2014 Performans Programı
Transkript
2014 Performans Programı
GEBZE BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Gebze Halkını Mutlu Etmek, En Büyük Projemizdir. Adnan KÖŞKER EYLÜL 2013 1 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU 2 ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN 4 İBRAHİM KARAOSMANOĞLU KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 5 mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda sağladık. 2014 Mali Yılı Performans Programı hazırlanırken, kurumsal bazda insan kaynakları ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin geliştirilmesi, planlı ve imarı düzgün bir kent oluşturulması, kentsel dönüşümün ve kentsel gelişimin sağlanması, temiz bir çevrenin oluşturulması ve muhafaza edilmesi, altyapıüstyapı çalışmalarının modern standartlarda sağlanması, ekonomik, kültürel ve sosyal hayatın standartlarının geliştirilmesi yönünde tüm faaliyetlere stratejik planda yer verilmesi ölçüsünde, göstergeler performans programımızda detaylı olarak belirtilmiştir. 2010-2014 Stratejik Planın son faaliyet dönemine gelmiş bulunmaktayız. Diğer faaliyet dönemlerinde olduğu gibi, 2014 Yılı Performans Programındaki bilgiler şeffaf, hizmet vatandaş odaklı ve faaliyetler esnek, girişimciliğe ve gelişime açık unsurlardır. Faaliyetleri bütçe ile entegre ederken kaynağı olan yatırımlara yer verdik. Kaynakları genişleterek yeni yatırımların kentimizin önünü açmasına önem gösterdik. Böylece kalkınmasını gerçekleştirmiş, yenilikçi ve modern gelişmeleri anında özümseyen, hizmetin her kesime ulaştığı bir Gebze oluşturmak için kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. Değişimi ve gelişimi sürekli kılmak, kentin ve kentlinin yaşamına bu gelişimi ve değişimi olumlu bir şekilde yansıtmak önemli bir görevimizdir. Bu yüzden huzurlu, yaşanabilir, modern ve yeni teknolojik imkânlardan sonuna kadar yararlanan bir Gebze artık her geçen gün ortaya çıkmaktadır. Tüm enerjimizi ve imkânlarımızı vatandaşlarımızı daha yaşanılır, refah ve güzel bir Gebze’de yaşatmak için harcamaktayız ve bu konuda gayretimiz sürekli devam edecektir. Sevgi ile büyüyen bir şehir parolası ile ilerlediğimiz bu yolda 2014 Mali Yılı Performans Programının Gebze’mize hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarımızda bizimle olan değerli mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum. BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşehrilerim; 2006 yılından itibaren 5393 sayılı Kanun kapsamında, stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu çalışmaları ile artık yapılacak olan etkinlik ve faaliyetlerin bir önceki yıl planlandığı, bir sonraki yıl da raporunun ayrıntılı olarak yapıldığı sisteme geçilmiştir. Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen faaliyetler kurumların gelecek yıllar için vizyonunu ve çalışma planını ortaya koymaktadır. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Performans programları hedeflerle bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurmaktadır. Bu programlar stratejik planlarla bütçeler arasında etkin bir ilişki kurulmasını sağlayan araçlardır. Kalkınmış bir toplum hüviyetini kazanmak, iyi ve etkin bir planlamadan geçmektedir. Performans programları ve performans esaslı bütçeleme sistemi bu amaca ulaşmak için önemli araçlardandır. Bütçe ile faaliyetler arasındaki ilişkiyi kurarak gelecek yılın çalışma prensiplerini belirleyen performans programları, kurumlar için önemli birer yapı taşı ve rehberdir. Çıktı ve sonuç odaklı bir bütçe anlayışı çerçevesinde 2014 Mali Yılı Performans Programını hazırlamış bulunmaktayız. Gebze’de yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşımıza daha verimli ve kaliteli hizmet sunmak için performans programında her ayrıntıya ve faaliyete azami önem gösterdik. Faaliyetler ile bütçe arasındaki bağlantıyı Adnan KÖŞKER Belediye Başkanı 6 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU ....................................................................................................... 6 I- GENEL BİLGİLER ....................................................................................................... 8 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ...................................................................................... 8 B- TEŞKİLAT YAPISI ................................................................................................................... 10 C- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR .......................................................................... 11 D- İNSAN KAYNAKLARI.............................................................................................................. 16 E- DİĞER HUSUSLAR .................................................................................................................. 18 II- PERFORMANS BİLGİLERİ ................................................................................... 19 A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER .......................................................................................... 19 B- AMAÇ VE HEDEFLER.............................................................................................................. 21 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER ................................................... 28 D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI ................................................................................ 168 E- DİĞER HUSUSLAR ................................................................................................................ 220 III- EKLER .................................................................................................................... 220 Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü İçerik Hazırlama Ahmet KİSBET ( Belediye Başkan Yardımcısı) Emin GÜLTEKİN ( Strateji Geliştirme Müdür V.) Sadullah SEVİNDİK ( Strateji Geliştirme Koordinatörü) Metin ARDUÇ ( Performans ve Kalite Ölçütleri Sorumlusu) Çağdaş CİVAN ( Dış İlişkiler ve Projeler Sorumlusu) T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Güzeller Mah. Bahar Cad.No: 1 PK 41400 GEBZE / KOCAELİ Tel: 0262 642 04 30 Dahili: (1341-1122–1138-1187) Faks: 0262 641 78 09 E-Posta: [email protected] www.gebze.bel.trtr 7 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Türkiye’de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenmiştir. 5393 sayılı 14. maddesine göre belediyelerin görev ve sorumlukları: İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait, her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 5393 sayılı kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazları: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 8 Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Borç almak, bağış kabul etmek. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 5393 sayılı kanunun 16. maddesine göre, belediyeye tanınan muafiyetler: Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Belediyeler, Belediye Kanunu ile kendilerine tanınan hak, yetki ve imtiyazları ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla kullanır. 9 B- Teşkilat Yapısı Aşağıda yer alan organizasyon şemasından da görüleceği üzere, Gebze Belediyesi 3 Başkan Yardımcısına dağıtılmış toplam 25 adet Müdürlükten ve 1 adet Sivil Savunma Uzmanlığından oluşmaktadır. Gebze Belediye Meclisi’nin üye sayısı ise 37’dir. Belediyemiz, mevcut organizasyon yapısı ile etkin bir şekilde hizmetlerini sürdürmekte ise de, değişen şartlar ve hizmet önceliklerine göre, norm kadro standart ve ilkelerine bağlı kalınmak şartıyla organizasyon yapımızda değişiklikler yapılması gündeme gelebilir. 10 C- Fiziksel Kaynaklar 1-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Gebze Belediyesinin kurumsal bilgisayar sistemleri altyapısında 7 adet sunucu , 6 adet storage, 1 adet SAN fiber switch, 1adet Firewall cihazı,19 adet yönetilebilir switch, 12 adet fiber patch panel ile hizmet vermektedir Belediyemizde kullanılan Sanal Serverlardan 3 tanesinin üzerinde 6 adet Windows 2008 Server, 1 adet Windows 2003 Server, 2 adet Linux CentOS işletim sistemi bulunmaktadır. Merkez bina içerisinde Cat 5 kablolarla bütünleştirdiğimiz networkumuz dış birimlere fiber optik kablolarla bağlanarak, yerel ağ performansı en üst seviyeye getirilmiştir. Kullanmış olduğumuz gigabit switchlerle teknik sorunların en aza indirilmesi sağlanmıştır. Kurumsal network ağında metro Ethernet hattının hızı 20 mbit’e çıkarılmıştır. Olağanüstü durumlar ve değişik bağlantılar için kullanılmak üzere 1 adet 16 mbit ADSL internetimiz mevcuttur. Kurulan felaket kurtarma ( disaster recovery ) sistemi ile herhangi bir felaket durumunda sistemlerde meydana gelebilecek sorunlara karşı önlem alınmıştır. Mobil belediyecilik uygulamaları kapsamında almış olduğumuz totem kiosklar ile halkımızın online belediyecilik hizmetlerinden yararlanması sağlanmıştır. Belediye bünyesindeki tüm veri ve uygulamaları kapsayan bütünleşik bir yönetim bilgi sistemi kurulmuştur. Kurulan bu otomasyon sistemi ile aşağıdaki programlar kullanılmaktadır. OMIS OTOMASYONDA KULLANILAN PROGRAMLAR 01 02 03 04 05 06 07 Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Gesmek Kursiyer Takip Programı Muhasebe Programı Taşınır Takip Programı Cenaze İşlemleri Programı Sağlık İşleri Programı Gelirler Programı 08 09 10 11 12 Faaliyet İşlemleri Programı Evlendirme Programı Personel İzin ve Özlük Takibi Programı Personel Devam Kontrol Programı Online Tahsilat E- BELEDİYE OTOMASYONDA KULLANILAN PROGRAMLAR 01 02 03 04 Personel Maaş Takibi Programı İşyeri Ruhsatları Takip Programı Zabıta İşyeri Denetim Takip Programı Pazar Yeri İşlemleri Programı 11 BELEDİYE TEKNOLOJİ DONATI ENVANTERİ DONANIM BİLGİLERİ ÜRÜN SERVER BİLGİSAYAR YAZICILAR TÜRÜ Masa Üstü Laptop Nokta Vuruşlu Normal Çok Amaçlı Fotokopi Makinası Faks Tarayıcı Projeksiyon Makinası ve Perdesi Video – Kamera Görüntü Cihazları Fotograf Makinası Telefon İletişim Santral TV Güç Kaynağı Jenaratör Ses Cihazları Gaz Alarm Cihazı 2010 2011 2012 2013 ADET 5 237 23 10 69 11 13 13 5 3 3 16 253 11 13 3 6 1 2 ADET 5 288 30 18 108 14 23 12 3 6 8 31 266 9 18 2 2 1 2 ADET 5 300 30 12 115 10 23 23 3 6 3 25 480 3 18 5 2 1 2 ADET 7 323 46 12 114 15 17 23 40 8 3 25 480 3 18 8 2 1 2 KULLANILAN YAZILIMLAR TÜRÜ YAZILIM ADI KULLANAN BİRİMLER E-Belediye Otomasyon Tüm Müdürlükler OMİS Otomasyon NetCad Harita Çizim Programı Belnet Kent Bilgi Sistemi AutoCAD İmar Programı STA4CAD Analiz ve Hesap Programı Tüm Müdürlükler İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Fen İşleri, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Fen İşleri, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Fen İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Protaşınır Taşınır -Taşınmaz Mal Programı Web Kontrol Programı Web Site Control Programı Destek Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Yönetim Web Tabanlı Otomasyon Tüm Müdürlükler İSTCAD İstinat Duvarı Hesap ve Çizim Programı Fen İşleri Müdürlüğü Corel Draw Kazancı Hukuk Otomosyon Programı Trend Micro Grafik Tasarım Programı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hukuk Otomasyon Sistemi Hukuk İşleri Müdürlüğü Antivirüs Yazılımı Tüm Müdürlükler 12 KURUM WEB PORTALI PORTALIN ADRESİ www.gebze.bel.tr ÖZELLİKLERİ ASP. Net yazılım dili, panel kontrolü Belediyemizin 1 adet kurumsal web sitesi ve @gebze.bel.tr uzantılı kurumsal mail serveri bulunmaktadır. 13 2-Fiziksel Yapı Belediyemizin idari yönetimi ile hizmet birimleri 5 katlı merkez bina içinde yer almakta, ayrıca Kent Meydanında bulunan Kültür merkezimizde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 3 adet nikah salonu,1 adet kültür merkezi,1 adet meclis salonu, 1 adet kokteyl salonu, 4 adet sinema salonu, 1 adet kent müzesi ve sergi salonu, Elektrik Atölyesi şefliği, merkez binaya yakın kiralanan ek hizmet binasında; Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri, Gecekondu ve Sosyal Konutlar,Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanlığı bu binada hizmet vermektedir. Yine Belediyemize ait, Issıkgöl Caddesi Eski Cephanelik mevkiinde, ulaşım,yol, asfalt, inşaat, ve benzeri altyapı hizmetlerinin yürütüldüğü, Otobüs Şefliği, Yol Ekipleri Şefliği, İnşaat Ekip Şefliği ile asfalt ekiplerininkullanımında olan binalar ile, aynı alan içinde arşiv deposu, kaynak atölyesi, bulunmakta; Pelitli’de asfalt şantiyesi ve binası ile bordür, parke ve yağmur oluğu üretim tesisimiz bulunmaktadır. Temizlik İşleri Binası ile Ulaşım Hizmetleri Servisi’ne bağlı, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapıldığı idari ve çalışma alanı, Park Bahçeler Müdürlüğü’ne ait tek katlı bina ve sera tesisleri, Arapçeşme Mahallesi’nde Çocuk Trafik Eğitim Parkı içinde eğitim hizmetlerinin verildiği prefabrik bina, Merkez Mezarlık’ta morg ve idari bina, Belediyemize ait, değişik birimlerimizin kullanımındaki yapılardır. SIRA 01 02 03 04 05 06 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GEBZE BELEDİYESİ MAKİNA PARK LİSTESİ GAYRI CİNSİ FAAL AMBULANS 0 ASFALT SERME MAKİNASI 1 ASFALT YAMA ROBOTU 0 BİNEK ARAÇ 0 DAMPERLİ KAMYON 0 FORKLİFT 1 GREYDER 0 KANAL KAZICI 0 KAMYON ( AÇIK KASA ) 0 KAMYONET 1 TRAKTÖR KEPÇE 2 LASTİKLİ LODER YÜKLEYİCİ 0 PALETLİ KAZICI YÜKLEYİCİ EXOVATOR 0 MİNİBÜS 0 OTOBÜS 0 PALETLİ KEPÇE 0 SEPETLİ ARAÇ 0 SİLİNDİR 1 SULAMA TANKERİ 0 TRAKTÖR 0 ÇİFT KABİN KAMYONET 0 HASTA NAKİL ARACI 0 ENGELLİ ARACI 0 KAMYON ( VİNÇ ) 0 TOPLAM 6 14 FAAL TOPLAM 1 0 3 3 15 2 1 2 1 4 2 1 1 2 12 2 2 8 3 4 13 1 1 1 85 1 1 3 3 15 3 1 2 1 5 4 1 1 2 12 2 2 9 3 4 13 1 1 1 91 SIRA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 PLAKASI 34 BTE 03 41 TB 216 41 UP 569 41 UH 646 41 TC 173 34 BTE 13 34 GY 4086 34 BTE 05 34 BTE 20 41 P 8733 34 AR 6182 34 BTE 10 34 YP 8458 34 BTE 15 34 BTE 27 34 BTE 35 34 BTE 37 34 HN 4413 34 UU 4024 34 GY 4090 41 TH 534 34 AR 6159 34 AR 6180 34 AR 6169 34 BTE 62 34 UU 6533 34 UU7 533 34 UU 8805 34 BTE 33 34 YP 8459 41 TK 899 34 YP 8457 34 BPE 48 34 HN 4412 58 NP 558 41 P 3234 41 K 8199 34 BND 28 34 UU 4023 41 TU 173 34 UU 6367 41 TZ 798 41 TS 705 41 HK 101 34 EY 9662 34 GH 2825 34 UZ 9729 06 AK 0738 06 BD 728 06 BD 9802 06 BD 5776 06 BD 904 06 BD 4783 06 BD 3861 KİRALIK ARAÇ ENVANTER LİSTESİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ HAVUZU ARAÇ HAVUZU ARAÇ HAVUZU ARAÇ HAVUZU ARAÇ HAVUZU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKANLIK( BANKAYA AİT) BAŞKANLIK ( BANKAYA AİT) BAŞKANLIK ( BANKAYA AİT) BAŞKANLIK ( BANKAYA AİT) BAŞKANLIK ( BANKAYA AİT) BAŞKANLIK ( BANKAYA AİT) BAŞKANLIK ( BANKAYA AİT) BAŞKANLIK ( BANKAYA AİT) 15 CİNSİ HYUNDAİ ERA TEAM PEUGEOT PARNTNER CITROEN BERLINGO CITROEN BERLINGO CITROEN BERLINGO HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM FORD MİNİBÜS MITSUBISHI L 200 HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM MEGANE FLUENCE FIAT DOBLO HYUNDAİ ERA TEAM MITSUBISHI L 200 MITSUBISHI L 200 MITSUBISHI L 200 MITSUBISHI L 200 HYUNDAİ ERA TEAM RENAULT CLİO RENAULT CLİO RENAULT CLİO HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM HYUNDAİ ERA TEAM MEGANE FLUENCE TOYOTA HILUX RENAULT MASTER FIAT FLORINO FORD PT 2 FIAT DOBLO FIAT DOBLO RENAULT CLİO RENAULT CLİO FIAT DOBLO PEUGEOT PARNTNER FIAT FLORINO CITROEN BERLINGO OPEL INSIGNA AUDİ A8 PASSAT PASSAT PASSAT PASSAT PASSAT PASSAT MODELİ 2011 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2012 2012 2012 2011 2010 2010 2010 2011 2011 2010 2012 2012 2011 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2010 2010 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 D- İnsan Kaynakları 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Belediyemizde memur norm kadro sayısı 466 olup, bu kadroların 202 ’si dolu, 264’i ise boş bulunmaktadır. Belediyemizde 285 işçi personel çalışmaktadır. İşçi personelimizin 215 âdeti kadrolu, 11 âdeti kanun gereği kadrosu dondurulmuş, 39 ( Geçici ) teknik personel, 7 eski hükümlü personel, 11 özürlü personel, 2 Meclis Üyesi Başkan Yardımcısıdır. 487 çalışandan oluşan Belediyemiz personelinin genel eğitim durumuna baktığımızda çalışanlarımızdan; 1 personel okuryazar, 127 personel ilkokul, 37 personel ortaokul, 128 personel lise, 78 personel yüksekokul, 2 personel yüksek lisans 116 personel fakülte mezunudur. Sendika Üyesi Olmayan - - - - - - - - 2 283 - 2 Bembirsen Hizmet – İş Belediye - İş Personel Sendika Bilgileri Tümbelsen Erkek Bayan Yaş Ortalaması Erkek Yaş Ortalaması Sayı ve Yaş Ortalaması 30 ve Üstü 21- 30 11 – 20 6-10 1-5 Bayan Bay Yüksek Lisans Fakülte Yüksekokul Lise Ortaokul İlkokul Okuryazar 30.09.2013 İtibariyle Mevcut Durum Toplam Hizmet Sürelerine Göre Dağılım Bayan Cinsiyete Göre Dağılım Eğitim Durumuna Göre Dağılım Memur Daimi İşçi Geçici İşçi Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı TOPLAM 202 244 0 1 1 126 12 25 47 68 60 3 83 - 19 154 2 215 48 74 29 4 39 0 0 0 13 13 13 - 38 1 2 0 0 0 0 1 1 - 1 1 2 487 1 127 37 128 78 116 408 79 80 2 - 16 11 61 62 122 46 57 9 - 154 215 48 29 43 46 42 44 4 0 198 0 19 17 3 - 38 1 45 38 0 0 - - - - 1 1 43 34 0 0 201 106 408 79 44 39,5 4 198 91 9 244 39 PERSONEL KADROLARIN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI Daimi Daimi BİRİMİ S. N Memur Erkek Bayan Geçici Geçici Meclis Üyesi Meclis Üyesi İşçi İşçi İşçi İşçi Başkan Yrd. Başkan Yrd. Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 01 BAŞKANLIK 1 - 02 Basın Yayınve Halkla İlişk. 2 3 14 3 - - 03 Bilgi İşlem 4 - - - 2 - 04 Destek Hizmetleri 6 - 23 3 2 - 05 Emlak İstimlak 3 - 6 1 2 - 06 Fen İşleri 14 - 43 1 15 - 07 Gecekondu ve Sosyal Kon. 2 2 1 - 2 - 08 Hukuk İşleri 3 1 - 1 - - 09 İmar ve Şehircilik 22 6 8 - 4 1 10 İnsan Kaynakları ve Eğitim 4 3 5 2 - - 11 İşletme ve İştirakler 1 1 1 - 1 - 12 Kültür ve Sosyal İşler 1 2 2 - - - 13 Kütüphane 1 - 3 - - - 14 Mali Hizmetler 11 9 33 6 2 - 15 Mezarlıklar 4 - 20 - - - 16 Özel Kalem 5 - 12 3 4 - 17 Park ve Bahçeler 6 3 18 - 2 - 18 Plan ve Proje 4 4 2 - - - 19 Ruhsat ve Denetim 4 1 1 1 - - 20 Sağlık İşleri 7 4 5 - - - 21 Sivil Savunma Uzmanlığı 2 1 - - - - 22 Strateji Geliştirme 1 - 2 - - - 23 Teftiş Kurulu 1 - - - - - 24 Temizlik İşleri 2 - 5 - 1 - 25 Veteriner İşleri 1 - 4 1 1 - 26 Yazı İşleri 4 6 5 6 - - 27 Zabıta 38 2 2 1 - - 154 48 216 29 38 1 TOPLAM 17 Toplam 3 22 6 34 12 73 7 5 41 14 4 5 4 61 24 24 29 10 7 16 3 3 1 8 7 21 43 487 TEKNİK PERSONEL DAĞILIMI 01 İNŞAAT MÜHENDİSİ 14 KİŞİ 02 İNŞAAT TEKNİKERİ 18 KİŞİ 03 ÇEVRE MÜHENDİSİ 1 KİŞİ 04 ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 2 KİŞİ 05 ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 2 KİŞİ 06 ORMAN MÜHENDİSİ 1 KİŞİ 07 ELEKTRİK TEKNİKERİ 8 KİŞİ 08 HARİTA TEKNİKERİ 4 KİŞİ 08 HARİTA MÜHENDİSİ 5 KİŞİ 10 MAKİNE MÜHENDİSİ 4 KİŞİ 11 PEYZAJ MİMARI 3 KİŞİ 12 MİMAR 11 KİŞİ 13 MAKİNA TEKNİKERİ 2 KİŞİ 14 BİLGİSAYARTEKNİKERİ 2 KİŞİ 15 BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 1 KİŞİ 16 BİLGİSAYAR PROGRAMCISI 2 KİŞİ 17 JEOFİZİK MÜHENDİSİ 3 KİŞİ 18 JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ 1 KİŞİ 19 ZİRAAT MÜHENDİSİ 2 KİŞİ 20 ŞEHİR PLANCISI 5 KİŞİ 21 TEKNİSYEN 22 RESSAM 4 KİŞİ 1 KİŞİ 23 GRAFİKER 1 KİŞİ 24 VETERİNER 1 KİŞİ 25 EKONOMETRİST 1 KİŞİ 26 DOĞALGAZ TEKNİKERİ 1 KİŞİ 27 METAL TEKNİKERİ 4 KİŞİ 28 TEKNİKER ( AĞAÇ TARIM VE SANAT ) 4 KİŞİ 108 KİŞİ TOPLAM TOPLAM DOLU BOŞ MEMUR 466 202 264 DAİMİ İŞÇİ 215 215 0 ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ PERSONEL 18 18 0 DONDURULAN KADRO 11 11 0 (GEÇİCİ) TEKNİK İŞÇİ PERSONEL 39 39 0 MECLİS ÜYESİ BAŞKAN YARDIMCISI 2 2 0 751 487 264 KADRO DURUMU TOPLAM E- Diğer Hususlar 18 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler Belediye İdaresi ve Müdürlükler ile yapılan kurumsal analiz çalışmaları sonucunda dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda 2 ana temel politika belirlenmiştir.Belediyemizin bu iki temel politikası ve ilişkili olduğu dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planı hedefleri aşağıda belirtilmiştir. -01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedef öngörülmüştür. 7.4.3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması 671. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliği ve ortaklıklar desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması yoluyla bilgi alışverişi özendirilecektir. 672. Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır. Yukarıda belirtilen hedef ile ilişkili olarak, Gebze Belediye İdaresinin 1.Temel Politikası; “Kalite yönetim sistemi kapsamında Belediye personellerini daha verimli ve üretken olarak çalışmalarını sağlamak” amacı ile Toplam kalite yönetimi ve kurumsal gelişmenin gerçekleştirilmesi, Belediyecilik çözümlerini üretebilen bir yapının güçlendirilerek kaliteli, verimli hizmet anlayışına ulaşmak hedefini ifade etmektedir. 01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)’nda yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedef öngörülmüştür. 7.5.2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Arttırılması 692. Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetime geçiş, değişim yönetimi yaklaşımıyla Plan döneminde tamamlanacaktır. 694. Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayışının ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır. Bu süreç kuruluş bazında takvimlendirilecektir. 697. Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir. Yukarıda belirtilen hedef ile ilişkili olarak, Gebze Belediye İdaresinin 2. Temel Politikası; “Geleceğini planlayan ve çözümler üreterek halkla bütünleşen katılımcı demokrasi ilkeleri doğrultusunda bir Belediyecilik anlayışını geliştirerek faaliyetlerde bulunmak” amacı doğrultusunda Kentin belediye sınırı ve mücavir alanı dahilinde görevlerini yerine getirerek toplumsal, kentsel ve ekonomik anlamda farklılaşmayı kent bütününde asgari seviyelere çekip, adil ve demokratik hizmet anlayışı ile yarınlara sorunsuz taşınabilen bir kenti oluşturacak faaliyetleri ifade etmektedir. Stratejik amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda Misyonumuz ve Vizyonumuz ve buna bağlı temel önceliklerimiz ise şunlardır; 19 A- MİSYON BİLDİRİMİ Misyonumuz;“Gebze´de yaşam kalitesini artırmak için yerel hizmetleri adil, etkin ve sürekli biçimde sunmak” tır. B- VİZYON BİLDİRİMİ Vizyonumuz;“Kenti Yaşanan, Kenti Yaşatan Bir Belediye” olmaktır. C- İLKELERİMİZ Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik sağlamak görevimizdir. Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır. Belediye hizmetlerinde insan ve vatandaş odaklılık esastır. Gebze’yi katılımcı anlayışla yönetmek temel prensiptir. Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi teknolojilerinden azami derecede yararlanmak esastır. Belediye karar ve uygulamalarında yasalara uymak zorunluluktur. Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımı esastır. Çalışanlarımızın memnuniyeti temel önceliklerimizdendir. Kurum kültürünün oluşturulması için çaba sarf ederiz. Sorunları oluşmadan önlemeye çalışırız. 20 B- Amaç ve Hedefler Gebze Belediyesi 2010-2014 Stratejik Planında 3 stratejik alan belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar, Kuruma Yönelik Stratejik Alan, Kente Yönelik Stratejik Alan ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan’dır. Kuruma Yönelik Stratejik Alan, Kente Yönelik Stratejik Alan ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan toplam 24 stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için 130 adet stratejik hedef belirlenmiştir. TÜRÜ ADI GEBZE BELEDİYESİ 2010 -2014 STRATEJİK PLANI STRATEJİK ALAN 1 Stratejik Amaç 1.1. Stratejik Hedef 1.1.1. Stratejik Hedef 1.1.2. Stratejik Hedef 1.1.3. Stratejik Hedef 1.1.4. Stratejik Hedef 1.1.5. Stratejik Hedef 1.1.6. Stratejik Amaç 1.2. Stratejik Hedef 1.2.1. Stratejik Hedef 1.2.2. Stratejik Hedef 1.2.3. Stratejik Hedef 1.2.4. Stratejik Hedef 1.2.5. Stratejik Hedef 1.2.6. Stratejik Hedef 1.2.7. Stratejik Hedef 1.2.8. Stratejik Amaç 1.3. Stratejik Hedef 1.3.1. KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini arttırmak. 2010 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. 2010 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. 2010 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğunda ödemelerin post cihazı ile yapılabilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir 2010 yılı sonuna kadar, Kent Konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. 2010 yılı içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikâh hizmetlerinin sunulması sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. 2014 yılına kadar Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az %85'e ulaştırılacaktır. Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak. Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürülecektir. 2014 yılına kadar, belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlanacaktır. Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Belediye arasındaki hukuki ihtilafları sayısal ve niteliksel olarak azaltmak. Doğru ve süreklilik hukuki yardımlarla birimlerin yaptığı işlemlerde daha az hukuki hata yapmalarını sağlamak. Yürüyen davalarda yargıyı hızlandırmak için Belediye yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde tam temsil edilecektir. 2014 yılına kadar hukuk işlerinde çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırmak. Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırmak. Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli sunabilmesi için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde kullanmasını ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncelliğini sağlamak. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım her yıl %20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır. 21 Stratejik Hedef 1.3.2. Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısı 2014 yılına kadar %100 arttırılacaktır. Stratejik Hedef 1.3.3. 2014 yılına kadar bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Stratejik Amaç 1.4. Stratejik Hedef 1.4.1. Stratejik Hedef 1.4.2. Stratejik Hedef 1.4.3. Stratejik Hedef 1.4.4. Stratejik Hedef 1.4.5. Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak. 2010 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az %80 oranında sağlanacak ve 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir. 2014 yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları ve mevcut tahsilât oranları her yıl en az %10 oranında arttırılacaktır. Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılına kadar %80 oranında tahsilâtı sağlanacaktır. 2014 yılına kadar, işgalli parsellerin ve öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin tespiti yapılacaktır. 2011 yılına kadar İç kontrol sistemi kurulup, standartlarının sürekli uygulanması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef 1.4.6. 2014 yılına kadar mali hizmetlerde çalışan memnuniyeti en az % 85’e ulaştırılacaktır. Stratejik Amaç 1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini arttırmak. Stratejik Hedef 1.5.1. Her yıl ortalama 100 Adet kiralama ve işgaliye sözleşmesi yapılacaktır. Stratejik Hedef 1.5.2. Her yıl kira ve işgaliye gelirlerinde Ortalama %10 artış gerçekleştirilecektir. Stratejik Hedef 1.5.3. Tahakkuk oranlarına göre her yıl tahsilât oranları %10 arttırılacaktır. Stratejik Hedef 1.5.4. 2014 yılına kadar işletme ve iştirakler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Stratejik Amaç 1,6 Stratejik Hedef 1.6.1. Stratejik Hedef 1.6.2. Stratejik Hedef 1.6.3. Stratejik Hedef 1.6.4. Stratejik Hedef 1.6.5. Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek. Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları sekretaryası hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulacaktır. Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilerek Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir. Belediye Başkanı’nın seyahatleri organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir. Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı toplantılar 3 ayda bir gerçekleştirilecektir. 2014 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkanı’nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef 1.6.6. 2014 yılına kadar özel kalem hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Stratejik Amaç 1.7. Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu artırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak. Stratejik Hedef 1.7.1. Personel özlük işlemleri her yıl %100 yapılacaktır. Stratejik Hedef 1.7.2. 2014 yılına kadar personel sayısı norm kadro standartlarına çekilecektir. Stratejik Hedef 1.7.3. Yönetici personele her yıl en az 20 saat, diğer personele en az 10 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. 22 Stratejik Hedef 1.7.4. Stratejik Hedef 1.7.5. Stratejik Hedef 1.7.6. Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla her yıl en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir. 2011 sonuna kadar iş analizleri ve süreç analizleri yapılıp, iş süreçleri belirlendikten sonra sürekli güncellenerek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek her yıl kurumsal ve bireysel performansın düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır. 2014 yılına kadar insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Stratejik Amaç 1.8. Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak. Stratejik Hedef 1.8.1. Birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Stratejik Hedef 1.8.2. Yapılacak alımlarda ortalama 4 firmadan piyasa araştırması yapılacaktır. Stratejik Hedef 1.8.3. Yapılacak hakedişleri 1 hafta içinde bitirilecektir. Stratejik Hedef 1.8.4. Telefon giderlerini yıllık en az % 1 oranında düşürülecektir. Stratejik Hedef 1.8.5. Stratejik Hedef 1.8.6. Stratejik Hedef 1.8.7. Stratejik Amaç 1.9. Stratejik Hedef 1.9.1. Stratejik Hedef 1.9.2. Stratejik Hedef 1.9.3. Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, onarımları, yenilemeleri gibi destek hizmetleri etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir. Birimler adına temin edilerek, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan demirbaşlar birimlere dağıtılıp, birimlerinin kullanımına sunulacak ve tedbir için ambar oluşturulacaktır. 2014 yılına kadar destek hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır. Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleşebilmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanmasını ve teknolojinin gelişimine paralel olarak güncelliğini sağlamak. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın her yıl en az %2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır. Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik bakımları, muayeneleri ve onarımları 2014 yılına kadar %100 devam ettirilecektir. Araç Yönetim (Takip) Sisteminin otomasyonu tamamlanıp, 2014 yılı sonuna kadar ve sistem sürekli güncel tutulacaktır. Stratejik Hedef 1.9.4. 2014 yılına kadar verimlilik arttırılarak en az % 5 yakıt ve yedek parça tasarrufu sağlanacaktır. Stratejik Hedef 1.9.5. 2014 yılına kadar ulaşım hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır. Doğal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi olaylara en hızlı bir şekilde müdahale etmek için araç gereç kapasitesi arttırılarak eğitimli sivil Savunma gönüllüleri yetiştirerek, can ve mal kaybının en aza indirilmesine katkı sunmak. Tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi Stratejik Hedef 1.10.1. oluşturulacaktır. Stratejik Amaç 1.10. Tüm personel sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, ilk yardım, sosyal yardım, Stratejik Hedef 1.10.2. Arama kurtarma ve teknik onarım vb.) sürekli bilgilendirilecektir. Stratejik Hedef 1.10.3. 2014 yılına kadar sivil savunma hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır. STRATEJİK ALAN 2 KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN Stratejik Amaç 2.11. Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve tadilatları yapmak, Bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlanmasına katkı sunmak. 23 Stratejik Hedef 2.11.1. İmar durumu belgesinin 1 günde verilmesi sağlanacaktır. Stratejik Hedef 2.11.2. Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümünün sonuçlandırılması sağlanacaktır. Stratejik Hedef 2.11.3. En az 1570 hektarlık alanın revizyon imar planlarının yapılması sağlanacaktır. 2014 yılı sonuna kadar 2000 hektarlık alanın 1/5000 plana uygun olarak 1/1000 uygulama imar planı Stratejik Hedef 2.11.4. tamamlanacaktır. Stratejik Hedef 2.11.5. 2014 yılına kadar plan ve proje hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Stratejik Amaç 2.12. Stratejik Hedef 2.12.1. Stratejik Hedef 2.12.2. Stratejik Hedef 2.12.3. Stratejik Hedef 2.12.4. Stratejik Hedef 2.12.5. Stratejik Hedef 2.12.6. Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, Kent görünümü ve kent estetiği açısından çağı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, Kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent. Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik ederek, her yapılan kaçak yapıya anında müdahale edilerek kaçak yapı yıkılacaktır. Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm modeli ile yıkılarak ruhsatlı yapılaşma oranı beş yıl içinde % 80 düzeyine ulaştırılacaktır. Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2014 yılına kadar en az % 2 oranında kısaltılırken işlem kalitesi arttırılacaktır. Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve yaşanabilir yapılar içinde yaşamaları sağlanmak için ruhsat verilen inşaatların % 100 ‘ nün kontrolü yapılacaktır. Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır. 2012 yılı sonuna kadar modern şehircilik uygulamalarının projelendirmelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Stratejik Hedef 2.12.7. 2014 yılına kadar imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkullüleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi Stratejik Amaç 2.13. sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek 2014 yılına kadar, Belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18 . Madde gereği imar Stratejik Hedef 2.13.1. uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır. Gebze’nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2012 yılına kadar tamamlanacak ve sürekli Stratejik Hedef 2.13.2. güncellenecektir Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu işlemleri 2014 yılı sonuna % Stratejik Hedef 2.13.3. 70 kadar tamamlanacaktır. Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi işlemleri %100 gerçekleştirilecektir. Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhidi ifraz işlemleri talebe göre Stratejik Hedef 2.13.5. değerlendirmeler devam edecektir. 1/5000’lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliğe 1/1000’lik mer’i imar palanlarında Stratejik Hedef 2.13.6. fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaşık 400 hektar 1/1000’lik hali hazır harita yaptırılacaktır. Stratejik Hedef 2.13.4. Stratejik Hedef 2.13.7. 2014 yılı sonuna kadar 13 köyde imar uygulaması yapılacaktır. Stratejik Hedef 2.13.8. 2014 yılına kadar emlak istimlâk hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Gebze’deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek toplu konut-toplu ticaret alanları oluşturmak. Üç mahallede 2011 yılına kadar 2 adet gecekondu bölgesi kentsel dönüşüme tabi tutulacak ve toplu Stratejik Hedef 2.14.1. konutlara geçiş sağlanacaktır. Stratejik Amaç 2.14. 24 Stratejik Hedef 2.14.2. Gebze’de yaşam kalitesini arttırmak için her yıl en az 300 sosyal konut üretilecektir. Stratejik Hedef 2.14.3. Stratejik Amaç 2.15. Stratejik Hedef 2.15.1. Stratejik Hedef 2.15.2. Stratejik Hedef 2.15.3. Stratejik Hedef 2.15.4. 2014 yılına kadar gecekondu ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak. Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları %100 hazırlanacaktır. Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve bunlarının, bordur ve tretuar çalışmaları engelli vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak tamamlanıp bakım ve onarımları %100 sağlanacaktır. Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları ve ilgili donatıları 2014 yılına kadar yapılacaktır. Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları hariç diğer üst yapılar ve ilgili donatıları 2014 yılına kadar yapılacaktır. Stratejik Hedef 2.15.5. 2014 yılına kadar fen işleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Stratejik Amaç 2.16. Stratejik Hedef 2.16.1. Stratejik Hedef 2.16.2. Stratejik Hedef 2.16.3. Stratejik Hedef 2.16.4. Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek. Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanıp ayrıştırılarak katı atıkların % 30’u geri kazanılacaktır. Toplama işlemlerinin vatandaş açısından daha sağlıklı olması için Gebze’nin tüm ana arterlerine yer altı konteynırları konularak ve çevre kirliliği önlenecektir. Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır. Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik denetim ekibi her gün denetimi sürdürecektir. Stratejik Hedef 2.16.5. Hava Kalitesi kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. Stratejik Hedef 2.16.6. 2014 yılına kadar temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti %85e ulaştırılacaktır. Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını arttırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek. Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapılmak suretiyle, 2014 yılına kadar yeşil alan miktarı Stratejik Hedef 2.17.1. % 30 oranında arttırılacaktır. Stratejik Amaç 2.17. Stratejik Hedef 2.17.2. 2014 yılına kadar 10 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır. 2014 yılına kadar, mevcut parkların deforme olan bozulmuş alanların tamamı yenilenerek, yeşil ve fonksiyonel olanların eksikleri tamamlanacaktır. Bitkilerin sulanması, biçilmesi, budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik olarak sürekli Stratejik Hedef 2.17.4. yapılacaktır. Stratejik Hedef 2.17.3. Stratejik Hedef 2.17.5. 2014 yılına kadar Cadde ve rekreasyon alanlarında 50.000 fidan dikilecektir. Stratejik Hedef 2.17.6. 2014 yılına kadar 1.000.000 adet mevsimlik çiçek dikilecektir. Stratejik Hedef 2.17.7. 2014 yılına kadar idari bina yenilenecektir. Stratejik Hedef 2.17.8. Stratejik Hedef 1.8.2014 yılına kadar park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. STRATEJİK ALAN 3 KENTLİYE YÖNELİK 25 Stratejik Amaç 3.18. Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak. Stratejik Hedef 3.18.1. 2014 yılına kadar; 2.500 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir. Stratejik Hedef 3.18.2. 2014 yılına kadar 10.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır. Stratejik Hedef 3.18.3. Gebze’nin tamamında Çevresel temizlik bilinci aşılanacaktır. Stratejik Hedef 3.18.4. Belediye Sınırları İçersinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğin Sağlayıp Korumak suç oranının her yıl en az %1 azalmasına katkı sağlanacaktır. Stratejik Hedef 3.18.5. Mevcut donanım ve zabıta ekipmanları en az %25 oranında modernize edilecektir. Stratejik Hedef 3.18.6. 2014 yılına kadar zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Stratejik Amaç 3.19. İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak kentlilerin sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak. Stratejik Hedef 3.19.1. Polikliniklerde asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulması sağlanacaktır. Stratejik Hedef 3.19.2. Labaratuar kapasitesini arttırmak. Stratejik Hedef 2.19.3. Her yıl, tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir. Stratejik Hedef 3.19.4. 2014 yılına kadar sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Stratejik Amaç 3.20. Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak. Stratejik Hedef 3.20.1. Sokak hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan kısırlaştırılıp aşılanacaktır. Halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele çerçevesinde her mahalle her yıl 10 günlük periyotlarla ilaçlanacaktır. 2014 yılına kadar 2 adet yeni modern kurban satış yeri yapılarak, kurban için gelen tüm hayvanların Stratejik Hedef 3.20.4. sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. 2010 yılından itibaren istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun görülenlere en Stratejik Hedef 3.20.5. fazla 1 gün içerisinde hayvanları için menşei şahadetnamesi verilecektir. 2014 yılına kadar, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satış yerleri ve lokantalar yılda en az 2 Stratejik Hedef 3.20.6. kez denetlenecektir. Stratejik Hedef 3.20.2. Stratejik Hedef 3.20.7. 2014 yılına kadar veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Stratejik Amaç 3.21. Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini arttırmak. Stratejik Hedef 3.21.1. Belediyemize gelen şikâyet ve taleplerin en fazla iki gün içinde cevaplandırılması sağlanacaktır. Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan birimlerle yılda en az iki kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir. Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200, görsel basında 20, Belediye faaliyetleri Stratejik Hedef 3.21.3. hakkında haber yapılacaktır. Stratejik Hedef 3.21.2. Stratejik Hedef 3.21.4. Yılda en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir. Stratejik Amaç 3.22. Gebze’yi ve belediyeyi yurtiçi ve yurt dışında, özellikle uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak. 26 2014 yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri, ulusal ve uluslararası network üyelikleri ve proje ortaklıkları %100 oranında arttırılacaktır. 2014 yılına kadar Basın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e Stratejik Hedef 3.22.2. ulaştırılacaktır. Stratejik Hedef 3.22.1. Stratejik Amaç 3.23. Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak. Stratejik Hedef 3.23.1. Her yıl için en az maddi imkânı yetersiz olan 400 çocuğa sünnet etkinliği ve 400 öğrenciye okul kıyafet yardımı yapılacaktır. Stratejik Hedef 3.23.2. Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyanların en az %40’na durumlarına uygun maddi veya nakdi yardım yapılacak sosyal belediyecilik ile ilgili gerekli hizmet binaları tesis edilecektir. Stratejik Hedef 3.23.3. Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşların katılımı %100 sağlanacaktır. Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla Stratejik Hedef 3.23.4. düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar % 20 arttırılacaktır. Stratejik Hedef 3.23.5. 2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Stratejik Hedef 3.23.6. Yaz Spor Okullarına katılım %30 artacaktır. Stratejik Hedef 3.23.7. Ulusal bazda Satranç Turnuvalarına katılımın sağlanması Türkiye çapında %30 arttırılacaktır. 27 C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo 1 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Tahmini Bütçesi 196.813.872,34 TL İdare Adı: Gebze Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi: 2.692.861,07 TL Amaç 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini arttırmak Hedef 1.1.1 2010 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. Yıllar Performans Hedefi 1.1.1.1 2014 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilmesi sağlanacaktır. Gerçekleşme 2012 Tahmin 2013 Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 Açıklamalar: Performans Göstergeleri 01-YIM.F01.G01 Meclis toplantı sayısı 02-YIM.F01.G02 Meclis Gündeminin Duyurulması / Tebliğ süresi 03-YIM.F01.G03 Meclis Gündemin İlanının Belediyemiz Web sayfasında yayınlanma yüzdesi 04-YIM.F01.G04 Meclis Toplantı Gündeminin Hazırlanma süresi 28 2012 13 Adet 3 Gün % 100 5 Gün 2013 9 Adet 3 Gün % 100 5 Gün 2014 12 Adet 3 Gün % 100 5 Gün 05-YIM.F01.G05 Meclis Toplantı Tutanağı sayısı 06-YIM.F01.G06 Alınan Meclis Kararları Sayısı 07-YIM.F01.G07 Meclis Kararları Yazım ve İmza Süresi 08-YIM.F01.G08 Meclis Kararlarının Tebliğ Süresi 09-YIM.F01.G09 Encümen Gündeminin hazırlanma süresi 10-YIM.F01.G10 Encümen toplantı sayısı 11-YIM.F01.G11 Alınan Encümen karar sayısı 12-YIM.F01.G12 Encümen Kararlarının Yazım Süresi 13-YIM.F01.G13 Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma süresi (İmzalar tamamlandıktan sonra) 14-YIM.F01.G14 Encümen Karar Özet Defterinin Yazım Süresi 15-YIM.F01.G15 Aylık periyotlarla yayınlanan Meclis ve Encümen kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilme yüzdesi 16-YIM.F01.G16 Meclis/Encümen huzur hakkı işlemlerin gerçekleştirilme yüzdesi 17-YIM.F01.G17 Plan Bütçe Komisyonu toplantı sayısı 18-YIM.F01.G18 Plan Bütçe Komisyonu karar sayısı 19-YIM.F01.G19 İmar Komisyonu toplantı sayısı 20-YIM.F01.G20 İmar Komisyonu karar sayısı 21-YIM.F01.G21 Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu toplantı sayısı 22-YIM.F01.G22 Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Karar sayısı 23-YIM.F01.G23 Çevre ve Sağlık Komisyonu toplantı sayısı 24-YIM.F01.G24 Çevre ve Sağlık Komisyonu Karar sayısı Faaliyetler 13 Adet 197 Adet 2 Gün 2 Gün 1 Gün 102 Adet 2.334 Adet 2 Gün 1 Gün 1 Gün 9 Adet 240 Adet 2 Gün 2 Gün 1 Gün 99 Adet 3.480 Adet 2 Gün 1 Gün 1 Gün 12 Adet 240 Adet 2 Gün 2 Gün 1 Gün 101 Adet 3.000 Adet 2 Gün 1 Gün 1 Gün % 100 % 100 % 100 % 100 45 Adet 23 Adet 79 Adet 35 Adet 39 Adet 39 Adet - % 100 40 Adet 24 Adet 80 Adet 40 Adet 40 Adet 24 Adet - % 100 60 Adet 36 Adet 120 Adet 60 Adet 60 Adet 36 Adet 60 Adet 36 Adet Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 01 - Belediye Meclisi, Belediye Meclis Komisyonlarının ve Belediye Encümeni’nin ( Karar Organlarının) sekretarya hizmetleri 257.000,00 TL 257.000,00 TL Genel Toplam 257.000,00 TL 257.000,00 TL 29 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini arttırmak Amaç 1.1.2 2010 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. Hedef Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1.1.2.1 2014 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacaktır. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- YIM.F02.G01 Meclis Gündemindeki Evrakların Toplantı Öncesi Meclis Üyelerine Elektronik Posta İle Gönderilmesi Yüzdesi % 100 % 100 % 100 Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 02- Meclis yazışmalarının elektronik ortamda yapılması çalışmaları 2.000,00 TL 2.000,00 TL Genel Toplam 2.000,00 TL 2.000,00 TL 30 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini arttırmak Hedef 1.1.3 2010 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğunda ödemelerin pos cihazı ile yapılabilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1.1.3.1 2014 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğunda ödemelerin pos cihazı ile yapılabilmesi sağlanacaktır. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- YIM.F03.G01 Vatandaş Talebi Halinde Pos Cihazı ile Hizmet Sunma Oranı % 100 % 100 % 100 Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 03- Ödemelerin Pos Cihazı ile yapılması 2.000,00 TL 2.000,00 TL Genel Toplam 2.000,00 TL 2.000,00 TL 31 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini arttırmak 1.1.4 2010 yılı sonuna kadar, Kent Konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 % 100 Yıllar Tahmin 2013 % 100 Performans Göstergeleri 01-YIM.F04.G01 Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantı Sayısı 02-YIM.F04.G02 Kent Konseyinin Genel Kurul Toplantılarının gerçekleştirilme sayısı 2012 24 Adet 2 Adet 2013 16 Adet 2 Adet 2014 24 Adet 2 Adet 03-YIM.F04.G03 Kent Konseyince Belediye Meclisine taşınan karar sayısı 04-YIM.F04.G04 Kent Konseyi Kadın Meclisi Toplantı Sayısı 05-YIM.F04.G05 Kent Konseyi Gençlik Meclisi Toplantı Sayısı 06-YIM.F04.G06 Kent Konseyi Engelli Meclisi Toplantı Sayısı 07-YIM.F04.G07 Kent Konseyi Çocuk Meclisi Toplantı Sayısı 08-YIM.F04.G08 Kent Konseyi Emekliler (kıdemliler) Meclisi Toplantı Sayısı 7 Adet 9 Adet 10 Adet 19 Adet 2 Adet 12 Adet 60 Adet 12 Adet 12 Adet 12 Adet 12 Adet 12 Adet 20 Adet 12 Adet 12 Adet 12 Adet 12 Adet 12 Adet Performans Hedefi 1.1.4.1 2014 yılında da Kent Konseyi çalışmaları sürdürülecektir. Hedef 2014 % 100 Açıklamalar Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 04 - Kent Konseyi çalışmalarını yürütülmesi 300.000,00 TL 300.000,00 TL Genel Toplam 300.000,00 TL 300.000,00 TL 32 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini arttırmak 1.1.5 2010 yılı içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikâh hizmetlerinin sunulması sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 1.1.5.1 2014 yılı içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikâh hizmetlerinin sunulması sağlanacaktır. Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 01- YIM.F05.G01 Evlenme Beyannamesi ve İzin Belgesi Alan T.C. / Yabancı Uyruklu Vatandaş Sayısı 02- YIM.F05.G02 Gerçekleştirilen T.C Uyruklu Nikâh Akdi Sayısı 03- YIM.F05.G03 Gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Nikâh Sayısı 04- YIM.F05.G04 Muhtaçlara Yardım Amaçlı Ücretsiz Gerçekleştirilen Nikâh Akdi Sayısı 05- YIM.F05.G06 Nikâh Akdini Gerçekleştirme Süresi 2012 2013 3.600 Kişi 3.000 Kişi 60 Kişi 12 Kişi 3 Gün 2014 3.600 Kişi 3.000 Kişi 60 Kişi 12 Kişi 3 Gün Faaliyetler Bütçe Açıklamalar 3.021 Kişi 2.385 Kişi 43 Kişi 13 Kişi 3 Gün Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 05 - Evlendirme işlemlerinin yürütülmesi 247.000,00 TL 247.000,00 TL Genel Toplam 247.000,00 TL 247.000,00 TL 33 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini arttırmak Hedef 1.1.6 2014 yılına kadar Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az %85'e ulaştırılacaktır. Yıllar Performans Hedefi 1.1.6.1 2014 yılında Yazı işlerinden vatandaş memnuniyeti en az % 85'e ulaştırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- YIM.F06.G01 Gelen gizli ve diğer kayıt ve dağıtım süresi 02- YIM.F06.G02 Gelen postaların dağıtım süresi 03- YIM.F07.G01 Giden gizli ve diğer kayıt ve dağıtım süresi 04- YIM.F07.G02 Posta Hizmetlerinin yürütülmesi 05- YIM.F08.G01 Dijital Arşiv Projesinin Yapım Yüzdesi 06- YIM.F08.G02 Dijital Arşiv Projesi Maliyet Gerçekleşme Oranı 07- YIM.F08.G03 Dijital Arşiv Projesinin Süresinde Tamamlanma Oranı 08- YIM.F08.G04 Dijital Arşivlerin İnternet ortamında paylaşıma açılma oranı 09- YIM.F09.G01 Tüm birimler tarafından arşivlenmek üzere oluşturulan klasör adedi 10- YIM.F10.G01 Birlik Meclis Gündeminin Hazırlanma ve Tebliğ Süresi 11- YIM.F10.G02 Birlik Meclis Toplantı Sayısı 12- YIM.F10.G03 Birlik Meclis Toplantı Karar Sayısı 13- YIM.F10.G04 Birlik Encümen Gündeminin Hazırlanma ve Tebliğ Süresi 14- YIM.F10.G05 Birlik Encümen Toplantı Sayısı 34 Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 2012 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün % 25 % 25 % 25 % 25 1.545 Adet 3 Gün 2 Adet 11 Adet 3 Gün 5 Adet 2013 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün % 25 % 25 % 25 % 25 1.500 Adet 3 Gün 2 Adet 10 Adet 3 Gün 4 Adet 2014 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün % 50 % 50 % 50 % 50 1.600 Adet 3 Gün 2 Adet 15 Adet 3 Gün 5 Adet 15- YIM.F10.G06 Birlik Encümen Toplantı Karar Sayısı 16- YIM.F11.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 17- YIM.F11.G02 Gelen Evrak Talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılmasının süresi 18- YIM.F11.G03 Yazı İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 19 -YIM.F11.G04 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi 9 Adet 17 Adet 3 Gün % 93 - Faaliyetler Bütçe 06- Gelen evrakların kayıt ve dağıtımını yapılması 12 Adet 15 Adet 3 Gün % 85 % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 12 Adet 12 Adet 3 Gün % 85 % 100 Toplam 4.000,00 TL 4.000,00 TL 152.000,00 TL 152.000,00 TL 08- Dijital Arşiv Sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi. 10.000,00 TL 10.000,00 TL 09- Arşivleme çalışmalarının yürütülmesi 15.000,00 TL 15.000,00 TL 10- Gebze Belediyeler Birliğinin Meclis, Encümen (Karar Organları) ve Sekreterya Hizmetlerinin yürütülmesi 52.000,00 TL 52.000,00 TL 11- Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 1.651.861,07 TL 1.651.861,07 TL Genel Toplam 1.884.861,07 TL 1.884.861,07 TL 07- Kurum ve kişiler ile resmi yazışmaların sağlanması 35 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığının Tahmini Bütçesi: 361.820,24 TL 1.10 Doğal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi olaylara en hızlı bir şekilde müdahale etmek için araç gereç kapasitesi arttırılarak eğitimli sivil savunma gönüllüleri yetiştirerek, can ve mal kaybının en aza indirilmesine katkı sunmak 1.10.1 Tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi oluşturulacaktır Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 1.10.1.1 2014 yılında tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi oluşturulmaya devam edilecektir. Performans Göstergeleri 01- SSU.F01.G01 Düzenlenen Sivil Savunma Tatbikat Sayısı 02- SSU.F01.G02 Gönüllü sivil savunma görevlisi sayısı 03- SSU.F01.G03 Arama / kurtarma faaliyetlerinin ortalama sonuçlandırılma süresi (intikal süresi) imkânlar dâhilinde 04- SSU.F02.G01 Arama / kurtarma ekibinin hareket kabiliyetini en üst seviyede tutmak için düzenlenen tatbikat sayısı 05- SSU.F03.G01 Düzenlenen ilk yardım eğitimi sayısı 06- SSU.F03.G02 Düzenlenen Deprem Eğitimi Sayısı 07- SSU.F03.G02 Düzenlenen Deprem Tatbikat Sayısı 08- SSU.F03.G03 Düzenlenen Yangın Eğitimi Sayısı 09- SSU.F03.G04 Düzenlenen Yangın Tatbikat Sayısı Faaliyetler % 100 % 100 % 100 2012 6 Adet 86 Adet 2013 13 Adet 86 Adet 2014 10 Adet 86 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet - 1 Adet 1 Adet 2 Adet Bütçe 11Adet 11Adet 5 Adet 5 Adet Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 2 Adet 6 Adet 6 Adet 6 Adet 6 Adet Toplam 01- Sivil Savunma faaliyetlerinin yürütülmesi 90.000 TL 90.000 TL 02- Arama ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi 30.000 TL 30.000 TL 03- İlk yardım faaliyetlerinin yürütülmesi 20.000 TL 20.000 TL 140.000 TL 140.000 TL Genel Toplam 36 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.10 Doğal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi olaylara en hızlı bir şekilde müdahale etmek için araç gereç kapasitesi arttırılarak eğitimli sivil savunma gönüllüleri yetiştirerek, can ve mal kaybının en aza indirilmesine katkı sunmak Hedef 1.10.2 Tüm personel sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, ilk yardım, sosyal yardım, Arama kurtarma ve teknik onarım vb.) sürekli bilgilendirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1.10.2.1 Tüm personel sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, ilk yardım, sosyal yardım, Arama kurtarma ve teknik onarım vb.) 2014 yılında da sürekli bilgilendirilecektir. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 335 Kişi 3.368 Kişi 1.000 Kişi 2 Saat 2 Saat 2 Saat Performans Hedefi 01- SSU.F04.G01 Sivil Savunma Konularında Bilgilendirme Çalışmalarına Katılan Kişi Sayısı 02- SSU.F04.G02 Kişi Başına Düşen Yıllık Sivil Savunma Konularında Bilgilendirme Etkinliği Saati Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 04- Sivil Savunma konularında eğitim verilmesi 25.250,00 TL 25.250,00 TL Genel Toplam 25.250,00 TL 25.250,00 TL 37 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.10 Doğal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi olaylara en hızlı bir şekilde müdahale etmek için araç gereç kapasitesi arttırılarak eğitimli sivil savunma gönüllüleri yetiştirerek, can ve mal kaybının en aza indirilmesine katkı sunmak 1.10.3 2014 yılına kadar sivil savunma hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 1.10.3.1 2014 yılında sivil savunma hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az % 85’e ulaştırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- SSU.F05.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 02- SSU.F05.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 03- SSU.F05.G03 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi 04- SSU.F05.G04 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 05- SSU.F05.G05 Sivil Savunma Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 06- SSU.F05.G06 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 85 % 85 % 85 2012 12 Adet 2 Gün % 90 2 Gün % 81 - 2013 8 Adet 2 Gün % 90 2 Gün % 85 % 100 2014 12 Adet 2 Gün % 90 2 Gün % 85 % 100 Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 05- Sivil savunma ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 196.570,24 TL 196.570,24 TL Genel Toplam 196.570,24 TL 196.570,24 TL 38 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi 354.130,00 TL Amaç 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak Hedef 1.2.1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürülecektir. Yıllar Performans Hedefi 1.2.1.1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2014 yılında uygulanmaya devam edilecektir. Performans Göstergeleri 01- SGM.F01.G01 Birim ve İdare Performans Programının Hazırlanması 02- SGM.F01.G02 Performans Programının elektronik ortamdan takip edilmesi oranı 03- SGM.F02.G01 Birim ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması 04- SGM.F02.G02 Faaliyet Raporlarının elektronik ortamdan takip edilmesi oranı 05- SGM.F03.G01 Stratejik planın uygulanma yüzdesi 06- SGM.F04.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantı âdeti 07- SGM.F04.G02 Gelen Şikâyet ve Talebin yerinde incelenme yüzdesi 08- SGM.F04.G03 Strateji Geliştirme Hizmetlerinden vatandaş memnuniyet oranı 09- SGM.F04.G04 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 % 25 % 25 % 25 2012 1 Adet % 100 1 Adet % 100 % 100 12 Adet % 100 % 85 2013 1 Adet % 100 1 Adet % 100 % 100 8 Adet % 100 % 85 2014 1 Adet % 100 1 Adet % 100 % 100 12 Adet % 100 % 85 - % 100 % 100 01- İdare Performans Programının hazırlanması ve takibinin yapılması 02- İdare ve Birim Faaliyet raporunun hazırlanması faaliyeti 03- Strateji Plan ve yönetim faaliyetlerini izlenmesi ve değerlendirilmesi 04- Strateji Geliştirme hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 5.000,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 295.130,00 TL Toplam 5.000,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 295.130,00 TL Genel Toplam 310.130,00 TL 310.130,00 TL Faaliyetler Bütçe 39 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak Hedef 1.4.5 2011 yılına kadar İç kontrol sistemi kurulup, standartlarının sürekli uygulanması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 1.4.5. 1 2014 yılında İç kontrol sistemi kurulmaya devam edilecektir. Hedef 2014 % 25 % 50 % 70 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- SGM.F05.G01 İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartlarının Uygulanma yüzdesi % 25 % 50 % 70 Açıklamalar Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 05- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve iç denetim çalışmalarının yürütülmesi 40.000,00 TL 40.000,00 TL Genel Toplam 40.000,00 TL 40.000,00 TL 40 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.5.Gebze’yi ve Belediyeyi Yurtiçi ve yurtdışında özellikle uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak 3.5.1 2014 yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri Ulusal ve Uluslararası network üyelikleri ve proje ortaklıkları % 100 oranında arttırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Gerçekleşme 2012 Tahmin 2013 Hedef 2014 % 25 % 25 % 25 2012 2013 2014 8 Yılsonunda belirtilecektir. *Bilgisi Aktarılacak 02- SGM.F06.G02 AB mali kaynaklarından yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısı - Yılsonunda belirtilecektir. *Bilgisi Aktarılacak 03- SGM.F06.G03 Uluslararası düzeyde hazırlanan ortaklık proje sayısı 04- SGM.F06.G04 Kabul edilen proje sayısı 05- SGM.F06.G05 Düzenlenen Proje yarışması sayısı 3 Yılsonunda belirtilecektir. Yılsonunda belirtilecektir. 1 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 06- SGM.F06.G06 AB düzeyinde işbirliği yapılan yerel yönetim kurumları sayısı 14 2 *Bilgisi Aktarılacak Performans Hedefi 3.5.1.1 2014 yılında belediyenin kardeş şehir ilişkileri ulusal ve uluslararası network üyelikleri ve proje ortaklıkları % 25 oranında arttırılacaktır; Ulusal ve Uluslararası projeler ve AB projeleri hazırlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- SGM.F06.G01 Proje Geliştirilmesi için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliği sayısı Faaliyetler Bütçe 06- AB projesi hazırlanması ve Ulusal/ Uluslararası Etkinlikler ile ilgili çalışmalarının yürütülmesi Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 4.000,00 TL 4.000,00 TL 4.000,00 TL 4.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 41 Toplam İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi 499.878,05 TL 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak 1.2.3 Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Belediye arasındaki hukuki ihtilafları sayısal ve niteliksel olarak azaltmak. Yıllar Amaç Hedef Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 2012 2013 2014 - Yılsonu Verisi Girilecek *Bilgisi Aktarılacak 02- HİM.F01.G02 Açılan dava sayısı 1.263 Adet 374 Adet *Bilgisi Aktarılacak 03- HİM.F01.G03 Sonuçlandırılan dava sayısı 04- HİM.F01.G04 Sonuçlandırılan icra işleri sayısı 05- HİM.F01.G05 Kısmen Kabul Edilen Dava Sayısı 06- HİM.F01.G06 Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısı 07- HİM.F01.G07 Belediye Lehine Sonuçlandırılan Dava Sayısı 08- HİM.F01.G8 Kısmen Ret Edilen Dava Sayısı 09- HİM. F02.G01 İlgili Birimlere gönderilen dava sonuçları sayısı 1.670 Adet Performans Hedefi 1.2.3. 1 Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Belediye arasındaki hukuki ihtilafları sayısal ve niteliksel olarak 2014 yılında azaltılmaya devam edilecektir. Performans Göstergeleri 01- HİM.F01.G01 Takip edilmesi gereken icra işleri sayısı 8 Adet 23 Adet 187 Adet 8 Adet 153 Adet Faaliyetler Bütçe 01- Belediyenin taraf olduğu dava ve icra işlerinin takibi ve sonuçlandırılması 49 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1 *Bilgisi Aktarılacak 37 Adet *Bilgisi Aktarılacak 11 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3 Adet *Bilgisi Aktarılacak 204 Adet *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 1.500,00 TL 1.500,00 TL 02- Yargı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesi 75.000,00 TL 75.000,00 TL Genel Toplam 76.500,00 TL 76.500,00 TL 42 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak 1.2.4 Doğru ve süreklilik hukuki yardımlarla birimlerin yaptığı işlemlerle daha az hukuki hata yapmalarını sağlamak. Amaç Hedef Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1.2.4.1 Doğru ve süreklilik hukuki yardımlarla birimlerin yaptığı işlemlerle daha az hukuki hata yapmalarını sağlamak. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 34 Adet 7 Adet *Bilgisi Aktarılacak Performans Hedefi 01- HİM.F03.G01 Verilen yazılı hukuki mütalaa sayısı Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe 03- Hukuki danışmanlık yapılması Genel Toplam Bütçe Dışı 50.000,00 TL 50.000,00TL 50.000,00 TL 50.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 43 Toplam İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak Hedef 1.2.5 Yürüyen davalarda yargıyı hızlandırmak için Belediye yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde tam temsil edilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1.2.5.1 2014 yılında yürüyen davalarda yargıyı hızlandırmak için Belediye yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde tam temsil edilecektir. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- HİM.F04.G01 İlgili birimlerden gelen yazı sayısı 5.332 Adet 2.776 Adet *Bilgisi Aktarılacak 02- HİM.F04.G02 İlgili birimlere iletilen yazı sayısı 1.127 Adet 551 Adet *Bilgisi Aktarılacak Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe 04- Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye Başkanlığı adına alınarak ilgili birimlere gönderilmesi Genel Toplam Bütçe Dışı 75.000 TL 75.000 TL 75.000 TL 75.000 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 44 Toplam İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak 1.2.6 2014 yılına kadar hukuk işlerinde çalışan memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi % 85 1.2.6.1 2014 yılında hukuk işlerinden çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. % 85 % 85 Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- HİM.F05.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 02- HİM.F05.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 03- HİM.F05.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 04- HİM.F05.G04 Hukuk İşlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı 05- HİM.F05.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi 2012 12 Adet 1 Gün 3 Gün % 85 - Faaliyetler Bütçe 2013 12 Adet 1 Gün 3 Gün % 85 % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 2014 12 Adet 1 Gün 3 Gün % 85 % 100 Toplam 05- Hukuk İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri 298.378,05 TL 298.378,05 TL Genel Toplam 298.378,05 TL 298.378,05 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 45 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi: 89.883,29 TL 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak 1.2.7 Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmaları, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırmak Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 1.2.7.1 2014 yılında Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırılacaktır. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- TKM.F01.G01 Kanun Ve Mevzuatların Yakından Takip Edilmesi Yüzdesi 02- TKM.F02.G01 Soruşturması Neticelenen İlgili Memur Personel Hakkında İlgili Makama Kararların Tebligatlarının Yapılması süresi 03- TKM.F03.G01 Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İdari Tahkikat Yapılma süresi 04- TKM.F04.G01 Kaymakamlık Makamının Emri Ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Ön İnceleme Yapılması süresi % 100 % 100 % 100 2 Gün 2 Gün 2 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 45 Gün 45 Gün 45 Gün Faaliyetler Bütçe 01- Kanun ve Mevzuatların takibinin yapılması 02- Soruşturması Neticelenen İlgili Memur Personel Hakkında İlgili Makama Kararların Tebligatlarının Yapılması 03- Başkanlık Makamının Emri Onayı İle İdari Tahkikat Yapılması 04- Kaymakamlık Makamının Emri ve Onayı İle 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Ön İnceleme Yapılması Genel Toplam 46 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 200,00 TL Toplam 200,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 200,00 TL 800,00 TL 800,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak 1.2.8 Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma ve soruşturmaları, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırmak Hedef Yıllar Performans Hedefi 1.2.8.1 2014 yılında Teftiş Kurulu’ndan çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır Performans Göstergeleri 01- TKM.F05.G01 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı 02- TKM.F05.G02 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler Gerçekleşme 2012 % 85 Tahmin 2013 % 85 Hedef 2014 % 85 2012 % 100 2013 % 100 2014 % 100 - % 100 % 100 Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 05- Teftiş Kurulu Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 89.083,29 TL 89.083,29 TL Genel Toplam 89.083,29 TL 89.083,29 TL 47 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 1.152.109,60 TL 1.3 Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli sunabilmesi için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde kullanmasını ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncelliğini sağlamak 1.3.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım her yıl % 20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 1.3.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut donanımın ve yazılım 2014 yılında % 20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır. % 20 % 20 % 20 2012 6 Adet 1 Gün 2 Gün % 20 50 Adet 3 Adet 178 Adet 16 Adet 3 Adet % 10 1 Gün 3 Adet % 100 2013 3 Adet 1 Gün 2 Gün % 20 10 Adet 1 Adet 150 Adet 5 Adet 2 Adet %5 1 Gün 2 Adet % 100 2014 3 Adet 1 Gün 2 Gün % 20 10 Adet 3 Adet 315 Adet *Bilgisi Aktarılacak 3 Adet % 10 1 Gün 3 Adet % 100 1 Adet 1 Adet 1 Adet 15- BİM.F05.G01 Bilgisayar Kullanıcılarına Temel Kullanıcı Eğitimi Verilmesi ( yıl/saat) 10 Saat 5 Saat 5 Saat 16- BİM.F06.G01Veri Yedekleme Periyodu 1 Gün 1 Gün 1 Gün 17- BİM.F06.G02 Sistem Datalarının Yedeklerinin Alınması Oranı 18- BİM.F07.G01 Web Sitesinin Güncellenme Sıklığı 19- BİM.F08.G01 Arazideki Personelin Tablet Pc. İle otomosyon programını kullanması yüzdesi % 100 1 Gün %5 % 85 % 100 1 Gün %5 % 85 % 100 1 Gün % 20 % 15 Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- BİM.F01.G01 Donanım Sistemi Envanterinin Çıkarılma Sıklığı 02- BİM.F01.G02 Birimlerde Meydana Gelen Donanım Arızalarına Müdahale Süresi 03- BİM.F01.G03 Yazıcı Ve Kesintisiz Güç Kaynaklarında Meydana Gelen Arızaların Giderilme Süresi 04- BİM.F01.G04 Donanımların Yenilenme Oranı 05- BİM.F01.G05 Yenilenen Bilgisayar Sayısı 06- BİM.F02.G01 Donanımların Bakım Periyodu 07- BİM.F02.G02 Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı 08- BİM.F02.G03 Hurdaya Ayrılan Donanım Sayısı 09- BİM.F03.G01 Yazılım Envanterinin Çıkarılma Sıklığı 10- BİM.F03.G02 Yazılımların Yenilenme Oranı 11- BİM.F04.G01 Birimlerde Meydana Gelen Yazılım Arızalarına Müdahale Süresi 12- BİM.F04.G02 Yazılımların Bakım Periyodu 13- BİM.F04.G03 Kanun ya da Uygulama Değişikliği Sonucu Akışı Yeniden Düzenlenen Program Yüzdesi 14- BİM.F04.G04 Kod Değiştirme Yetkisi Bilgi İşlem Müdürlüğünde Bulunup da Kodu Değiştirilen Yazılım Sayısı 48 20- BİM.F09.G01 Kent Bilgi Sistemi Projesine Geçiş Yüzdesi Faaliyetler Bütçe 01- Donanım Yenileme Faaliyeti Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 115.000 TL 115.000,00 TL 40.000,00 TL 40.000,00 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL 04- Yazılım Bakım Faaliyetleri 30.000,00 TL 30.000,00 TL 05- Yazılım Eğitimi Faaliyetleri 10.000,00 TL 10.000,00 TL 150.000,00 TL 150.000,00 TL 07- Web Sayfasının Teknik Açıdan Güncellenmesi Faaliyeti 20.000,00 TL 20.000,00 TL 08- İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi 82.500,00 TL 82.500,00 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL 452.500,00 TL 452.500,00 TL 02- Donanım Bakım Faaliyeti 03- Yazılım Yenileme Faaliyetleri 06- Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri 09- Kent Bilgi Sistemi Projesi Genel Toplam Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 49 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.3 Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli sunabilmesi için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde kullanmasını ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncelliğini sağlamak 1.3.2 Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısı 2014 yılına kadar %100 arttırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 1.3.2.1 Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısı 2014 yılında %25 arttırılacaktır. % 25 % 25 % 25 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- BİM.F10.G01 Veri Depolama Cihazı Sayısı 2 Adet 2 Adet 1 Adet Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 10- Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Veri Depolama Cihazı Sayısının Arttırılması Projesi 100.000,00 TL 100.000,00 TL Genel Toplam 100.000,00TL 100.000,00 TL 50 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.3 Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli sunabilmesi için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir şekilde kullanmasını ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncelliğini sağlamak 1.3.3 2014 yılına kadar bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır Amaç Hedef Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1.3.3.1 2014 yılında bilgi işlem hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az % 85’e ulaştırılacaktır. % 85 % 85 % 85 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- BİM.F11.G01 Birimlerden Gelen Talep Ve Yapılan Tüm İşlemleri Servis Takip Programına Kayıt Edilmesi Yüzdesi % 58 % 40 % 100 12 Adet 8 Adet 12 Adet 03- BİM.F11.G03 Beyaz Masadan Gelen Dilekçeye Cevap Süresi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 04- BİM.F11.G04 Gelen Şikâyet ve Taleplerin Yerinde İncelenmesi Yüzdesi % 50 % 50 % 50 05- BİM.F11.G05 İncelenen Bir Şikâyet veya Bir Talebin Sonuçlandırılmasının Ortalama Süresi 1 Gün 1 Gün 1 Gün 06- BİM.F11.G06 Bilgi İşlem Hizmetlerinden Çalışan Memnuniyeti Oranı % 85 % 85 % 85 - % 100 % 100 Performans Hedefi 02- BİM.F11.G02 Yapılan Birim İçi Değerlendirme Toplantısı Adedi 07- BİM.F011.G07Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 11- Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti 647.109,60 TL 647.109,60 TL Genel Toplam 647.109,60 TL 647.109,60 TL 51 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 20.913.193,39 TL 1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak 1.4.1 2010 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az % 80 oranında sağlanacak ve 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir. Amaç Hedef Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1.4.1.1 2014 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az %80 oranında sağlanacaktır. % 80 % 80 % 80 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- MHM.F01.G01 Bütçenin kesin hesaba göre gelir yönünden gerçekleşme oranı % 67 % 70 % 70 02- MHM.F01.G02 Bütçenin kesin hesaba göre gider yönünden gerçekleşme oranı % 83 % 70 % 70 Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 01- Belediyenin performans esaslı bütçe ve kesin hesabının hazırlanması ve izlenmesi 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL 52 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak 1.4.2 2014 yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları ve mevcut tahsilât oranları her yıl en az %10 oranında arttırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 1.4.2. 1 Yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları ve mevcut tahsilât oranları 2014 yılında en az %10 oranında arttırılacaktır. Tahmin 2013 Hedef 2014 % 7,68 % 10 % 10 2012 159.029.718,39 TL 106.675.714,24 TL % 100 % 100 % 100 2013 83.015.923,91 TL 35.541.234,31 TL % 100 % 100 % 100 2014 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak % 100 % 100 % 100 Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- MHM.F02.G01 Toplam Tahakkuk Tutarı 02- MHM.F02.G02 Toplam Tahsilât Tutarı 03- MHM.F02.G03 Aylık mizan ve yıllık yılsonu bilançosunun çıkarılması 04- MHM.F02.G04 Say 2000 işlemlerinin yapılması 05- MHM.F02.G05 Sayıştay ile ilgili işlemlerin yapılması Faaliyetler Bütçe 2.500,00 TL 02- Mevcut gelir akışının devamlılığını sağlamak için çalışmalar yapılması Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 2.500,00 TL Genel Toplam Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 53 Toplam 2.500,00 TL 2.500,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak 1.4.3 Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılına kadar %80 oranında tahsilâtı sağlanacaktır. Amaç Hedef Performans Hedefi 1.4.3. 1 Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılında % 20 oranında tahsilâtı sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- MHM.F03.G01 Mükellef Sayısı 02- MHM.F03.G02 Beyan Sayısı 03- MHM.F03.G03 Düzenlenen Haciz Varakası Sayısı 04- MHM.F04.G01 Banka hesap hareketlerinin kontrolü 05- MHM.F04.G02 Teminat mektuplarının kontrolü 06- MHM.F04.G03 Tahakkuk eden ödeme emri belgelerinin kontrolü 07- MHM.F04.G04 Kontrolü yapılmış ödeme emri belgelerinin muhasebe kaydının yapılması süresi 08- MHM.F05.G01 Ödenen borç miktarın bütçeye oranı 09- MHM.F05.G02 Faiz giderlerinin bütçeye oranı 10- MHM.F05.G03 Cari transferlerin bütçeye oranı 11- MHM.F06.G01 Yedek ödeneğin bütçeye oranı Faaliyetler Gerçekleşme 2012 % 20 2012 97.758 236.083 2.848 7 Gün 7 Gün 3Gün 2 Gün % 64 % 01 % 03 %8 Kaynak İhtiyacı Bütçe Yıllar Tahmin 2013 % 20 2013 Yılsonu Girilecektir. Yılsonu Girilecektir. 574 1 Gün 7 Gün 3 Gün 2 Gün Yılsonu Girilecektir. Yılsonu Girilecektir. Yılsonu Girilecektir. Yılsonu Girilecektir. Bütçe Dışı Hedef 2014 % 20 2014 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 1 Gün 7 Gün 3 Gün 2Gün *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Toplam 03- Tahsilât Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk ve tahsilâtının yapılması 20.000,00 TL 20.000,00 TL 04- Ön mali kontrol faaliyetleri ve ödeme işlemlerinin takibinin yapılması 5.000,00 TL 5.000,00 TL 5.989.446,16 TL 5.989.446,16 TL 06- Yedek Ödeneğin hazırlanması 10.000.000,00 TL 10.000.000,00 TL Genel Toplam 16.014.446,16 TL 16.014.446,16 TL 05- Kurum borç ödemesi ve transferlerin yapılması 54 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak 1.4.4 2014 yılına kadar işgalci parsellerin ve öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin tespiti yapılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Gerçekleşme Tahmin 2012 2013 Hedef 2014 1.4.6. 1 2014 yılında işgalli parsellerin öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin tespiti yapılacaktır. % 100 % 100 *Bilgisi Aktarılacak Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 27 Adet 26 Adet *Bilgisi Aktarılacak Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Performans Hedefi 01- MHM.F07.G01 Tespit edilen işgalci sayısı Faaliyetler 07- İşgalcilerin tespit edilmesi 1.000,00 TL 1.000,00 TL Genel Toplam 1.000,00 TL 1.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 55 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak 1.4.6 2014 yılına kadar mali hizmetlerde çalışan memnuniyeti en az % 85’e ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Gerçekleşme Performans Hedefi 1.4.6. 1 2014 yılında mali hizmetlerde çalışan memnuniyeti % en az 85’e ulaştırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- MHM.F08.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 02- MHM.F08.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminerlere katılım sayısı 03- MHM.F08.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 04- MHM.F08.G04 Gelen şikâyet ve talepleri yerinde incelenmesi yüzdesi 05- MHM.F08.G05 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 06- MHM.F08.G06 Mali Hizmetlerden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 07- MHM.F08.G07 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Tahmin 2012 2013 2014 % 85 % 85 % 85 2012 12 Adet % 90 1 Gün % 50 1 Gün % 75 - 2013 8 Adet % 90 1 Gün % 50 1 Gün % 85 % 100 2014 12 Adet % 90 1 Gün % 50 1 Gün % 85 % 100 Bütçe Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Faaliyetler Hedef 08- Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 4.885.247,23 TL 4.885.247,23 TL Genel Toplam 4.885.247,23 TL 4.885.247,23 TL 56 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 417.159,18 TL Amaç 1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini artırmak Hedef 1.5.1 Her yıl ortalama 100 Adet kiralama ve işgaliye sözleşmesi yapılacaktır Yıllar Performans Hedefi 1.5.1.1 2014 yılında ortalama 100 Adet kiralama ve işgaliye sözleşmesi yapılacaktır. Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 80 Adet 85 Adet 90 Adet 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Açıklamalar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 262.618,50 TL Performans Göstergeleri 01- İİM.F01.G01 Kira ve İşgaliye Bedelini Ödemeyen kiracılar ile işgalcilerimize ihtar çekilmesi yüzdesi 02- İİM.F01.G02 Kanuna Göre Sözleşme süresi sona ermeden kiracı ve işgalcilere ihtar çekilmesi yüzdesi Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 01- Kiracılara Ödeme Cetvelinin düzenlenmesi 9.070,00 TL 9.070,00 TL Genel Toplam 9.070,00 TL 9.070,00 TL 57 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini artırmak Hedef 1.5.2 Her yıl kira ve işgaliye gelirlerinde Ortalama %10 artış gerçekleştirilecektir Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1.5.2.1 2014 yılında kira ve işgaliye gelirlerinde Ortalama % 10 artış gerçekleştirilecektir. % 20 % 10 % 10 Performans Göstergeleri 01- İİM.F02.G01 Belediyemize ait taşınmazların ilk kira bedellerinin tespitinde piyasa fiyatlarına uyum yüzdesi. 02- İİM.F02.G02 Aylık Kira Tahsilât Tutarı ( 6 Aylık) 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 3.463.154,32 TL 1.184.258,45 TL *Bilgisi Aktarılacak 03- İİM.F02.G03 Aylık İşgaliye Tahsilât Tutarı ( 6 Aylık) 04- İİM.F02.G04 Kira ve İşgaliyelerden elden edilen gelirin artış oranı 05- İİM.F02.G05 Belediyemize ait taşınmaz mülklerden işgaliye ye verilenlerin adedi. 06- İİM.F02.G06 Aylık kira tahakkuk toplamı ( 6 Aylık) 07- İİM.F02.G07 Aylık işgaliye tahakkuk toplamı. ( 6 Aylık) 08- İİM.F02.G08 Yıllık Kiracı ve İşgalcilerimizin Tahakkuk Toplamı 09- İİM.F02.G09 Yıllık Kiracı ve İşgalcilerimizin Tahsilât Toplamı 10- İİM.F02.G10 Kurban satış yerlerinden elde edilen kira bedeli 11- İİM.F02.G11 Belediyemize ait Taşınmaz mülklerden kiraya verilenlerin âdeti 12- İİM.F02.G12 Kurban Satış Alanı Tahakkuk 13- İİM.F02.G13 Yıllık Kira ve İşgaliye Dışı Tahakkuk 14- İİM.F02.G14 Yıllık Kira ve İşgaliye Dışı Tahsilat 15- İİM.F03.G01 Belediyemize ait taşınmaz mülklerden satılanların âdeti / bedeli 16- İİM.F03.G02 Belediyemize ait Hurda Satışlarından Elde Edilen Bedel 17- İİM.F03.G03 Aylık Kira ve İşgaliye Genel Tahakkuk Toplamı 18- İİM.F03.G04 Aylık Kira ve İşgaliye Genel Tahsilât Toplamı 494.166,33 TL % 103 30 Adet 2.407.320,09 TL 482.122,00 TL 2.889.442,09 TL 3.957.320,65 TL 636.100,00 TL 76 Adet Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge 7.849,00 TL 3537.226,09 TL 4.642.511,04 TL 226.918,11 TL 32 Adet 756.529,78 TL 216.150,00 TL 972.679,78 TL 1.411.176,56 TL Yılsonu belirtilecektir. 77 Adet Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yılsonu belirtilecektir. 1.019.774,95 TL 1.458.271,73 TL *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Performans Hedefi 58 19- İİM.F03.G05 Yıllık Genel Tahakkuk 20- İİM.F03.G06 Yıllık Genel Tahsilat 21- İİM.F03.G07 Belediyemize Ait Hurda Satışlarından Elde Edilen Tahakkuk 22- İİM.F03.G08 Aylık Kira ve İşgaliye Dışı Genel Tahakkuk Toplamı 23- İİM.F03.G09 Aylık Kira ve İşgaliye Dışı Genel Tahsilat Toplamı 24- İİM.F03.G10 Aylık Kira, İşgaliye ve Kira Dışı Genel Tahakkuk Toplamı 25- İİM.F03.G11 Aylık Kira, İşgaliye ve Kira Dışı Genel Tahsilat Toplamı Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge *Bilgisi Aktarılacak Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge Yeni Gösterge *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 02- Kira ve İşgaliye Ecrimisil ödemesi Cetvelinin düzenlenmesi 5.762,00 TL 5.762,00 TL 03- Satış ve Tahsis Faaliyetleri Ödeme Cetvelinin düzenlenmesi 13.828,00 TL 13.828,00 TL Genel Toplam 19.590,00 TL 19.590,00 TL 59 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini arttırmak 1.5.3 Tahakkuk oranlarına göre her yıl tahsilât oranları %10 arttırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 %10 %10 %10 Amaç Hedef Performans Hedefi 1.5.3. 1 Tahakkuk oranlarına göre 2014 yılında tahsilât oranları %10 arttırılacaktır. Performans Göstergeleri 01 - İİM.F04.G01 Kira Tahakkuklarının hazırlanışı (Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yetkisindedir) 02- İİM.F04.G02 Belediyemizce Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilen Yerlerin Sayısı 03- İİM.F04.G03 Belediyemize ait taşınır mülklerden satılanların âdeti 04- İİM.F04.G04 Belediyeye ait taşınmaz mülklerden kirada ve işgaliyede olanların adeti 05- İİM.F04.G05 Belediyeye ait taşınır mülklerden kiralık olanların âdeti 06- İİM.F04.G06 Müdürlüğümüzce Encümene Yazılan Yazı Sayısı 07- İİM.F04.G07 Müdürlüğümüze Encümenden gelen Karar Sayısı 08- İİM.F05.G01 Müdürlüğümüzce Meclise Yazılan Yazı Sayısı 09- İİM.F05.G02 Müdürlüğümüze Meclisten gelen Karar Sayısı 10- İİM.F05.G03 Başkanlığın onayına sunulan ilgili esnaf odalarının belirlediği fiyat tarifeleri sayısı 11- İİM.F05.G04 Hazırlanan davul çalma yetki belgesi sayısı 12- İİM.F05.G05 Hayır kurumlarına yapılan hazır beton yardım miktarı (m3) Faaliyetler 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 3 Adet 2 Adet 109 Adet Yeni Gösterge Yeni Gösterge 148 Adet 0 0 4 Adet Yeni Gösterge 311,50 3 Adet Yılsonu belirtilecektir. 111 Adet Yeni Gösterge 58 Adet 51 Adet Yılsonu belirtilecektir. Yılsonu belirtilecektir. Yılsonu belirtilecektir. Yeni Gösterge 151 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Bütçe Toplam 04 - Tahakkuk ve Tahsilât hazırlanması 250,00 TL 250,00 TL 05 - Fiyat Tariflerinin Belirlenmesi 250,00 TL 250,00 TL Genel Toplam 500,00 TL 500,00 TL 60 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini arttırmak 1.5.4 2014 yılına kadar işletme ve iştirakler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Performans Hedefi 1.5.4.1 2014 yılında işletme ve iştirakler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- İİM.F06.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı sayısı 02- İİM.F06.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım sayısı 03- İİM.F06.G03 Kiracı ve İşgalcilerimiz Hakkında Gelen, Şikâyete verilen Cevap Süresi. Gün (Beyaz Masa ve Yazı İşleri) 04- İİM.F06.G04 Belediyemize ait Yerlerden İhale Karşılığı Kiralama cevap süresi Gün (Yazı İşleri ve Beyaz Masa) 05- İİM.F06.G05 İşletme ve İştiraklerle İlgili Vatandaş memnuniyet oranı 06- İİM.F06.G06Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler Gerçekleşme 2012 % 87,5 Yıllar Tahmin 2013 % 85 Hedef 2014 % 85 2012 12 2013 15 2014 12 4 - *Bilgisi Aktarılacak 3 3 3 Gün 35 - 45 35 - 45 35 – 45 Gün % 87.5 % 85 % 85 - % 100 % 100 Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 06- İşletme ve İştirakler Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 387.999,18 TL 387.999,18 TL Genel Toplam 387.999,18 TL 387.999,18 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 61 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 3.946.058,61 TL Amaç 1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek Hedef 1.6.1 Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları sekretaryası hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulacaktır Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 1.6.1.1 2014 yılında da Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları sekreteryası hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulmaya devam edilecektir. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- ÖKM.F01.G01 Müdürlüğe gelen talep, istek ve şikâyetlerin ilgili birimlere iletilmesi % 100 % 100 % 100 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 01- Başkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetlerinin yapılması 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL 62 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek 1.6.2 Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilerek Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir. Amaç Hedef Yıllar Performans Hedefi 1.6.2. 1 2014 yılında da Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilerek Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir. Performans Göstergeleri 01- ÖKM.F02.G01 Belediye’nin temsil, ağırlama ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi oranı 02- ÖKM.F02.G02 Belediye Başkanı ile görüşmek için il dışından gelen ziyaretçi sayısı 03- ÖKM.F02.G03 Belediye Başkanı ile görüşmek için ülke dışından gelen ziyaretçi sayısı 04- ÖKM.F02.G04 Başkanın Yurt Dışında Katıldığı Organizasyon Sayısı 05- ÖKM.F02.G05 Başkanın Yurt İçinde Katıldığı Organizasyon Sayısı 06- ÖKM.F02.G06 Düzenlenen Açılış Töreni Sayısı 07- ÖKM.F02.G07 Törenlere Katılan Vatandaş Sayısı 08- ÖKM.F03.G01 İstihdam İçin Düzenlenen Koordinasyon Toplantı Sayısı 09- ÖKM.F03.G02 İstihdam Edilmesine Aracılık Edilen Kişi Sayısı Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 2012 % 100 263 Kişi 72 Kişi 22 Adet 265 Adet 221 Adet 88.300 Kişi 12 Adet 1.166 Kişi 2013 % 100 390 Kişi 75 Kişi 36 Adet 112 Adet 125 Adet 74.100 Kişi 8 Adet 631 Kişi 2014 % 100 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 12 Adet *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe 02 - Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 03 - Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi Genel Toplam 63 Bütçe Dışı Toplam 980.000,00 TL 980.000,00 TL 50.000,00 TL 50.000,00 TL 1.030.000,00 TL 1.030.000,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek 1.6.3 Belediye Başkanı’nın seyahatleri organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 1.6.3. 1 2014 yılında da Belediye Başkanı’nın seyahatleri organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir. 100 % Yıllar Tahmin 2013 100 % Hedef 2014 100 % Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- ÖKM.F04.G01 Yurt içi Seyahati Sayısı 02- ÖKM.F04.G02 Yurt Dışı Seyahati Sayısı 03- ÖKM.F05.G01 Ulaşım Hizmetlerindeki Araç Sayısı 2012 59 22 12 Faaliyetler Bütçe 2013 24 5 12 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 2014 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 12 Toplam 04- Başkanın seyahatlerinin organize edilmesi 37.000,00 TL 37.000,00 TL 05- Başkanın koruma ve ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi. 15.000,00 TL 15.000,00 TL Genel Toplam 52.000,00 TL 52.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 64 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek 1.6.4 Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı toplantılar 3 ayda bir gerçekleştirilecektir. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 1.6.4. 1 Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı toplantılar 2014 yılında 3 ayda bir gerçekleştirilecektir. 100 % 100 % 100 % Performans Göstergeleri 01- ÖKM.F06.G01 Başkanın Personeli İle Topluca Buluştuğu Etkinlik Sayısı 02- ÖKM.F06.G02 Personelin Katılımı İle Düzenlenen Toplantısı Sayısı 03- ÖKM.F06.G03 Üst Yönetim ve Müdürlerle yapılan toplantısı sayısı 04- ÖKM.F07.G01 Tüm mahalle muhtarlar ile yapılan koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı sayısı 05- ÖKM.F07.G02 Gerçekleştirilen Kamu Kurumu Ziyaretleri Sayısı 06- ÖKM.F07.G03 Gerçekleştirilen Sivil Toplum Örgütleri Ziyaretleri Sayısı 2012 3 18 450 12 186 342 2013 2 13 8 8 31 41 2014 3 20 *Bilgisi Aktarılacak 12 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Bütçe 06- Kurum içi koordinasyonun sağlanması 07- Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması faaliyetleri Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 20.000,00 TL 20.000,00 TL 6.000,00 TL 6.000,00 TL 26.000,00 TL 26.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 65 Toplam İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek 1.6.5 2014 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkanı’nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 1.6.5.1 2014 yılında başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Başkanı’nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 89 % 85 % 85 2012 80 5 413 17 2013 61 2 163 12 2014 % 100 5 *Bilgisi Aktarılacak 15 Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- ÖKM.F08.G01 Başkanın Katıldığı Diğer Kurumlarca Düzenlenen Törenlerin Sayısı 02- ÖKM.F08.G02 Başkanın Katıldığı Dini ve Milli Bayram Törenleri Sayısı 03- ÖKM.F08.G03 Başkanın Katıldığı Düğün, Sünnet, Kermes, Davet vb. Etkinlik Sayısı 04- ÖKM.F08.G04 Başkana E-Mail Yoluyla Gelen İstek ve/veya Şikâyet Sayısı Faaliyetler Bütçe 08- Belediye Başkanı’nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 46.000,00 TL 46.000,00 TL 46.000,00 TL 46.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 66 Toplam İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek 1.6.6 2014 yılına kadar özel kalem hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 1.6.6.1 2014 yılında özel kalem hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- ÖKM.F09.G01 Otobüslerin vatandaş taleplerini karşılama oranı 02- ÖKM.F09.G02 Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen otobüs sayısı 03- ÖKM.F10.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 04- ÖKM.F10.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 05- ÖKM.F10.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 06- ÖKM.F10.G04 Özel Kalem Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 07- ÖKM.F10.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi % 86,6 % 85 % 85 2012 12 Adet 7 Gün 10 Gün % 86,6 - 2013 % 100 500 Adet 8 Adet 7 Gün 10 Gün % 85 % 100 2014 % 100 *Bilgisi Aktarılacak 12 Adet 7 Gün 10 Gün % 85 % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Faaliyetler Bütçe 09- Otobüslerin vatandaşın hizmetine sunulmasının sağlanması 10.000,00 TL 10.000,00 TL 10- Özel Kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 2.772.059,00 TL 2.772.059,00 TL Genel Toplam 2.782.059,00 TL 2.782.059,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 67 Toplam İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi 1.917.128,72 TL Amaç 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak Hedef 1.2.2.2014 yılına kadar, belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlanacaktır. Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 1.2.2.1 2014 yılında belediyede kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlanmaya devam edilecektir. Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 01- İKEM.F01.G01 Birimlerde KYS kapsamında iç tetkik yapılması 02- İKEM.F02.G01 Yetkili firmalarca Belediyenin KYS’nin denetlenmesi 03- İKEM.F03.G01 Düzenlenen DÖF sayısı 04- İKEM.F04.G01 Belediyemiz KYS’nin iyileştirilip sürdürülebilmesi noktasında üst yönetimle yapılan toplantılar 2012 1 Defa 1 Defa 2 Defa 2013 1 Defa 1 Defa 1 Defa 2014 1 Defa 1 Defa 1 Defa 1 Defa 1 Defa 1 Defa Faaliyetler Bütçe Açıklamalar Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 01- İç Tetkik Faaliyeti 02- Dış Tetkik (Denetim) Faaliyeti 03- Düzeltici Önleyici Faaliyetler 04- Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi Faaliyeti 2.000,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL Toplam 2.000,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL Genel Toplam 8.000,00 TL 8.000,00 TL 68 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi 1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu arttırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak 1.7.1 Personel özlük işlemleri her yıl %100 yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 Amaç Hedef Performans Hedefi 1.7.1.1 Personel özlük işlemleri 2014 yılında %100 yapılacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- İKEM.F05.G01 Hastalık İzni Alan Personel Sayısı 02- İKEM.F05.G02 Sosyal (Doğum, Ölüm ve Evlenme) İzin Alan Personel Sayısı 03- İKEM.F05.G03 Toplam iş kazaları (adet) 04- İKEM.F05.G04 İzin işlemlerinin düzenlenme ve sonuçlandırma süresi 05- İKEM.F05.G05 Yıllık İzne Ayrılan Personel Sayısı 06- İKEM.F05.G06 İzin Ücreti Tahakkuk Ettirilen Personel Sayısı 07- İKEM.F05.G07 T.İ.S Gereği Teşvik Primi Verilen Personel Sayısı 08- İKEM.F05.G08 İşlem Yapılan dilekçe Sayısı 09- İKEM.F05.G09 Personelin Toplam İzin İşlem Sayısı 10- İKEM.F05.G10 İşten ayrılma işlemlerinin yapılma ve sonuçlandırma süresi 11- İKEM.F05.G11 Valilik onayına sunulan memurlara ait Zam ve Tazminatlar İle İlgili Belge Sayısı 12- İKEM.F05.G12 İç Yazışma Sayısı 13- İKEM.F05.G13 Dış Yazışma Sayısı 14- İKEM.F05.G14 Maaş Bordrosu Hazırlanan Personel Sayısı 15- İKEM.F05.G15 İşçi ve Memur Personelin Sendika Aidat Listeleri Hazırlanması 16- İKEM.F05.G16 Kefalet Aidatı Hazırlanması 17- İKEM.F05.G17 Aylık Memur Emekli Keseneği Bildirgelerinin on-line olarak SGK’ya Gönderilmesi 18- İKEM.F05.G18 Aylık İşçi ve Sözleşmeli Personelin Sigorta Pirim Bildirgelerinin on-line olarak SGK’ya gönderilmesi 19- İKEM.F06.G01 Memur ücret artışlarının çalışanların maaşlarına yansıtılması oranı 20- İKEM.F06.G02 İşçi ücret artışlarının çalışan maaşlarına yansıtılması 21- İKEM.F06.G03 Toplu iş sözleşmelerine uygunluk oranı (yüzde) 22- İKEM.F06.G04 İşçi ve kamu görevlilerin sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi oranı (yüzde) 23- İKEM.F06.G05 İşçi personele ödenen eğitim yardımı ödenmesi.(Belgeye dayanarak) 24- İKEM.F06.G06 İşçi Personelin Sendikalılık oranı 69 2012 615 Kişi 2 Kişi 24 2 Gün 1 Adet 5.991 Adet 4 Adet - 2013 383 Kişi 2 2 Gün 1 Adet 100 Adet 2 Adet - 2014 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 2 Gün *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 2 Gün 1 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 5.760 Adet 12 Adet 4 Adet 12 Adet Yeni Gösterge Yeni Gösterge 12 Adet % 100 % 100 % 100 % 100 220 Adet % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 200 Adet % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 *Bilgisi Aktarılacak % 100 25- İKEM.F06.G07 Kamu Görevlilerinin Sendikalılık oranı 26- İKEM.F06.G08 İşçi personele yapılan giyecek yardımı oranı 27- İKEM.F06.G09 İşçi personele yapılan yakacak yardımı oranı 28- İKEM.F07.G01 Evrak arşivleme (yüzde) 29- İKEM.F07.G02 Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivleme oranı 30- İKEM.F07.G03 Özlük Bilgilerin güncellenmesi yüzdesi 31- İKEM.F07.G04 Özlük Bilgilerinin Dijital ortamda saklanması ve takibi yüzdesi 32- İKEM.F07.G05 Personelden aile beyanının alınması ve takib oranı 33- İKEM.F07.G06 Meclis üyeleri ve memurlardan mal beyanının alınması ve takibi. % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Faaliyetler Bütçe % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Toplam 05- Personel özlük, bordro tahakkuk işlemlerinin yapılması (işe giriş, izin, işten ayrılma, emeklilik, maaş, ikramiye, vb.) 307.779.52 TL 307.779.52 TL 06- Toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi 323.000,00 TL 323.000,00 TL 3.100,00 TL 3.100,00 TL 633.879.52 TL 633.879.52 TL 07- Personel bilgilerinin dosyalama ve arşivlemesi Genel Toplam Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 70 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi 1.7.2. 1 2014 yılı içerisinde norm kadro çalışmaları %20 oranında gerçekleşecektir. Performans Göstergeleri 01- İKEM.F08.G01 Organizasyon şemasının güncellenmesi sıklığı 02- İKEM.F08.G02 Organizasyon şemasının norm kadroya uygunluk oranı 03- İKEM.F08.G03 Hazırlanan Kadro Görev Tanımları Sayısı (Eksik Olanların) 04- İKEM.F09.G01 Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı (adet) 05- İKEM.F10.G01 Memur terfi işlemleri (Adet) 06- İKEM.F10.G02 Memur intibak işlemleri (Adet) 07- İKEM.F10.G03 Memurlarda Atama Onayı sayısı Gebze Belediyesi 1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu arttırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak 1.7.2 2014 yılına kadar personel sayısı norm kadro standartlarına çekilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 % 20 % 20 % 20 2012 2013 2014 1 Adet 1 Adet 3 Adet % 100 % 100 % 100 3 Adet 1 Adet 5 Adet 11 Kişi 1 Kişi 1 Kişi 135 Kişi 135 Kişi 135 Kişi 1 Adet 3 Adet *Bilgisi Aktarılacak 7 Adet 2 Adet *Bilgisi Aktarılacak 08- İKEM.F10.G04 Kurumumuza Tayini Yapılan Personel Sayısı 3 Adet 1 Adet *Bilgisi Aktarılacak 09- İKEM.F10.G05 Emekliye Ayrılan Personel Sayısı 10- İKEM.F10.G06 İstifa Vefat vb. Sebepler İle İşten Ayrılan Personel Sayısı 11- İKEM.F10.G07 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi Gereğince İstihdam Edilen Eski Hükümlülerin personel sayısına oranı (Yüzde) 12- İKEM.F10.G08 Özürlü personelin istihdam oranının gerçekleştirilmesi (Yüzde) 18 Adet - 10 Adet 3 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak %2 %2 2% % 100 Faaliyetler Bütçe 08- Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi 09- Norm kadro çerçevesinde memur ve işçi istihdamı (Kurum içi ve kurum dışı personel atama işlemleri ) 10- Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıştırılması (Kadro, terfi ve görevde yükselme işlemleri, personel derece ve kademe yükseltilmesi) Genel Toplam % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 1.400,00 TL 1.400,00 TL 400,00 TL 400,00 TL 40.000,00 TL 40.000,00 TL 41.800,00 TL 41.800,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 71 % 100 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu arttırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak 1.7.3 Yönetici personele her yıl en az 20 saat, diğer personele en az 10 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. Amaç Hedef Yıllar Performans Hedefi 1.7.3. 1 Yönetici personele 2014 yılında en az 20 saat, diğer personele en az 10 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. Gerçekleşme 2012 Tahmin 2013 Hedef 2014 10 Saat 10 Saat 10 Saat Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- İKEM.F11.G01 Hizmet içi eğitime katılım oranı (Yüzde) 2012 % 90 2013 % 90 2014 % 80 02- İKEM.F11.G02 Eğitim İhtiyaç Analizinin müdürlük bazında gerçekleştirme oranı % 100 % 100 % 100 % 100 23 Adet 20 Saat % 90 % 90 189 Adet % 100 10 Adet 14 Saat % 90 % 80 160 Adet % 100 14 Adet 6 Saat % 80 % 80 150 Adet Bütçe Dışı Toplam 03- İKEM.F11.G03 Eğitim Planının Hazırlanma Yüzdesi 04- İKEM.F11.G04 Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Sayısı 05- İKEM.F11.G05 Kişi Başı Yıllık Hizmet İçi Eğitim Saati 06- İKEM.F11.G06 Hizmet İçi Eğitimlere Katılım Oranı 07- İKEM.F11.G07 Hizmet İçi Eğitimden Memnuniyet Oranı 08- İKEM.F12.G01 Çeşitli Birimlerde Staj Yapan Öğrenci Sayısı Kaynak İhtiyacı Bütçe Faaliyetler 11- Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmet içi eğitim almasının sağlanması 40.000,00 TL 40.000,00 TL 12- Öğrenci işletme staj faaliyeti (Mesleki Liseliler) 316.520,00 TL 316.520,00 TL Genel Toplam 356.520,00 TL 356.520,00 TL 72 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu arttırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak 1.7.4 Personelin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla her yıl en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir. Amaç Hedef Gerçekleşme Yıllar Tahmin Hedef 2012 2013 2014 2 Adet 2 Adet 2 Adet 2012 2013 2014 547 Adet 422 Adet *Bilgisi Aktarılacak 02- İKEM.F13.G02 Düzenlenen Personel Yemeği Sayısı 2 Adet 2 Adet 2 Adet 03-İKEM.F13.G03 Düzenlenen Personel Gezisi Sayısı 2 Adet 1 Adet 2 Adet % 90 % 90 % 70 Performans Hedefi 1.7.4. 1 Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla 2014 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir. Performans Göstergeleri 01- İKEM.F13.G01 Kutlama, taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunulan Personel Sayısı 04- İKEM.F13.G04 Moral ve motivasyon arttırıcı etkinliklere katılım oranı Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 13 – Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletişimin sağlanması ve belediye çalışanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin arttırılması 40.000,00 TL 40.000,00 TL Genel Toplam 40.000,00 TL 40.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 73 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu arttırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak 1.7.5 2011 sonuna kadar iş analizleri ve süreç analizleri yapılıp, iş süreçleri belirlendikten sonra sürekli güncellenerek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek her yıl kurumsal ve bireysel performansın düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 1.7.5.1 İş analizleri ve süreç analizleri yapılmaya başlanıp, iş süreçleri belirlendikçe sürekli güncellenerek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek 2014 yılında kurumsal ve bireysel performansın düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- İKEM.F14.G01 Birimlerin personel ihtiyacının karşılanması oranı 02- İKEM.F15.G01 İdari (disiplin)soruşturması sayısı 03- İKEM.F15.G02 Savunması Alınan Personel Sayısı % 100 % 100 % 100 2012 % 90 4 Adet 14 Adet 2013 % 90 1 Adet 3 Adet 2014 % 70 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 04- İKEM.F15.G03 Uyarma Cezası Alan Personel Sayısı 7 Adet 2 Adet *Bilgisi Aktarılacak 05- İKEM.F15.G04 Kınama Cezası Alan Personel Sayısı 06- İKEM.F15.G05 Yevmiye Kesimi Cezası Alan Personel Sayısı 07- İKEM.F15.G06 Görevden Uzaklaştırma Cezası Alan Personel Sayısı 08- İKEM.F15.G07 Personelin mesaiye devamının takibi 09- İKEM.F16.G01 Destek verilen müdürlük sayısı 3 Adet 4 Adet % 100 316 Adet Faaliyetler Bütçe 14- Personel iş süreci gözden geçirilerek işlemlerin hızlandırılması İş analizi yapılarak birimlerin personel ihtiyacının ortaya çıkarılması 15- Belediye çalışanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. işlemler) ve kurumda personelin performansını düşüren hususlarla ilgili araştırma yapılması [Adli (ceza)ve idari (disiplin) soruşturmaları] 16- Diğer Müdürlüklere Personel desteği faaliyeti Genel Toplam 74 Yılsonunda Belirtilecektir. Yılsonunda Belirtilecektir. Yılsonunda Belirtilecektir. % 100 26 Adet Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak % 100 26 Adet Toplam 400,00 TL 400,00 TL 450,00 TL 450,00 TL 287.000,00 TL 287.000,00 TL 287.850,00 TL 287.850,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu arttırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak 1.7.6 2014 yılına kadar insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Yıllar Amaç Hedef Performans Hedefi 1.7.6.1 2014 yılında insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır. Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 % 85 % 85 % 85 2012 2013 2014 12 Adet 8 Adet 12 Adet % 82 % 85 % 85 - % 100 % Adet Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- İKEM.F17.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 02- İKEM.F17.G02 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinden çalışan memnuniyeti oranı 03- İKEM.F17.G03 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 17- İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri 549.079,19 TL 549.079,19 TL Genel Toplam 549.079,19 TL 549.079,19 TL 75 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 12.375.853,07 TL 1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak 1.8.1 Birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi Hedef 2014 1.8.1.1 2014 yılında birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. 3 Gün 3 Gün 3 Gün Performans Göstergeleri 01- DHM.F01.G01 Belediye birimlerinden gelen taleplerin yaklaşık maliyetinin değerlendirme süresi (iş günü) 2012 2013 2014 1 Gün 1 Gün 1 Gün 02- DHM.F01.G02 Piyasa araştırması(teklif verme-alma-değerlendirme) yapılma süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 03- DHM.F01.G03 Doğrudan teminin sonuçlandırma süresi 3 Gün 3 Gün 3 Gün Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 01- Doğrudan temin faaliyetleri 260.000,00 TL 260.000,00 TL Genel Toplam 260.000,00 TL 260.000,00 TL 76 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak Hedef 1.8.2 Yapılacak alımlarda ortalama 4 firmadan piyasa araştırması yapılacaktır Yıllar Performans Hedefi 1.8.2.1 2014 yılında da yapılacak alımlarda ortalama 4 firmadan piyasa araştırması yapılacaktır. Performans Göstergeleri 01- DHM.F02.G01 Mal ve hizmet alımlarında piyasadan alınan ortalama teklif sayısı Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 4 Adet 4 Adet 4 Adet 2012 2013 2014 4 Adet 4 Adet 4 Adet Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 02- Piyasa araştırma faaliyeti 5.000,00 TL 5.000,00 TL Genel Toplam 5.000,00 TL 5.000,00 TL 77 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak Hedef 1.8.3 Yapılacak hakedişleri 1 hafta içinde bitirilecektir. Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 1.8.3.1 2014 yılında da yapılacak hakedişleri 1 hafta içinde bitirilecektir. 1 Hafta 1 Hafta 1 Hafta Performans Göstergeleri 01- DHM.F03.G01 Hakedişlerin yapılma süresi 2012 7 Gün 2013 7 Gün 2014 4 Gün 02– DHM.F03.G02 Hazırlanan ihale dosyası sayısı 4 Adet 5 Adet 5 Adet Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 03- İhale faaliyetleri 25.000,00 TL 25.000,00 TL Genel Toplam 25.000,00 TL 25.000,00 TL 78 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak Hedef 1.8.4 Telefon giderleri yıllık en az % 1 oranında düşürülecektir. Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi Hedef 2014 1.8.4.1 Telefon giderleri 2014 yılında en az % 1 oranında düşürülecektir. %1 %1 %1 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- DHM.F04.G01 Ödenen elektrik faturası bedeli 510.369,00 TL 266.313,00 TL *Bilgisi Aktarılacak 02- DHM.F04.G02 Ödenen telefon faturası bedeli 154.207,00 TL 67.678,00 TL *Bilgisi Aktarılacak 03- DHM.F04.G03 Ödenen doğalgaz faturası bedeli 63.498,00 TL 70.000,00 TL *Bilgisi Aktarılacak 04- DHM.F04.G04 Elektrik, telefon, doğalgaz vb. faturaların zamanında ödenme yüzdesi 05- DHM.F04.G05 Ödenen su faturası bedeli % 100 47.653,00 TL Faaliyetler Bütçe % 100 132.000,00 TL Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı % 100 *Bilgisi Aktarılacak Toplam 04 – Belediyeye ait elektrik, telefon, doğalgaz vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesi 970.000,00 TL 970.000,00 TL Genel Toplam 970.000,00 TL 970.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 79 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak 1.8.5 Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, onarımları, yenilemeleri gibi destek hizmetleri etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 1.8.5.1 Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, onarımları, yenilemeleri gibi destek hizmetleri 2014 yılında da etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir. Performans Göstergeleri 01- DHM.F05.G01 Hizmet binası ve birimlerin temizlenmesi ile ısınma, aydınlatma ve haberleşme gibi destek sistemlerini kullanılabilir durumda tutmak, tamiratını yapmak ya da yaptırmak 02- DHM.F05.G02 Birimlerin bakım onarım ve tadilat taleplerinin karşılanabilme yüzdesi 03- DHM.F05.G03 Hizmet binalarında kullanılan asansörlerin aylık bakım ve teknik servis hizmetinin yaptırılma yüzdesi 04- DHM.F06.G01 Alt yapı (tribün, kürsü, bayrak, flama, su, araç vb.) desteği verilen tören ve organizasyon sayısı 05- DHM.F06.G02 Birimlere Kiralanan Araç sayısı 06- DHM.F07.G01 Çekilen fotokopi miktarı 07- DHM.F08.G01 Santral hizmet taleplerinin karşılanma oranı Faaliyetler % 100 % 100 % 100 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 161 Adet 100 Adet *Bilgisi Aktarılacak 245.747 Adet % 100 47 Adet 120.000 Adet % 100 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak % 100 Bütçe 05- Hizmet binalarının temizlik, ısıtma/soğutma ve teknik donanımlarının bakım ve onarımının yapılması 06- Açılış, tören ve organizasyonlara alt yapı(tribün, kürsü, bayrak, flama, su, araç, eleman vb.) desteği sağlanması 07- Fotokopi hizmetlerinin sağlanması 08- Santral hizmetlerinin sağlanması Genel Toplam 80 Hedef 2014 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 1.285.000,00 TL 1.285.000,00 TL 1.835.000,00 TL 1.835.000,00 TL 125.000,00 TL 45.000,00 TL 125.000,00 TL 45.000,00 TL 3.290.000,00 TL 3.290.000,00 TL İdare Adı Gebze Belediyesi 1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak 1.8.6 Birimler adına temin edilerek, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan demirbaşlar birimlere dağıtılıp, birimlerinin kullanımına sunulacak ve tedbir için ambar oluşturulacaktır. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 1.8.6.1 Birimler adına temin edilerek, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan demirbaşlar birimlere dağıtılıp, birimlerinin kullanımına sunulacak ve 2014 yılında tedbir için ambar oluşturulmaya devam edilecektir. Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 02- DHM.F09.G02 Kaydı tutulan taşınır malların kayıt kontrol periyodu ( yıl) 4 Kez 4 Kez 4 Kez 03- DHM.F10.G01 Birimlerden gelen talep fişlerinin ambardan karşılanması 04- DHM.F10.G02 Birimlerin kırtasiye, temizlik, toner ve kartuş alım ve dolum taleplerinin zamanında karşılanması % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 Faaliyetler Bütçe Performans Göstergeleri 01- DHM.F09.G01 Kayıt altına alınan demirbaşların barkotlanıp ilgili müdürlüğe veya kişiye zimmetlenmesi Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 09- Belediyenin demirbaş ihtiyaçlarının temin edilmesi, kayıtlarının tutulması, barkotlaması ve birimlere dağıtımı 45.000,00 TL 45.000,00 TL 10- Sarf malzeme ambar hizmetleri 35.000,00 TL 35.000,00 TL Genel Toplam 80.000,00 TL 90.000,00 TL 81 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak 1.8.7 2014 yılına kadar destek hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 1.8.7.1 2014 yılında destek hizmetlerinde çalışan memnuniyeti en az % 85’e ulaştırılacaktır. Hedef 2014 % 85 % 85 % 85 2012 12 Adet 1 Gün 2013 8 Adet 1 Gün 2014 12 Adet 1 Gün 03- DHM.F11.G03 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi % 100 % 100 % 100 04- DHM.F11.G04 Destek Hizmetlerinden çalışan memnuniyeti oranı % 81 % 85 % 85 - % 100 % 100 Performans Göstergeleri 01- DHM.F11.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 02- DHM.F11.G02 Beyaz masadan ve Yazı İşlerinden gelen dilekçeye cevap verme süresi 05- DHM.F11.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 11- Destek Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyeti 4.100.853,07 TL 4.100.853,07 TL Genel Toplam 4.100.853,07 TL 4.100.853,07 TL 82 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.9 Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleşebilmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanmasını ve teknolojinin gelişimine paralel olarak güncelliğini sağlamak Hedef 1.9.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın her yıl en az %2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1.9.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut araçların donanımın 2014 yılında en az % 2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır. %2 %2 %2 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- DHM.F12.G01 Araç donanımlarının yenilenmesi ve hizmete hazır halde tutulma oranı % 90 % 100 % 100 Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 12- Taşıt satın alınması ve donanım ihtiyaçların temin edilmesi 250.000,00 TL 250.000,00 TL Genel Toplam 250.000,00 TL 250.000,00 TL 83 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.9 Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleşebilmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanmasını ve teknolojinin gelişimine paralel olarak güncelliğini sağlamak 1.9.2 Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik bakımları, muayeneleri ve onarımları 2014 yılına kadar %100 devam ettirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 1.9.2.1 Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik bakımları, muayeneleri ve onarımları 2014 yılında % 100 devam ettirilecektir. Performans Göstergeleri 01- DHM.F13.G01 Periyodik bakım planı yapılması 02- DHM.F13.G02 Gayri Faal araç sayısı 03- DHM.F13.G03 Faal araç sayısı 04- DHM.F13.G04 Bakım onarım için tamirhaneye yönlendirilen araç sayısı 05- DHM.F14.G01 Araçların muayene ve sigortalarının yapılması ile araç cezalarının takibi 06- DHM.F15.G01 Temizleme ve düzenleme periyodu 07- DHM.F16.G01 Yetkili servise yönlendirilen araç sayısı Faaliyetler % 100 2012 1 Yıl 7 Adet 7 Adet 2.857 Adet % 74 5 Gün Bütçe % 100 2013 1Yıl 1.055 Adet % 100 5 Gün 110 Adet Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı % 100 2014 1 Yıl *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak % 100 5 Gün *Bilgisi Aktarılacak Toplam 13- Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri 445.000,00 TL 445.000,00 TL 14- Araç ceza ve sigortalarının takibi faaliyetleri 100.000,00 TL 100.000,00 TL 20.000,00 TL 20.000,00 TL 16- Arızalanan araçları bakım ve onarım yapılması için tamirhaneye yönlendirilmesi 100.000,00 TL 100.000,00 TL Genel Toplam 665.000,00 TL 665.000,00 TL 15 - Tamirhanenin temizliğini ve düzeni sağlanması Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 84 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 1.9 Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleşebilmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanmasını ve teknolojinin gelişimine paralel olarak güncelliğini sağlamak Amaç 1.9.3 Araç Yönetim (Takip) Sisteminin otomasyonu tamamlanıp, 2014 yılı sonuna kadar ve sistem sürekli güncel tutulacaktır. Hedef Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1.9.3.1 2014 yılında Araç Yönetim (Takip) Sisteminin otomasyonu % 90 oranında tamamlanacaktır. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- DHM.F17.G01 Sistemin aktiflik oranı % 90 % 90 % 100 Performans Hedefi Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 17- Araç Yönetim (Takip) Sisteminin Kurulumu 20.000,00 TL 20.000,00 TL Genel Toplam 20.000,00 TL 20.000,00 TL 85 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 1.9 Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleşebilmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde kullanmasını ve teknolojinin gelişimine paralel olarak güncelliğini sağlamak Hedef 1.9.5 2014 yılına kadar ulaşım hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az % 85’ e ulaşacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1.9.5.1 2014 yılına kadar ulaşım hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az % 85’ e ulaşacaktır. % 85 % 85 % 85 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- DHM.F20.G01 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi % 85 % 85 % 85 Faaliyetler Bütçe Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 20- Ulaşım hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL 86 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 1.240.497,07 TL 2.1 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve tadilatları yapmak, bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanın sağlanmasına katkı sunmak 2.1.1 İmar durumu belgesinin 1 günde verilmesi sağlanacaktır. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 1 Gün Gerçekleşme 2012 1 Gün Performans Hedefi 2.1.1.1 2014 yılında İmar durumu belgesi 1 günde verilecektir. Performans Göstergeleri 01- PPM.F01.G01 Vatandaştan gelen imar durumu yazılı bilgi talebinin karşılanma oranı 02- PPM.F01.G02 Karşılanan imar durumu yazılı bilgi talebi adedi 03- PPM.F01.G03 İmar Durum Belgesinin Verilme süresi 04- PPM.F01.G04 Verilen İmar Durumu Belgesi Adedi 2012 % 100 2013 % 100 2014 % 100 143 Adet 117 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1 Gün 1 Gün 1 Gün 545 Adet Faaliyetler Hedef 2014 1 Gün Bütçe 510 Adet Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı *Bilgisi Aktarılacak Toplam 01- İmar Durumu Verilmesi 25.000,00 TL 25.000,00 TL Genel Toplam 25.000,00 TL 25.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 87 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi 2.1.2.1 2014 yılında Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümü sonuçlandırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- PPM.F02.G01 İmar planı değişikliği ile ilgili olarak toplam müracaat sayısı 02- PPM.F02.G02 Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşması ile plan hazırlanıp belediye meclisine sevkine kadar geçen süre 03- PPM.F02.G03 Belediye meclisince kabul edilen imar planı değişiklik talebi 04- PPM.F02.G04 Belediye meclisince reddedilen imar planı değişiklik talebi 05- PPM.F02.G05 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişiklik Tekliflerinin karşılanma süresi 06- PPM.F02.G06 Plan değişikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre Faaliyetler Gebze Belediyesi 2.1 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve tadilatları yapmak, bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlanmasına katkı sunmak 2.1.2 Meclise sunulan imar plan tadilatlarının tümünün sonuçlandırılması sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 2012 2013 2014 2 Adet 15 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1 Ay 2 Adet 30 İş Günü 30 İş Günü Bütçe 1 Ay 14 Adet 1 Adet 30 İş Günü 30 İş Günü Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 1 Ay *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 30 İş Günü 30 İş Günü Toplam 2 - İmar Planı Tadilatları Faaliyetleri 25.000,00 TL 25.000,00 TL Genel Toplam 25.000,00 TL 25.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 88 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.1 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve tadilatları yapmak, bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlanmasına katkı sunmak 2.1.3 En az 1570 hektarlık alanın revizyon imar planlarının yapılması sağlanacaktır. Amaç Hedef Yıllar Performans Hedefi 2.1.3. En az 1.570 hektarlık alanın revizyon imar planlarının yapılacaktır. Performans Göstergeleri 01- PPM.F03.G01 Revizyon ve yenileme öngörülen alan (ha) Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 6.500 Hektar 6.500 Hektar *Bilgisi Aktarılacak 2012 2013 2014 6.500 Hektar 6.500 Hektar *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 03- Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 89 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.1 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve tadilatları yapmak, bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlanmasına katkı sunmak 2.1.4 2014 yılı sonuna kadar 2000 hektarlık alanın 1/5000 plana uygun olarak 1/1000 uygulama imar planı tamamlanacaktır. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 2. 000 Hektar 2. 000 Hektar 2. 000 Hektar 2012 2013 2014 01- PPM.F04.G01 Hizmet sunulan planlı alan 6.600 Hektar 6.600 Hektar *Bilgisi Aktarılacak 02- PPM.F04.G02 Hizmet sunulmayan Köy Gelişme Alanları 03- PPM.F04.G03 Plan Örneği Verilmesi süresi 6.400 Hektar 1 Gün 6.400 Hektar 1 Gün *Bilgisi Aktarılacak 1 Gün % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 294,3 Hektar 294,3 Hektar *Bilgisi Aktarılacak Performans Hedefi 2.1.4.1 2014 yılında 400 hektarlık alanın 1/5000 plana uygun olarak 1/1000 uygulama imar planı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 04- PPM.F04.G04 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Sayısallaşması oranı 05- PPM.F04.G05 Sit alanı olarak belirlenmiş ancak koruma amaçlı imar planı olmayan alanlardan koruma amaçlı imar planları bitirilenler alan miktarı oranı 06- PPM.F04.G06 Orman Köylerinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan köylerin toplam alanı Hedef 2014 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 04 - İmar Planı faaliyetleri 370.000,00 TL 370.000,00 TL Genel Toplam 370.000,00 TL 370.000,00 TL 90 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.1 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve tadilatları yapmak, bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlanmasına katkı sunmak 2.1.5 2014 yılına kadar plan ve proje hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 2.1.5.1 2014 yılında plan ve proje hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- PPM.F05.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 02- PPM.F05.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı Hedef 2014 % 85 % 85 % 85 2012 12 Adet 2013 8 Adet 2014 12 Adet % 100 % 100 % 100 03- PPM.F05.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 04- PPM.F05.G04 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi % 100 % 100 % 100 05- PPM.F05.G05 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 06- PPM.F05.G06 Plan ve Proje Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 07- PPM.F05.G07 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi % 88 - Faaliyetler Bütçe % 85 % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı % 85 % 100 Toplam 05- Plan ve Proje hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 810.497,07 TL 810.497,07 TL Genel Toplam 810.497,07 TL 810.497,07 TL 91 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 18.411.041,66 TL 2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve kent estetiği açısından çağı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent 2.2.1 Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik ederek, her yapılan kaçak yapıya anında müdahale edilerek kaçak yapı yıkılacaktır Amaç Hedef Performans Hedefi 2.2.1.1 Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik ederek, 2014 yılında da her yapılan kaçak yapıya anında müdahale edilerek kaçak yapı yıkılacaktır. Performans Göstergeleri 01- İŞM.F01.G01 Tutanak hazırlanan kaçak yapı adedi 02- İŞM.F01.G02 Ruhsatlandırılan kaçak yapı adedi 03- İŞM.F01.G03 Para cezası verilen kaçak yapı sayısı 04- İŞM.F01.G04 Tahsil edilen para cezası miktarı 05- İŞM.F02.G01 Yıkım kararı alınan kaçak inşaat 06- İŞM.F02.G02 Yıkılan kaçak yapı adedi Faaliyetler Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 2012 368 Adet 2 Adet 3324 Adet 2.541.599,00 TL. 327 Adet 19 Adet 2013 182 Adet 142 Adet 1.838.561,00 TL. 110 Adet 6 Adet 2014 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Bütçe 01- Kaçak Yapı Takip faaliyetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL 02- Kaçak Yapı Yıkım Faaliyetleri 14.990.000,00 TL 14.990.000,00 TL Genel Toplam 15.000.000,00 TL 15.000.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 92 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve kent estetiği açısından çağı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent 2.2.2 Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm modeli ile yıkılarak ruhsatlı yapılaşma oranı beş yıl içinde % 80 düzeyine ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 2.2.2.1 Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm modeli ile yıkılarak ruhsatlı yapılaşma oranı 2014 yılında % 65 düzeyine ulaştırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- İŞM.F03.G01 Alınan toplam ruhsat harcı tutarı 02- İŞM.F03.G02 Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı 03- İŞM.F03.G03 Verilen Kat İlavesi Sayısı 04- İŞM.F04.G01 Verilen kat irtifakı sayısı 05- İŞM.F04.G02 Verilen iskân ruhsatı sayısı 06- İŞM.F04.G03 İskân ruhsatının verilme süresi 07- İŞM.F04.G04 İnşaatların, verilen yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün sağlanması oranı Yıllar Tahmin 2013 % 65 % 65 % 65 2012 3.086.650,85 TL 2013 1.004.338,00 TL 2014 *Bilgisi Aktarılacak 512 Adet 22 Adet 164 Adet 268 Adet 5 Gün 76 Adet 3 Adet 3 Adet 49 Adet 5 Gün *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 5 Gün % 100 % 100 % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı 10.000,00 TL 10.000,00 TL Faaliyetler 03- Yapı Ruhsat Faaliyetleri 04- Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri 20.000,00 TL Genel Toplam Hedef 2014 Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL 20.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 93 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve kent estetiği açısından çağı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent 2.2.3 Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2014 yılına kadar en az % 2 oranında kısaltılırken işlem kalitesi arttırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Amaç Hedef Performans Hedefi 2.2.3.1 Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2014 yılında en az % 1 oranında kısaltılırken işlem kalitesi arttırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- İŞM.F05.G01 Statik ve mimari proje kontrolü sayısı 02- İŞM.F05.G02 Mimari projelerin İncelenme süresi 03- İŞM.F05.G03 Kontrol edilen zemin etüdü raporu sayısı 04- İŞM.F05.G04 Statik Projelerin İncelenme süresi 05- İŞM.F06.G01 Verilen Temel ve su basman vizesi sayısı 06- İŞM.F07.G01 Bina ruhsatı veriliş aşamasında onaylanması gereken Elektrik, Mekanik ve Isı Yalıtım Tesisat projelerinin mevcut yasa ve yönetmelikler doğrultusunda incelenip onaylanması 07- İŞM.F07.G02 Binaların Mekanik, Elektrik, İletişim, su yalıtım ve ısı yalıtım aşamalarında yerinde kontrolünü yaparak uygun olan binalar için yapılan vize onayı sayısı 08- İŞM.F07.G03 Asansör ruhsat başvuru işlemlerini almak, asansörleri gerekli şartlara uyup uymadığı noktasında kontrol ederek düzenlenen asansör ruhsatı sayısı 09- İŞM.F07.G04 Asansörlerin periyodik muayene işlemlerini yaparak, asansör muayene raporunun düzenlemesi 10- İŞM.F08.G01 Ruhsat iskân bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması oranı 2012 2013 2014 %1 %1 %1 2012 2013 2014 2.252 Adet 193 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2 Gün 443 Adet 2 Gün 172 Adet 2 Gün 248 Adet 2 Gün 72 Adet 2 Gün *Bilgisi Aktarılacak 2 Gün *Bilgisi Aktarılacak 2 Gün 2 Gün 2 Gün 280 Adet 92 Adet *Bilgisi Aktarılacak 94 Adet 63 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2 Gün 2 Gün 2 Gün % 100 % 100 % 100 05- Proje Tetkiki Faaliyetleri 06- Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri 07- Yapıların teknik donatılarının ruhsatlandırılması faaliyeti Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 5.000,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL Toplam 5.000,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL 08- Ruhsat iskan bilgilerinin düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılması 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 35.000,00 TL 35.000,00 TL Faaliyetler Bütçe 94 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve kent estetiği açısından çağı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent 2.2.4 Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve yaşanabilir yapılar içinde yaşamaları sağlanmak için ruhsat verilen inşaatların % 100 ‘ nün kontrolü yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 2.2.4.1 Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve yaşanabilir yapılar içinde yaşamaları sağlanmak için ruhsat verilen inşaatların 2014 yılında da % 100 ‘ nün kontrolü yapılacaktır. Performans Göstergeleri 01- İŞM.F09.G01 İmar planlarına esas zemin araştırmasının ( imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması) tamamlanma yüzdesi 02- İŞM.F09.G02 Zemin etüt arazi kontrolü ve zemin durum belgesi hazırlama süresi 03- İŞM.F09.G03 Hazırlanan zemin durum belgesi sayısı 04- İŞM.F09.G04 Dosyasında gelen zemin etüd rapor sayısı 05- İŞM.F09.G05 Yapılaşma, İmar mevzuatı, İnşaat gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantı ve seminerler sayısı 06- İŞM.F10.G01 Denetlenen yapı sayısı 07- İŞM.F10.G02 Yapı denetimi sayısı 08- İŞM.F11.G01 İş bitirme belgesi verilen yapı denetim firması sayısı 09- İŞM.F11.G02 İskân sonrasında veya yılsonunda yapı denetim firmaları için puanlama yapmak % 100 % 100 % 100 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 3 Gün 423 Adet 514 Adet 3 Gün 248 Adet 201 Adet 3 Gün *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak - 1 Adet *Bilgisi Aktarılacak 2.502 Adet 463 Adet 354 Adet 339 Adet 79 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak % 100 % 100 % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı 15.000,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL Faaliyetler 09- Zemin ve deprem 10- Yapı Denetim Faaliyetleri 11- Yapı denetim firmaları ile koordinasyonun sağlanması 35.000,00 TL Genel Toplam 95 Toplam 15.000,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL 35.000,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve kent estetiği açısından çağı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent Hedef 2.2.5 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır. Performans Hedefi 2.2.5.1 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır. Performans Göstergeleri 01- İŞM.F12.G01 Denetime Tabi Tutulması Gereken Sanayi Kuruluşu Sayısı Faaliyetler Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2012 2013 2014 90 Adet 80 Adet 100 Adet Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 12- Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL 96 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve kent estetiği açısından çağı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent 2.2.6 2014 yılı sonuna kadar modern şehircilik uygulamalarının projelendirmelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi Hedef 2014 2.2.6.1 2014 yılında modern şehircilik uygulamalarının projelendirmelerine başlanacaktır. % 10 % 30 % 50 Performans Göstergeleri 01- İŞM.F13.G01 Yapım Yüzdesi 02- İŞM.F13.G02 Maliyet Gerçekleşme Oranı 03- İŞM.F13.G03 Süresinde Tamamlanma Oranı 04- İŞM.F13.G04 Yapımın Projeye Uygunluk Oranı 2012 % 10 % 20 % 50 % 10 2013 % 30 % 30 % 30 % 20 2014 % 50 % 40 % 20 % 40 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 13- Eski eserler için envanter çalışması projesi 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL 97 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, kent görünümü ve kent estetiği açısından çağı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent 2.2.7 2014 yılına kadar imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 2.2.7.1 2014 yılında imar ve şehircilik hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %70’e ulaştırılacaktır. % 78 Performans Göstergeleri 01- İŞM.F14.G01 Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına havale edilen Meclis kararları ile ilgili Komisyona katılarak İmar Konularında bilgi verilmesi 02- İŞM.F14.G02 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Ruhsat ve Denetimi ilgilendiren kararlarının uygulanması, takip edilmesi ve gerektiğinde raporlar halinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi. 03- İŞM.F14.G03 Bakanlıklardan ve Büyükşehir Belediyesinden gelen genelge, yönerge ve yönetmelikler ve değişiklikler ile ilgili takiplerin ve bu doğrultuda gerekli çalışmaların yapılması. 04- İŞM.F14.G04 Bilgi edinme konusu kapsamında gelen dilekçelerle ilgili gereğini yaparak geri bildirimde bulunma süresi 05- İŞM.F14.G05 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 06- İŞM.F14.G06 İmar ve Şehircilik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 07- İŞM.F14.G07 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler % 85 % 85 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 15 Gün 15 Gün 15 Gün 12 Adet % 78 Bütçe 8 Adet % 85 % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 12 Adet % 85 % 100 Toplam 14- İmar ve Şehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 3.301.041,66 TL 3.301.041,66 TL Genel Toplam 3.301.041,66 TL 3.301.041,66 TL 98 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 3.674.967,51 TL 2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek 2.3.1 2014 yılına kadar, Belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18.Madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 2.3.1.1 2014 yılında Belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18.Madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde yapılacaktır. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 2,2 Hektar 1 Ay 45 Gün 21 Adet 13 Adet 17,44 Hektar 1 Ay 45 Gün 16 Adet 19 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1 Ay 45 Gün *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 01 - EİM.F01.G01 18. Madde uygulaması yapılan alan toplamı 02 - EİM.F01.G03 İmar durumuna göre yol fazlası işlemlerini yapma süresi (y.ihdas-y.terk) 03 - EİM.F02.G01 Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işin yapılış süresi 04 - EİM.F02.G02 Arsa birim rayiçlerinin değerlendirilme toplantısı sayısı 05 - EİM.F02.G03 Yapılan kamulaştırma işlemi adedi 06 - EİM.F02.G04 Şuyulandırma ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili mahkemelere intikal eden konularda mahkemelerce istenen evrakların teminini yapılması ve Hukuk işlerinin bilgilendirilmesi süresi Faaliyetler *Bilgisi Aktarılacak Bütçe 01-18. Madde uygulaması yapılması Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 511.000,00 TL 511.000,00 TL 02- Kamulaştırma Faaliyetleri 1.700.000,00 TL 1.700.000,00 TL Genel Toplam 2.211.000,00 TL 2.211.000,0 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 99 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek 2.3.2 Gebze’nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2014 yılına kadar tamamlanacak ve sürekli güncellenecektir Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi Hedef 2014 2.3.2.1 Gebze’nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2014 yılında tamamlanmaya devam edilecektir. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- EİM.F03.G01 Sistemde kayıtlı olmayan adreslerin tespitinin yapılma süresi 1 Gün 1 Saat 1 Saat 2.993 Adet 1.280 Adet *Bilgisi Aktarılacak 02- EİM.F03.G02 Talebe bağlı olarak tespiti yapılan adres sayısı Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 03- Numarataj Faaliyetleri 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemiyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 100 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek 2.3.3 Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu işlemleri 2014 yılı sonuna kadar % 70 oranında tamamlanacaktır. Amaç Hedef Yıllar Tahmin Gerçekleşme Performans Hedefi Hedef 2012 2013 2014 2.3.3.1 Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu işlemleri 2014 yılında % 70 oranında tamamlanacaktır. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- EİM.F04.G01 Belediyeye ait hisselerin satış işlemlerini 3194 sayılı yasanın 17. maddesi çerçevesinde yapmak 93 Adet 40 Adet *Bilgisi Aktarılacak 02- EİM.F04.G02 Müstakil Belediye parsellerinin satış işlemlerini yapmak 79 Adet 12 Adet *Bilgisi Aktarılacak 03- EİM.F04.G03 2981 sayılı yasa gereği af müracaatı yapmış olan vatandaşlara 3366 ve 3290 sayılı yasalar çerçevesinde tapu tahsisleri tapuya dönüştürmek 18 Adet 17 Adet *Bilgisi Aktarılacak Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 04- Parsel Faaliyetleri 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 101 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek 2.3.4 Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi işlemleri %100 gerçekleştirilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Amaç Hedef Performans Hedefi 2012 2013 2014 2.3.4.1 2014 yılında Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi işlemleri %100 gerçekleştirilecektir. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- EİM.F05.G01 İfrazlı tapuları harcı mukabilinde vermek 30 Dakika 30 Dakika 30 Dakika 02- EİM.F05.G02 Tapuya ipotek ve ipotek terkini işlemlerini yapmak 30 Dakika 30 Dakika 30 Dakika 03- EİM.F05.G03 Belediye adına tescil ve terkin işlemlerini yapmak 1 Saat 1 Saat 1 Saat Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 05- Tapu faaliyetleri 180.000,00 TL 180.000,00 TL Genel Toplam 180.000,00 TL 180.000,00 TL 102 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek 2.3.5 Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhid ifraz işlemleri talebe göre değerlendirmeler devam edecektir. Amaç Hedef Performans Hedefi 2.3.5.1 2014 yılında Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhid ifraz işlemleri talebe göre değerlendirmeler devam edecektir. Performans Göstergeleri 01- EİM.F06.G01 Gerçekleştirilen arazi çalışmaları (Plankote, vaziyet planı, emsal ve hâlihazır kontrolü) 02- EİM.F06.G02 Vize krokisi çizimi adedi 03- EİM.F06.G03 Resmi Kurumların Taleplerinin Karşılanması süresi 04- EİM.F06.G04 Hâlihazır istikamet rölevesi kontrol işlemlerinin yapılması süresi 05- EİM.F06.G05 Plankote Hazırlanması Taleplerinin karşılanması süresi 06- EİM.F06.G06 İmar durumuna göre vize krokisini hazırlaması süresi 07 -EİM.F06.G07 Tevhid – İfraz – Yola terk – İhdas işlemlerinin yapılması süresi Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 2012 2013 2014 692 Adet 295 Adet *Bilgisi Aktarılacak 395 Adet 3 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1Ay 197 Adet 2 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 21 Gün *Bilgisi Aktarılacak 2 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 21 Gün Kaynak İhtiyacı Bütçe Faaliyetler Bütçe Dışı Toplam 06- Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri 3.000,00 TL 3.000,00 TL Genel Toplam 3.000,00 TL 3.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 103 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek 2.3.6 1/5000’lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliğe 1/1000’lik mer’i imar planlarında fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaşık 400 hektar 1/1000’lik hali hazır harita yaptırılacaktır. Amaç Hedef Performans Hedefi 2.3.6.1 2014 yılında 1/5000’lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliğe 1/1000’lik mer’i imar planlarında fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaşık 250 hektar 1/1000’lik hali hazır harita yaptırılacaktır. Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 2012 2013 2014 320,75 Hektar - 10 Hektar Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- EİM.F07.G01 1/5000’lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliğe 1/1000’lik mer’i imar planlarında fonksiyonel değişikliği olup da 1/1000’lik hali hazır harita yapılan alanların yüz ölçümü Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 07- 1/1000’lik hali hazır harita yaptırılması 3.000,00 TL 3.000,00 TL Genel Toplam 3.000,00 TL 3.000,00 TL 104 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek Amaç 2.3.7 2014 yılı sonuna kadar 13 köyde imar uygulaması yapılacaktır. Hedef Performans Hedefi 2.3.7.1 2014 yılında 13 köyde imar uygulaması yapımına devam edilecektir. Performans Göstergeleri 01- EİM.F08.G01 İmar planı uygulaması yapılan köy sayısı 02- EİM.F08.G02 İmar planı uygulaması yapılan köy alanı Faaliyetler Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 7,69 % 100 % 100 2012 1 Adet 183 Hektar 2013 2 Adet 106 Hektar 2014 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 08- Köyde imar uygulaması yapılması(1/1000 ölçekli planının kesinleşmesi halinde) 3.000,00 TL 3.000,00 TL Genel Toplam 3.000,00 TL 3.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 105 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkulleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek 2.3.8 2014 yılına kadar emlak istimlâk hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 2.3.8.1 2014 yılında emlak istimlâk hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. % 85 % 85 % 85 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 12 Adet 8 Adet 12 Adet 02- EİM.F09.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 03- EİM.F09.G03 Emlak İstimlâk Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı % 84 % 85 % 85 - % 100 % 100 Performans Hedefi 01- EİM.F09.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 04- EİM.F09.G04 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 09- Emlak İstimlâk Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti 1.254.967,51 TL 1.254.967,51 TL Genel Toplam 1.254.967,51 TL 1.254.967,51 TL 106 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Gece kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 811.997,40 TL 2.4 Gebze’deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek toplu konut-toplu ticaret alanları oluşturmak 2.4.1 Üç mahallede 2014 yılına kadar 2 adet gecekondu bölgesi kentsel dönüşüme tabi tutulacak ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 2.4.1.1 Üç mahallede 2014 yılında 2 adet gecekondu bölgesi kentsel dönüşüme tabi tutulacak ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır. Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 300 Adet 300 Adet 300 Adet 2012 1 Adet 55.000 m² 2013 1 Adet 231.700 m² 2014 1 Adet 231.700 m² 240 m² 11.536 m² 11.536 m² Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- GSM.F01.G01 Kentsel Dönüşüme tabi tutulacak gece kondu bölgesi sayısı 02- GSM.F01.G02 Kentsel Dönüşüme tabi tutulacak alan yüz ölçümü m² 03- GSM.F01.G03 Kentsel Dönüşüme tabi tutulacak, tasfiye edilecek gecekondu ve kaçak yapı inşaat alanı 04- GSM.F02.G01 Tasfiye için değerlendirme analizi yapılan gecekondu ve kaçak yapı adedi Faaliyetler 240 m² Bütçe 200 m² Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 200 m² Toplam 01- Belediye sınırlarındaki gecekondu bölgelerinin Kentsel Dönüşüme tabi tutulması 55.000,00 TL 55.000,00 TL 02- Belediye sınırlarındaki gecekondu ve kaçak yapı bölgelerinin tasfiye edilmesi 25.000,00 TL 25.000,00 TL Genel Toplam 80.000,00 TL 80.000,00 TL 107 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.4 Gebze’deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek toplu konut-toplu ticaret alanları oluşturmak 2.4.2 Gebze’de yaşam kalitesini artırmak için her yıl en az 300 sosyal konut üretilecektir. Amaç Hedef Yıllar Performans Hedefi 2.4.2.1 Gebze’de yaşam kalitesini artırmak için 2014 yılında 300 konut üretilecektir. Performans Göstergeleri 01- GSM.F03.G01 Kentsel Dönüşüm Kapsamında Gebze Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile üretilecek konut adedi Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 300 Konut 300 Konut 300 Konut 2012 2013 2014 300 Konut 500 Konut 500 Konut Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 03- Gecekondu ve kaçak yapılaşmayı engellemek için sosyal konut projeleri geliştirerek konut yapımının ve kentsel dönüşümün desteklenmesi 25.000,00 TL 25.000,00 TL Genel Toplam 25.000,00 TL 25.000,00 TL 108 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.4 Gebze’deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek toplu konut-toplu ticaret alanları oluşturmak 2.4.3 2014 yılına kadar gecekondu ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 2.4.3.1 2014 yılında gecekondu ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır. % 85 % 85 % 85 Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- GSM.F04.G01Kent estetiği çerçevesinde uygulanacak proje adedi 02- GSM.F04.G02 Tarihi yapılar için restütisyon restorasyon projelerinin hazırlanması adedi 03- GSM.F04.G03 Kent estetiği çalışmaları çerçevesinde dış cephe iyileştirilmesi yapılacak yapı adedi 04- GSM.F05.G01 Birim içi değerlendirme toplantısı adedi 05- GSM.F05.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi (gün) 06- GSM.F05.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi (gün) 07- GSM.F05.G04 Gecekondu önleme ve sosyal konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti oranı 08- GSM.F05.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler 2012 12 Adet 3 Gün 5 Gün % 87,5 Bütçe 04- Kent estetiği çalışmaları faaliyeti 2013 1 Adet 2 Adet 10 Adet 8 Adet 5 Gün 5 Gün % 85 % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 2014 1 Adet 2 Adet 30 Adet 12 Adet 5 Gün 5 Gün % 85 % 100 Toplam 11.000,00 TL 11.000,00 TL 05- Gecekondu Önleme ve Sosyal Konut Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti 695.997,40 TL 695.997,40 TL Genel Toplam 706.997,40 TL 706.997,40 TL 109 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 61.087.645.43 TL 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak 2.5.1 Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları % 100 hazırlanacaktır. Amaç Hedef Performans Hedefi 2.5.1.1 2014 yılında Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları % 100 hazırlanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- FİM.F01.G01 Proje Geliştirilmesi İçin Diğer kamu Kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliği sayısı 02- FİM.F01.G02 Belediyenin yapı ve inşaat programının hazırlanması 03- FİM.F02.G01 Hazırlanan yapım projesi sayısı (Sosyal tesis, kültür merkezi, spor tesis, yol vb.) 04- FİM.F03.G01 Sözleşmeye Bağlanan İhale İhale Dosyası Sayısı 05- FİM.F03.G02 İhalesi gerçekleştirilen işlerin kontrollük hizmetlerinin gerçekleştirilmesi 06- FİM.F03.G03 Hak ediş düzenlenme süresi 07- FİM.F03.G04 Kesin hesapların düzenlenme süresi 08- FİM.F03.G05 İhale edilmiş işlerin geçici kabullerinin yapılması işlemi süresi 09- FİM.F03.G06 İhale edilmiş işlerin kesin kabullerinin yapılması işlemi süresi 10- FİM.F03.G07 Belediyenin yapı ve inşaat programının uygulanma oranı 11- FİM.F03.G08 Bir şikâyet veya bir talebin ortalama inceleme süresi (iş günü) 12- FİM.F03.G09 Tüm yapım işlerinin “işin süresi”nde gerçekleştirilme oranı Faaliyetler Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 2012 2013 2014 9 Adet 9 Adet 9 Adet % 100 1 Adet 33 Adet 30 Adet 15 Gün 1 Ay 1 Ay 1 Ay % 100 1 Gün % 100 % 100 6 Adet 4 Adet 9 Adet 15 Gün 1 Ay 1 Ay 1 Ay % 100 1 Gün % 100 % 100 3 Adet 10 Adet 10 Adet 15 Gün 1 Ay 1 Ay 1 Ay % 100 1 Gün % 100 Bütçe 01- Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi 02- Proje Hazırlanması Faaliyeti 03- İhale dosyalarının hazırlanması, hakediş ve hesap takibi geçici ve kesin kabulleri ile kontrolörlük ve laboratuar faaliyetleri Genel Toplam 110 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 2.750.000,00 TL 2.750.000,00 TL 3.050.000,00 TL 3.050.000,00 TL 50.000,00 TL 50.000,00 TL 5.850.000,00 TL 5.850.000,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak 2.5.2 Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve bunların bordur ve tretuar çalışmaları engelli vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak tamamlanıp bakım ve onarımları %100 sağlanacaktır. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 2012 2013 2014 01- FİM.F04.G01 Kullanılan parke miktarı (m²) 02- FİM.F04.G02 Kullanılan bordur miktarı (m) 03- FİM.F05.G01 Açılan ham yol uzunluğu (km) 04- FİM.F06.G01 Stabilize yol yapımı (km) 05- FİM.F07.G01 Oluşturulan asfalt yol alt temel yapısı (ton) 06- FİM.F07.G02 Kullanılan asfalt miktarı (ton) 07- FİM.F07.G03 Asfaltlanan yol miktarı (m) 08- FİM.F08.G01 Bakımı ve onarımı yapılan yol miktarı (m²) asfalt yama 09- FİM.F09.G01 Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan şehir içi yolların açılma yüzdesi 29.800 m² 9m 9 km 9 km 22.800 ton 23.000 m 90.000 m % 100 *Bilgisi Aktarılacak 9m 8 km 3 km 15.000 ton 20.000 ton 17.000 m 80.000 m % 100 Faaliyetler Bütçe 220.000,00 TL 500.000,00 TL 1.000.000,00 TL 10.275.000,00 TL 7.820.000,00 TL 250.000,00 TL 20.065.000,00 TL 15.919 m² 8m 4 km 4 km 24.072 ton 13.000 m 42.000 m % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Performans Hedefi 2.5.2.1 2013 yılında Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve bunların bordur ve tretuar çalışmaları engelli vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak başlatılıp bakım ve onarımları %100 sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 04- Parke ve Bordur Yapımı 05- Ham Yol Açılması 06- Stabilize Yol Yapılması 07- Asfalt Yol Yapılması 08- Yol Bakım Faaliyetleri 09- Kar ile Mücadele Faaliyetleri Genel Toplam 111 Toplam 220.000,00 TL 500.000,00 TL 1.000.000,00 TL 10.275.000,00 TL 7.820.000,00 TL 250.000,00 TL 20.065.000,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak 2.5.3 Başkanlık makamınca yapılması istenen hertürlü ulaşım yapıları ve ilgili donatıları 2014 yılına kadar yapılacaktır. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 2012 2013 2014 01- FİM.F10.G01 Taş duvar malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m) 1.675 m 736 m 5.000 m 02- FİM.F10.G02 Betonarme malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m) 1.300 m 2.296 m 4.000 m 03- FİM.F11.G01 Çeşitli bölgelerde yapılan otopark sayısı 04- FİM.F12.G01 Tamirat bakım ve onarım yapılması oranı 2 Adet % 100 % 100 *Bilgisi Aktarılacak % 100 Faaliyetler 10- İstinad Duvarı Yapımı 11- Otopark Yapımı 12- Belediye ve kamuya ait taşınmazların yapım, bakım ve onarımı faaliyetleri Bütçe 685.000,00 TL 1.750.000,00 TL 2.160.000,00 TL Genel Toplam 4.595.000,00 TL Performans Hedefi 2.5.3.1 Başkanlık makamınca yapılması istenen hertürlü ulaşım yapıları ve ilgili donatıları 2014 yılında yapılmaya devam edecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri 112 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 685.000,00 TL 1.750.000,00 TL 2.160.000,00 TL 4.595.000,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak 2.5.4 Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları hariç diğer üst yapılar ve ilgili donatıları 2014 yılına kadar yapılacaktır. Amaç Hedef Performans Hedefi 2.5.4.1 Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları hariç diğer üst yapılar ve ilgili donatıları 2014 yılında yapılmaya başlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- FİM.F13.G01 Kabin ve Yaya Üst Geçidi Proje ve Yapımı 02- FİM.F14.G01 Yapılan Bilgi evleri Sayısı 03- FİM.F15.G01 Açık ve Kapalı Pazar yeri projesi Sayısı 04- FİM.F15.G02 Açık ve Kapalı Pazar yeri Yapımı Sayısı Faaliyetler Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 2012 - 2013 1 Adet 2014 *Bilgisi Aktarılacak - 2 Adet *Bilgisi Aktarılacak - 2 Adet 2 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Bütçe 13- Kabin ve Yaya Üst Geçidi Proje ve Yapımı 14- Bilgi evleri projesi 15- Açık ve kapalı Pazar yeri yapımı projesi Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 20.000.000,00 TL 20.000.000,00 TL 2.000.000,00 TL 2.000.000,00 TL 2.000.000,00 TL 2.000.000,00 TL 24.000.000,00 TL 24.000.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 113 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak Hedef 2.5.5 2014 yılına kadar Fen İşleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır. Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 2.5.4.1 2014 yılında Fen İşleri hizmetlerinden vatandaş memnuniyet oranı % 85’e ulaştırılacaktır. Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 83 % 85 % 85 2012 12 Adet 2013 8Adet 2014 12 Adet 02- FİM.F16.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 2 Gün 2 Gün 2 Gün 03- FİM.F16.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 04- FİM.F16.G04 Fen İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 05- FİM.F16.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi 20 Gün % 83 - 20 Gün % 85 % 100 20 Gün % 85 % 100 Faaliyetler Bütçe 16- Fen İşleri ile ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti 6.577.645,43 TL 6.577.645,43 TL Genel Toplam 6.577.645,43 TL 6.577.645,43 TL Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- FİM.F16.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 114 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 18.796.123,47 TL 2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek 2.6.1 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanıp ayrıştırılarak katı atıkların % 30’u geri kazanılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi Hedef 2014 2.6.1.1 2014 yılında Gebze Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanıp ayrıştırılarak katı atıkların % 30’u geri kazanılacaktır.. % 30 % 30 % 30 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- TİM.F01.G01 Hizmetin Sunum Süresi 365 365 365 02- TİM.F01.G02 Hizmetin Sunumunun Süresinde Tamamlanma Oranı % 100 % 100 % 100 03- TİM.F01.G03 Hizmetin Sunumunun Maliyet Gerçekleşme Oranı 04- TİM.F01.G04 Hizmetin Sunumunun Şartnameye Uygunluk Oranı % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 65.000 m² 103.400 Ton 65.000 m² 71.648 Ton 65.000 m² 104.000 Ton 05- TİM.F02.G01 Toplanan çöp alanı (m²) 06- TİM.F02.G02 Toplanan çöp miktarı (ton/yıl) Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 01- Temizlik işleri hizmet alımları 7.100.000,00 TL 7.100.000,00 TL 02- Çöp Toplama Faaliyeti 5.000.000,00 TL 5.000.000,00 TL 12.100.000,00 TL 12.100.000,00 TL Genel Toplam 115 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek 2.6.2 Toplama işlemlerinin vatandaş açısından daha sağlıklı olması için Gebze’nin tüm ana arterlerine yer altı konteynırları konularak çevre kirliliği önlenecektir. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 2.6.2.1 Toplama işlemlerinin vatandaş açısından daha sağlıklı olması için Gebze’nin tüm ana arterlerine yer altı konteynırları konularak çevre kirliliği önlenecektir. Performans Göstergeleri 01- TİM.F03.G01 Belediyemize alınıp yerleştirilen konteynır sayısı 02- TİM.F03.G02 Konteynır bakım ve onarımını yapılması yüzdesi Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 2012 840 Adet % 70 2013 480 Adet % 70 2014 720 Adet % 70 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 03- Konteynır Yerleştirilmesi ve Konteynır Tamir Aracı Faaliyeti 1.746.500,00 TL 1.746.500,00 TL Genel Toplam 1.746.500,00 TL 1.746.500,00 TL 116 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek 2.6.3 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Amaç Hedef Performans Hedefi 2.6.3.1 2014 yılında, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- TİM.F04.G01 Günlük olarak süpürülüp temizlenen mahalle sayısı 02- TİM.F04.G02 Belirli Cadde ve sokakların yıkanma sıklığı 03- TİM.F04.G03 Yıkanan Cadde ve Sokak sayısı 04- TİM.F04.G04 Ana arter süpürüldüğü gün sayısı 05- TİM.F04.G05 Süpürülüp temizlenen okul bahçesi sayısı 06- TİM.F04.G06 Süpürülen Cadde Sayısı 07- TİM.F04.G07 Süpürülen Sokak Sayısı 08- TİM.F05.G01 Araçlar ile süpürülen yol uzunluğu (km) 09- TİM.F05.G02 Alınan Süpürge Aracı Sayısı 10- TİM.F05.G03 Araç Sayısı 11- TİM.F06.G01 Pazar yerlerinin yıkama sıklığı 12- TİM.F06.G02 Yıkama Aracı sayısı Faaliyetler 04- Çok Sık Yararlanılan Kamusal Alanların Süpürme ve Temizlemesi 05- Araç İle Yolların Süpürülmesi 06- Yer Yıkama Faaliyeti % 100 2012 23 365 46 - 43 365 360 116 67 18.000 (km) 6 49 23 4 2013 23 365 46 - 43 365 360 116 67 18.000 (km) 6 49 23 4 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı 500.000 TL 1.000.000 TL 500.000 TL 2.000.000 TL Genel Toplam 117 % 100 % 100 2014 23 365 46 - 43 365 360 116 67 18.000 (km) 6 49 23 4 Toplam 500.000 TL 1.000.000 TL 500.000 TL 2.000.000 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek Hedef 2.6.4 Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik denetim ekibi her gün denetimi sürdürecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 2.6.4.1 2014 yılında Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik denetim ekibi her gün denetimi sürdürecektir. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 01- TİM.F07.G01 Temizlik Denetim Ekibinin Sayısı 2012 7 Kişi 2013 7 Kişi 2014 7 Kişi 365 Gün 365 Gün 365 Gün Performans Hedefi 02- TİM.F07.G02 Temizlik Denetim Ekibinin Denetlediği Gün Sayısı Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 07- Temizlik Denetimi Faaliyetleri 1.000.000,00 TL 1.000.000,00 TL Genel Toplam 1.000.000,00 TL 1.000.000,00 TL 118 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek Amaç 2.6.5 Hava Kalitesi kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak Hedef Yıllar Performans Hedefi 2.6.5.1 2014 yılında Hava Kalitesi kontrolünü sağlamaya yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Performans Göstergeleri 01 - TİM.F08.G01 Hava kirliliği oranı Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 - - 2014 İl Çevre Koruma Birliği tarafından yapıldığından dolayı 2014 yılında hedeflendirme yapılmamıştır. 2012 2013 2014 - - Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 08 – Hava kirliliğinin kontrolünün sağlanması Faaliyetleri 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL 119 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek 2.6.6 2014 yılına kadar temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi Hedef 2014 2.6.6.1 2014 yılında temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır. % 85 % 85 % 85 Performans Göstergeleri 01- TİM.F09.G01 Kamuya ait Hizmet Binalarının temizlenme yüzdesi 02- TİM.F10.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 03- TİM.F10.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 04- TİM.F10.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 05- TİM.F10.G04 Temizlik İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 06- TİM.F10.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi 2012 % 100 12 1 1 % 85 % 100 2013 % 100 8 1 1 % 85 % 100 2014 % 100 12 1 1 % 85 % 100 Faaliyetler Bütçe 09- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilen hizmet faaliyeti 10- Temizlik İşleri Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Genel Toplam 120 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 1.000.000,00 TL 1.000.000,00 TL 939.623,47 TL 939.623,47 TL 1.939.623,47 TL 1.939.623,47 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tahmini Bütçesi 16.395.317,30 TL 2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek 2.7.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapılmak suretiyle, 2014 yılına kadar yeşil alan miktarı % 30 oranında artırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Performans Hedefi 2.7.1.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapılmak suretiyle, 2014 yılında yeşil alan miktarı % 7,5 oranında artırılacaktır. Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 % 7,5 % 7,5 % 7,5 2012 2013 2014 Açıklamalar Park Bahçeler Müdürlüğü tahmini Bütçesi 15.123.855,60 TL Performans Göstergeleri 01- PBM.F01.G01 Belediyemiz Sınırları İçerisindeki Parkların ve Yeşil Alanların Korunması 02- PBM.F02.G01 Diğer kurumların destek verilen ağaçlandırma vb. kampanyası sayısı 03- PBM.F02.G02 Kampanyalarda halkın katılımı ile birlikte dikilen ağaç adedi 04- PBM.F02.G03 Yeni bitkisel materyaller ile ilgili yapılan araştırma sayısı 05- PBM.F03.G01 Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı (m²) 06- PBM.F04.G01 Yapım Yüzdesi 07- PBM.F04.G02 Maliyet Gerçekleşme Oranı 08- PBM.F04.G03 Süresinde Tamamlanma Oranı 09- PBM.F04.G04 Yapımın Projeye Uygunluk Oranı Faaliyetler % 100 4 500 4 5 % 100 % 100 % 100 % 100 Bütçe 100.000,00 TL 7.500,00 TL 25.000,00 TL 160.000,00 TL 01- Yeşil Alanların Korunması 02- Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri 03- Nitelikli bitkisel üretim kapasitenin artırılması faaliyetleri 04- 10 Adet park ve yeşil alan inşaası projesi 292.500,00 TL Genel Toplam 121 % 100 5 500 4 5 % 100 % 100 % 100 % 100 Kaynak İhtiyac Bütçe Dışı % 100 6 500 4 6 % 100 % 100 % 100 % 100 Toplam 100.000,00 TL 7.500,00 TL 25.000,00 TL 160.000,00 TL 292.500,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek Hedef 2.7.2 2014 yılına kadar 10 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır. Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 2.7.2.1 2014 yılında 2,5 hektar bir rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır. % 2,5 % 2,5 % 2,5 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- PBM.F05.G01 Hazırlanan peyzaj projesi sayısı 16 25 25 02- PBM.F05.G02 Rekreasyon Alanları yüzölçümü (m²) 0 150.000 150.000 03- PBM.F05.G03 İhale edilen proje sayısı 04- PBM.F06.G01 Yapım Yüzdesi 05- PBM.F06.G02 Maliyet Gerçekleşme Oranı 4 % 40 % 100 5 % 25 % 25 5 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 06- PBM.F06.G03 Süresinde Tamamlanma Oranı % 100 % 25 *Bilgisi Aktarılacak 07- PBM.F06.G04 Yapımın Projeye Uygunluk Oranı % 100 % 25 *Bilgisi Aktarılacak Performans Hedefi Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 05- Peyzaj ve Rekreasyon Projelerinin Hazırlanması Faaliyeti 30.000,00 TL 30.000,00 TL 06- Eskihisar Arpalık Mevkii Rekreasyon Alanı Düzenlenmesi 1.000.000,00 TL 1.000.000,00 TL 1.030.000,00 TL 1.030.000,00 TL Genel Toplam Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 122 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek Hedef 2.7.3 2014 yılına kadar, mevcut parkların deforme olan bozulmuş alanların tamamı yenilenerek, yeşil ve fonksiyonel alanların eksikleri tamamlanacaktır. Performans Hedefi 2.7.3.1 2014 yılında mevcut parkların deforme olan bozulmuş alanların %25'i yenilenerek, yeşil ve fonksiyonel alanların eksikleri tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- PBM.F07.G01 Bakımı yapılan park sayısı 02- PBM.F07.G02 Bakımı yapılan parkların toplam yüzölçümü (m²) 03- PBM.F07.G03 Yeni bir estetik anlayışla modernize edilen park sayısı 04- PBM.F08.G01 Bakımı yapılan mesire ve gezi alanları yüzölçümü (m²) 05- PBM.F09.G01 Bakımı yapılan trafik eğitim parkuru yüzölçümü 06- PBM.F10.G01 Kurulan otomatik sulama sistemi sayısı 07- PBM.F11.G01 Satın alınan bank adedi 08- PBM.F12.G01 Satın alınan pergole adedi 09- PBM.F13.G01 Satın alınan oyun grubu sayısı 10- PBM.F14.G01 Satın alınan spor grubu sayısı 11- PBM.F15.G01 Satın alınan aydınlatma direği adedi 12- PBM.F16.G01 Satın alınan aydınlatma armatürü sayısı 13- PBM.F17.G01 Meydanların ve parkların aydınlatılması yüzdesi 14- PBM.F18.G01 Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme vb.) projesi sayısı 15- PBM.F19.G01 İş bitirme dilekçelerinin sonuçlandırılma süresi Faaliyetler Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 25 % 25 % 25 2012 119 2.800.000 4 10.000 7.565 11 200 43 20 20 35 30 % 95 2013 125 135.834 3 55.000 7.565 20 2.000 % 95 2014 140 *Bilgisi Aktarılacak 3 *Bilgisi Aktarılacak 7.565 15 1.000 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak % 95 3 3 2 1 Gün 1 Gün 1 Gün Bütçe 07- Park Bakımı 08- Mesire Alanı Bakımı 123 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 4.500.000,00 TL 4.500.000,00 TL 400.000,00 TL 400.000,00 TL 09- Trafik Eğitim Parkuru Bakımı 150.00000 TL 150.00000 TL 10- Otomatik Sulama Sistemi Kurulması 50.000,00 TL 50.000,00 TL 11- Bank Satın Alınması 650.000,00 TL 650.000,00 TL 12- Pergole Satın Alınması 165.000,00 TL 165.000,00 TL 13- Oyun Grubu Satın Alınması 800.000,00 TL 800.000,00 TL 1.200.000,00 TL 1.200.000,00 TL 15- Aydınlatma Direği Satın Alınması 260.000,00 TL 260.000,00 TL 16- Aydınlatma Armatürü Satın Alınması 200.000,00 TL 200.000,00 TL 17- Aydınlatma Direği Dikimi Faaliyeti 300.000,00 TL 300.000,00 TL 30.000,00 TL 30.000,00 TL 25.000,00 TL 25.000,00 TL 8.730.000,00 TL 8.730.000,00 TL 14- Spor Grubu Satın Alınması 18- Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme vb.) proje üretimi 19- Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme vb.) proje uygulaması Genel Toplam Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 124 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek 2.7.4 Bitkilerin sulanması, biçilmesi, budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik olarak sürekli yapılacaktır. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 2.7.4.1 2014 yılında bitkilerin sulanması, biçilmesi, budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik olarak yapılacaktır. Performans Göstergeleri 01- PBM.F20.G01 Yeşil alanlar için kullanılan su miktarı (ton) 02- PBM.F21.G01Çim biçme periyodu 03- PBM.F21.F02 Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik periyodu Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 % 100 % 100 % 100 2012 300.000 21 Gün 6 Ay 2013 4.833 21 Gün 6 Ay 2014 *Bilgisi Aktarılacak 21 Gün 6 Ay Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Faaliyetler Bütçe 20- Sulama Faaliyeti 2.250.000,00 TL 2.250.000,00 TL 100.000,00 TL 100.000,00 TL 2.350.000,00 TL 2.350.000,00 TL 21- Biçme, Budama, İlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyetleri Genel Toplam Toplam Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 125 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek Hedef 2.7.5 2014 yılına kadar cadde ve rekreasyon alanlarında 50.000 fidan dikilecektir. Performans Hedefi 2.7.5.1 2014 yılında cadde ve rekreasyon alanlarında 12.500 fidan dikilecektir. Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 12.500 12.500 12.500 Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- PBM.F22.G01 Temin edilen sera toprağı miktarı (Ton) 02- PBM.F22.G02 Temin edilen saha toprağı metreküp 03- PBM.F22.G03 Temin edilen gübre miktarı 04- PBM.F23.G01 Satın alınan fidan adedi 05- PBM.F23.G02 Satın alınan çalı adedi 06- PBM.F24.G01 Dikilen fidan adedi 07- PBM.F24.G02 Dikilen çalı adedi 08- PBM.F24.G03 İskânla dikilen fidan adedi 2012 2.100 50.000 575 1.000 2.620 10.000 15.500 10.068 Faaliyetler Bütçe 2013 2.100 50.000 600 10.000 10.000 4.000 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 2014 2.100 Ton 75.000 600 Ton *Bilgisi Aktarılacak 10.000 Adet 10.000 Adet 10.000 Adet *Bilgisi Aktarılacak Toplam 22- Sera Toprağı Hazırlanması Faaliyetleri 210.000,00 TL 210.000,00 TL 23- Fidan Satın alınması Faaliyetleri 60.000,00 TL 60.000,00 TL 24- Fidan Dikimi Faaliyeti 100.000,00 TL 100.000,00 TL Genel Toplam 370.000,00 TL 370.000,00 TL 126 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek Hedef 2.7.6 2014 yılına kadar 1.000.000 adet mevsimlik çiçek dikilecektir. Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 2.7.6.1 2014 yılında 250.000 adet mevsimlik çiçek dikilecektir. 250.000 Yıllar Tahmin 2013 250.000 Hedef 2014 250.000 Adet Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- PBM.F25.G01 Çim ekilen alan yüzölçümü 02- PBM.F26.G01 Yetiştirilip şaşırtılan yazlık çiçek adedi 03- PBM.F27.G01 Satın alınan yazlık ve kışlık çiçek adedi 04- PBM.F27.G02Satın alınan soğanlı bitki adedi 05- PBM.F28.G01 Dikilen yazlık ve kışlık çiçek adedi 06- PBM.F28.G02 Dikilen lale soğanı miktarı 2012 2013 2014 833 5.000 22.500 153.000 22.500 153.500 2.600 300.000 153.000 300.000 153.000 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Faaliyetler Bütçe 25- Çim Ekim Faaliyetleri 100.000,00 TL 100.000,00 TL 26- Çiçek Yetiştirilmesi Faaliyetleri 60.000,00 TL 60.000,00 TL 27- Çiçek Satın alınması Faaliyetleri 250.000,00 TL 250.000,00 TL 28- Çiçek Dikimi Faaliyetleri 250.000,00 TL 250.000,00 TL Genel Toplam 660.000,00 TL 660.000,00 TL 127 Toplam İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek Hedef 2.7.7 2014 yılına kadar idari bina yenilenecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 2.7.7.1 2014 yılında idari bina % 25 oranında yenilenecektir. % 25 % 25 % 25 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 - - *Bilgisi Aktarılacak Performans Hedefi 01- PBM.F29.G01 Yapım Yüzdesi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 29- İdari Binanın Yenilenmesi Projesi 20.000,00 TL 20.000,00 TL Genel Toplam 20.000,00 TL 20.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 128 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek 2.7.8 2014 yılına kadar park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 2.7.8.1 2014 yılında park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. % 89 % 85 % 85 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- PBM.F30.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 12 8 12 Adet 02- PBM.F30.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 5 5 5 Gün 3 % 89 3 % 85 3 Gün % 85 - % 100 % 100 Performans Hedefi 03- PBM.F30.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 04- PBM.F30.G04 Park ve Bahçeler Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 05- PBM.F30.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 30- Park ve Bahçeler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 2.942.817,30 TL 2.942.817,30 TL Genel Toplam 2.942.817,30 TL 2.942.817,30 TL 129 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Amaç Hedef Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 836.632,44 TL 3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak 3.1.1 2014 yılına kadar; 2500 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir. Gerçekleşme 2012 900 Adet Performans Hedefi 3.1.1.1 2014 yılında 615 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir. Performans Göstergeleri 2012 01- RDM.F01.G01 Sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuru sayısı 02- RDM.F01.G02 Verilen sıhhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı sayısı 03- RDM.F01.G03 Sıhhi işyeri ruhsatı verilme süresi 04- RDM.F01.G04 Gayri sıhhi müessese açılış ruhsat başvuru sayısı 05- RDM.F01.G05 Verilen gayri sıhhi müessese açılış ruhsatı sayısı 06- RDM.F01.G06 Gayri sıhhi müessese işyeri ruhsatı verilme süresi 07- RDM.F01.G07 Umuma açık işyeri ruhsatı başvuru sayısı 08- RDM.F01.G08 Verilen umuma açık işyeri ruhsatı sayısı 09- RDM.F01.G09 Umuma mahsus işyeri ruhsat verilme süresi 10- RDM.F01.G10 Güncellenen ruhsat sayısı 11- RDM.F01.G11 Verilen mesul müdür belgesi sayısı 12- RDM.F01.G12 Verilen tatil ruhsatı (Pazar günleri açma) sayısı 13- RDM.F01.G13 Düzenlenen canlı müzik izin belge sayısı 14- RDM.F01.G14 Tahsil edilen hizmet bedeli tutarı Yıllar Tahmin 2013 846 Adet 2013 804 Adet 695 Adet 1 Gün 226 Adet 148 Adet 5 Gün 63 Adet 57 Adet 30 Gün 205 Adet 19 Adet 172 Adet 9 Adet 465.299,00 TL 700 Adet 650 Adet 1 Gün 185 Adet 135 Adet 5 Gün 65 Adet 61 Adet 30 Gün 90 Adet 22 Adet 900 Adet 3 Adet 1.003.208,00 TL Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı 25.000,00 TL Faaliyetler 1- Ruhsat faaliyetleri 25.000,00 TL Genel Toplam 130 Hedef 2014 900 Adet 2014 870 Adet 750 Adet 1 Gün 200 Adet 160 Adet 5 Gün 85 Adet 75 Adet 30 Gün 100 Adet 25 Adet 600 Adet 10 Adet 950.000,00 TL Toplam 25.000,00 TL 25.000,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Gebze Belediyesi 3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak 3.1.3 Gebze’nin tamamında Çevresel temizlik bilinci aşılanacaktır. Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 3.1.3.1 2013 yılında Gebze’nin tamamında Çevresel temizlik bilincini aşılanmaya başlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- RDM.F02.G01 Çevre Eğitimi kapsamında bilgilendirilen kişi sayısı 02- RDM.F03.G01 Gürültü ölçüm sayısı 03- RDM.F04.G01 Toplanan ambalaj atığı miktarı 04- RDM.F04.G02 Toplanan atık pil miktarı 05- RDM.F04.G03 Toplanan elektronik atık miktarı 06- RDM.F05.G01 Alo moloz hattı kapsamında toplanan moloz miktarı 07- RDM.F06.G01 Bitkisel atık yağ üreten işyeri denetim sayısı 08- RDM.F06.G02 Bitkisel atık yağ ölçüm sayısı (Kg) 09- RDM.F06.G03 Toplanan bitkisel atık yağ miktarı 10- RDM.F07.G01 2872 sayılı çevre kanununa göre idari yaptırım karar sayısı 11- RDM.F07.G02 5326 sayılı kabahatler kanununa göre idari yaptırım karar sayısı 12- RDM.F07.G03 3194 sayılı imar kanununa göre idari yaptırım karar sayısı 2012 12.205 Kişi 94 Adet 3.968 Kg 3.039 Kg 4.133 Kg 217 85 Kg 18.662 Kg 29 534 16 Faaliyetler 02- Çevre eğitimi ve bilgilendirme faaliyeti 03- Gürültü Ölçüm Faaliyetleri 04- Kaynakta ayrıştırma ve geri dönüşüm faaliyetleri 05- Moloz ve alım nakil faaliyetleri, 06- Bitkisel atık yağ denetim faaliyeti 07- Suçun önlenmesi faaliyetleri 2013 16.661 Kişi 95 Adet 5.000 Kg 4.500 Kg 5.000 Kg 5.000 Kg 230 60 Kg 2.000 Kg 2 78 4 2014 20.000 Kişi 100 Adet 6.000 Kg 5.000 Kg 5.500 Kg 5.500 Kg 250 70 Kg 2.500 Kg *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı 100.000,00 TL 5.000,00 TL 30.000,00 TL 5.000,00 TL 30.000,00 TL 10.000,00 TL Toplam 100.000,00 TL 5.000,00 TL 30.000,00 TL 5.000,00 TL 30.000,00 TL 10.000,00 TL 180.000,00 TL Genel Toplam 131 180.000,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Gebze Belediyesi 3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak 3.1.4 Belediye Sınırları İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğin Sağlayıp Korumak; suç oranının her yıl en az %1 azalmasına katkı sağlanacaktır. Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 3.1.4.1 2014 yılında ruhsat ve denetim hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- RDM.F08.G01 Encümen kararlarının sonuçlandırılma süresi 02- RDM.F09.G01 Personel Bilinçlendirme eğitim seminer sayısı 03- RDM.F10.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 04- RDM.F10.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 05- RDM.F10.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 06- RDM.F10.G04 Ruhsat ve Denetim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 07- RDM.F10.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler % 85 % 85 % 85 2012 30 Gün 6 Adet 12 Adet 15 Gün 2013 30 Gün 2 Adet 8 Adet 15 Gün 2014 30 Gün 7 Adet 12 Adet 15 Gün 15 Gün 15 Gün 15 Gün % 89 % 85 % 85 - % 100 % 100 Bütçe 08- Tebliğat, ilan, tahkikat ve bilgilendirme faaliyetleri Hedef 2014 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 10.000,00 TL 10.000,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 10- Ruhsat ve Denetim Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 616.632,44,00 TL 616.632,44,00 TL Genel Toplam 631.632,44,00 TL 631.632,44,00 TL 09- Personelin Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri 132 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Amaç Hedef Performans Hedefi 3.1.2.1 2014 yılında 1.500 adet işyeri denetimi yapılacaktır. Zabıta Müdürlüğü Bütçesi: 14.004.076,40 TL 3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak 3.1.2 2014 yılına kadar 10.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 2.895 1.500 1.500 Performans Göstergeleri 01- ZAM.F01.G01 Denetlenen umuma mahsus işyeri sayısı 02- ZAM.F01.G02 Denetlenen gayri sıhhi işyeri sayısı 03- ZAM.F01.G03 Denetlenen sıhhi işyeri sayısı 2012 1.008 624 2.778 2013 410 300 850 2014 400 215 800 04- ZAM.F01.G04 Denetlenen Pazar yeri sayısı 27 27 27 05- ZAM.F01.G05 Pazarcı esnafı denetim sayısı 5.022 2.100 450 20 5.500 *Bilgisi Aktarılacak 1 1 1 Gün 06- ZAM.F02.G01 Verilen pazar tezgâh kurma belgesi sayısı 07- ZAM.F02.G02 Pazar yeri tahsis belgeleri hazırlanma süresi Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 01- Denetim Hizmetleri 100.000,00 TL 100.000,00 TL 02- Pazar Yeri Tahsis Belgesi Verilmesi 100.000,00 TL 100.000,00 TL Genel Toplam 200.000,00 TL 200.000,00 TL 133 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Hedef Gebze Belediyesi 3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak 3.1.4 Belediye Sınırları İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğin Sağlayıp Korumak; suç oranının her yıl en az %1 azalmasına katkı sağlanacaktır. Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 3.1.4.1 Belediye Sınırları İçerisinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Güvenliğin Sağlayıp Korumak; suç oranının 2014 yılında en az %1 azalmasına katkı sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- ZAM.F03.G01 Trafik Eğitimi verilen öğrenci sayısı 02- ZAM.F04.G01 Araç sayısı 03- ZAM.F05.G01 Zabıta Müdürlüğünde kullanmak için kiralanacak araç sayısı 04- ZAM.F06.G01 Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar için tutulan zabıta varakası sayısı (1608 zabıt varakası uygulaması) 05- ZAM.F06.G02 5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde kesilen ceza sayısı 06- ZAM.F06.G03 5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde kesilen ceza tutarı 07- ZAM.F06.G04 394 sayılı hafta tatili kanununa muhalefet tutanağı sayısı 08- ZAM.F06.G05 3194 / 40 sayılı imar kanunu ihlal edenlere düzenlenen ihbar zabtı sayısı 09- ZAM.F06.G06 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanununa göre tutulan tutanak sayısı 10- ZAM.F06.G07 Önlenen seyyar satıcı sayısı 11- ZAM.F06.G08 Önlenen Dilenci sayısı 12- ZAM.F06.G09 Men edilen (mühürlenen)işyeri sayısı 13- ZAM.F06.G10 İmhası yapılan gıda maddeleri kg/Adet 14- ZAM.F07.G01 Güvenliği sağlanan bina sayısı 15- ZAM.F07.G02 Güvenliği sağlanan alan sayısı 134 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 %1 %1 %1 2012 2013 2014 6.415 3 20 2.500 3 14 829 810 5.500 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 534 197.799 - 270 47.500 410 16 3 846 48 47 2.100 18 12 10 21 106 18 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 18 18 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 16- ZAM.F07.G03 Güvenliği sağlanan alan yüz ölçümü 152.514 142.510 17- ZAM.F07.G04 Güvenliği sağlanan bina yüz ölçümü 93.500 58.700 135 135 18- ZAM.F07.G05 Bina ve alan güvenliğinde görevli personel sayısı *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe 350.000,00 TL Bütçe Dışı Toplam 350.000,00 TL 03 - Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri 600.000,00 TL 600.000,00 TL 100.000,00 TL 100.000,00 TL 100.000,00 TL 100.000,00 TL 6.000.000,00 TL 6.000.000,00 TL 7.150.000,00 TL 7.150.000,00 TL 04 - Belediye hizmet araçlarının yönetimi 05 - Zabıta Müdürlüğünde kullanmak için araç alımı 06 - Suçun Önlenmesi Faaliyetleri 07 - Önemli bina ve alanların güvenliğinin sağlanması faaliyetleri Genel Toplam Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 135 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak Hedef 3.1.5 Mevcut donanım ve zabıta ekipmanları en az %25 oranında modernize edilecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 3.1.5.1 2014 yılında mevcut donanım ve zabıta ekipmanları en az %5 oranında modernize edilecektir.. %5 %5 %5 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 4 4 4 Performans Hedefi 01 - ZAM.F08.G01 Zabıta karakol (Nokta) sayısı Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 08 - Zabıta Karakolları 3.300.000,00 TL 3.300.000,00 TL Genel Toplam 3.300.000,00 TL 3.300.000,00 TL 136 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak 3.1.6 2014 yılına kadar zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Gerçekleşme Performans Hedefi 2012 3.1.6.1 2014 yılında zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- ZAM.F09.G01 Encümen kararlarının sonuçlandırılma süresi 02- ZAM.F09.G02 Askeri tahkikatların sonuçlandırılma süresi 03- ZAM.F09.G03 Askeri aile tahkikatı Adeti 04- ZAM.F09.G04 Mali tahkikatların sonuçlandırılma süresi 05- ZAM.F09.G05 Mali Durum Tahkikatı Adeti 06- ZAM.F10.G01 Personel Bilinçlendirme eğitim seminer sayısı 07- ZAM.F11.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 08- ZAM.F11.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 09- ZAM.F11.G03 Zabıta Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 10- ZAM.F11.G04 Şehirlerarası Otobüs Terminallerinden çıkış yapan yolcu sayısı 11- ZAM.F11.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi % 85 2012 15 3 3 6 12 3 82,6 314.697 Kişi - Faaliyetler 09- Tebliğat, ilan, Tahkikat ve bilgilendirme faaliyetleri 10- Personelin Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri 11- Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Bütçe 101.100 TL 100.000 TL 3.152.976,40 TL Genel Toplam 3.354.076,40 TL Yıllar Tahmin Hedef 2013 % 85 2013 15 3 60 3 900 1 56 3 % 85 175.000 Kişi % 100 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 2014 % 85 2014 15 Gün 3 Gün *Bilgisi Aktarılacak 3 Gün *Bilgisi Aktarılacak 3 125 3 Gün % 85 *Bilgisi Aktarılacak % 100 Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 137 Toplam 101.100 TL 100.000 TL 3.152.976,40 TL 3.354.076,40 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Amaç Hedef Sağlık İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 1.307.610,48 TL 3.2 İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak kentlilerin sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak 3.2.1 Polikliniklerde asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulması sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 3.2.1.1 2014 yılında asgari standartların sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulmasına devam edecektir. % 50 % 75 % 90 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- SİM.F01.G01 Yapım yüzdesi % 50 % 75 % 90 02- SİM.F01.G02 Asgari standartların sağlanması oranı % 50 % 75 % 90 Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 01- Fiziki ortamların standartlara uygunluğunun sağlanması faaliyeti 2.000,00 TL 2.000,00 TL Genel Toplam 2.000,00 TL 2.000,00 TL 138 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 3.2 İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak kentlilerin sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak Hedef 3.2.2 Laboratuvar kapasitesini artırmak Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 3.2.2.1 2014 yılında laboratuvar kapasitesi arttırılmaya devam edecektir. % 50 % 75 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- SİM.F02.G01 Yapım Yüzdesi % 50 % 75 % 100 02- SİM.F02.G02 Süresinde Tamamlanma Oranı % 50 % 75 % 100 03- SİM.F02.G03 Laboratuvarın Kapasitesinin Artışı Oranı % 50 % 75 % 100 Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 02- Laboratuvar Kapasitesinin Arttırılması Projesi 13.000,00 TL 13.000,00 TL Genel Toplam 13.000,00 TL 13.000,00 TL 139 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 3.2 İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak kentlilerin sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak Hedef 3.2.3 Her yıl, tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir. Yıllar Performans Hedefi 3.2.3.1 2014 yılında tüm personel temel sağlık kontrolünden geçirilecektir. Performans Göstergeleri 01- SİM.F03.G01 Personele yönelik grip aşısı sayısı 02- SİM.F03.G02 Laboratuvar tetkikleri sayısı 03- SİM.F03.G03 Personele yönelik temel sağlık taraması sayısı Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Tüm Personel Tüm Personel Tüm Personel 2012 1 Adet 2.358 Adet 1 Adet 2013 1 Adet 488 Adet 1 Adet 2014 1 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1 Adet Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 03- İşyeri hekimliği faaliyeti 2.000,00 TL 2.000,00 TL Genel Toplam 2.000,00 TL 2.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 140 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.2 İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak kentlilerin sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak 3.2.4 2014 yılına kadar sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 3.2.4.1 2014 yılında sağlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. % 91 % 85 % 85 Performans Göstergeleri 01- SİM.F04.G01 Poliklinik hizmeti alan hasta sayısı 02- SİM.F04.G02 Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen hasta sayısı 03- SİM.F04.G03 Verilen hemşirelik hizmetleri (tansiyon ölçümü, enjeksiyon, pansuman vs.) sayısı 04- SİM.F04.G04 Defin Ruhsatı sayısı 05- SİM.F05.G01 Ambulans ile şehiriçi ve şehirdışı nakledilen hasta sayısı 06- SİM.F06.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 07- SİM.F06.G02 Gelen talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 08- SİM.F06.G03 Sağlık İşleri Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 09– SİM.F06.G04 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi 2012 3.719 Kişi 883 Kişi 2013 2.407 Kişi 279 Kişi 2014 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 1.802 Kişi 898 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 392 Kişi 1.509 Kişi 12 Adet 1 Gün % 91 - 188 Kişi 256 Kişi 8 Adet 1 Gün % 85 % 100 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 12 Adet 1 Gün % 85 % 100 Performans Hedefi Açıklama Faaliyetler Bütçe 5.000,00 TL 04- Toplum sağlığı faaliyetleri ve Poliklinik Hizmetleri faaliyeti 05- Ambulans ile Hasta Nakli Faaliyeti Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 5.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 06- Sağlık İşleri Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyeti 1.282.610,48 TL 1.282.610,48 TL Genel Toplam 1.290.610,48 TL 1.290.610,48 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 141 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Amaç Hedef Veteriner İşleri Müdürlüğü Tahmini Bütçesi 1.013.434,07 TL 3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak 3.3.1 Sokak hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan kısırlaştırılıp aşılanacaktır. Yıllar Performans Hedefi 3.3.1.1 Sokak hayvanları ile mücadele kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan kısırlaştırılıp aşılanacaktır. Performans Göstergeleri 01- VİM.F01.G01 Toplanan başıboş hayvan sayısı 02- VİM.F01.G02 Sahiplendirilen Sokak hayvanı sayısı 03- VİM.F01.G03 Başıboş hayvan şikâyetlerinde azalma oranı 04- VİM.F02.G01 Sokak hayvanlarının asgari popülasyonda tutunabilmesi için kısırlaştırılan hayvan sayısı 05- VİM.F03.G01 Sokak Hayvanlarının Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması Yapılan Aşı Sayısı (kuduz, parazit v.s.) Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 300 Adet 300 Adet 300 Adet 2012 1.759 Adet 2013 1.050 Adet 2014 1.850 Adet 47 Adet 30 Adet 55 Adet %5 %5 %5 624 Adet 430 Adet 650 Adet 624 Adet 430 Adet 650 Adet Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe 01- Başıboş Hayvanların Toplanıp Sahiplendirilmesi 02- Hayvan kısırlaştırılması faaliyeti 03- Hayvan aşılama ve rehabilitasyonu faaliyeti Genel Toplam 142 Bütçe Dışı Toplam 15.000,00 TL 15.000,00 TL 27.000,00 TL 27.000,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 47.000,00 TL 47.000,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak Hedef 3.3.2 Halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele çerçevesinde her mahalle her yıl 10 günlük periyotlarla ilaçlanacaktır. Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 3.3.2.1 Halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele çerçevesinde her mahalle 2014 yılında 10 günlük periyotlarla ilaçlanacaktır. 10 Gün Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 10 Gün 10 Gün Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- VİM.F04.G01 İlaçlanan açık alan yüzölçümü (larva, uçkun, haşere, kene ve sivrisinek oluşumuna neden olan kaynaklar üzerindeki çalışılan alanlar) 02- VİM.F04.G02 Şehirde yaz aylarında haşere kontrol ve ilaçlaması yapılan mahalle sayısı 03- VİM.F04.G03 İlaçlanan kapalı alan sayısı (ev, işyeri ) 04 -VİM.F04.G04 İlaçlama sonucu haşere şikâyetinin azaltılması 05- VİM.F04.G05 Tespit edilen zoonoz hastalığı vakası sayısı 06- VİM.F04.G06 Salgın hastalıklar ile ilgili haberleşilen ve koordineli çalışılan kurum sayısı 07- VİM.F04.G07 Hayvan Sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim etkinliği sayısı 08- VİM.F05.G01 Kamu kurumlarının dezenfeksiyonu sayısı Faaliyetler 2012 2013 2014 5.500 5.500 5.500 22 Mahalle 22 Mahalle 22 Mahalle 64 Adet % 10 - *Bilgisi Aktarılacak % 10 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak % 10 *Bilgisi Aktarılacak 3 Adet 3 Adet 3 Adet - Yeni Gösterge 1 275 300 300 Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 04- Haşere, insektisit, zoonoz hastalıklar vb. ile mücadele edilmesi 57.000,00 TL 57.000,00 TL 05- Kurum Dezenfeksiyonu 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 67.000,00 TL 67.000,00 TL 143 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak 3.3.3 2014 yılına kadar 2 adet yeni modern kurban satış yeri yapılarak, kurban için gelen tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 3.3.3.1 2014 yılında 1 adet yeni modern kurban satış yeri yapılarak, kurban için gelen tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- VİM.F06.G01 Müşahede altına alınan hayvan sayısı 02- VİM.F06.G02 Tedavi edilen sahipli hayvan sayısı 03- VİM.F06.G03 Tedavi edilen sokak hayvanı sayısı 04- VİM.F07.G01 Kurban Kesim yeri yapımı 05- VİM.F07.G02 Kurban Kesim yeri Bakım ve Onarımı 06- VİM.F07.G03 Muayene Edilen Kurbanlık Hayvan Sayısı 07- VİM.F07.G04 Kaçan ve Saldırgan Hayvanları Yakalama Timinin yakaladığı hayvan sayısı 08- VİM.F07.G05 Kurban Kesim ve Satış Yer. Dezenfeksiyon 09- VİM.F07.G06 Kurban Kesim Yerlerinde Kesilen Hayvan Sayısı Faaliyetler 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2012 31 Adet 140 Adet 58 Adet 2 Adet 2 Adet 11.422 Adet 2013 10 Adet 85 Adet 40 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 2014 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 32 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 2 1.600 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Bütçe 06- Hayvan Tedavisi Faaliyetleri 07- Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi Genel Toplam Hedef 2014 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 77.025,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 82.025,00 TL 82.025,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 144 Toplam 77.025,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak 3.3.4 2010 yılından itibaren istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun görülenlere en fazla 1 gün içerisinde hayvanları için menşei şahadetnamesi verilecektir. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi Hedef 2014 3.3.4.1 2014 yılında istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun görülenlere en fazla 1 gün içerisinde hayvanları için menşei şahadetnamesi verilecektir. 1 Gün 1 Gün 1 Gün Performans Göstergeleri 01- VİM.F08.G01 Kayıt altına alınan sahipli hayvanların sayısı 02- VİM.F08.G02 Kayıt altına alınan sokak hayvanlarının sayısı 03- VİM.F09.G01 Menşei şahadetname verilmesi 04- VİM.F09.G02 Kayıt altına alınan hayvan sayısı(sahipli ve sokak hayvanları sayısı) 2012 103 Adet 526 Adet 727 Adet 2013 105 Adet 430 Adet 535 Adet 2014 120 Adet 650 Adet 770 Adet Açıklama Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 08- Hayvanların Kayıt Altına Alınması 10.000,00 TL 10.000,00 TL 09- Hayvan hareketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi 10.000,00 TL 10.000,00 TL Genel Toplam 20.000,00 TL 20.000,00 TL 145 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak 3.3.5 2014 yılına kadar, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satış yerleri ve lokantalar yılda en az 2 kez denetlenecektir. Amaç Hedef Yıllar Gerçekleşme 2012 Tahmin 2013 Hedef 2014 2 Kez 2 Kez 2 Kez 2012 2013 2014 01- VİM.F10.G01 Eğitilerek belgelendirilen kesim elemanı sayısı - *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 02- VİM.F10.G02 Hayvan kesim elemanı yetiştirilen kurs sayısı 03- VİM.F11.G01 Ev ve süs hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirildiği etkinlik sayısı 04- VİM.F12.G01 Et ve süt ürünlerini ile her türlü gıda denetimi sayısı - *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak - *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 463 Adet 230 Adet *Bilgisi Aktarılacak Performans Hedefi 3.3.5.1 2014 yılında belediye sınırları içerisinde bulunan tüm et satış yerleri ve lokantalar yılda en az 2 kez denetlenecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri Faaliyetler 10- Hayvan kesim elemanının eğitimi ve yetiştirilmesi faaliyeti 11- Ev ve süs hayvanları satan işyerleri sahiplerinin bilgilendirilmesi, denetlenmesi ve belgelendirilmesi 12- Et ve süt ürünlerini ile her türlü gıda denetimi faaliyeti Genel Toplam Bütçe 5.000,00 TL Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı 5.000,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 15.000,00 TL 15.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 146 Toplam 5.000,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak 3.3.6 2014 yılına kadar veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Amaç Hedef Performans Hedefi 3.3.6.1 2014 yılında veteriner hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 2012 2013 2014 % 87,5 % 85 % 85 2012 12 Adet 2013 12 Adet 2014 12 Adet % 90 % 90 % 90 2 Gün % 100 2 Gün % 87,5 - 2 Gün % 100 2 Gün % 85 % 100 2 Gün % 100 2 Gün % 85 % 100 Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- VİM.F13.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 02- VİM.F13.G02 Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı 03- VİM.F13.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 04- VİM.F13.G04 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi 05- VİM.F13.G05 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 06- VİM.F13.G06 Veterinerlik Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 07- VİM.F13.G07 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler Bütçe 13- Veterinerlik Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Genel Toplam 147 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 782.409,07 TL 782.409,07 TL 782.409,07 TL 782.409,07 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 4.333.526,44 TL 3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini artırmak 3.4.1 Belediyemize gelen şikâyet ve taleplerin en fazla iki gün içinde cevaplandırılması sağlanacaktır. İdare Adı: Gebze Belediyesi Amaç Hedef Performans Hedefi 3.4.1.1 2014 yılında Belediyemize gelen şikâyet ve taleplerin en fazla iki gün içinde cevaplandırılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- BYHİM.F01.G01 Müdürlüğümüzle alakalı şikâyetlere cevap verme süresi 02- BYHİM.F01.G02 Vatandaşlardan gelen dilekçe ile başvuru sayısı 03- BYHİM.F01.G03 E-mail yolu ile gelen başvuru sayısı 04- BYHİM.F01.G04 Vatandaştan gelen dilekçelerin ilgili birimlere havalesini yapma süresi 05- BYHİM.F01.G05 Belediyemiz adına gönderilen bilgilendirme amaçlı sms sayısı 06- BYHİM.F01.G06 Vatandaşlarla Düzenlenen toplantı sayısı 07- BYHİM.F01.G07 Yapılan sağlıklı yaşam yürüyüşü sayısı Faaliyetler Gerçekleşme 2012 Yıllar Tahmin 2013 Hedef 2014 2 Gün 2 Gün 2 Gün 2012 2 Gün 8 Saat 21.804 Adet 1 Gün 3.461.132 Adet 2013 2 Gün 8 Saat 18.032 Adet 1 Gün 1.939.140 Adet 2014 2 Gün 8 Saat *Bilgisi Aktarılacak 1 Gün *Bilgisi Aktarılacak 30 Adet 11 Adet *Bilgisi Aktarılacak - 4 Adet 25 Adet Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 01- Beyaz Masa Faaliyetleri 50.000,00 TL 50.000,00 TL Genel Toplam 50.000,00 TL 50.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 148 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini arttırmak Hedef 3.4.3 Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200, görsel basında 20, Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır. Performans Hedefi Yıllar Gerçekleşme 2012 Tahmin 2013 1 Kez 1 Kez 1 Kez 2012 2013 2014 3.4.3.1 2014 yılında en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200, görsel basında 18, Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır. Hedef 2014 Performans Göstergeleri 01- BYHİM.F02.G01 Belediye çalışmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması için hazırlanan haber bülteni sayısı 02- BYHİM.F02.G02 Belediye ile İlgili Yerel Basında Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı 1.178 Adet 655 Adet *Bilgisi Aktarılacak 12.977 Adet 10.361 Adet 6.000 Adet 03- BYHİM.F02.G03 Belediye ile İlgili Ulusal Basında Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı 04- BYHİM.F02.G04 Yayınların Olumluluk Yüzdesi 444 Adet % 89 450 Adet % 89 200 Adet % 85 Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 02- Haber alınması ve haber hazırlanması, yayınlanması ve izlenmesi faaliyeti 45.000,00 TL 45.000,00 TL Genel Toplam 45.000,00 TL 45.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 149 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini arttırmak Hedef 3.4.4 Yılda en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 1 Adet 1 Adet 1 Adet Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- BYHİM.F03.G01 Belediyenin Genel Vatandaş memnuniyeti oranı % 86 Yılsonunda Verisi Girilecektir. % 85 1 Adet 1 Adet 1 Adet Performans Hedefi 3.4.4.1 2014 yılında en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir. 02- BYHİM.F03.G02 Düzenlenen Anket Sayısı Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 03- Anketlerin düzenlenmesi faaliyeti 11.000,00 TL 11.000,00 TL Genel Toplam 11.000,00 TL 11.000,00 TL 150 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç Hedef Performans Hedefi 3.4.3.1 2014 yılında en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200, görsel basında 18, Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır. Performans Göstergeleri 01- BYHİM.F04.G01 Açılışlarda ve özel günlerde kullanılan toplam pankart metrekaresi 02- BYHİM.F04.G02 Belediye Faaliyetleri Konusunda ve Halkı Bilgilendirilmesine Yönelik Olarak Dağıtılan Broşür Sayısı 03- BYHİM.F04.G03 Billboard Ve Slip Gibi Dış Mekân Medyalarından Yayınlanan Afiş Sayısı 04- BYHİM.F04.G04 Belediyeyle İlgili Yerel Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı 05- BYHİM.F04.G05 Belediyeyle İlgili Ulusal Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı 06- BYHİM.F04.G06 Düzenlenen basın toplantı sayısı 07- BYHİM.F04.G07 Belediye Başkanı için hazırlanan Radyo-TV programlarına katılımı ile ilgili bilgi ve doküman sayısı 08- BYHİM.F04.G08 İnternet sitelerinde yayınlanan haber sayısı Faaliyetler 3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini arttırmak 3.4.3 Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200, görsel basında 20, Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 Yerel basında 6.000 Yerel basında 6.000 Yerel basında 6.000 Ulusal Ulusal basında 200 Ulusal basında 200 basında 200 Görsel basında 18 Görsel basında 18 Görsel basında 18 2012 172.084 m² 2013 6.000 m² 2014 *Bilgisi Aktarılacak 23.770 Adet 35.000 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1.974 Adet 2.126 Adet *Bilgisi Aktarılacak 494 Adet 17 Adet 9 Adet 338 Adet 27 Adet 4 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 6 Adet 14 Adet 5 Adet 10 Adet 7.163 Adet 6.166 Adet *Bilgisi Aktarılacak Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 04- Belediye tanıtıcı afiş, bilboard, broşür, kitap ve süreli yayın hazırlanması faaliyeti 100.000,00 TL 100.000,00 TL Genel Toplam 100.000,00 TL 100.000,00 TL Not: Not* Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 151 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak Hedef 3.6.1 Her yıl için en az maddi imkânı yetersiz olan 400 çocuğa sünnet etkinliği ve 400 öğrenciye okul kıyafet yardımı yapılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 3.6.1.1 Her yıl için en az maddi imkânı yetersiz olan 400 çocuğa sünnet etkinliği ve 400 öğrenciye okul kıyafet yardımı yapılacaktır. 400 Kişi 400 Kişi 400 Kişi Performans Göstergeleri 01- BYHİM.F05.G01 Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı 02- BYHİM.F06.G01 Okul malzemesi yardımı başvuru sayısı 03- BYHİM.F06.G02 Yapılan okul malzemesi yardım sayısı 2012 564 Adet 50 Kişi 50 Kişi 2013 569 Adet Yılsonunda Verisi Girilecektir. 2014 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Performans Hedefi Yılsonunda Verisi Girilecektir. Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 05- Çocukların Sünnet Ettirilmesi 100.000,00 TL 100.000,00 TL 06- Çocuklara okul kıyafeti verilmesi 100.000,00 TL 100.000,00 TL Genel Toplam 200.000,00 TL 200.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 152 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak Hedef 3.6.2 Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyanların en az % 40’na durumlarına uygun maddi veya nakdi yardım yapılacak sosyal belediyecilik ile ilgili gerekli hizmet binaları tesis edilecektir. Gerçekleşme Performans Hedefi 3.6.2.1 2014 yılında belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyanların en az %40’na durumlarına uygun maddi veya nakdi yardım yapılacaktır. Yıllar Tahmin Hedef 2012 2013 2014 % 40 % 40 % 40 2012 1.171 Kişi 1.261 Kişi 52 Kişi 63 Kişi 63 Kişi 56 Kişi 828 Kişi 627 Kişi 2 Kişi 885 Kişi 221 Kişi 253 Kişi 35 Kişi 2013 778 Kişi 677 Kişi 33 Kişi 10 Kişi 3 Kişi 12 Kişi 505 Kişi 396 Kişi 1 Kişi 202 Kişi 70 Kişi 97 Kişi 19 Kişi 2014 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- BYHİM.F07.G01 Gıda yardımı başvuru sayısı 02- BYHİM.F07.G02 Yapılan gıda yardım sayısı 03- BYHİM.F07.G03 Tekerlekli Sandalye yardımı başvuru sayısı 04- BYHİM.F07.G04 Tekerlekli Sandalye yardım sayısı 05- BYHİM.F07.G05 Doğal afet (sel, yangın vb.) yardımı başvuru sayısı 06- BYHİM.F07.G06 Yapılan doğal afet (sel, yangın vb.) yardım sayısı 07- BYHİM.F07.G07 Nakdi Yardımı başvuru sayısı 08- BYHİM.F07.G08 Yapılan Nakdi Yardım sayısı 09- BYHİM.F07.G09 Diğer Yardım başvuru sayısı 10- BYHİM.F07.G10 Yapılan diğer yardım sayısı 12- BYHİM.F07.G11 Çocuklar için yapılan ( süt, mama ve bez ) yardım sayısı 13- BYHİM.F07.G12 Asker aile yardımı başvuru sayısı 14- BYHİM.F07.G13 Yapılan asker aile yardım sayısı 15- BYHİM.F07.G14 Hastalar için yapılan yardım başvuru sayısı 153 16- BYHİM.F07.G15 Hastalara yapılan yardım sayısı 27 Kişi - *Bilgisi Aktarılacak 17- BYHİM.F07.G16 Sosyal Hizmetler İle İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Yapılan Koordinasyon Toplantısı Sayısı 2 Kişi 1 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 18- BYHİM.F07.G17 Yolda kalıp gönderilen kişi sayısı 56 Kişi 19 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 19- BYHİM.F07.G18 65 yaş üstü yaşlıların yardım başvuru sayısı - - *Bilgisi Aktarılacak 20- BYHİM.F07.G19 65 yaş üstü yaşlılara yapılan yardım sayısı - - *Bilgisi Aktarılacak 21- BYHİM.F07.G20 Engelli Aracıyla Taşınan Hasta sayısı - - *Bilgisi Aktarılacak Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 07- İlçe sınırları içerisinde yaşayan fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza yapılacak ayni ve nakti yardım hizmetlerine ilişkin faaliyetler 400.000,00 TL 400.000,00 TL Genel Toplam 400.000,00 TL 400.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 154 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.5 Gebze’yi ve belediyeyi yurtiçi ve yurt dışında, özellikle uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak 3.5.2 2014 yılına kadar Basın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 3.5.2.1 2014 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- BYHİM.F08.G01 Düzenlenen Tören ve Organizasyon Sayısı 02- BYHİM.F08.G02 Açılışlar, organizasyonlar ve özel günler için gönderilen davetiye ve tebrik sayısı 03- BYHİM.F09.G01 Belediye internet sayfasına girilen haber ve bilgi sayısı 04- BYHİM.F10.G01 Belediye Çalışmalarının dijital ortamda fotoğraflanması ve arşivlenmesi 05- BYHİM.F10.G02 Belediye çalışmalarının kamera kayıtlarının âdeti 06- BYHİM.F11.G01 Gelen Evrak Sayısı 07- BYHİM.F11.G02 Giden Evrak Sayısı 08- BYHİM.F11.G03 Taşınır Mal İşlem Adedi 09- BYHİM.F11.G04 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 10- BYHİM.F11.G.05 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Vatandaş Memnuniyeti Oranı 11- BYHİM.F11.G06 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler % 85 % 85 % 85 2012 9 Adet 2013 5 Adet 2014 *Bilgisi Aktarılacak 18.014 Adet 13.550 Adet *Bilgisi Aktarılacak 1.248 Adet 1 Adet 356 Adet 4.432 Adet 3.959 Adet 12 Adet % 86 - 873 Adet 1 Adet 205 Adet 2.050 Adet 1.905 Adet 11 Adet 8 Adet % 85 - *Bilgisi Aktarılacak 1 Adet *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 12 Adet 12 Adet % 85 100 % Bütçe 08- Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletişimi ile ilgili faaliyetleri 09- Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi Hedef 2014 Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 690.000,00 TL 690.000,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL 10- Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti 11- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 200.000,00 TL 200.000,00 TL 2.832.526,44 TL 2.832.526,44 TL Genel Toplam 3.727.526,44 TL 3.727.526,44 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 155 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Tahmini Bütçesi: 6.832.775,65 TL Amaç 3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini arttırmak Hedef 3.4.2 Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan birimlerle yılda en az iki kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 3.4.2.1 Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan birimlerle 2014 yılında en az iki kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir. 2 Kez 2 Kez 2 Kez Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- KSM.F01.G01 Yerel yönetimlerle ilgili toplantı/seminer/konferans organize edilme yüzdesi % 50 % 50 % 50 Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 01- Sempozyum panel vb. organizasyonların düzenlenmesi 100.000,00 TL 100.000,00 TL Genel Toplam 100.000,00 TL 100.000,00 TL 156 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KSM. Tahmini Bütçesi: 6.832.775,65 TL Gebze Belediyesi Amaç 3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak Hedef 3.6.3 Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşların katılımı %100 sağlanacaktır. Yıllar Performans Hedefi 3.6.3.1 2014 yılında kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşların katılımı %100 sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- KSM.F02.G01 Düzenlenen konferans sayısı 02- KSM.F02.G02 Düzenlenen şenlik sayısı 03- KSM.F02.G03 Düzenlenen gezi sayısı 04- KSM.F02.G04 Düzenlenen Sinema akşamları sayısı 05- KSM.F02.G05 Düzenlenen diğer kültürel etkinlikler 06- KSM.F03.G01 Düzenlenen konser sayısı 07- KSM.F03.G02 Düzenlenen tiyatro sayısı 08- KSM.F03.G03 Düzenlenen sergi sayısı 09 -KSM.F03.G04 Düzenlenen diğer sanatsal etkinlikler sayısı 10- KSM.F04.G01 Düzenlenen diğer sosyal etkinlikler Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 %100 %100 %100 2012 34 Adet 2 Adet 4 Adet 1 Adet 13 Adet 18 Adet 18 Adet 12 Adet 4 Adet 6 Adet 2013 12 Adet 2 Adet 7 Adet 1 Adet 16 Adet 9 Adet 4 Adet 11 Adet 4 Adet 3 Adet 2014 10 Adet 2 Adet 4 Adet 1 Adet 10 Adet 5 Adet 10 Adet 10 Adet 5 Adet 5 Adet Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı 316.000,00 TL 371.000,00 TL Faaliyetler 02 - Kültürel faaliyetler 03 - Sanatsal faaliyetler 04 - Sosyal faaliyetler Genel Toplam 157 Toplam 316.000,00 TL 371.000,00 TL 351.000,00 TL 351.000,00 TL 1.038.000,00 TL 1.038.000,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak 3.6.4 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar % 20 arttırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Performans Hedefi 3.6.4.1 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılında % 5 arttırılacaktır. Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 %5 %5 %5 Açıklamalar Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- KSM.F05.G01 Hobi kursları 1 Adet 1 Adet 1 Adet 02- KSM.F05.G02 Sanat kursları 1 Adet 1 Adet 1 Adet 03- KSM.F05.G03 Meslek kursları 1 Adet 1 Adet 1 Adet 04- KSM.F05.G04 Spor kursları 1 Adet 1 Adet 1 Adet 05- KSM.F05.G05 Açılan diğer kurslar 1 Adet 1 Adet 1 Adet Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe 05 - Eğitim faaliyetleri Genel Toplam 158 Bütçe Dışı Toplam 2.906.000,00 TL 2.906.000,00 TL 2.906.000,00 TL 2.906.000,00 TL İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak Hedef 3.6.6 Yaz Spor Okullarına katılım % 30 arttacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 3.6.6.1 2014 yılında Yaz Spor Okullarına katılım % 6 arttacaktır. %6 %6 %6 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- KSM.F06.G01 Yaz okullarının açılması 1 Adet 1 Adet 1 Adet 02- KSM.F06.G02 Hünkâr çayırı güreşleri 1 Adet 1 Adet 1 Adet 03- KSM.F06.G03 Diğer sportif faaliyetler 1 Adet 1 Adet 1 Adet Performans Hedefi Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 06- Spor faaliyetleri 1.266.000,00 TL 1.266.000,00 TL Genel Toplam 1.266.000,00 TL 1.266.000,00 TL 159 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak 3.6.7 Ulusal bazda Satranç Turnuvalarına katılımın sağlanması Türkiye çapında %30 arttırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 3.6.7.1 2014 yılında Ulusal bazda Satranç Turnuvalarına katılımın sağlanması Türkiye çapında %6 arttırılacaktır. %6 %6 %6 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 1 Adet 1 Adet 1 Adet Performans Hedefi 01- KSM.F07.G01 Düzenlenen satranç turnuvası Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 07- Ulusal bazda santranç turnuvası düzenlenmesi 260.000,00 TL 260.000,00 TL Genel Toplam 260.000,00 TL 260.000,00 TL 160 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak Hedef 3.6.5 2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır. Yıllar Performans Hedefi 3.6.5.1 2014 yılında Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır. Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 % 87,50 % 85 % 85 2012 12 Adet % 100 2 Gün % 100 5 Gün % 87.50 - 2013 8 Adet % 100 2 Gün % 100 5 Gün % 85 % 100 Kaynak İhtiyacı Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- KSM.F08.G01 Birim içi toplantı 02- KSM.F08.G02 Faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı 03- KSM.F08.G03 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 04- KSM.F08.G04 Gelen şikâyet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi 05- KSM.F08.G05 İncelenen bir şikâyet veya talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 06- KSM.F08.G06 Vatandaş memnuniyet oranı 07- KSM.F08.G07 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı 2014 12 Adet % 100 2 Gün % 100 5 Gün % 85 % 100 Toplam 08- Kültür ve Sosyal Hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 1.262.775,65 TL 1.262.775,65 TL Genel Toplam 1.262.775,65 TL 1.262.775,65 TL 161 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Tahmini Bütçesi: 2.708.530,66 TL Amaç 3.7 Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetlerini arttırmak. Hedef 3.7.1 2014 yılına kadar 100 dönümlük yeni mezarlık alanı hazırlanacaktır. Yıllar Performans Hedefi 3.7.1.1 2014 yılında 25 dönümlük yeni mezarlık alanı hazırlanacaktır. Performans Göstergeleri 01- MEM.F01.G01 Mevcut Mezarlık Alanı Yüzölçümü Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 36 Dönüm 65 Dönüm 100 Dönüm 2012 2013 2014 36 Dönüm 65 Dönüm 100 Dönüm Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 01- Defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanlarının oluşturulması ve tahsis edilmesi 36.000,00 TL 36.000,00 TL Genel Toplam 36.000,00 TL 36.000,00 TL 162 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.7 Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetlerini arttırmak 3.7.2 2014 yılına kadar yeni mezarlık binası yapımı dâhil olmak üzere, tüm mezarlıkların her yıl % 20sinin bakım, onarım ve modernizasyonu yapılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 3.7.2.1 2014 yılında yeni mezarlık binası yapımı dâhil olmak üzere, tüm mezarlıkların en az % 20 sinin bakım, onarım ve modernizasyonu yapılacaktır. Hedef 2014 % 20 % 20 % 20 2012 2013 2014 01 - MEM.F02.G01 Mezarlıklarda yapılan bakım sayısı 1 Adet 1 Adet 1 Adet 02 - MEM.F02.G02 Mezarlık binasında yapılan bakım ve onarım sayısı 03 - MEM.F02.G03 Gasil hanenin temizlik oranı 1 Adet % 100 1 Adet % 100 1 Adet % 100 Açıklamalar Performans Göstergeleri Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 02 - Mezarların ve mezarlık alanlarının bakım ve onarımının yapılması 26.000,00 TL 26.000,00 TL Genel Toplam 26.000,00 TL 26.000,00 TL 163 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi 3.7 Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetlerini arttırmak 3.7.3 Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine %100 uygun olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Amaç Hedef Yıllar Tahmin Gerçekleşme Performans Hedefi Hedef 2012 2013 2014 % 100 % 100 % 100 2012 1.048 Kişi 767 Kişi 2013 464 Kişi 330 Kişi 2014 *Bilgisi Aktarılacak *Bilgisi Aktarılacak 03- MEM.F03.G03 Mezarlık alanlarında mezar yeri ve cenaze işlemlerini tamamlama süresi 1,5 Saat 1,5 Saat 1,5 Saat 04- MEM.F03.G04 Mezarlıklarımızda defnedilen kimsesiz ve yabancı uyruklu cenazelerinin sayısı 1 Kişi 1 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 3.7.3.1 Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine %100 uygun olarak gerçekleştirilmeye 2014 yılında da devam edilecektir. Performans Göstergeleri 01- MEM.F03.G01 Gasil hizmeti verilip yıkanan cenaze sayısı 02- MEM.F03.G02 Defnedilen Cenaze Sayısı Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 03- Cenazelerin dini vecibelerine uygun olarak yıkanıp defnedilmesi (gömülmesinin sağlanması) 350.000,00 TL 350.000,00 TL Genel Toplam 350.000,00 TL 350.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 164 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Gebze Belediyesi Amaç 3.7 Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetlerini arttırmak Hedef 3.7.4 Belediye Şehir içi cenaze nakletme kapasitesi 2014 yılına kadar % 20 arttırılacaktır. Yıllar Tahmin 2013 Gerçekleşme 2012 Performans Hedefi 3.7.4.1 Belediye Şehir içi cenaze nakletme kapasitesi 2014 yılında % 5 arttırılacaktır. Hedef 2014 %5 %5 %5 2012 2013 2014 139 Kişi 70 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 302 Kişi 203 Kişi *Bilgisi Aktarılacak Açıklamalar Performans Göstergeleri 01- MEM.F04.G01 Şehir İçi Nakil adedi 02- MEM.F04.G02 Şehir dışı Nakil adedi Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 04- Şehir içi ve dışı cenaze nakil işlemleri 35.000,00 TL 35.000,00 TL Genel Toplam 35.000,00 TL 35.000,00 TL Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 165 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Gebze Belediyesi İdare Adı 3.7 Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetlerini arttırmak 3.7.5 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti her yıl % 1 arttırılacaktır. Amaç Hedef Yıllar Performans Hedefi 3.7.5.1 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti 2014 yılında %1 arttırılacaktır. Performans Göstergeleri 01- MEM.F05.G01 Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 02- MEM.F05.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 03- MEM.F05.G03 İncelenen bir şikâyet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 04- MEM.F05.G04 Cenaze ve Mezarlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti Oranı 05- MEM.F05.G05 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi Faaliyetler Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 %1 %1 %1 2012 12 Adet 2 Gün 2 Gün % 93 - 2013 8 Adet 2 Gün 2 Gün % 85 % 100 2014 12 Adet 2 Gün 2 Gün % 85 % 100 Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 05- Cenaze ve Mezarlık hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 2.261.530,66 TL 2.261.530,66 TL Genel Toplam 2.261.530,66 TL 2.261.530,66 TL 166 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı: Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğünün Bütçesi: 639.621,15 TL Amaç 3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın artırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak Hedef 3.6.4 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar % 20 arttırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 3.6.1.4 2014 Yılına kadar Kütüphanedeki hizmetleri % 100 sağlanacaktır. % 100 % 100 % 100 Performans Göstergeleri 2012 2013 2014 01- KM.F1.G01 Kütüphanedeki Üye sayısı 2.400 Kişi 2.400 Kişi *Bilgisi Aktarılacak 02- KM.F1.G02 Kütüphaneye gelen ziyaretçi sayısı 03- KM.F1.G03 Kütüphanedeki Kitap sayısı 04- KM.F2.G01 Düzenlenen fuar âdeti 05- KM.F3.G01 Yapılan Birim içi değerlendirme toplantı sayısı 06- KM.F3.G02 Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 07- KM.F3.G03 Kütüphanedeki hizmetlerinden Vatandaş memnuniyet Oranı 80- KM.F3.G04 Personel Hizmetlerinin takibi yüzdesi 6.000 Kişi 7.000 Adet 12 Adet 1 Gün % 85 - 7.000 Kişi 7.000 Adet 2 Adet 8 Adet 1 Gün % 85 % 100 *Bilgisi Aktarılacak 15.000 Adet 2 Adet 12 Adet 1 Gün % 85 % 100 Performans Hedefi Faaliyetler Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam 100.000,00 TL 100.000,00 TL 80.000,00 TL 80.000,00 TL 03- Kütüphane hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 459.621,15 TL 459.621,15 TL Genel Toplam 639.621,15 TL 639.621,15 TL 01- Kütüphanede üye, ziyaretçi ve kitap sayılarının artırılması 02- Fuar düzenlenmesi Not: * Bilgisi Aktarılacak: Hedeflendirilmesi yapılamayan göstergelere bilgisi aktarılacaktır yazılır ve gösterge verilerinin giderilmesi ile belirlenmesine denir. Hedeflendirilemeyen göstergeler İdare Faaliyet Raporunda gösterilir. 167 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Müdürlüklerimiz faaliyetlerinin maliyetlerini Ekonomik kod dördüncü düzeyde hesap edip faaliyetlerini maliyetlemişlerdir. Fakat Müdürlüklerimiz faaliyetlerinin maliyetlerininin Performans programı hazırlama rehberinde bu hesaplamanın yapılması öngörülen dördüncü düzey ayrıntı yerine birinci düzey ayrıntıya göre düzenlenmiş, dikey Tablo 2’ye gerekli incelemenin yapılabilmesi için ek olarak yer verilmiştir. Gerekli incelemelerin ardından Tablo 2’ye bu kısımda fazla sayfa tutmaması için içeriğinden bir şey eksiltilmeyerek yataya çevrilerek aşağıda yer verilecektir. STRATEJİK ALAN/AMAÇ/HEDEF/ PERFORMANS HEDEFİ/ FAALİYETLER FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (Ekonomik Kod (I.Düzey)) SORUMLU BİRİM STRATEJİK PLAN 1. ALAN Amaç KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN 1.1 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazılı iletişimi ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak 1.1.1 2014 yılı sonuna kadar Encümen ve meclis kararlarının online sistem aracılığı Hedef ile izlenebilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. 1.1.1.1 2014 yılı sonuna kadar Encümen ve Performans meclis kararlarının online sistem aracılığı Hedefi ile izlenebilmesi sağlanacaktır. 1-Personel Giderleri 36.432.487,60 2-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri 6.400.375,58 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 95.934.538,00 4-Faiz Giderleri 2.000.000,00 5-Cari Transferler 6-Sermaye Giderleri 7-Sermaye Transferleri 5.089.446,16 40.157.025,00 800.000,00 8-Borç Verme 0,00 BÜTÇE İÇİ VE TOPLAM 9-Yedek Ödenekler TL 10.000.000,00 196.813.872,34 TL 13.670.476,47 2.310.364,58 11.090.788,00 2.000.000,00 4.489.446,16 355.000,00 800.000,00 0,00 10.000.000,00 44.716.075,21 TL 1.703.368,74 234.492,33 455.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 2.692.861,07 TL 250.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.000,00 TL 250.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.000,00 TL 168 Faaliyet Adı YIM.F01 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni’nin (Karar Organlarının) sekretarya hizmetleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.2 2014 yılı içerisinde belediye Meclisi gündemindeki evrakların toplantı öncesi Hedef Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. 1.1.2.1 2014 yılı içerisinde belediye Meclisi Performans gündemindeki evrakların Hedefi toplantı öncesi Meclis Üyelerine elektronik posta ile gönderilmesi sağlanacaktır. YIM.F02 Meclis Faaliyet YAZI İŞLERİ yazışmalarının elektronik Adı ortamda yapılması çalışmaları MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.3 2014 yılı sonuna kadar, Evlendirme Memurluğunda ödemelerin post cihazı ile Hedef yapılabilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir 1.1.3.1 2014 yılı sonuna kadar, Evlendirme Performans Memurluğunda ödemelerin Hedefi post cihazı ile yapılabilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı Hedef YIM.F03 Evlendirme Memurluğunda ödemelerin post cihazı ile yapılabilmesi projesi YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.4 2014 yılı sonuna kadar, Kent Konseyi oluşumunun tamamlanarak aktif hale getirilmesi sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir. 250.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL TL 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 TL 169 1.1.4.1 2014 yılı sonuna kadar, Kent Konseyi Performans oluşumunun tamamlanarak Hedefi aktif hale getirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı YIM.F04 Kent Konseyi YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.5 2014 yılı içerisinde Evlendirme servisinin daha iyi bir şekilde nikâh Hedef hizmetlerinin sunulması sağlanacak ve hizmet sunumu sürekli iyileştirilmeye devam edilecektir 1.1.5.1 2014 yılı içerisinde Performans Evlendirme servisinin daha iyi Hedefi bir şekilde nikâh hizmetlerinin sunulması sağlanacaktır. YIM.F05 Evlendirme Faaliyet YAZI İŞLERİ işlemlerinin Belediye Başkanı MÜDÜRLÜĞÜ Adı adına yürütülmesi 1.1.6 2014 yılına kadar Yazı işlerinden Hedef vatandaş memnuniyeti en az %85'e ulaştırılacaktır. 1.1.6.1 2014 yılında Yazı Performans işlerinden vatandaş Hedefi memnuniyeti en az %85'e ulaştırılacaktır. YIM.F06 Gelen evrakların Faaliyet YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Adı kayıt ve dağıtımı YIM.F07 Belediye dışı kurum Faaliyet YAZI İŞLERİ ve kişiler ile resmi MÜDÜRLÜĞÜ Adı yazışmaların sağlanması YIM.F08 Belediyemizde Dijital Arşiv Sisteminin Faaliyet YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Adı kurulması ve faaliyete geçirilmesi YIM.F09 Arşivleme Faaliyet YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Adı faaliyetleri YIM.F10 Gebze Belediyeler Faaliyet YAZI İŞLERİ Birliğinin Meclis, Encümen MÜDÜRLÜĞÜ Adı ve sekreterya hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 TL 0,00 0,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.000,00 TL 0,00 0,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.000,00 TL 0,00 0,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.000,00 TL 1.453.368,74 234.492,33 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884.861,07 TL 1.453.368,74 234.492,33 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884.861,07 TL 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 TL 0,00 0,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 TL 50.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 TL 170 Faaliyet Adı YIM.F12 Yazı işleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2 Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla Amaç kurumsal kapasitenin arttırılmasını sağlamak 1.2.1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için Hedef gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürülecektir. 1.2.1.1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim Performans sisteminin kurumsallaşması Hedefi için gerekli projeler 2014 yılında uygulanmaya devam edilecektir. SGM.F01 İdare Performans STRATEJİ Faaliyet GELİŞTİRME Programının hazırlanması ve Adı MÜDÜRLÜĞÜ izlenmesi faaliyeti SGM. F02 İdare ve Birim STRATEJİ Faaliyet GELİŞTİRME Faaliyet raporunun Adı MÜDÜRLÜĞÜ hazırlanması faaliyeti SGM. F03 Strateji yönetim STRATEJİ Faaliyet GELİŞTİRME faaliyetlerinin koordinasyonu Adı 1.403.368,74 234.492,33 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651.861,07 TL 573.229,43 101.661,91 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.891,34 TL 242.057,20 47.572,80 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.130,00 TL 242.057,20 47.572,80 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.130,00 TL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 242.057,20 47.572,80 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.130,00 TL 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 TL 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL MÜDÜRLÜĞÜ SGM F04 Strateji Geliştirme STRATEJİ GELİŞTİRME hizmetleri ile ilgili büro ve MÜDÜRLÜĞÜ yönetim hizmetleri 1.2.2 2014 yılına kadar, belediyede kalite Hedef yönetim sisteminin sürekliliği sağlanacaktır. 1.2.2.1 2012 yılında belediyede kalite yönetim Performans sisteminin sürekliliği Hedefi sağlanmaya devam edilecektir. Faaliyet Adı Faaliyet Adı İKEM.F01 İç Tetkik Faaliyeti Faaliyet Adı İKEM.F02 Dış Tetkik (Denetim) Faaliyeti İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 171 Faaliyet Adı İKEM.F03 Düzeltici Önleyici Faaliyetler MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İKEM.F04 Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi Faaliyeti 1.2.3 Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Belediye Hedef arasındaki hukuki ihtilafları sayısal ve niteliksel olarak azaltmak 1.2.3.1 Birimleri doğru ve güvenilir hukuki bilgilendirme ile vatandaşla Performans Belediye arasındaki hukuki Hedefi ihtilaflar sayısal ve niteliksel olarak 2014 yılında azaltılmaya devam edilecektir. HİM.F01 Belediyenin taraf HUKUK olduğu dava ve icra işlerinin Faaliyet İŞLERİ Adı takip etmesi ve MÜDÜRLÜĞÜ sonuçlandırılması HİM.F02 Yargı organları HUKUK tarafından verilen kararları Faaliyet İŞLERİ Adı tasnif edilerek ilgili MÜDÜRLÜĞÜ müdürlüklere bildirilmesi 1.2.4 Doğru ve süreklilik hukuki Hedef yardımlarla birimlerin yaptığı işlemlerde daha az hukuki hata yapmalarını sağlamak 1.2.4. 1 Doğru ve süreklilik hukuki yardımlarla birimlerin Performans yaptığı işlemlerde daha az Hedefi hukuki hata yapmaları sağlanacaktır. HUKUK HİM.F03 Hukuki danışmanlık Faaliyet İŞLERİ Adı faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 1.2.5 Yürüyen davalarda yargıyı hızlandırmak için Belediye yargı mercileri, Hedef icra daireleri ve noterlerde tam temsil edilecektir. Faaliyet Adı 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 76.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.500,00 TL 0,00 0,00 76.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.500,00 TL 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 TL 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 TL 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TL 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TL 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TL 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 TL 172 1.2.5.1 2014 yılında yürüyen davalarda yargıyı Performans hızlandırmak için Belediye Hedefi yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde tam temsil edilecektir. HİM.F04 Tüm yargı mercileri, hakemler, icra HUKUK daireleri, noterlerden Faaliyet İŞLERİ Adı yapılacak tebliğlerin Belediye MÜDÜRLÜĞÜ Başkanlığı adına alınarak ilgili birimlere dağıtılması 1.2.6 2014 yılına kadar hukuk işlerinde Hedef çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 1.2.6.1 2014 yılında hukuk Performans işlerinden çalışan Hedefi memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. HİM.F05 Hukuk İşleri İle HUKUK Faaliyet İŞLERİ İlgili Büro ve Yönetim Adı MÜDÜRLÜĞÜ Hizmetleri Faaliyeti 1.2.7 Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma Hedef ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırmak 1.2.7.1 2014 yılında Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm Performans inceleme, araştırma ve Hedefi soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandıralacaktır. TKM.F01 Kanun ve TEFTİŞ Faaliyet KURULU Mevzuatların Yakından Takip Adı MÜDÜRLÜĞÜ Edilmesi TKM.F02 Soruşturması Neticelenen İlgili Memur TEFTİŞ Faaliyet KURULU Personel Hakkında İlgili Adı MÜDÜRLÜĞÜ Makama Kararların Tebligatlarının Yapılması 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 TL 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 TL 254.208,01 42.170,04 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.378,05 TL 254.208,01 42.170,04 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.378,05 TL 254.208,01 42.170,04 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.378,05 TL 0,00 TL 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 TL 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 TL 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 TL 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00TL 173 TKM.F03 Başkanlık TEFTİŞ KURULU Makamının Emri Onayı İle MÜDÜRLÜĞÜ İdari Tahkikat Yapılması TKM.F04 Kaymakamlık TEFTİŞ Makamının Emri ve Onayı İle Faaliyet KURULU Adı 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Ön MÜDÜRLÜĞÜ İnceleme Yapılması 1.2.8 Kaymakamlık ve Başkanlık makamından gelen tüm inceleme, araştırma Hedef ve soruşturmalar, kanuni süresi içerisinde ve adil olarak sonuçlandırmak 1.2.8. 1 2014 yılında Teftiş Performans Kurulu’ndan çalışan Hedefi memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. TKM.F05 Teftiş Kurulu TEFTİŞ Faaliyet KURULU Hizmetleri ile ilgili büro ve Adı MÜDÜRLÜĞÜ yönetim hizmetleri 1.3 Belediye birimlerinin daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmesi için bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin etkin bir Amaç şekilde kullanmasını ve günün ihtiyaçları, teknolojinin gelişimi doğrultusunda güncelliğini sağlamak 1.3.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda Hedef mevcut donanımın ve yazılım her yıl %20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır. 1.3.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut Performans donanımın ve yazılım 2014 Hedefi yılında %20 oranında yenilenmesi sağlanacaktır. BİM.F01 Donanım Yenileme Faaliyet BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Adı Faaliyeti BİM.F02 Donanım Bakım Faaliyet BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Adı Faaliyeti Faaliyet Adı Faaliyet Adı BİM.F03 Yazılım Yenileme Faaliyetleri BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 TL 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 TL 76.964,22 11.919,07 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.083,29 TL 76.964,22 11.919,07 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.083,29 TL 76.964,22 11.919,07 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.083,29 TL 442.714,62 67.394,98 362.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 1.152.109,60 TL 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 452.500,00 TL 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 452.500,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 TL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 TL 174 Faaliyet Adı BİM.F04 Yazılım Bakım Faaliyetleri BİM.F05 Yazılım Eğitimi Faaliyetleri BİM.F06 Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri BİM.F07 Web Sayfasının Teknik Açıdan Güncellenmesi Faaliyeti Faaliyet Adı BİM.F08 İnternet Belediyeciliğinin Geliştirilmesi Projesi Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Hedef BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 TL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 TL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 TL 442.714,62 67.394,98 82.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 697.109,60 TL 442.714,62 67.394,98 82.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 697.109,60 TL 442.714,62 67.394,98 82.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 697.109,60 TL BİM.F09 Kent Bilgi Sistemi BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Projesi 1.3.2 Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısı 2014 yılına kadar %100 arttırılacaktır. 1.3.2.1 Doğal afetlere karşı veri güvenliğini sağlamak Performans amacıyla veri depolama cihazı Hedefi sayısı 2014 yılında %25 arttırılacaktır. BİM.F10 Doğal Afetlere Karşı Veri Güvenliğini Faaliyet BİLGİ İŞLEM Sağlamak Amacıyla Veri MÜDÜRLÜĞÜ Adı Depolama Cihazı Sayısının Arttırılması Projesi 1.3.3 2014 yılına kadar bilgi işlem Hedef hizmetlerinden çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 1.3.3.1 2014 yılında bilgi Performans işlem hizmetlerinden çalışan Hedefi memnuniyeti en az %80’e ulaştırılacaktır. BİM.F11 Bilgi İşlem İle İlgili Faaliyet BİLGİ İŞLEM Büro ve Yönetim Hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ Adı Faaliyeti 175 1.4 Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve Amaç giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir performans esaslı bütçe oluşturmak 1.4.1 2014 yılında belediyenin mali disiplini sağlanarak, bütçesi denkliği en az %80 Hedef oranında sağlanacak ve 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir. 1.4.1.1 2014 yılında belediyenin mali disiplini Performans sağlanarak, bütçesi denkliği Hedefi en az %80 oranında sağlanacaktır. MHM.F01 Belediyenin MALİ Faaliyet HİZMETLER performans esaslı bütçe ve Adı MÜDÜRLÜĞÜ kesin hesabının hazırlanması 1.4.2 2014 yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları ve mevcut Hedef tahsilât oranları 2013 yılında en az % 10 oranında arttırılacaktır. 1.4.2. 1 Yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir Performans tahakkukları ve mevcut Hedefi tahsilât oranları her yıl en az % 10 oranında arttırılacaktır. MHM.F02 Mevcut gelir MALİ akışının devamlılığını Faaliyet HİZMETLER Adı sağlamak için çalışmalar MÜDÜRLÜĞÜ yapılması faaliyeti 1.4.3 Takibe alınan belediye alacaklarının Hedef 2014 yılına kadar %80 oranında tahsilâtı sağlanacaktır. 1.4.3. 1 Takibe alınan MALİ Performans belediye alacaklarının 2014 HİZMETLER Hedefi yılında %20 oranında MÜDÜRLÜĞÜ tahsilâtı sağlanacaktır. 4.100.175,68 767.571,55 96.000,00 2.000.000,00 3.489.446,16 0,00 500.000,00 0,00 10.000.000,00 20.953.193,39 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 TL 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 TL 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 TL 0,00 0,00 25.000,00 2.000.000,00 3.489.446,16 0,00 500.000,00 0,00 10.000.000,00 16.014.446,16 TL 0,00 0,00 25.000,00 2.000.000,00 3.489.446,16 0,00 500.000,00 0,00 10.000.000,00 16.014.446,16 TL 176 Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı MHM.F03 Tahsilât Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk tahsilât faaliyeti MHM.F04 Ön mali kontrol faaliyetleri ve ödeme işlemleri faaliyeti MHM.F05 Kurum borç ödemesi ve transferler faaliyeti MHM.F6 Yedek Ödenekler faaliyeti MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 3.489.446,16 0,00 500.000,00 0,00 0,00 5.989.446,16 TL MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 TL 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TL 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TL 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 TL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 TL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 TL 4.100.175,68 767.571,55 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.885.247,23 TL 1.4.4 2014 yılına kadar işgalci parsellerin ve öncelikle fabrikalar olmak üzere işgalcilerin tespiti yapılacak 1.4.4. 1 2014 yılında işgalli parsellerin öncelikle Performans fabrikalar olmak üzere Hedefi işgalcilerin tespiti yapılmaya başlanacaktır. Hedef Faaliyet Adı MHM.F07 İşgalcilerin Tespit Edilmesi Faaliyeti MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.4.5 2014 yılına kadar İç Kontrol Sistemi kurulup, standartlarının sürekli Hedef uygulanması ve geliştirilmesi sağlanacaktır. 1.4.5.1 2014 Yılında İç STRATEJİ Performans Kontrol Çalışmaları devam GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Hedefi edecektir. İç Kontrol sisteminin STRATEJİ kurulması, standartlarının Faaliyet GELİŞTİRME Adı uygulanması, geliştirilmesi ve MÜDÜRLÜĞÜ iç denetim çalışmalarının yürütülmesi 1.4.6 2014 yılına kadar mali hizmetlerde Hedef çalışan memnuniyeti en az % 85’e ulaştırılacaktır 177 1.4.6. 1 2014 yılında mali hizmetlerde çalışan Performans memnuniyeti % en az 85’e Hedefi ulaştırılacaktır. Faaliyet Adı MHM.F8 Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyeti MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.5 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye gelirlerini arttırmak 1.5.1 Her yıl ortalama 100 Adet kiralama ve Hedef işgaliye sözleşmesi yapılacaktır 1.5.1.1 2014 yılında ortalama Performans 100 Adet kiralama ve işgaliye Hedefi sözleşmesi yapılacaktır. İŞLETME VE İİM.F01 Kiracılarla ilişkilerin İŞTİRAKLER Faaliyet Adı ve ödeme cetveli giderleri MÜDÜRLÜĞÜ 1.5.2 Her yıl kira ve işgaliye gelirlerinde Hedef Ortalama %10 artış gerçekleştirilecektir 1.5.2.1 2014 yılında kira ve Performans işgaliye gelirlerinde Ortalama Hedefi % 10 artış gerçekleştirilecektir İŞLETME VE İİM.F02 Kira ve İşgaliye Faaliyet İŞTİRAKLER Adı Ecrimisil Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İİM.F03 Satış ve Tahsis Faaliyet İŞTİRAKLER Adı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 1.5.3 Tahakkuk oranlarına göre her yıl Hedef tahsilât oranları %10 arttırılacaktır. 1.5.3. 1 Tahakkuk oranlarına Performans göre 2014 yılında tahsilat Hedefi oranları %10 arttırılacaktır. İŞLETME VE İİM.F04 Tahakuk ve Tahsilât Faaliyet İŞTİRAKLER Adı faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İİM.F05 Fiyat Tariflerinin Faaliyet İŞTİRAKLER Adı Belirlenmesi Faaliyeti MÜDÜRLÜĞÜ 1.5.4 2014 yılına kadar işletme ve iştirakler Hedef hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır Amaç 4.100.175,68 767.571,55 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.885.247,23 TL 4.100.175,68 767.571,55 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.885.247,23 TL 334.383,36 47.827,82 34.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.159,18 TL 0,00 0,00 9.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.070,00 TL 0,00 0,00 9.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.070,00 TL 0,00 0,00 9.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.070,00 TL 0,00 0,00 19.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.590,00 TL 0,00 0,00 19.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.590,00 TL 0,00 0,00 5.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.762,00 TL 0,00 0,00 13.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.828,00 TL 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 TL 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 TL 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 TL 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 TL 334.383,36 47.827,82 5.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.999,18 TL 178 1.5.4.1 2014 yılında işletme Performans ve iştirakler hizmetlerinden Hedefi vatandaş memnuniyeti %85’e Faaliyet Adı ulaştırılacaktır İİM.F06 İşletme ve İştirakler Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Ödeme Cetveli Giderleri İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.6 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve Amaç çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek 1.6.1 Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar organları sekreteryası Hedef hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulacaktır. 1.6.1.1 2014 yılında da Başkanlık makamının özel kalem hizmetlerini ve karar Performans organları sekreteryası Hedefi hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunulmaya devam edilecektir. ÖKM.F01 Başkanlık Makamı ÖZEL KALEM ve Belediye Karar MÜDÜRLÜĞÜ Organlarının sekretarya hizm. 1.6.2 Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilerek Hedef Başkan adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir 1.6.2. 1 2014 yılında da Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve protokol faaliyetlerinin Performans gerçekleştirilerek Başkan Hedefi adına yapılan toplantı ve organizasyonlar düzenlenecektir. Faaliyet Adı 334.383,36 47.827,82 5.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.999,18 TL 334.383,36 47.827,82 5.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.999,18 TL 2.356.081,10 414.977,51 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.946.058,61 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00 TL 0,00 0,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00 TL 179 ÖKM.F02 Belediye’nin temsil, ağırlama, tören ve ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ protokol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ÖKM.F03 Başkan adına yapılan toplantı ve Faaliyet ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Adı organizasyonların düzenlenmesi 1.6.3 Belediye Başkanı’nın seyahatleri Hedef organize edilerek koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir. 1.6.3. 1 2014 yılında da Belediye Başkanı’nın Performans seyahatleri organize edilerek Hedefi koruma ve ulaşım hizmetleri yerine getirilecektir. ÖKM.F04 Başkanın Faaliyet ÖZEL KALEM seyahatlerinin organize MÜDÜRLÜĞÜ Adı edilmesi ÖKM.F05 Başkan’ın koruma Faaliyet ÖZEL KALEM ve ulaşım hizmetlerinin yerine MÜDÜRLÜĞÜ Adı getirilmesi. 1.6.4 Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin Hedef tartışıldığı, Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı toplantılar 3 ayda bir gerçekleştirilecektir. 1.6.4 1 Belediye müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve Kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin Performans tartışıldığı, Başkan, Başkan Hedefi Yardımcıları ve Müdürlerin katıldığı toplantılar 2014 yılında 3 ayda bir gerçekleştirilecektir. ÖKM.F06 Kurum içi koordinasoyun sağlanması Faaliyet ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Adı faaliyetleri Faaliyet Adı 0,00 0,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980.000,00 TL 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TL 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 TL 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 TL 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 TL 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 TL 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 TL 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 180 ÖKM.F07 Kurumlar arası ÖZEL KALEM koordinasyonun sağlanması MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri 1.6.5 2014 yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün talepler Hedef cevaplanarak Başkanı’nın iletişim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. 1.6.5.1 2014 yılında başkanlık makamına gelen bütün talepler cevaplanarak Performans Başkanı’nın iletişim Hedefi hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu işlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. ÖKM.F08 Belediye Başkanı’nın iletişim Faaliyet ÖZEL KALEM hizmetlerinin yürütülmesi ve MÜDÜRLÜĞÜ Adı randevu işlerinin düzenlenmesi faaliyetleri 1.6.6 2014 yılına kadar özel kalem Hedef hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 1.6.6.1 2014 yılında özel Performans kalem hizmetlerinden Hedefi vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. ÖKM.F09 Belediye Faaliyet ÖZEL KALEM Otobüslerinin vatandaşın MÜDÜRLÜĞÜ Adı hizmetine sunulması ÖKM.F10 Özel Kalem Faaliyet ÖZEL KALEM hizmetleri ile ilgili büro ve MÜDÜRLÜĞÜ Adı yönetim hizmetleri 1.7 Personelin nitelik, beceri, moral ve motivasyonunu arttırmak, nicelik açısından norm kadro standartlarını Amaç yakalamak ve personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde ve hızlı olarak yürütmek suretiyle belediyenin insan kaynakları verimini arttırmak Faaliyet Adı 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 TL 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 TL 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 TL 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 TL 2.356.081,10 414.977,51 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.782.058,61 TL 2.356.081,10 414.977,51 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.782.058,61 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 2.356.081,10 414.977,51 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.772.058,61 TL 1.490.749,05 195.789,66 222.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.909.128,71 TL 181 1.7.1 Personel özlük işlemleri her yıl %100 yapılacaktır. 1.7.1.1 Personel özlük Performans işlemleri 2014 yılında %100 Hedefi yapılacaktır. İKEM.F05 Personel özlük, İNSAN bordro tahakkuk işlemleri Faaliyet KAYNAKLARI faaliyetleri (işe giriş, izin, VE EĞİTİM Adı MÜDÜRLÜĞÜ işten ayrılma, emeklilik, maaş, ikramiye, vb.) İKEM.F06 Toplu iş İNSAN sözleşmeleri ile işçi ve kamu Faaliyet KAYNAKLARI Adı görevlileri sendikaları ile ilgili VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ işlemlerin yürütülmesi İNSAN İKEM.F07 Personel Faaliyet KAYNAKLARI bilgilerinin dosyalama ve VE EĞİTİM Adı MÜDÜRLÜĞÜ arşivleme faaliyeti 1.7.2 2014 yılına kadar personel sayısı norm Hedef kadro standartlarına çekilecektir. 1.7.2. 1 2014 yılı içerisinde Performans norm kadro çalışmaları %20 Hedefi oranında gerçekleşecektir. İNSAN İKEM.F08 Organizasyon Faaliyet KAYNAKLARI şemasının norm kadro VE EĞİTİM Adı MÜDÜRLÜĞÜ çerçevesinde güncellenmesi İKEM.F09 Norm kadro İNSAN çerçevesinde memur ve işçi Faaliyet KAYNAKLARI istihdamı (Kurum içi ve VE EĞİTİM Adı MÜDÜRLÜĞÜ kurum dışı personel atama işlemleri ) İKEM.F10 Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen personelin İNSAN kariyeri ve kabiliyeti Faaliyet KAYNAKLARI VE EĞİTİM Adı doğrultusunda çalıştırılması MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri (Kadro, terfi ve görevde yükselme işlemleri, personel derece ve kademe yükseltilmesi) Hedef 528.777,20 102.002,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.879,57 TL 528.777,20 102.002,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.879,57 TL 255.777,20 52.002,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.779,52 TL 273.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 TL 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 TL 0,00 0,00 41.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800,00 TL 0,00 0,00 41.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800,00 TL 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 TL 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 TL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 TL 182 Hedef 1.7.3 Yönetici personele her yıl en az 20 saat, diğer personele en az 10 saat / kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. 256.520,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.520,00 TL 256.520,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.520,00 TL İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 TL İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 256.520,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.520,00 TL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 TL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 TL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 TL 237.000,00 50.000,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.850,00 TL 1.7.3. 1 Yönetici personele 2014 yılında en az 20 saat, Performans diğer personele en az 10 saat / Hedefi kişi seminer veya hizmet içi eğitim verilecektir. Faaliyet Adı Faaliyet Adı İKEM.F11 Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmetiçi eğitim almasının sağlanması İKEM.F12 Öğrenci işletme staj faaliyeti(Mesleki Liseliler) 1.7.4 Personelin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla her yıl en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir. 1.7.4. 1 Personelin moral ve Performans motivasyonunu arttırmak Hedefi amacıyla 2014 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir. İKEM.F13 Ast-üst, amirmemur ve yönetim-personel arasındaki iletişimin İNSAN sağlanması ve belediye Faaliyet KAYNAKLARI VE EĞİTİM Adı çalışanlarının moral ve MÜDÜRLÜĞÜ motivasyonları ile verimliliklerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler. Hedef Hedef 1.7.5 2014 sonuna kadar iş analizleri ve süreç analizleri yapılıp, iş süreçleri belirlendikten sonra sürekli güncellenerek ve hizmet kalitesinin standartları geliştirilerek her yıl kurumsal ve bireysel performansın düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır. 183 1.7.5.1 İş analizleri ve süreç analizleri yapılmaya başlanıp, iş süreçleri belirlendikçe sürekli güncellenerek ve Performans hizmet kalitesinin standartları Hedefi geliştirilerek 2014 yılında kurumsal ve bireysel performansın düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır. İKEM.F14 Personel iş süreci gözden geçirilerek işlemlerin Faaliyet hızlandırılması, iş analizi Adı yapılarak birimlerin personel ihtiyacının ortaya çıkarılması İKEM.F15 Belediye çalışanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. işlemler) ve kurumda personelin performansını Faaliyet Adı düşüren hususlarla ilgili araştırma yapılması [Adli (ceza)ve idari (disiplin)soruşturmaları] Faaliyet Adı İKEM.F16 Diğer Müdürlüklere Personel desteği faaliyeti 237.000,00 50.000,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.850,00 TL İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 TL İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 TL İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 237.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 TL 468.451,85 43.787,34 36.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.079,19 TL 468.451,85 43.787,34 36.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.079,19 TL 468.451,85 43.787,34 36.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.079,19 TL 1.7.6 2014 yılına kadar insan kaynakları ve eğitim hizmetlerinde çalışan memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır. 1.7.6.1 2014 yılında insan İNSAN kaynakları ve eğitim Performans KAYNAKLARI hizmetlerinde çalışan VE EĞİTİM Hedefi MÜDÜRLÜĞÜ memnuniyeti % 85’e ulaştırılacaktır. İKEM.F17 İnsan Kaynakları İNSAN ve Eğitim Hizmetleri ile ilgili KAYNAKLARI Faaliyet VE EĞİTİM Adı büro ve yönetim hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri Hedef 184 1.8 Belediyemiz birimlerinin ve idari binanın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin Amaç kalite standardı çerçevesinde satın alınarak Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak 1.8.1 Birimlerden gelen ihtiyaç talepleri 3 Hedef gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. 1.8.1.1 2014 yılında Performans birimlerden gelen ihtiyaç Hedefi talepleri 3 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. DESTEK DHM.F01 Doğrudan temin Faaliyet HİZMETLERİ Adı faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 1.8.2 Yapılacak alımlarda ortalama 4 Hedef firmadan piyasa araştırması yapılacaktır. 1.8.2.1 2014 yılında da Performans yapılacak alımlarda ortalama Hedefi 4 firmadan piyasa araştırması yapılacaktır. DHM.F02 Piyasa araştırma DESTEK Faaliyet HİZMETLERİ faaliyeti Adı 1.8.3 Yapılacak hakedişleri 1 hafta içinde bitirilecektir. 1.8.3.1 2014 yılında da Performans yapılacak hakedişleri 1 hafta Hedefi içinde bitirilecektir. DHM.F03 İhale faaliyetleri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.8.4 Telefon giderlerini yıllık en az % 1 oranında düşürülecektir. 1.8.4.1 Telefon giderlerini Performans 2014 yılında en az % 1 Hedefi oranında düşürülecektir. DHM.F4 Belediyeye ait elektrik, telefon, doğalgaz vb. DESTEK Faaliyet HİZMETLERİ düzenli ödenen faturalarının Adı MÜDÜRLÜĞÜ takip edilmesi Hedef 455.208,86 4.700.000,00 0,00 1.000.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 8.730.853,07 TL 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 TL 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 TL 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 TL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 5.000,00 5.000,00 TL MÜDÜRLÜĞÜ Hedef Faaliyet Adı 2.500.644,21 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.000,00 TL 0,00 0,00 970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.000,00 TL 0,00 0,00 970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.000,00 TL 185 1.8.5 Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, Hedef onarımları, yenilemeleri gibi destek hizmetleri etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir. 1.8.5.1 Hizmet binalarının ve teknik donanımlarının temizliği, bakımları, Performans onarımları, yenilemeleri gibi Hedefi destek hizmetleri 2014 yılında da etkin, verimli ve hızlı şekilde kesintisiz yerine getirilecektir. DHM.F05 Hizmet binalarının DESTEK ve teknik donanımlarının Faaliyet HİZMETLERİ Adı bakım ve onarımının MÜDÜRLÜĞÜ yapılması DHM.F06 Açılış, tören ve organizasyonlara alt DESTEK Faaliyet HİZMETLERİ yapı(tribün, kürsü, bayrak, Adı MÜDÜRLÜĞÜ flama, su, araç, eleman vb.) desteği sağlanması DESTEK DHM.F07 Fotokopi Faaliyet HİZMETLERİ Adı hizmetlerinin sağlanması MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK DHM.F08 Santral Faaliyet HİZMETLERİ Adı hizmetlerinin sağlanması MÜDÜRLÜĞÜ 1.8.6 Birimler adına temin edilerek, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan Hedef demirbaşlar birimlere dağıtılıp, birimlerinin kullanımına sunulacak ve tedbir için ambar oluşturulacaktır. 1.8.6.1 Birimler adına temin edilerek, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutulan demirbaşlar birimlere Performans dağıtılıp, birimlerinin Hedefi kullanımına sunulacak ve 2014 yılında tedbir için ambar oluşturulmaya devam edilecektir. 0,00 0,00 3.215.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 3.290.000,00 TL 0,00 0,00 3.215.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 3.290.000,00 TL 0,00 0,00 1.235.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.285.000,00 TL 0,00 0,00 1.810.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 1.835.000,00 TL 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 TL 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 TL 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TL 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00TL 186 Faaliyet Adı DHM.F09 Belediyenin demirbaş ihtiyaçlarının temin edilmesi, kayıtlarının tutulması, barkotlanması ve birimlere dağıtımı Faaliyet Adı DHM.F10 Sarf malzeme ambar hizmetleri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.8.7 2014 yılına kadar destek hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır. 1.8.7.1 2014 yılında destek Performans hizmetlerinde çalışan Hedefi memnuniyeti en az % 95’e ulaştırılacaktır DHM.F11 Destek Hizmetleri DESTEK Faaliyet HİZMETLERİ ile ilgili büro ve yönetim Adı MÜDÜRLÜĞÜ hizmetleri faaliyeti Hedef 1.9 Belediye ulaşımının daha hızlı ve güvenli gerçekleşebilmesi için araçların ve araç donanımlarının etkin bir şekilde Amaç kullanmasını ve teknolojinin gelişimine paralel olarak güncelliğini sağlamak 1.9.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda Hedef mevcut araçların donanımın her yıl en az %2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır. 1.9.1.1 Teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut Performans araçların donanımın 2014 Hedefi yılında en az % 2 oranında yenilenmesi sağlanacaktır. DHM.F12 Taşıt satın alınması DESTEK Faaliyet HİZMETLERİ ve donanımihtiyaçların temin Adı MÜDÜRLÜĞÜ edilmesi 1.9.2 Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak amacıyla araçların periyodik bakımları, muayeneleri ve Hedef onarımları 2014 yılına kadar %100 devam ettirilecektir. 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 TL 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 TL 2.500.644,21 455.208,86 145.0000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.853,07 TL 2.500.644,21 455.208,86 145.0000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.853,07 TL 2.500.644,21 455.208,86 145.0000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.853,07 TL 0,00 0,00 3.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.645.000,00 TL 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 TL 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 TL 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 TL 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00 TL 187 1.9.2.1 Trafik kazalarına karşı araç güvenliğini sağlamak Performans amacıyla araçların periyodik Hedefi bakımları, muayeneleri ve onarımları 2014 yılında %100 devam ettirilecektir. DESTEK DHM.F13 Araç Bakım ve Faaliyet HİZMETLERİ Adı Onarımı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ DHM.F14 Araç ceza ve DESTEK Faaliyet HİZMETLERİ sigortalarının takibi Adı MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri DHM.F15 Tamirhanenin DESTEK Faaliyet HİZMETLERİ temizliğini ve düzeni Adı MÜDÜRLÜĞÜ sağlanması DHM.F16 Arızalanan araçları DESTEK bakım ve onarım yapılması Faaliyet HİZMETLERİ Adı için tamirhaneye MÜDÜRLÜĞÜ yönlendirilmesi 1.9.3 Araç Yönetim (Takip) Sisteminin Hedef otomasyonu tamamlanıp, 2014 yılı sonuna kadar ve sistem sürekli güncel tutulacaktır 1.9.3.1 2014 yılında Araç Performans Yönetim (Takip) Sisteminin Hedefi otomasyonu %90 oranında tamamlanacaktır. DESTEK DHM.F17 Araç Yönetim Faaliyet HİZMETLERİ Adı (Takip) Sisteminin Kurulumu MÜDÜRLÜĞÜ 1.9.4 2014 yılına kadar verimlilik Hedef arttırılarak en az % 5 yakıt ve yedek parça tasarrufu sağlanacaktır. 1.9.4.1 2014 yılında verimlilik Performans arttırılarak en az % 1 yakıt ve Hedefi yedek parça tasarrufu sağlanacaktır. DESTEK DHM.F18 Araç ve iş Faaliyet HİZMETLERİ Adı makinalarının yakıt ikmali MÜDÜRLÜĞÜ DHM.F19 Araçların parça ve DESTEK Faaliyet HİZMETLERİ malzeme ihtiyaçların temin Adı MÜDÜRLÜĞÜ edilmesi 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00 TL 0,00 0,00 445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.000,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 TL 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 TL 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 TL 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 TL 188 1.9.5 2014 yılına kadar ulaşım hizmetlerinden çalışan memnuniyeti en az % 85’e ulaştırılacaktır. 1.9.5.1 2014 yılında ulaşım Performans hizmetlerinde çalışan Hedefi memnuniyeti en az % 85’e ulaşılacaktır. DHM.F20 Ulaşım Hizmetleri DESTEK ile ilgili büro ve yönetim Faaliyet HİZMETLERİ Adı hizmetleri MÜDÜRLÜĞÜ Hedef 1.10 Doğal afetlere ve her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma gibi olaylara en hızlı bir şekilde müdahale etmek için araç gereç kapasitesi Amaç arttırılarak eğitimli sivil savunma gönüllüleri yetiştirerek, can ve mal kaybının en aza indirilmesine katkı sunmak 1.10.1 Tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 Hedef kişilik uzmanlaşmış bir sivil savunma ve arama kurtarma ekibi oluşturulacaktır. 1.10.1.1 2014 yılında tam teçhizatlı ve araçlı en az 10 Performans kişilik uzmanlaşmış bir sivil Hedefi savunma ve arama kurtarma ekibi oluşturulmaya başlanacaktır. SİVİL SSU.F01 Sivil Savunma Faaliyet SAVUNMA Adı Faaliyetleri UZMANLIĞI SİVİL SSU.F02 Arama ve kurtarma Faaliyet SAVUNMA Adı faaliyetleri UZMANLIĞI Faaliyet Adı Hedef SİVİL SSU.F03 İlk yardım SAVUNMA UZMANLIĞI faaliyetleri 1.10.2 Tüm personel sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, ilk yardım, sosyal yardım, Arama kurtarma ve teknik onarım vb.) sürekli bilgilendirilecektir 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 169.130,28 25.439.96 167.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.820,24 TL 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 TL 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 TL 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 TL 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.250,00 TL 189 1.10.2.1 Sivil savunma konularında (Toplu Afet Psikolojisi, yangın, ilk Performans yardım, sosyal yardım, Arama Hedefi kurtarma ve teknik onarım vb.) 2014 yılında da sürekli bilgilendirilecektir. SİVİL SSM.F04 Sivil Savunma Faaliyet SAVUNMA Adı Konularında Eğitim Verilmesi UZMANLIĞI 1.10.3 2014 yılına kadar sivil savunma Hedef hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır. 1.10.3.1 2014 yılında sivil Performans savunma hizmetlerinde Hedefi vatandaş memnuniyeti en az %80’e ulaştırılacaktır. SSM.F05 Sivil savunma ile SİVİL Faaliyet SAVUNMA ilgili büro ve yönetim Adı UZMANLIĞI hizmetleri 2. KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN 2.1 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde imar planları ve tadilatları Amaç yapmak, Bu imar planlarına uygun imar durumları vererek sanayiyi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlanmasına katkı sunmak 2.1.1 İmar durumu belgesinin 1 günde Hedef verilmesi sağlanacaktır. 2.1.1.1 2014 yılında İmar Performans durumu belgesi 1 günde Hedefi verilecektir. PLAN VE PPM.F01 İmar Durumu Faaliyet PROJE Adı Verilmesi MÜDÜRLÜĞÜ 2.1.2 Meclise sunulan imar plan Hedef tadilatlarının tümünün sonuçlandırılması sağlanacaktır. ALAN 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.250,00 TL 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.250,00 TL 169.130,28 25.439.96 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.570,24 TL 169.130,28 25.439.96 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.570,24 TL 169.130,28 25.439.96 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.570,24 TL 13.538.281,79 2.553.758,05 64.625.550,00 0,00 0,00 39.700.000,00 0,00 0,00 0,00 120.417.589,84 TL 684.303,40 104.193,67 102.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.240.497,07 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 190 2.1.2.1 2014 yılında Meclise Performans sunulan imar plan Hedefi tadilatlarının tümü sonuçlandırılılacaktır. PLAN VE PPM.F02 İmar Planı PROJE Tadilatları Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 2.1.3 En az 1570 hektarlık alanın revizyon Hedef imar planlarının yapılması sağlanacaktır. 2.1.3.1 2014 yılında en az Performans 1570 hektarlık alanın revizyon Hedefi imar planlarının yapılacaktır. PLAN VE PPM.F03 Plan Revizyonu Faaliyet PROJE Adı Yapılması Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 2.1.4 2014 yılı sonuna kadar 2000 hektarlık Hedef alanın 1/5000 plana uygun olarak 1/1000 uygulama imar planı tamamlanacaktır. 2.1.4.1 2014 yılında 400 hektarlık alanın 1/5000 plana Performans uygun olarak 1/1000 Hedefi uygulama imar planı tamamlanacaktır. PLAN VE PPM.F04 İmar Planı Faaliyet PROJE Adı faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 2.1.5 2014 yılına kadar plan ve proje Hedef hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 2.1.5.1 2014 yılında plan ve Performans proje hizmetlerinde vatandaş Hedefi memnuniyeti en az %85’e ulaştırılacaktır. PPM.F05 Plan ve Proje PLAN VE Faaliyet PROJE hizmetleri ile ilgili büro ve Adı MÜDÜRLÜĞÜ yönetim hizmetleri Faaliyet Adı Amaç 2.2 Doğal afetlere karşı dayanıklı bir yapılaşmayı sağlamak, Kent görünümü ve kent estetiği açısından çağı yakalamış bir şekilde yaşam kalitesi ve sağlıklı insanların bulunduğu bir yer görünümü sağlamak, Kaçak yapılaşmanın olmadığı ve her kazanılanın şeffaf ve adilce paylaşıldığı bir kent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 TL 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 TL 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 TL 684.303,40 104.193,67 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.497,07 TL 684.303,40 104.193,67 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.497,07 TL 684.303,40 104.193,67 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.497,07 TL 2.749.558,67 491.482,99 15.160.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 18.411.041,66 TL 191 2.2.1 Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik Hedef ederek, her yapılan kaçak yapıya anında müdahale edilerek kaçak yapı yıkılacaktır. 2.2.1.1 Kaçak yapılaşmayı önlemek için gerekli olan araç ve ekipmanları tedarik ederek, Performans 2014 yılında da her yapılan Hedefi kaçak yapıya anında müdahale edilerek kaçak yapı yıkılacaktır İMAR VE İŞM.F01 Kaçak Yapı Takip Faaliyet ŞEHİRCİLİK Adı faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE İŞM.F02 Kaçak Yapı Yıkım Faaliyet ŞEHİRCİLİK Adı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 2.2.2 Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla kentsel dönüşüm modeli ile Hedef yıkılarak ruhsatlı yapılaşma oranı beş yıl içinde % 80 düzeyine ulaştırılacaktır. 2.2.2.1 Mevcut kaçak yapıların tamamını zamanla Performans kentsel dönüşüm modeli ile Hedefi yıkılarak ruhsatlı yapılaşma oranı 2014 yılında % 65 düzeyine ulaştırılacaktır. İMAR VE İŞM.F03 Yapı Ruhsat Faaliyet ŞEHİRCİLİK Adı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE İŞM.F04 Yapı Kullanma Faaliyet ŞEHİRCİLİK Adı Ruhsatları Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 2.2.3 Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin süresi 2014 Hedef yılına kadar en az % 2 oranında kısaltılırken işlem kalitesi arttırılacaktır. 2.2.3.1 Proje Tetkiki, vize düzenlemesi ve Performans ruhsatlandırma işlemlerinin Hedefi süresi 2014 yılında en az % 1 oranında kısaltılırken işlem kalitesi arttırılacaktır. 0,00 0,00 14.990.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 TL 0,00 0,00 14.990.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 14.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.990.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 TL 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 TL 192 İMAR VE İŞM.F05 Proje Tetkiki ŞEHİRCİLİK Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE İŞM.F06 Vize Düzenlenmesi Faaliyet ŞEHİRCİLİK Adı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ İŞM.F07 Yapıların teknik İMAR VE Faaliyet ŞEHİRCİLİK donatılarının Adı MÜDÜRLÜĞÜ ruhsatlandırılması faaliyeti İŞM.F08 Ruhsat iskân İMAR VE bilgilerinin düzenli bir şekilde ŞEHİRCİLİK Faaliyet Adı bilgisayar ortamına MÜDÜRLÜĞÜ aktarılması 2.2.4 Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve yaşanabilir yapılar Hedef içinde yaşamaları sağlanmak için ruhsat verilen inşaatların % 100 ‘ nün kontrolü yapılacaktır. 2.2.4.1 Yapı denetim uygulamaları ile beraber insanların sağlıklı ve Performans yaşanabilir yapılar içinde Hedefi yaşamaları sağlanmak için ruhsat verilen inşaatların 2014 yılında da % 100 ‘ nün kontrolü yapılacaktır. Faaliyet Adı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı İŞM.F09 Zemin ve deprem Faaliyet Adı İŞM.F10 Yapı Denetim Faaliyetleri İŞM.F11 Yapı denetim İMAR VE ŞEHİRCİLİK firmaları ile koordinasyonun MÜDÜRLÜĞÜ sağlanması 2.2.5 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır. Faaliyet Adı Hedef 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 TL 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 TL 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 193 2.2.5.1 Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin Performans korunması için her yıl sanayi Hedefi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır. İMAR VE İŞM.F12 Sanayi ŞEHİRCİLİK Kuruluşlarının Denetlenmesi MÜDÜRLÜĞÜ 2.2.6 2014 yılı sonuna kadar modern şehircilik uygulamalarının Hedef projelendirmelerinin tamamlanması sağlanacaktır. 2.2.6.1 2014 yılında modern Performans şehircilik uygulamalarının Hedefi projelendirmelerine devam edilecektir İMAR VE İŞM.F13 Eski eserler için Faaliyet ŞEHİRCİLİK Adı envanter çalışması projesi MÜDÜRLÜĞÜ 2.2.7 2014 yılına kadar imar ve şehircilik Hedef hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır 2.2.7.1 2014 yılında imar ve Performans şehircilik hizmetlerinden Hedefi vatandaş memnuniyeti %70’e ulaştırılacaktır İŞM.F14 İmar ve Şehircilik İMAR VE Faaliyet ŞEHİRCİLİK hizmetleri ile ilgili büro ve Adı MÜDÜRLÜĞÜ yönetim hizmetleri 2.3 Plansız gelişimi önlemek, kentsel rantın adil dağılımını sağlamak, belediyeye ait gayrimenkullüleri yönetmek ve gerekli kamulaştırmaları gerçekleştirmek suretiyle Amaç düzenli ve adil kentleşmeyi sağlayarak yaşanabilir çağdaş, modern, insanları mutlu, sorunları kolaylıkla çözülen güzel bir şehir meydana getirmek Faaliyet Adı Hedef 2.3.1 2014 yılına kadar, Belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18. madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır. 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 2.749.558,67 491.482,99 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.301.041,66 TL 2.749.558,67 491.482,99 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.301.041,66 TL 2.749.558,67 491.482,99 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.301.041,66 TL 1.049.322.52 184.344,99 541.300,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.674.967,51 TL 0,00 0,00 511.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.211.000,00 TL 194 2.3.1.1 2014 yılında Belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18. madde Performans gereği imar uygulamaları Hedefi zamanında ve mevzuata uygun şekilde yapılacaktır. EMLAK VE EİM.F01 18. Madde İSTİMLAK uygulaması yapılması MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE EİM.F02 Kamulaştırma Faaliyet İSTİMLÂK Adı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 2.3.2 Gebze’nin tüm numarataj revizyonu Hedef işlemleri, 2014 yılına kadar tamamlanacak ve sürekli güncellenecektir 2.3.2.1 Gebze’nin tüm Performans numarataj revizyonu işlemleri, Hedefi 2014 yılında tamamlanmaya devam edecektir. EMLAK VE EİM.F03 Numarataj Faaliyet İSTİMLAK Adı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 2.3.3 Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden gerçekleştirilecek ve tapu Hedef işlemleri 2014 yılı sonuna % 70 kadar tamamlanacaktır. 2.3.3.1 Hisse satışları ve alışları piyasa rayicinden Performans gerçekleştirilecek ve tapu Hedefi işlemleri 2014 yılında % 70 oranında tamamlanacaktır. Faaliyet Adı Faaliyet Adı EİM.F04 Parsel Faaliyetleri EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2.3.4 Belediye mülkiyetindeki hisse satışları ve toplu tahsisin tapuya dönüştürmesi işlemleri %100 gerçekleştirilecektir 2.3.4.1 2014 yılında Belediye mülkiyetindeki hisse satışları Performans ve toplu tahsisin tapuya Hedefi dönüştürmesi işlemleri %100 gerçekleştirilecektir. Hedef 0,00 0,00 511.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.211.000,00 TL 0,00 0,00 511.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 TL 195 Faaliyet Adı EİM.F05 Tapu faaliyetleri EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2.3.5 Müstakil satışları, plankote, emsali hali hazır vize krokisi ve tevhid ifraz işlemleri talebe göre değerlendirmeler devam edecektir. 2.3.5.1 2014 yılında Müstakil satışları, plankote, emsali hali Performans hazır vize krokisi ve tevhid Hedefi ifraz işlemleri talebe göre değerlendirmeler devam edecektir. Hedef Faaliyet Adı EİM.F06 Harita ve arazi çalışmaları faaliyetleri EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2.3.6 1/5000’lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliğe 1/1000’lik mer’i imar Hedef planlarında fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaşık 400 hektar 1/1000’lik hali hazır harita yaptırılacaktır. 2.3.6.1 2014 yılında 1/5000’lik Nazım imar planı ile ortaya çıkan değişikliğe Performans 1/1000’lik mer’i imar Hedefi planlarında fonksiyonel değişikliği olan alanlara yaklaşık 250 hektar 1/1000’lik hali hazır harita yaptırılacaktır EMLAK VE EİM.F07 1/1000’lik hali hazır Faaliyet İSTİMLAK Adı harita yaptırılması MÜDÜRLÜĞÜ 2.3.7 2014 yılı sonuna kadar 13 köyde imar Hedef uygulaması yapılacaktır. 2.3.7.1 2014 yılında 13 köyde Performans imar uygulaması yapımına Hedefi başlanacaktır. EİM.F08 Köyde imar EMLAK VE uygulaması yapılması(1/1000 Faaliyet İSTİMLAK Adı ölçekli planının kesinleşmesi MÜDÜRLÜĞÜ halinde) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 TL 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 TL 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3..000,00 TL 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 TL 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 TL 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 TL 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 TL 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 TL 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 TL 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 TL 196 2.3.8 2014 yılına kadar emlak istimlak hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 2.3.8.1 2014 yılında emlak Performans istimlak hizmetlerinden Hedefi çalışan memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. EİM.F09 Emlak İstimlak EMLAK VE Faaliyet İSTİMLAK Hizmetleri İle İlgili Büro ve Adı MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Hizmetleri Faaliyeti Hedef 2.4 Gebze’deki kaçak yapılaşmayı en aza indirmek ve yaşam kalitesini artırmak Amaç için kentsel dönüşüm bölgelerini tespit ederek toplu konut-toplu ticaret alanları oluşturmak 2.4.1 Üç mahallede 2014 yılına kadar 2 adet gecekondu bölgesi kentsel dönüşüme tabi Hedef tutulacak ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır. 2.4.1.1 Üç mahallede 2014 yılına kadar 2 adet gecekondu Performans bölgesi kentsel dönüşüme tabi Hedefi tutulacak ve toplu konutlara geçiş sağlanacaktır. GSM.F01 Belediye GECE KONDU sınırlarındaki gecekondu Faaliyet VE SOSYAL KONUTLAR Adı bölgelerinin Kentsel MÜDÜRLÜĞÜ Dönüşüme tabi tutulması GSM.F02 Belediye GECE KONDU sınırlarındaki gecekondu ve Faaliyet VE SOSYAL KONUTLAR Adı kaçak yapı bölgelerinin MÜDÜRLÜĞÜ tasfiye edilmesi 2.4.2 Gebze’de yaşam kalitesini artırmak Hedef için her yıl en az 300 sosyal konut üretilecektir 2.4.2.1 Gebze’de yaşam Performans kalitesini artırmak için 2014 Hedefi yılında 300 konut üretilecektir. 1.049.322,52 184.344,99 21.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.967,51 TL 1.049.322,52 184.344,99 21.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.967,51 TL 1.049.322,52 184.344,99 21.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.967,51 TL 549.187,81 96.809,59 156.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 811.997,40 TL 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TL 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TL 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 TL 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 197 GSM.F03 Gecekondu ve kaçak yapılaşmayı GECE KONDU engellemek için sosyal konut Faaliyet VE SOSYAL KONUTLAR Adı projeleri geliştirerek konut MÜDÜRLÜĞÜ yapımının ve kentsel dönüşümün desteklenmesi 2.4.3 2014 yılına kadar gecekondu ve sosyal Hedef konut hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 2.4.3.1 2014 yılında kadar gecekondu ve sosyal konut Performans hizmetlerinden vatandaş Hedefi memnuniyeti %80’e ulaştırılacaktır. 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 549.187,81 96.809,59 56.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 706.997,40 TL 549.187,81 96.809,59 56.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 706.997,40 TL Faaliyet Adı GSM.F04 Kent estetiği çalışmaları faaliyeti GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 TL Faaliyet Adı GSM.F05 Gecekondu Önleme ve Sosyal Konut Hizmetleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ 549.187,81 96.809,59 50.000,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 695.997,40 TL 5.327.839,52 1.103.805,91 21.976.000,00 0,00 0,00 32.680.000,00 0,00 0,00 0,00 61.087.645,43 TL 0,00 0,00 2.450.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.850.000,00 TL 0,00 0,00 2.450.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.850.000,00 TL 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 TL 2.5 Belediye Hizmetlerimizin Daha Etkin ve Kalitede Verilebilmesi İçin Hizmet Amaç Yapıları ve Alanlarının Yüksek Standartlarda Yapımını Sağlamak 2.5.1 Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, Hedef keşif ve ihale dosyaları % 100 hazırlanacaktır. 2.5.1.1 2014 yılında Başkanlık makamınca Performans yapılması istenen işlere ait her Hedefi türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları %100 hazırlanacaktır. FİM.F01 Altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlanması Faaliyet FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Adı ve altyapı yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi 198 FİM.F02 Proje Hazırlanması FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyeti FİM.F03 İhale dosyalarının hazırlanması, hakediş vehesap Faaliyet FEN İŞLERİ takibi geçici ve kesin MÜDÜRLÜĞÜ Adı kabullari ile Kontrolörlük ve laboratuar faaliyetleri 2.5.2 Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve bunlarının, bordur ve tretuar çalışmaları Hedef engelli vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak tamamlanıp bakım ve onarımları %100 sağlanacaktır. 2.5.2.1 2014 yılında Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve şehir içi tali yollar ve bunlarının, bordur ve tretuar Performans çalışmaları engelli Hedefi vatandaşlarımız da göz önünde bulundurularak başlatılıp bakım ve onarımları %100 sağlanacaktır. Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Hedef 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.050.000,00 TL 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TL 0,00 0,00 15.520.000,00 0,00 0,00 4.545.000,00 0,00 0,00 0,00 20.065.000,00 TL 0,00 0,00 15.520.000,00 0,00 0,00 4.545.000,00 0,00 0,00 0,00 20.065.000,00 TL FİM.F04 Parke ve Bordur Yapımı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 TL FİM.F05 Ham Yol Açılması FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 TL 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 TL 0,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00 2.025.000,00 0,00 0,00 0,00 10.275.000,00 TL 0,00 0,00 5.520.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.820.000,00 TL 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 TL 0,00 0,00 3.860.000,00 0,00 0,00 735.000,00 0,00 0,00 0,00 4.595.000,00 TL FİM.F06 Stabilize Yol FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yapılması FİM.F07 Asfalt Yol FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yapılması FİM.F08 Yol Bakım FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyetleri FİM.F09 Kar ile Mücadele FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyetleri 2.5.3 Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları ve ilgili donatıları 2014 yılına kadar yapılacaktır. 199 2.5.3.1 Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü Performans ulaşım yapıları ve ilgili Hedefi donatıları 2014 yılında yapılmaya devam edecektir. Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Hedef 0,00 3.860.000,00 0,00 0,00 735.000,00 0,00 0,00 0,00 4.595.000,00 TL FİM.F10 İstinad Duvarı Yapımı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.000,00 0,00 0,00 0,00 685.000,00 TL FİM.F11 Otopark Yapımı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 TL FİM.F12 Belediye ve kamuya ait taşınmazların yapım, bakım ve onarımı faaliyetleri FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 2.110.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 TL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 TL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 TL 5.327.839,52 1.103.805,91 146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.577.645,43 TL 5.327.839,52 1.103.805,91 146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.577.645,43 TL 2.5.4 Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü ulaşım yapıları hariç diğer üs yapılar ve ilgili donatıları 2014 yılında yapılmaya devam edecektir. 2.5.4.1 Başkanlık makamınca yapılması istenen her türlü Performans ulaşım yapıları hariç diğer üst Hedefi yapılar ve ilgili donatıları 2014 yılında yapılmaya devam edecektir. FİM.F13 Kent Meydanı Faaliyet Adı Pojesi Faaliyet Adı Faaliyet Adı 0,00 FİM.F14 Bilgi Evleri Pojesi FİM.F15 Açık ve Kapalı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Pazar yeri yapımı Pojesi 2.5.5 2014 yılına kadar fen işleri Hedef hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 2.5.5.1 2014 yılında fen işleri Performans hizmetlerinden vatandaş Hedefi memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 200 Faaliyet Adı FİM.F16 Fen İşleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.6 Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların Amaç mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek 2.6.1 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı Hedef atıklar, sürekli düzenli olarak toplanıp ayrıştırılarak katı atıkların % 30’u geri kazanılacaktır. 2.6.1.1 2014 yılında Gebze Belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı Performans atıklar, sürekli düzenli olarak Hedefi toplanıp ayrıştırılarak katı atıkların % 30’u geri kazanılacaktır. TEMİZLİK TİM.F01 Temizlik işleri Faaliyet İŞLERİ Adı hizmet alımları MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK TİM.F02 Çöp Toplama Faaliyet İŞLERİ Adı Faaliyeti MÜDÜRLÜĞÜ 2.6.2 Toplama işlemlerinin vatandaş açısından daha sağlıklı olması için Hedef Gebze’nin tüm ana arterlerine yer altı konteynerları konularak ve çevre kirliliği önlenecektir 2.6.2.1 Toplama işlemlerinin vatandaş açısından daha Performans sağlıklı olması için Gebze’nin Hedefi tüm ana arterlerine yer altı konteynerları konularak ve çevre kirliliği önlenecektir. TİM.F03 Konteyner TEMİZLİK Yerleştirilmesi ve Konteyner Faaliyet İŞLERİ Adı Tamir Aracı Faaliyeti MÜDÜRLÜĞÜ 5.327.839,52 1.103.805,91 146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.577.645,43 TL 779.293,81 130.079,66 17.886.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.796.123,47 TL 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100.000,00 TL 0,00 0,00 12.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100.000,00 TL 0,00 0,00 7.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.100.000,00 TL 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 TL 0,00 0,00 1.746.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746.500,00 TL 0,00 0,00 1.746.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746.500,00 TL 0,00 0,00 1.746.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746.500,00 TL 201 2.6.3 Her yıl, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır. 2.6.3.1 2014 yılında, Gebze Belediyesi sınırları Performans içerisindeki tüm cadde ve Hedefi sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır. TİM.F04 Çok Sık TEMİZLİK Yararlanılan Kamusal Faaliyet İŞLERİ Adı Alanların Süpürme ve MÜDÜRLÜĞÜ Temizlemesi Faaliyeti TİM.F05 Araç İle Yolların TEMİZLİK Faaliyet İŞLERİ Süpürülmesi Faaliyeti Hedef Adı 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 TL 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 TL 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 TL 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 TL 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 TL 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 TL 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 TL 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 779.293,81 130.079,66 1.030.250.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939.623,47 TL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK TİM.F06 Yer Yıkama İŞLERİ Faaliyeti MÜDÜRLÜĞÜ 2.6.4 Temizliğin daha verimli yapılmasının Hedef sağlanması için temizlik denetim ekibi her gün denetimi sürdürecektir. 2.6.4.1 2014 yılında Temizliğin daha verimli Performans yapılmasının sağlanması için Hedefi temizlik denetim ekibi her gün denetimi sürdürecektir. TEMİZLİK TİM.F07 Temizlik Denetimi Faaliyet İŞLERİ Adı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 2.6.5 Hava kalitesini TEMİZLİK İŞLERİ Hedef kontrolünü sağlamaya yönelik MÜDÜRLÜĞÜ çalışmalar yapmak. 2.6.5.1 2014 yılında hava TEMİZLİK Performans İŞLERİ kalitesi kontrolünü sağlamaya Hedefi MÜDÜRLÜĞÜ yönelik çalışmalar yapmak. Faaliyet Adı Faaliyet Adı TİM.F08 Hava kirliliğinin konrolünün sağlanması Hedef 2.6.6 2014 yılına kadar temizlik işlerinden vatandaş memnuniyeti %85e ulaştırılacaktır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 202 2.6.6.1 2014 yılında temizlik Performans işlerinden vatandaş Hedefi memnuniyeti %85e Faaliyet Adı Faaliyet Adı ulaştırılacaktır. TİM.F09 Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen hizmetler TİM.F10 Temizlik İşleri Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 779.293,81 130.079,66 1.030.250.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939.623,47 TL TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 TL TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 779.293,81 130.079,66 30.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939.623,47 TL 2.398.776,06 443.041,24 8.803.500,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 16.395.317,30 TL 0,00 0,00 132.500,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 292.500,00 TL 0,00 0,00 132.500,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 292.500,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 TL 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 TL 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00 TL 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00 TL 2.7 Gebze’de yeşil alan ve parkları koruyup bakımını yaparak ve yeşil alan Amaç miktarını artırarak, kentteki yaşam kalitesini yükseltmek 2.7.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave park yapılmak suretiyle, 2014 yılına Hedef kadar yeşil alan miktarı % 30 oranında arttırılacaktır. 2.7.1.1 Mevcut park alanlarına her yıl %6 ilave Performans park yapılmak suretiyle, 2014 Hedefi yılında yeşil alan miktarı % 7,5 oranında arttırılacaktır. Faaliyet Adı PBM.F01 Yeşil Alanların Korunması PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PBM.F02 Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri PBM.F03 Nitelikli bitkisel PARK VE Faaliyet BAHÇELER üretim kapasitesinin Adı MÜDÜRLÜĞÜ arttırılması faaliyetleri PARK VE PBM.F04 10 Adet park ve Faaliyet BAHÇELER Adı yeşil alan inşaası projesi MÜDÜRLÜĞÜ 2.7.2 2014 yılına kadar 10 hektar bir Hedef rekreasyon alanı yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır. 2.7.2.1 2014 yılında 2,5 Performans hektar bir rekreasyon alanı Hedefi yapılarak vatandaşın kullanımına sunulacaktır. Faaliyet Adı 203 PBM.F05 Peyzaj ve PARK VE BAHÇELER Rekreasyon Projelerinin MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlanması Faaliyeti PBM.F06 Eskihisar Arpalık PARK VE Faaliyet BAHÇELER Mevkii Rekreasyon Alanı Adı MÜDÜRLÜĞÜ Düzenlenmesi 2.7.3 2014 yılına kadar, mevcut parkların deforme olan bozulmuş alanların tamamı Hedef yenilenerek, yeşil ve fonksiyonel olanların eksikleri tamamlanacaktır. 2.7.3.1 2014 yılında mevcut parkların deforme olan Performans bozulmuş alanların %25'i Hedefi yenilenerek, yeşil ve fonksiyonel alanların eksikleri tamamlanacaktır. Faaliyet Adı Faaliyet Adı PBM.F07 Park Bakımı Faaliyet Adı PBM.F08 Mesire Alanı Bakımı PBM.F09 Trafik Eğitim Parkuru Bakımı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı PBM.F10 Otomatik Sulama Sistemi Kurulması PBM.F11 Bank Satın Alınması PBM.F12 Pergole Satın Alınması PBM.F13 Oyun Grubu Satın Alınması PBM.F14 Spor Grubu Satın Alınması PBM.F15 Aydınlatma Direği Satın Alınması PBM.F16 Aydınlatma Armatürü Satın Alınması PBM.F17 Aydınlatma Direği Dikimi Faaliyeti PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 TL 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 TL 0,00 0,00 5.325.000,00 0,00 0,00 3.405.000,00 0,00 0,00 0,00 8.730.000,00 TL 0,00 0,00 5.325.000,00 0,00 0,00 3.405.000,00 0,00 0,00 0,00 8.730.000,00 TL 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.500.00,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 TL 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 TL 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 TL 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TL 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 TL 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 TL 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 TL 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 TL 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 TL 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 TL 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 TL 204 PBM.F18 Kent estetiğine PARK VE katkı sağlayan süsleyici BAHÇELER materyal (çiçeklik, havuz, MÜDÜRLÜĞÜ anıt, çeşme vb.) proje üretimi PBM.F19 Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici PARK VE Faaliyet BAHÇELER materyal (çiçeklik, havuz, Adı MÜDÜRLÜĞÜ anıt, çeşme vb.) proje uygulaması 2.7.4 Bitkilerin sulanması, biçilmesi, Hedef budanması, ilaçlanması ve bakımı periyodik olarak sürekli yapılacaktır 2.7.4.1 2014 yılında bitkilerin sulanması, biçilmesi, Performans budanması, ilaçlanması ve Hedefi bakımı periyodik olarak yapılacaktır. Faaliyet Adı Faaliyet Adı PBM.F20 Sulama Faaliyeti PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PBM.F21 Biçme, Budama, PARK VE BAHÇELER İlaçlama ve Bitki Bakım MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyetleri 2.7.5 2014 yılına kadar Cadde ve Hedef rekreasyon alanlarında 50.000 fidan dikilecektir. 2.7.5.1 2014 yılında Cadde ve Performans rekreasyon alanlarında 12.500 Hedefi fidan dikilecektir. Faaliyet Adı Faaliyet Adı PBM.F22 Sera Toprağı Hazırlanması Faaliyetleri Faaliyet Adı PBM.F23 Fidan Satınalınması Faaliyetleri PBM.F24 Fidan Dikimi Faaliyeti PBM.F25 Çim Ekim Faaliyetleri 2.7.6 2014 yılına kadar 1.000.000 adet mevsimlik çiçek dikilecektir. Faaliyet Adı Faaliyet Adı Hedef PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00 TL 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00 TL 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 TL 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 TL 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 TL 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 TL 205 2.7.6.1 2014 yılında 175.000 Performans adet mevsimlik çiçek Hedefi dikilecektir. PARK VE PBM.F26 Çiçek Yetiştirilmesi BAHÇELER Faaliyet Adı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE PBM.F27 Çiçek Satınalınması BAHÇELER Faaliyet Adı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE PBM.F28 Çiçek Dikimi Faaliyet BAHÇELER Adı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ 2.7.7 2014 yılına kadar idari bina Hedef yenilenecektir Performans 2.7.7.1 2014 yılında idari bina Hedefi % 25 oranında yenilenecektir PBM.F29 İdari Binanın PARK VE Faaliyet BAHÇELER Yenilenmesi Projesi Adı 2.7.8 Stratejik Hedef 17,8 2014 yılına kadar park ve bahçeler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır 2.7.8.1 2014 yılında park ve Performans bahçeler hizmetlerinden Hedefi vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. PBM.F30 Park ve Bahçeler PARK VE Faaliyet BAHÇELER hizmetleri ile ilgili büro ve Adı MÜDÜRLÜĞÜ yönetim hizmetleri Amaç Hedef 0,00 310.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 TL 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 TL 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 2.398.776,06 443.041,24 96.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.942.817,30 TL 2.398.776,06 443.041,24 96.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.942.817,30 TL 2.398.776,06 443.041,24 96.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.942.817,30 TL 9.223.729,34 1.536.252,95 20.218.200,00 0,00 600.000,00 102.025,00 0,00 0,00 0,00 31.483.827,29TL 2.951.095,70 427.013,14 11.462.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.840.708,84 TL 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL MÜDÜRLÜĞÜ Hedef ALAN 0,00 3-KENTLİYE YÖNELİK STRATEJİK ALAN 3.1 Halkın sağlığı, huzuru ve selameti için yetkili organların almış olduğu kararları uygulamak, izlemek, çevreyi korumak trafik akışına katkıda bulunmak iş yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek üzere 7 gün 24 saat etkin, verimli, sürekli biçimde zabıta hizmetlerini sunarak, halkın zabıta müdürlüğüne güveni ve memnuniyetini sağlamak 3.1.1 2014 yılına kadar; 2.500 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilecektir 206 3.1.1.1 2014 yılında 582 adet Performans işyeri açma ve çalışma ruhsatı Hedefi 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 TL 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 TL 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.00,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.00,00 TL 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 TL 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 TL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 492.196,27 68.636,17 7.220.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.781.632,44 TL verilecektir. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı RDM.F01 Ruhsat faaliyetleri Hedef 3.1.2 2014 yılına kadar; 10.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır Performans 3.1.2.1 2014 yılında 2.300 Hedefi adet işyeri denetimi yapılacaktır. Faaliyet Adı Faaliyet Adı ZAM F01 Denetim Hizmetleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZAM.F02 Pazar Yeri Tahsis ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Belgesi Verilmesi 3.1.3 Gebze’nin tamamında Çevresel Hedef temizlik bilinci aşılanacaktır. 3.1.3.1 2014 yılında Performans Gebze’nin tamamında Hedefi Çevresel temizlik bilincini aşılanmaya başlanacaktır. RUHSAT VE RDM. F02 Çevre eğitimi ve Faaliyet DENETİM Adı bilgilendirme faaliyeti MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE RDM. F03 Gürültü Ölçüm Faaliyet DENETİM Adı Faaliyetleri MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE RDM. F04 Kaynakta DENETİM Faaliyet ayrıştırma ve geri dönüşüm MÜDÜRLÜĞÜ Adı faaliyetleri VE RDM. F05 Moloz ve Harfiyat RUHSAT Faaliyet DENETİM Adı nakil faaliyetleri, MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE RDM. F06 Bitkisel atık yağ Faaliyet DENETİM Adı denetim faaliyeti MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE RDM. F07Suçun önlenmesi Faaliyet DENETİM Adı faaliyeti MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.4 Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini belde halkının huzurunu ve Hedef güvenliğini sağlayıp korumak suç oranının her yıl en az % 1 azalmasına katkı sağlanacaktır. 207 3.1.4.1 2014 yılında ruhsat ve Performans denetim hizmetlerinden Hedefi vatandaş memnuniyeti %85’e Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı ulaştırılacaktır. RDM.F08 Tebliğat, ilan, Tahkikat ve bilgilendirme faaliyetleri RDM.F09 Personelin Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri RDM.F10 Ruhsat ve denetim Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri ZAM.F03 Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri ZAM.F04 Belediye hizmet araçlarının yönetimi ZAM.F05 Zabıta Müdürlüğünde kullanmak için araç alımı ZAM.F06 Suçun Önlenmesi Faaliyetleri 492.196,27 68.636,17 7.220.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.781.632,44 TL ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 492.196,27 68.636,17 55.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.632,44 TL ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 TL ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 6.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,000,00 TL 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 TL 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 TL 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 TL 2.458.899,43 358.376,97 536.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.354.076,40 TL ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZAM.F07 Önemli bina ve ZABITA alanların güvenliğinin MÜDÜRLÜĞÜ sağlanması faaliyetleri 3.1.5 Mevcut donanım ve zabıta Hedef ekipmanları en az %25 oranında modernize edilecektir. 3.1.5.1 2014 yılında mevcut donanım ve zabıta Performans ekipmanları en az %05 Hedefi oranında modernize edilecektir Faaliyet Adı Faaliyet Adı ZAM.F08 Zabıta Karakolları Bakım ve Onarım Faaliyeti Hedef 3.1.6 2014 yılına kadar zabıta hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 208 3.1.6.1 2014 yılında zabıta Performans hizmetlerinden vatandaş Hedefi memnuniyeti %85’e Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı ulaştırılacaktır. ZAM.F09 Tebliğat, ilan, Tahkikatve bilgilendirme faaliyetleri ZAM.F10 Personelin Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri ZAM.F11 Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 2.458.899,43 358.376,97 536.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.354.076,40 TL ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 101.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.100,00 TL ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2.458.899,43 358.376,97 335.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.152.976,40 TL 1.054.964.15 175.646.33 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.610,48 TL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 TL 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 TL 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 3.2 İnsan sağlığı ile ilgili poliklinik hizmetlerini en yeni teknikler ile sunarak Amaç kentlilerin sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak 3.2.1 Polikliniklerde asgari standartların Hedef sağlandığı, uygun fiziki ortamın oluşturulması sağlanacaktır 3.2.1.1 2014 yılında asgari standartların sağlandığı, Performans uygun fiziki ortamın Hedefi oluşturulmasına devam edecektir. SİM.F01 Fiziki ortamların SAĞLIK Faaliyet İŞLERİ standartlara uygunluğunun Adı MÜDÜRLÜĞÜ sağlanması faaliyeti Hedef 3.2.2 Labaratuvar kapasitesini arttırmak 3.2.2.1 2014 yılında Performans labaratuvar kapasitesi Hedefi arttırılmaya devam edecektir. SİM.F02 Labroratuar SAĞLIK Faaliyet İŞLERİ Kapasitesinin Arttırılması Adı MÜDÜRLÜĞÜ Projesi 3.2.3 Her yıl, tüm personel temel sağlık Hedef kontrolünden geçirilecektir. 3.2.3.1 2014 yılında tüm Performans personel temel sağlık Hedefi kontrolünden geçirilecektir. 209 SAĞLIK SİM.F03 İşyeri hekimliği İŞLERİ faaliyeti MÜDÜRLÜĞÜ 3.2.4 2014 yılına kadar sağlık Hedef hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 3.2.4.1 2014 yılında sağlık Performans hizmetlerinden vatandaş Hedefi memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. SİM.F04 Toplum sağlığı Faaliyet faaliyetleri ve Poliklinik Adı Hizmetleri faaliyeti SAĞLIK SİM.F05 Ambulans ile Hasta Faaliyet İŞLERİ Adı Nakli Faaliyeti MÜDÜRLÜĞÜ SİM.F06 Sağlık İşleri SAĞLIK Faaliyet İŞLERİ Hizmetleri ile ilgili büro ve Adı MÜDÜRLÜĞÜ yönetim hizmetleri faaiyeti Faaliyet Adı 3.3 Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik Amaç hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak 3.3.1 Sokak hayvanları ile mücadele Hedef kapsamında her yıl en az 300 adet hayvan kısırlaştırılıp aşılanacaktır. 3.3.1.1 Sokak hayvanları ile Performans mücadele kapsamında her yıl Hedefi en az 300 adet hayvan kısırlaştırılıp aşılanacaktır. VİM.F01 Başıboş VETERİNER Faaliyet İŞLERİ Hayvanların Toplanıp Adı MÜDÜRLÜĞÜ Sahiplendirilmesi VETERİNER VİM.F02 Hayvan aşılama ve Faaliyet İŞLERİ Adı rehabilitasyonu MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER VİM.F03 Hayvan Faaliyet İŞLERİ Adı Kısılaştırılması Faaliyeti MÜDÜRLÜĞÜ 3.3.2 Halk sağlığı alanında haşerelerle Hedef mücadele çerçevesinde her mahalle her yıl 10 günlük periyotlarla ilaçlanacaktır 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TL 1.054.964.15 175.646,33 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.610,48 TL 1.054.964.15 175.646,33 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.610,48 TL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 TL 1.054.964.15 175.646,33 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.610.41 TL 647.716,78 115.392,29 239.300,00 0,00 0,00 11.025,00 0,00 0,00 0,00 1.013.434,07 TL 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 TL 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 TL 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 TL 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 TL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 TL 210 3.3.2.1 Halk sağlığı alanında haşerelerle mücadele Performans çerçevesinde her mahalle Hedefi 2014 yılında da 10 günlük periyotlarla ilaçlanacaktır. 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 TL 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 71.000.00 0,00 0,00 11.025,00 0,00 0,00 0,00 82.025,00 TL 0,00 0,00 71.000.00 0,00 0,00 11.025,00 0,00 0,00 0,00 82.025,00 TL VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 11.025,00 0,00 0,00 0,00 77.025,00 TL VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 TL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL VİM.F04 Haşere, insektisit, VETERİNER İŞLERİ zoonoz hastalıklar vb. ile MÜDÜRLÜĞÜ mücadele edilmesi VİM.F05 Kurum Faaliyet Adı Dezenfeksiyonu 3.3.3 2014 yılına kadar 2 adet yeni modern kurban satış yeri yapılarak, kurban için Hedef gelen tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır 3.3.3.1 2014 yılında 1 adet yeni modern kurban satış yeri Performans yapılarak, kurban için gelen Hedefi tüm hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. Faaliyet Adı Faaliyet Adı VİM.F06 Hayvan Tedavisi Faaliyetleri Faaliyet Adı VİM.F07 Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi 3.3.4 2010 yılından itibaren istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun Hedef görülenlere en fazla 1 gün içerisinde hayvanları için menşei şahadetnamesi verilecektir. 3.3.4.1 2014 yılında istekte bulunan vatandaşların taleplerinden, belgeleri uygun Performans görülenlere en fazla 1 gün Hedefi içerisinde hayvanları için menşei şahadetnamesi verilecektir. VETERİNER VİM.F08 Hayvanların Kayıt Faaliyet İŞLERİ Adı Altına Alınması MÜDÜRLÜĞÜ 211 VİM.F09 Hayvan hareketleri VETERİNER İŞLERİ ile ilgili belgelerin MÜDÜRLÜĞÜ düzenlenmesi 3.3.5 2014 yılına kadar, belediye sınırları Hedef içerisinde bulunan tüm et satış yerleri ve lokantalar yılda en az 2 kez denetlenecektir 3.3.5.1 2014 yılında belediye sınırları içerisinde bulunan Performans tüm et satış yerleri ve Hedefi lokantalar yılda en az 2 kez denetlenecektir. Faaliyet Adı Faaliyet Adı VİM.F10 Hayvankesim elemanın eğitimi ve yetiştirmesi faaliyeti VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VİM.F11 Ev ve süs hayvanları satan işyerleri VETERİNER Faaliyet İŞLERİ sahiplerinin bilgilendirilmesi, Adı MÜDÜRLÜĞÜ denetlenmesi ve belgelendirilmesi VETERİNER VİM.F12 Et ve et ürünleri ile Faaliyet İŞLERİ Adı her türlü gıdanın denetimi MÜDÜRLÜĞÜ 3.3.6 2014 yılına kadar veteriner Hedef hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 3.3.6.1 2014 yılında veteriner Performans hizmetlerinden vatandaş Hedefi memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. VİM.F13 Veterinerlik VETERİNER Faaliyet İŞLERİ Hizmetleri ile ilgili büro ve Adı MÜDÜRLÜĞÜ yönetim hizmetleri Amaç 3.4 Belediye faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtımı ile belediye vatandaş diyalogunu geliştirme suretiyle, belediyenin kamuoyu tarafından bilinirlik ve tanınırlığı ile vatandaş memnuniyetini artırmak 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TL 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 TL 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 TL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL 647.716,78 115.392,29 19.300.00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 782.409,07 TL 647.716,78 115.392,29 19.300.00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 782.409,07 TL 647.716,78 115.392,29 19.300.00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 782.409,07 TL 0,00 0,00 306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.000,00TL 212 3.4.1 Belediyemize gelen şikâyet ve taleplerin en fazla iki gün içinde cevaplandırılması sağlanacaktır. 3.4.1.1 2014 yılında Belediyemize gelen şikâyet ve Performans taleplerin en fazla iki gün Hedefi içinde cevaplandırılması sağlanacaktır. Hedef Faaliyet Adı BYHİM.F01 Beyaz Masa Faaliyetleri BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.4.2 Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı nitelikte hizmet yapan birimlerle yılda en az iki kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir. 3.4.2.1 Belediyemiz ve diğer kamu kuruluşlarındaki aynı Performans nitelikte hizmet yapan Hedefi birimlerle 2014 yılında en az iki kez koordinasyon toplantısı düzenlenecektir. KSM.F01 Sempozyum panel KÜLTÜR VE Faaliyet SOSYAL İŞLER vb. organizasyonların Adı MÜDÜRLÜĞÜ düzenlenmesi Hedef 3.4.3 Yılda en az yerel basında 6000, Ulusal basında 200 görsel basında 20 Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır. 3.4.3.1 2014 yılında en az yerel basında 6000, Ulusal Performans basında 200 görsel basında 18 Hedefi Belediye faaliyetleri hakkında haber yapılacaktır. BASIN YAYIN BYHİM.F02 Haber alınması Faaliyet HALKLA ve haber hazırlaması İLİŞKİLER Adı MÜDÜRLÜĞÜ yayınlanması ve izlenmesi BASIN YAYIN BYHİM.F04 Belediyeyi Faaliyet HALKLA tanıtıcı broşür, kitap ve süreli İLİŞKİLER Adı MÜDÜRLÜĞÜ yayın hazırlanması Hedef 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TL 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 TL 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 TL 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 TL 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL 213 3.4.4 Yılda en az bir kez vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenecektir 3.4.4.1 2014 yılında en az bir Performans kez vatandaş memnuniyeti Hedefi anketi düzenlenecektir. Hedef Faaliyet Adı BYHİM.F03 Anketlerin düzenlenmesi faaliyeti BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.5 Gebze’yi ve belediyeyi yurtiçi ve yurt dışında, özellikle uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak 3.5.1 2014 yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri, ulusal ve uluslararası Hedef network üyelikleri ve proje ortaklıkları %100 oranında arttırılacaktır. 3.5.1.1 2014 yılında belediyenin kardeş şehir ilişkileri, ulusal ve Performans uluslararası network üyelikleri Hedefi ve proje ortaklıkları %25 oranında arttırılacak; Ulusal ve uluslararası projeler ve AB projeleri hazırlanacaktır. SGM.F6 AB Proje Hazırlanması Faaliyetleri ve STRATEJİ Faaliyet GELİŞİRME Ulusal ve Uluslararası Adı MÜDÜRLÜĞÜ Etkinlikler İle İlgili Faaliyetler 3.5.2 2014 yılına kadar Basın ve Halkla Hedef İlişkiler hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır 3.5.2.1 2014 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Performans hizmetlerinden vatandaş Hedefi memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. BYHİM.F08 Tören ve BASIN YAYIN organizasyonların Faaliyet HALKLA İLİŞKİLER Adı düzenlenmesi ve iletişimi ile MÜDÜRLÜĞÜ ilgili faaliyetleri Amaç 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 TL 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 TL 1.827.549,41 325.977,03 1.378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.531.526,44 TL 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 TL 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 TL 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 TL 1.827.549,41 325.977,03 1.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.527.526,44 TL 1.827.549,41 325.977,03 1.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.527.526,44 TL 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 TL 214 11.000,00 TL Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Amaç BYHİM.F09 Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TL BYHİM.F10 Haberlerin arşivlenmesi faaliyeti BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 TL BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.827.549,41 325.977,03 479.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.632.526,44 TL 860.923,57 132.973,23 6.287.500,00 0,00 600.000,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 7.972.396,80 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL BYHİM.F11 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 3.6 Gebze’de toplumsal dayanışmanın arttırılması için sosyal belediyecilik hizmetleri sunmak 3.6.1 Her yıl için en az maddi imkânı yetersiz olan 400 çocuğa sünnet etkinliği ve 400 öğrenciye okul kıyafet yardımı yapılacaktır. 3.6.1.1 Her yıl için en az maddi imkânı yetersiz olan Performans 400 çocuğa sünnet etkinliği ve Hedefi 400 öğrenciye okul kıyafet yardımı yapılacaktır. Hedef Faaliyet Adı BYHİM.F05 Çocukların Sünnet Ettirilmesi BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Adı BYHİM.F06 Çocuklara okul kıyafeti verilmesi BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL Hedef 3.6.2 Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen kriterlere uyanların en az %40’na durumlarına uygun maddi veya nakdi yardım yapılacak sosyal belediyecilik ile ilgili gerekli hizmet binaları tesis edilecektir 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 TL 215 3.6.2.1 Her yıl, belediyeye yardım için başvuran vatandaşlardan belirlenen Performans kriterlere uyanların en az Hedefi %40’na durumlarına uygun maddi veya nakdi yardım yapılacaktır. BYHİM.F07 İlçe sınırları içerisinde yaşayan fakir ve BASIN YAYIN muhtaç vatandaşlarımıza Faaliyet HALKLA İLİŞKİLER Adı yapılacak ayni ve nakti MÜDÜRLÜĞÜ yardım hizmetlerine ilişkin faaliyetler 3.6.3 Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve Hedef sivil toplum kuruluşların katılımı %100 sağlanacaktır. 3.6.3.1 2014 yılında kültürel etkinlikler sürekli hale Performans getirilecek ve diğer kamu, Hedefi özel sektör ve sivil toplum kuruluşların katılımı %100 sağlanacaktır. Faaliyet Adı Faaliyet Adı Faaliyet Adı Hedef KSM.F02 Kültürel faaliyetler KSM.F03 Sanatsal faaliyetler KSM.F04 Sosyal faaliyetler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TL 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 TL 0,00 0,00 1.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138.000,00 TL 0,00 0,00 1.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138..000,00 TL KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 TL KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.000,00 TL KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 351.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.000,00 TL 360.132,69 51.988,46 3.122.500,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 3.545.621,15 TL 3.6.4 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar % 20 arttırılacaktır. 216 3.6.4.1 Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini arttırmak Performans amacıyla düzenlenecek olan Hedefi meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılında % 5 arttırılacaktır. Faaliyet Adı KSM.F05 Eğitim faaliyetleri KM.F01Kütüphanede üye, ziyaretçi ve kitap sayılarının arttırılması faaliyetleri KM.F02 Fuar Düzenlenmesi Faaliyet Adı faaliyetleri KM.F03 Kütüphane ile ilgili Faaliyet Adı büro ve yönetim hizmetleri 3.6.5 Yaz Spor Okullarına Hedef katılım %30 artacaktır. 3.6.5.1 2014 yılında Yaz Spor Performans Okullarına katılım % 6 Hedefi artacaktır. Faaliyet Adı Faaliyet Adı KSM.F06 Spor faaliyetleri 3.6.6 Ulusal bazda Satranç Turnuvalarına katılımın Hedef sağlanması Türkiye çapında %30 arttırılacaktır. 3.6.6.1 2014 yılında Ulusal Performans bazda Satranç Turnuvalarına Hedefi katılımın sağlanması Türkiye çapında %6 arttırılacaktır. KSM.F07 Ulusal bazda Faaliyet satranç turnavası Adı düzenlenmesi 3.6.7 2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler hizmetlerinden Hedef vatandaş memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. 360.132,69 51.988,46 3.122.500,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 3.545.621,15 TL KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 2.906.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906.000,00 TL KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 TL KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 TL KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 360.132.69 51.988,46 36.500,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 459.621,15 TL 0,00 0,00 1.266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.000,00 TL 0,00 0,00 1.266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.000,00 TL 0,00 0,00 1.266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.000,00 TL 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 TL 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 TL 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 TL 500.790,88 80.984,77 501.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.162,775,65 TL KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 217 3.6.7.1 2014 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler Performans hizmetlerinden vatandaş Hedefi memnuniyeti %85’e ulaştırılacaktır. Faaliyet Adı KSM.F08 Kültür ve Sosyal Hizmetlerile ilğili büro ve yönetim hizmetleri KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.7 Belediye sınırları içerisindeki mezarlıkların bakım, onarım ve modernizasyonu ve cenaze hizmetlerinin Amaç en uygun şekilde yerine getirilmesi suretiyle halkın cenaze ve mezarlık hizmetlerinden memnuniyetlerini arttırmak 3.7.1 2014 yılına kadar 100 dönümlük yeni Hedef mezarlık alanı hazırlanacaktır 3.7.1.1 2014 yılında 25 Performans dönümlük yeni mezarlık Hedefi alanı hazırlanacaktır. MEM.F01 Defin sahalarının genişletilmesi veya yeni Faaliyet MEZARLIKLAR mezarlık alanlarının MÜDÜRLÜĞÜ Adı oluşturulması ve tahsis edilmesi 3.7.2 2014 yılına kadar yeni mezarlık binası yapımı dahil olmak üzere, tüm Hedef mezarlıkların her yıl % 20sinin bakım, onarım ve modernizasyonu yapılacaktır. 3.7.2.1 2014 yılında yeni mezarlık binası yapımı dâhil olmak üzere, tüm Performans mezarlıkların en az % 20 Hedefi sinin bakım, onarım ve modernizasyonu yapılacaktır. MEM.F02 Mezarların ve Faaliyet MEZARLIKLAR mezarlık alanlarının bakım MÜDÜRLÜĞÜ Adı ve onarımının yapılması 500.790,88 80.984,77 501.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.162,775,65 TL 500.790,88 80.984,77 501.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.162,775,65 TL 1.881.479,73 359.250,93 467.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708.530,66 TL 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 TL 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 TL 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 TL 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 TL 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 TL 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 TL 218 3.7.3 Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine %100 uygun olarak gerçekleştirilmeye devam edilecektir. 3.7.3.1 Cenaze yıkaması ve defni, dini vecibelerine Performans %100 uygun olarak Hedefi gerçekleştirilmeye 2014 yılında da devam edilecektir MEM.F03 Cenazelerin dini vecibelerine uygun olarak Faaliyet MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ Adı yıkanıp defnedilmesi (gömülmesinin sağlanması) 3.7.4 Belediye Şehir içi cenaze nakletme Hedef kapasitesi 2014 yılına kadar % 20 arttırılacaktır. 3.7.4.1 Belediye Şehir içi Performans cenaze nakletme kapasitesi Hedefi 2014 yılında % 5 arttırılacaktır. Hedef Faaliyet Adı MEM.F04 Şehir içi ve dışı cenaze nakil işlemleri MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 3.7.5 Cenaze ve mezarlık hizmetlerinden vatandaş memnuniyeti her yıl % 1 artırılacaktır. 3.7.5.1 Cenaze ve mezarlık Performans hizmetlerinden vatandaş Hedefi memnuniyeti 2014 yılında % 1 arttırılacaktır. MEM.F05 Cenaze ve Mezarlık hizmetleri ile ilgili MEZARLIKLAR Faaliyet MÜDÜRLÜĞÜ Adı büro ve yönetim hizmetleri Hedef 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 TL 0,00 0,00 350.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 TL 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 TL 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 TL 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 TL 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 TL 1.881.479,73 359.250,93 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.530,66 TL 1.881.479,73 359.250,93 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.530,66 TL 1.881.479,73 359.250,93 20.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.530,66 TL 219 II- PERFORMANS BİLGİLERİ D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Bu kısımda yer alması öngörülen tablo 3 bütçe dışı kaynak öngörülmediğinden ayrıca düzenlenmemiştir. İdaremizin ihtiyaç duyduğu kaynakların tümünün bütçeden karşılanması öngörülmüştür. Aşağıdaki tablo 4 de ise idaremizin ekonomik kodlara göre 2014 yılı faaliyet, genel yönetim giderleri ve genel toplam kaynak ihtiyaçları topluca görülebilir. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU TABLO 4 İdare Adı GEBZE BELEDİYESİ Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Kaynak İhtiyacı Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı *Faaliyet Toplamı 21.077.842,67 TL 3.785.313,29 TL 83.245.448,00 TL 39.791.025,00 TL - *Genel Yönetim Diğer İdarelere Giderleri Transfer Edilecek Toplamı Kaynaklar Toplamı 15.354.644,93 TL 2.615.062,29 TL 12.689.090,00 TL 2.000.000,00 TL 5.089.446,16 TL 366.000,00 TL 800.000,00 TL Genel Toplam 36.432.487,60 TL 6.400.375,58 TL 95.934.538,00 TL 2.000.000,00 TL 5.089.446,16 TL 40.157.025,00 TL 800.000,00 TL 10.000.000,00 TL - 10.000.000,00 TL 147.899.628,96 TL 48.914.243,38 TL - 196.813.872,34 TL - E- Diğer Hususlar III- EKLER Bu bölümde yer alması öngörülen Tablo 5’in içerdiği bilgilere Tablo 1’in ve Tablo 2’nin içerisinde yer verildiğinden, bilgi tekrarına ve kâğıt israfına neden olmamak için tekrar yer verilmemiştir. Performans hedefleri, faaliyetleri ve bunların sorumlu birimleri hakkında bilgi edinilmek istenilir ise Tablo 1’i ve yatay Tablo 2 incelenebilir. Faaliyet Giderleri: (Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Ekonomik işler ve hizmetler, Çevre koruma hizmetleri, dinlenme ve Kültür ve Din Hizmetleri.) Performans Programında yer alan faaliyet ve projelerin mal, hizmet ve personel giderleri toplamları ve yol bakım, onarım ve mal hizmet giderleri v.b. Genel Yönetim Giderleri: ( Genel Kamu Hizmetleri) Performans Programında yer alan büro ve yönetim hizmetleri giderleri toplamı Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve Personel maaşları, sekreterya, kırtasiye, telefon, elektrik, su ve yakacak giderleri, 220
Benzer belgeler
2015 Mali Yılı Performans Programı
araçlardandır. Bütçe ile faaliyetler arasındaki
ilişkiyi kurarak gelecek yılın çalışma prensiplerini
belirleyen performans programları, kurumlar için
önemli birer yapı taşı ve rehberdir.
2016 bolu beled i yes i
tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımı...