TC BAŞBAKANLIK 2014 Kurumsal Mali Durum
Transkript
TC BAŞBAKANLIK 2014 Kurumsal Mali Durum
T.C. BAŞBAKANLIK 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İçindekiler TAKDİM........................................................................................................................................................ i I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ............................... 1 A-Genel Değerlendirme.......................................................................................................................... 1 Personel Giderleri (01) ....................................................................................................................... 3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02) ........................................................... 4 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (03) .................................................................................................. 5 Cari Transferler (05) ............................................................................................................................ 6 Sermaye Giderleri (06) ........................................................................................................................ 7 II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:............................ 8 III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... 10 A-Bütçe Uygulama Beklentileri ............................................................................................................ 10 B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme ............................................................................... 10 IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER: ................ 11 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ................................................................................................. 13 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu TAKDİM 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim işlevinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Başbakanlık 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. i 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Genel Değerlendirme 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu, 27/12/2013 tarihli ve 28864 sayılı (1.Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Bütçe Kanunu ile Başbakanlığa toplam 933.821.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılında Kurumun bütçe gerçekleşmesi 1.177.353.254 TL’dir. Kurumun 2014 yılı başlangıç ödeneği toplamında, 2013 yılı harcama toplamına göre %20,68 oranında bir azalış söz konusudur. Başbakanlığın 2013 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2014 yılı bütçe ödeneklerinin analitik bütçe sınıflandırmasına göre gider türleri itibarıyla dağılımı ve değişim oranları Tablo 1’de görüldüğü gibidir. Tablo 1: 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi ile 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği Gider Türü 2013 Yılı Gider Gerçekleşmesi Personel Gideri 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği Değişim Oranı (%) 84.864.251 92.731.000 11.560.846 13.137.000 720.057.394 363.590.000 Cari Transferler 55.463.144 63.443.000 14,39 Sermaye Gideri 305.407.618 400.920.000 31,27 1.177.353.254 933.821.000 -20,68 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Gideri Toplam 9,27 13,63 -49,51 Gider kalemleri itibarıyla 2013 yılı bütçe gerçekleşme rakamları ve 2014 yılı başlangıç ödenekleri Grafik 1’de özet olarak gösterilmiştir. Grafik 1: 2013 Yılı Bütçe Gerçekleşmesi ile 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 Toplam Personel Gideri Sosyal Mal ve Cari Güvenlik Hizmet Alım Transferler Kurumu Gideri Devlet Primi Giderleri 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi 1 Sermaye Gideri 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Tablo 2’de de görüldüğü üzere 468.216.489 TL’dir. 2013 yılı bütçe giderlerinin %39,77’si Ocak-Haziran döneminde yapılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gideri toplamı ise 486.632.228 TL olup, bu gider toplamı ise başlangıç ödeneği toplamının %52,11’ini oluşturmaktadır. 2013 ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi itibarıyla bütçe gerçekleşmelerine ilişkin özet bilgiler Tablo 2 ve Grafik 2’de gösterilmiştir. Tablo 2: Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri Özeti (TL) Gider Türü Personel Gideri 2013 2014 Gider Gerçekleşmesi Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Miktarı (Ocak-Haziran Dönemi) 2013 2014 Gerçekleşme Oranı (%) 2013 2014 84.864.251 92.731.000 44.867.797 46.626.553 52,87 50,28 11.560.846 13.137.000 6.087.584 7.038.333 52,66 53,58 720.057.394 363.590.000 345.508.731 345.663.936 47,98 95,07 Cari Transferler 55.463.144 63.443.000 15.503.445 28.700.026 27,95 45,24 Sermaye Gideri 305.407.618 400.920.000 56.248.932 58.603.380 18,42 14,62 1.177.353.254 933.821.000 468.216.489 486.632.228 39,77 52,11 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Gideri Toplam Grafik 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 Toplam Personel Gideri Sosyal Mal ve Cari Güvenlik Hizmet Alım Transferler Kurumu Gideri Devlet Primi Giderleri 2013 2014 2 Sermaye Gideri 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Personel Giderleri (01) Personel giderleri için 2014 yılı başında 92.731.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı sonu itibarıyla, bu ödeneğin %50,28’i olan 46.626.553 TL kullanılmıştır. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği gibidir. Tablo 3: 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmesi Aylar 2013 2014 Ocak 10.866.044 10.983.925 Şubat 6.000.321 6.687.729 Mart 6.048.433 6.708.295 Nisan 8.052.249 7.782.365 Mayıs 5.950.939 6.685.911 Haziran 7.949.812 7.778.327 Toplam 44.867.797 46.626.553 Grafik 3: 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmesi 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Ocak Şubat Mart 2013 3 Nisan 2014 Mayıs Haziran 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02) Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 13.137.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %50,51’i olan 54.503.719 TL kullanılmıştır. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’te gösterildiği gibidir. Tablo 4: 2013-2014 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi Aylar 2013 2014 Ocak 1.392.665 1.584.709 Şubat 939.938 1.085.317 Mart 938.319 1.091.430 Nisan 941.869 1.090.217 Mayıs 936.888 1.092.569 Haziran 937.905 1.094.091 Toplam 6.087.584 7.038.333 Grafik 4: 2013-2014 SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmesi 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Ocak Şubat Mart 2013 4 Nisan 2014 Mayıs Haziran 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (03) Mal ve hizmet alımı giderleri için 2014 yılı başında 363.590.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %95,07’si olan 345.663.936 TL kullanılmıştır. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’te gösterildiği gibidir. Tablo 5: 2013-2014 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmesi Aylar 2013 2014 Ocak 101.106.830 101.138.955 Şubat 4.631.554 7.393.040 Mart 9.061.273 107.866.179 Nisan 12.790.111 9.381.664 Mayıs 211.436.711 114.182.306 Haziran 6.482.251 5.701.791 Toplam 345.508.731 345.663.936 Grafik 5: 2013-2014 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Gerçekleşmesi 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 Ocak Şubat Mart 2013 5 Nisan 2014 Mayıs Haziran 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Cari Transferler (05) Cari transferler harcama kalemi için 2014 yılı başında 63.443.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %45,24’ü olan 28.700.026 TL kullanılmıştır. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’de gösterildiği gibidir. Tablo 6: 2013-2014 Cari Transferler Gerçekleşmesi Aylar 2013 2014 Ocak 0 0 Şubat 156.000 11.680 Mart 23.000 1.078.120 Nisan 5.040.193 7.566.000 Mayıs 3.229.708 20.010.000 Haziran 7.054.545 34.226 Toplam 15.503.445 28.700.026 Grafik 6: 2013-2014 Cari Transferler Gerçekleşmesi 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Ocak Şubat Mart 2013 6 Nisan 2014 Mayıs Haziran 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sermaye Giderleri (06) Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 400.920.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 Haziran ayı sonunda ise bu ödeneğin %14,62’si olan 58.603.380 TL kullanılmıştır. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği gibidir. Tablo 7: 2013-2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi Aylar 2013 2014 Ocak 0 0 Şubat 7.470.812 222.155 Mart 10.675.123 1.570.400 Nisan 22.142.013 50.627.092 Mayıs 10.584.679 4.124.345 Haziran 5.376.305 2.059.387 Toplam 56.248.932 58.603.380 Grafik 7: 2013-2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Ocak Şubat Mart 2013 7 Nisan 2014 Mayıs Haziran 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: Bu dönemde Başbakanlık birimleri tarafından gerçekleştirilen bazı faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıdadır. 68 adet Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş, çeşitli konulara ilişkin 766 adet Kararnamenin hazırlanması, takibi ve tekemmülü sağlanmıştır. MATRA Patrol Programı kapsamında Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen “Kaliteli Mevzuat ve Mevzuatın Uygulanması” konulu programa katılım sağlanmıştır. Söz konusu programın temel amacı; Avrupa Birliğinin önemli ülkelerinden biri olan Hollanda’nın hukukun üstünlüğü, kaliteli mevzuat ve mevzuatın iyileştirilmesi konularındaki deneyimlerinden, bilgilerinden ve tecrübelerinden katılımcı ülkelerin de faydalanması, bununla beraber katılımcı ülke uygulamaları hakkında da bilgi sahibi olunması ve ev sahibi ülke uzmanları ile katılımcılar arasında etkileşim sağlanmasıdır. OECD Düzenleyici Politikalar Komitesi faaliyetleri Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Eşgüdüm Birimi olarak takip edilmekte olup bu kapsamda 14-15 Nisan 2014 tarihlerinde Fransa/Paris’te düzenlenen OECD-RPC 10 uncu Toplantısı’na katılım sağlamıştır. 29. Reform İzleme Grubu (RİG) toplantısında alınan kararların ve operasyonel sonuçlarının takibinin sağlanması için düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır. Devlet teşkilatının düzenli işlemesini sağlayıcı prensipleri tespit etmek ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla Başbakanlık Genelgeleri yayımlanmıştır. 4 öğrencinin ilgili birimlerde staj yapması sağlanmıştır. Başbakanlık Merkez Teşkilatının personel politikasını tespit etme ve personelin özlük işleri ile ilgili görevleri yerine getirme çalışmaları doğrultusunda 17 açıktan atama, 11 naklen atama ve 36 görevden ayrılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 688 kişinin müşterek kararname ile üst düzey göreve atanması sağlanmıştır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından Medya ile İşbirliği Toplantıları ve STK’lara yönelik Etik Platform Bilgilendirme Toplantıları düzenlenmiş; Türkiye’de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi tamamlanmıştır. 23 ayrı kurumda etik eğitimi verilmiş ve yükseköğretimde etik ilkelerin oluşturulmasına yönelik 4 çalıştay düzenlenmiştir. 423’ü kurum, 418’i üniversite yönetmeliği ve 464’ü tebliğ olmak üzere toplam 1.305 mevzuat metninin incelemesi yapılmıştır. İncelenen mevzuat metinlerinden 33’ü kurum, 17’si üniversite yönetmeliği ve 3’ü tebliğ olmak üzere 53’ü çeşitli nedenlerden kurumlarına iade edilmiştir. Resmî Gazete’nin günlük olarak basılı ve elektronik ortamda yayımlanmasının sağlanmasına ve mevzuatın Mevzuat Bilgi Sisteminden kodifiye edilmiş şekilde ücretsiz olarak kamuoyunun kullanımına sunulmasına devam edilmiştir. 181 adet mer’i kanun metninin geçmiş metinlerinin kodifikasyonu yapılmış ve bu metinler Mevzuat Bilgi Sisteminden erişilebilir hale getirilmiştir. “Türkiye'de Mevzuatın Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi” konulu bir proje Avrupa Birliği Bakanlığına teklif edilmiş ve gerekli bütçe Bakanlık tarafından ayrılmıştır. Vatandaşa daha hızlı, kaliteli kamu hizmeti vermek ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden ileri düzeyde faydalanmak suretiyle tasnif işleri tamamlanmış belgeleri dijital ortama aktarma işlemlerine devam edilmiştir. Dünden Bugüne Başbakanlık adlı eser hazırlanarak basımı tamamlanmıştır. İç ve dış güvenlik konularında ilgili kurumlarla birlikte muhtelif çalışmalara katkıda bulunulmuş ve bu çalışmalara yönelik takip, kontrol ve koordinasyon sağlanmıştır. Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve kamu harcamalarının disiplin altına alınması amacıyla yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile kamu taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin Genelgenin uygulanmasına devam edilmiştir. Acil Destek Programı kapsamında deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetlerden zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmıştır. Koordinasyon görevi Başbakanlık ve sekretarya işlemleri ise Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı tarafından yürütülen, Çanakkale Savaşlarını Anma Törenlerine ilişkin çalışmalar kapsamında 99 uncu Yıl Anma Törenleri gerçekleştirilmiştir. 2014 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı, 2014 Yılı Performans Programı, 2013 Yılı Faaliyet Raporu, 2013 Yılı Kesin Hesap Tasarısı ile birim yöneticilerine yönelik olarak mali raporlar hazırlanmıştır. Ayrıca harcamalara ve ihalelere ilişkin ön malî kontrol işlemleri gerçekleştirilmiştir. 8 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Başbakanlık İç Kontrol Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan süreç ve risk analizlerinden de faydalanılarak hazırlanacak olan İç Kontrol Eylem Planı çalışmalarına başlanmıştır. 2015 Yılı Başbakanlık Performans Programı ve 2015 Yılı Bütçesi hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. 2016-2020 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına katılım sağlayacak Yönlendirme Kurulu, Yürütme Kurulu ve Çalışma Ekipleri belirlenmiştir. Uluslararası Tahkimde (ICSID) görülen 1 davanın takibine yönelik işlemler yapılmıştır. 2014 yılının ilk altı ayında açılan 486 yeni dava ile birlikte toplam 7.315 derdest davanın takibine yönelik işlemler yapılmıştır. Bakanlıklardan sorulan hukuki konulara ilişkin 5 mütalaa verilmiş, Danıştay'dan istişari görüş alınması talebine yönelik 1 işlem yapılmış ve soruşturma izni taleplerine yönelik 17 işlem gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından bilgi ve belge talebinde bulunulmuş olup bu talepler yasal çerçevelerde yerine getirilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıkları ile mahkemeler tarafından çeşitli konularda gönderilen 83 dosya ile ilgili işlemler yerine getirilmiştir. Demokratik ve çağdaş yönetimin gereği olarak eşitlik, tarafsızlık ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda bütün iletişim kanalları açık tutularak (telefon, mektup, faks, internet veya şahsen) bireylerin kendileri veya kamu ile ilgili dilek, öneri, istek ve şikâyetleri hakkında Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) 498.196 adet başvuru gerçekleşmiştir. Bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler kapsamında sevk/işlem yapılan evrak sayısı ise 592.110’dur. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, bireylerin kendileri ve faaliyet alanları ile ilgili bilgi edinme haklarını kullanmaları kapsamında yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin işlemler yürütülmüştür. Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerinin analizleri yapılmıştır. Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara danışma hizmeti verilmiştir. Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi Eylem Planının 03/01 Toplumsal Bilincin Artırılması Tedbiri uyarınca çalışmalar yapılmıştır. Başbakanlığın kurumsal kimliğini daha iyi yansıtacak olan Başbakanlık İnternet Sitesi çalışmaları tamamlanmış ve yeni web sayfası kamuoyunun hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Başbakanlığın kurumsal internet sitesi www.basbakanlik.gov.tr ile Başbakanlık Basın Merkezi’nin kurumsal sitesi www.bbm.gov.tr düzenli olarak güncellenmiştir. Vatandaşlarımıza daha kaliteli, güvenilir bir kamu hizmeti verilmesi ve hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla Başbakanlık İletişim Merkezinin (BİMER) güncelleştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Hükümeti ve Başbakanlık ile Sayın Başbakan’ı doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren gelişmelerde ulusal veya uluslararası medyayı bilgilendirme görevleri sürdürülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti ve Başbakanlığı ilgilendiren hususlarda ulusal ve uluslararası basında yer alan, eksik olan veya doğru olmayan haberle ilgili vakit geçirilmeksizin gerekli girişimlerde bulunularak gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu hususlardan kamuoyu haberdar edilmiştir. TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ile e-imza temini konusunda yapılan işbirliği sürdürülmüş ve Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinde görev yapan personel için nitelikli elektronik sertifika (NES) teminine devam edilmiştir. Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nin bilişim altyapısının güncel ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Başbakanlık Atatürk Orman Çiftliği kampüsünde oluşturulması planlanan veri merkezi altyapısının kurulmasına ve yine yüksek kaliteli hizmet sunmak amacıyla oluşturulması planlanan bilişim ağı aktif sistem altyapısının kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Yeni sunucu sistemleri alınmıştır. Personelin bilgisayara dayalı iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla ilgili personele bilgisayar eğitimleri verilmiştir. 9 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Uygulama Beklentileri 2014 yılı Başbakanlık bütçesinin yılsonu itibarıyla gerçekleşme tahmini Tablo 8’de gösterilmiştir. Tablo 8: 2014 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL) Gider Türü Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Personel Giderleri 93.253.105 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 14.076.665 691.327.872 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 57.400.053 Cari Transferler 1.100.000.000 Sermaye Giderleri Toplam 1.956.057.695 B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme Kurumun mal ve hizmet alım giderlerinin yılın ikinci yarısında da önemli bölümü görev giderlerinden olmak üzere kullanılacağı ve başlangıç ödeneğini aşacağı öngörülmektedir. Cari transferler ödeneğinin ise önemli oranda kullanılacağı tahmin edilmektedir. Başbakanlık yeni hizmet binası ile yapımı tamamlanan Millî Arşiv Sitesi inşaatlarının hak ediş ödemeleri nedeniyle sermaye giderleri kaleminde yer alan ödeneğin tamamının harcanacağı ve önemli miktarda ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı değerlendirilmektedir. 10 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER: Önümüzdeki dönemde Başbakanlık birimleri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıdadır. Belirlenecek kanunların geçmişe dönük biçimde kodifikasyonlarının yapılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Daha önceki dönemlerde Mevzuat Bilgi Sistemine erişimi artırmak amacıyla bazı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan ve geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan e-uygulamalara ek olarak farklı işletim sistemi kullanan bir e-uygulamanın da hizmete girmesine yönelik çalışma yapılacaktır. 'Türkiye'de Mevzuatın Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi” konulu projede ilerleme kaydedilmesine çalışılacaktır. Mevcut arşivlik belgelerin yıpranmasını önlemek ve ömürlerini uzatmak amacıyla başlatılan asitsiz gömleklik kâğıt alımı ihalesi gerçekleştirilecek ve arşivlik belgelerin muhafazasında kullanılmak üzere arşiv kutusu alımına devam edilecektir. Osmanlı Dönemine ait orijinal defterlerin muhafazasında kullanılmak üzere asitsiz malzemeden imal edilmiş muhtelif ebatlarda “Defter Muhafaza Kabı” satın alınacaktır. Güvenliğe ilişkin ulusal politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik faaliyetler ile kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek toplantı ve çalışmalara katılım sağlanacaktır. Başbakanlık 2015-2017 bütçe teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına sunulacaktır. Başbakanlık 2011-2015 Stratejik Planı ile 2015 Yılı Bütçesi arasındaki bağlantıyı kuran ve idarenin bir yıllık hedef, gösterge ve faaliyetlerini içeren Başbakanlık 2015 Yılı Performans Programı hazırlanacaktır. Kurumsal performans verilerinin izlenmesi ve raporlanması amacıyla oluşturulan iş zekâsı altyapısının yönetici ihtiyaçlarına göre kapsamı genişletilerek karar vericilere bilgi desteği sağlayacak bir sistem haline dönüşmesi sağlanacaktır. 2016-2020 Stratejik Planı Hazırlık çalışmalarına başlanarak çalışmalara katılacak kurum personeli için eğitim etkinlikleri ve sonrasında hazırlık aşamasına katkı sağlayacak çalıştaylar düzenlenecektir. TODAİE ile stratejik yönetim alanında yürütülmesi planlanan proje çalışmalarına devam edilecektir. Uluslararası Tahkimde (ICSID) görülen davanın ve Temmuz-Aralık/2014 döneminde açılacak davalarla birlikte derdest olan toplam 7.315 davanın takibine yönelik işlemlere devam edilecektir. Hukuki konulara ilişkin mütalaa talebinde bulunulması halinde mütalaa hazırlanacak, Danıştay’ın istişari görüş taleplerine uygun görülmesi halinde görüş sunulacak, soruşturma izni taleplerine yönelik işlemlere devam olunacak ve BİMER kanalıyla gelen taleplere cevap verilecektir. Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından bilgi ve belge talebinde bulunulması halinde talepler yerine getirilecek, Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemeler tarafından gönderilecek dosyaların gereği yapılacaktır. Ülke çapında kamuya öncülük etmek, daha hızlı, kaliteli ve güvenilir kamu hizmeti verilmesini temin etmek, bilişim ve iletişim teknolojilerinin ileri düzeyde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin artırılmasına çalışılacak; ayrıca acil başvurulara müdahale edebilecek ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da kapsayan danışmanlık hizmetlerinin yürütülebileceği günümüz teknik donanımına haiz BİMER Danışma Hizmetleri oluşturulacak ve devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi çağdaş iletişim araçlarıyla sürdürmek amacıyla BİMER hizmetinin yazılım ve teknik donanımı güncellenecektir. Vatandaşların ve toplumdaki grupların, kendilerini açık bir şekilde ifade etmeleri, yasal haklarını kullanmaları, yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve farklılıklarını ortaya koymalarını sağlamaya, ayrıca yönetenlerleyönetilenlerin karşılıklı etkileşimini sağlayan yönetim anlayışını hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Başbakanlık faaliyetleri ve Sayın Başbakan’ın günlük programının kısa mesaj yoluyla basın mensupları ve diğer ilgililere servisi için gerekli altyapı çalışmaları sürdürülecektir. TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi ile e-imza temini konusunda yapılan işbirliği sürdürülecek ve Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinde görev yapan personel için nitelikli elektronik sertifikalar (NES) temin edilmeye devam edilecektir. Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nin bilişim altyapısının güncel ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde düzenlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. Başbakanlık Atatürk Orman Çiftliği kampüsünde oluşturulması planlanan veri merkezi altyapısının tamamlanması; elektrik, fiberoptik, bakır, sinyalizasyon kablolama ve kontrol sistemlerinin, kesintisiz güç kaynağı, hassas klima, yangın uyarı ve söndürme, aydınlatma vb. amaçlı tüm alt sistemlerin yedeklilik unsurlarıyla birlikte işletime alınması planlanmaktadır. 11 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Başbakanlık Atatürk Orman Çiftliği kampüsünde oluşturulması planlanan bilişim ağı aktif sistem altyapısının, tüm aktif ve pasif yedeklilik unsurlarıyla birlikte işletime alınması planlanmaktadır. “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda bilgi güvenliği zaafiyet testleri yapılacak ve değerlendirme raporları hazırlanacaktır. Aynı kapsamda Bilgi İşlem Başkanlığı bilgi varlıklarının risk değerlendirmelerine yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. Ayrıca ilgili personele bilgi güvenliği konularında eğitimler verilecektir. Felaket Kurtarma Merkezi için çalışma başlatılacaktır. Başbakanlık ofis otomasyonu proje ve programları için yazılmış tüm programlar ve projelerin yenileme, düzeltme ve istekler doğrultusunda ilave etme çalışmaları devam edecektir. Kurum çalışanlarının bilgisayara dayalı iş ve işlemlerinde etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla genel bilgisayar eğitimleri verilecektir. 12 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ek 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 01 - PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET ……..PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YÖNELİK MAL VE TÜKETİME MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MALGİD. BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 04 - FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFER. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEV.SOS. GÜV. KURUMLARINDAN HANE HALKINA FAYDATRANSFERLER ÖDE. YURTDIŞINA YAPILAN GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 06 - SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 - BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME 09 - YEDEK ÖDENEKLER 1.177.353.254 84.864.251 43.244.510 40.516.367 0 0 1.103.374 11.560.846 6.953.852 4.606.995 0 0 0 720.057.394 0 18.255.608 9.015.706 624.183.883 60.072.373 4.014.444 4.217.082 295.876 2.422 0 0 0 0 0 0 55.463.144 5.700.052 48.902.750 831.956 126 0 28.260 0 305.407.618 43.513.658 0 882.489 0 239.018.830 20.975.082 377.449 0 640.111 0 0 0 0 0 0 0 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 933.821.000 92.731.000 53.979.000 37.352.000 0 0 1.400.000 13.137.000 8.340.000 4.797.000 0 0 0 363.590.000 0 21.714.000 7.473.000 260.191.000 65.782.000 3.727.000 4.408.000 295.000 0 0 0 0 0 0 0 63.443.000 7.600.000 55.000.000 806.000 2.000 0 35.000 0 400.920.000 117.370.000 0 1.550.000 0 253.500.000 21.000.000 5.500.000 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 OCAK GERÇEKLEŞME 2013 113.365.539 10.866.044 4.910.441 5.841.267 0 0 114.336 1.392.665 780.124 612.541 0 0 0 101.106.830 0 600.631 197.992 100.002.185 197.922 54.148 53.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 113.707.590 10.983.925 7.610.549 3.321.778 0 0 51.598 1.584.709 1.262.457 322.252 0 0 0 101.138.955 0 240.966 359.922 100.000.991 371.772 131.057 24.892 9.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ŞUBAT GERÇEKLEŞME 2013 19.198.625 6.000.321 3.337.492 2.508.257 0 0 154.572 939.938 528.686 411.253 0 0 0 4.631.554 0 710.219 707.115 1.756 2.924.786 108.291 176.642 2.745 0 0 0 0 0 0 0 156.000 0 0 156.000 0 0 0 0 7.470.812 7.423.929 0 0 0 0 0 46.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 15.399.922 6.687.729 5.096.712 1.498.051 0 0 92.966 1.085.317 867.867 217.450 0 0 0 7.393.040 0 1.710.013 1.042.896 5.594 4.284.448 139.032 204.031 7.027 0 0 0 0 0 0 0 11.680 0 0 11.680 0 0 0 0 222.155 222.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MART GERÇEKLEŞME 2013 26.746.147 6.048.433 3.352.983 2.487.241 0 0 208.209 938.319 527.647 410.672 0 0 0 9.061.273 0 1.183.133 700.085 3.052.341 3.248.965 538.711 314.878 23.161 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 0 23.000 0 0 0 0 10.675.123 20.258 0 0 0 9.106.117 1.452.873 95.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NİSAN GERÇEKLEŞME 2014 118.314.423 6.708.295 5.137.484 1.481.077 0 0 89.734 1.091.430 890.178 201.252 0 0 0 107.866.179 0 1.437.375 801.610 100.002.866 5.090.533 379.858 143.894 10.043 0 0 0 0 0 0 0 1.078.120 900.000 0 178.120 0 0 0 0 1.570.400 32.338 0 0 0 1.504.431 33.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 48.966.434 8.052.249 3.389.664 4.539.873 0 0 122.711 941.869 531.950 409.919 0 0 0 12.790.111 0 810.370 850.924 6.697.065 3.628.661 537.466 211.831 53.794 0 0 0 0 0 0 0 5.040.193 530.693 4.347.000 162.500 0 0 0 0 22.142.013 21.576.512 0 0 0 0 517.120 48.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 76.447.339 7.782.365 5.196.746 2.522.671 0 0 62.947 1.090.217 876.157 214.060 0 0 0 9.381.664 0 2.661.882 830.144 3.714 5.264.526 134.632 456.468 30.299 0 0 0 0 0 0 0 7.566.000 0 7.400.000 166.000 0 0 0 0 50.627.092 0 0 0 0 50.618.950 8.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MAYIS GERÇEKLEŞME 2013 232.138.926 5.950.939 3.373.256 2.469.761 0 0 107.923 936.888 528.552 408.336 0 0 0 211.436.711 0 2.226.529 949.892 200.006.037 7.564.771 223.024 451.911 14.549 0 0 0 0 0 0 0 3.229.708 175.748 3.000.000 25.700 0 0 28.260 0 10.584.679 8.246.805 0 0 0 955.800 1.350.580 31.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 146.095.131 6.685.911 5.151.517 1.465.137 0 0 69.256 1.092.569 877.986 214.583 0 0 0 114.182.306 0 1.034.688 1.141.805 106.952.400 4.290.692 421.871 299.883 40.968 0 0 0 0 0 0 0 20.010.000 2.076.000 17.900.000 34.000 0 0 0 0 4.124.345 54.612 0 50.150 0 1.463.752 2.555.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2013 27.800.819 7.949.812 3.383.252 4.495.544 0 0 71.015 937.905 556.774 381.132 0 0 0 6.482.251 0 1.464.111 1.060.365 3.608 3.421.671 179.742 336.192 16.562 0 0 0 0 0 0 0 7.054.545 178.095 6.847.000 29.450 0 0 0 0 5.376.305 0 0 39.768 0 0 5.297.125 39.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 16.667.822 7.778.327 5.212.894 2.534.460 0 0 30.973 1.094.091 878.363 215.727 0 0 0 5.701.791 0 700.505 666.786 13.088 3.856.408 315.655 128.298 21.052 0 0 0 0 0 0 0 34.226 0 0 0 0 0 34.226 0 2.059.387 557.851 0 17.110 0 1.005.788 138.414 340.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OCAK - HAZİRAN GERÇEK. TOPLAMI 2013 468.216.489 44.867.797 21.747.088 22.341.942 0 0 778.767 6.087.584 3.453.732 2.633.852 0 0 0 345.508.731 0 6.994.992 4.466.372 309.762.992 20.986.776 1.641.380 1.545.407 110.812 0 0 0 0 0 0 0 15.503.445 884.535 14.194.000 396.650 0 0 28.260 0 56.248.932 37.267.503 0 39.768 0 10.061.917 8.617.699 262.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 486.632.227 46.626.553 33.405.903 12.823.176 0 0 397.474 7.038.333 5.653.008 1.385.324 0 0 0 345.663.936 0 7.785.427 4.843.162 306.978.652 23.158.377 1.522.106 1.257.465 118.746 0 0 0 0 0 0 0 28.700.026 2.976.000 25.300.000 389.800 0 0 34.226 0 58.603.380 866.956 0 67.260 0 54.592.922 2.736.018 340.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ARTIŞ ORANI (%) 3,93 3,92 53,61 -42,60 0,00 0,00 -48,96 15,62 63,68 -47,40 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 11,30 8,44 -0,90 10,35 -7,27 -18,63 7,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,12 236,45 78,24 -1,73 0,00 0,00 21,11 0,00 4,19 -97,67 0,00 69,13 0,00 442,57 -68,25 29,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCAK-HAZ. GERÇEK. ORANI (%) 2013 2014 39,7 52,11 52,87 50,28 50,27 61,89 55,19 34,33 0,004 0,00 0,00 0,00 70,5 28,39 52,68 53,58 49,66 67,78 57,17 28,88 0,007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,9 95,07 8 0,00 0,00 38,3 35,85 49,52 64,81 49,64 117,9 34,93 35,208 40,84 40,84 36,69 28,53 37,45 40,25 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,9 45,24 15,55 39,16 29,02 46,00 47,62 48,36 0,008 0,00 0,00 0,00 100, 97,79 00 0,00 0,00 18,4 14,62 85,62 0,74 0,005 0,00 4,51 4,34 0,00 0,00 4,21 21,54 41,0 13,03 69,49 6,19 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 YILSONU GERÇEK. TAHMİNİ 1.956.057.695 93.253.105 66.811.805 25.646.351 0 0 794.949 14.076.665 11.306.017 2.770.648 0 0 0 691.327.872 0 15.570.854 9.686.324 613.957.304 46.316.755 3.044.212 2.514.931 237.491 0 0 0 0 0 0 0 57.400.053 5.952.000 50.600.000 779.600 0 0 68.453 0 1.100.000.000 120.000.000 0 1.000.000 0 260.000.000 5.472.035 680.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not: Bütçe Giderlerinin Gelişimine ilişkin Ek 1 tablo e-bütçe sistemince üretilmektedir. Tablonun iki yılın harcama gerçekleştirmelerinin kıyaslandığı “Ocak-Haz. Gerçekleşme Oranı %” sütununda 2013 yılı altı aylık harcaması yıllık gerçekleşmeye oranlanırken 2014 yılı altı aylık gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine oranlanmak suretiyle verilmektedir. Bu sütunda verilen oranların belirtilen husus göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 13
Benzer belgeler
TC BAŞBAKANLIK 2015 Yılı Kurumsal Mali
Genel Değerlendirme .................................................................................................................. 1
Personel Giderleri (01) .......................................
T.C. Başbakanlık
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim
kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve
hedefl...