2016 Yılı Performans Programı
Transkript
2016 Yılı Performans Programı
T.C. EFELER BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2016 PERFORMANS PROGRAMI T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 2 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 3 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 4 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1- GENEL BĠLGĠLER 7 8 A) Yetki, Görev Ve Sorumluluklar B) TeĢkilat Yapısı C) Fiziksel Kaynaklar 1. Belediye TaĢınmazları 2. TaĢıtlar D) Ġnsan Kaynakları E) Diğer Hususlar 2- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A) Amaç Ve Hedefler B) Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı 18 25 29 32 36 48 51 62 68 74 77 82 85 89 97 108 113 118 121 TABLOLAR DĠZĠNĠ Tablo 1 :Belediyenin TaĢınmazları Tablo 2 :Belediyeye Ait DemirbaĢ TaĢıt Listesi Tablo 3 :Kiralama Yolu Ġle Alınan Araçların Listesi Tablo 4 :Efeler Belediyesi Personel Sayısı Tablo 5 :Efeler Belediyesi Personel Öğrenim Durumu Tablo 6 :Efeler Belediyesi Hizmet Sınıfları Dağılımı 13 13 13 14 15 16 GRAFĠK DĠZĠNĠ Grafik 1:Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği Grafik 2:Personel Öğrenim Durumu Dağılımı Grafiği Grafik 3:Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı Grafiği T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 14 15 16 5 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 6 SUNUġ Kent yönetiminin önemli sorumlulukları vardır. Ben „‟ġeffaflık Ġlkesi‟‟ ni bu sorumlulukların baĢına koymayı görev edinen bir anlayıĢa sahibim. Günümüzdeki pek çok geliĢme geleneksel yurttaĢlık tanımını yeniden biçimlendirmektedir. Bu geliĢmeler ıĢığında „‟sorumlu vatandaĢ‟‟ yerini „‟sorgulayan vatandaĢ‟‟ a bırakmaktadır. YurttaĢlarımız bugün artık ödedikleri vergilerin, kendilerine daha kaliteli kamu hizmeti olarak geri dönmesini istemekte ve daha çok bilgilenme talebinde bulunmaktadır. Haklıdırlar. Kamu kurumlarının, yöneticilerinin ve çalıĢanlarının görevi bu haklı talebe uyum sağlamak ve uygun davranmaktır. Sınırlı kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılması gerekmektedir. Bu da planlama ile mümkündür. Ayrıca, kurumların kendilerine eleĢtirel gözle bakabilmeleri, kendilerini sürekli ve sistematik olarak değerlendirmeleri gerekir. Kamu mali sisteminde, performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmesinin nedeni budur. Elimizdeki bu doküman bu amaca hizmet etmektedir. Efeler Belediyesi‟nin kılavuz kitabı niteliğindedir. Toplam 150.400.000,00 TL olarak öngörülen 2016 mali yılı bütçemizin oransal dağılımına bakıldığında %27,5‟i mal ve hizmet alımına, % 22‟si personel giderlerine, %16,5‟i sermaye giderlerine, %24,5‟i cari transferlere, %0,7‟si borç verme, %8.8‟si yedek ödenek kalemlerine ayrıldığı görülmektedir. Performans planlarımızın uygulanmasında; Efeler Halkına hizmet etme arzusu ve bilinci ile yol göstericiliğini bizden esirgemeyen meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluĢlarına destek ve katkıları için, Efelerin her yerine eĢit hizmet etme anlayıĢımıza uygun hareket eden, çalıĢma ve faaliyetlerimizin baĢarıya ulaĢması için özveriyle çalıĢan belediye personelimize teĢekkür ederim. M. MESUT ÖZAKCAN EFELER BELEDĠYE BAġKANI T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 7 GENEL BĠLGĠLER T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 8 Efeler ilçesi halkına yetkin personelle, birlikte yönetimi esas alarak teknolojik ve bilimsel metotlarla katılımcı, Ģeffaf, öncü, örnek, insan odaklı, etik değerlere saygılı, toplumcu belediye hizmetleri sunmak. Efeler ilçemizi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak özgün bir kimlik oluĢturup, doğaya saygılı, sağlıklı, çağdaĢ, yaĢanabilir kent yapmak. T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 9 Belediyelerin kuruluĢu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esasları 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenmiĢtir. Ġlgili kanunun 14. maddesi ile Belediyelerin görev ve sorumlulukları belirlenmiĢtir. Bu kanun maddesine göre belediyeler mahalli müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; Ġmar ve kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik, zabıta; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, sosyal hizmet ve yardım, geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla baĢka bir kamu kurum ve kuruluĢuna verilmeyen mahallî müĢterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Aynı Kanunun 15. maddesi ile de belediyelerin yetki ve imtiyazları düzenlenmektedir. Bu Kanun maddesine göre Belediyelerin Yetki ve Ġmtiyazları ise Ģunlardır: Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriĢimde bulunmak, belediye kanunlarının belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 10 Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, Katı atıkların toplanması, taĢınması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, Borç almak, bağıĢ kabul etmek, Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar vermek, Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıĢı malları yoksullara vermek, Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisıhhî iĢ yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢ yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıĢ yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri almak, T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 11 BELEDĠYE BAġKANI M. MESUT ÖZAKCAN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI CEMĠL UFUK SOĞANCI HANĠFE MUNGLAY HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KENAN HIDIROĞLU BAġKAN YARDIMCISI O.DERYA TIKIR ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜD. TAMER TOYRAN TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜD. BAYRAM GÜL ZABITA MÜD. HAKAN YILDIRIM FEN ĠġLERĠ MÜD. FĠGEN ÇAKIRTAġ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜD. TANSEL ERBAġ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ BAġKAN YARDIMCISI SUMRAN ÜNAL KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜD YUSUF KALIN DESTEK HĠZMETLERĠ MÜD MUSTAFA ĠNANÇ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜD. AHMET VARLIK PARK VE BAHÇELER MÜD. SĠBEL ERBAġ MEZARLIKLAR MÜD. Birimi GÜLHĠZ GÜRBÜZ BAġKAN YARDIMCISI ALĠ SEYDĠ KOCA ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜD. ERGÜN KESKĠN MALĠ HĠZMETLER MÜD. S.DĠLEK CESUR YAZI ĠġLERĠ MÜD. M.S.BAYRAM TOPALOĞLU SAĞLIK ĠġLERĠ MÜD ĠSMAĠL ÇEVĠK VETERĠNER ĠġLERĠ MÜD. MUHARREM ASLAN 12 1-Belediye TaĢınmazları BELEDĠYE TAġINMAZLARI Tarla 65 Bahçe 23 Arsa 1312 Bina, Ev, Diğer 652 Hisseli 571 Hisseli Bina ve Arsa 1 Hisseli Bina 537 Toplam 3071 Tablo 1 : Belediye TaĢınmazları 2-TaĢıtlar DEMĠRBAġ KAYITLI TAġITLAR LĠSTESĠ Binek Oto 16 Pick-up 0 ÇeĢitli Kamyon 24 Minibüs 1 Moped KĠRALAMA YOLU ĠLE KULLANILAN ARAÇ LĠSTESĠ Binek Oto 31 Pick-up 15 20 Minibüs 3 Traktör 12 Otobüs 1 Traktör (Kepçe) 1 Cenaze Aracı 9 TOPLAM 50 Diğer ĠĢ Makinaları 10 TOPLAM 93 Tablo 2 : Belediyeye Ait DemirbaĢ TaĢıt Listesi T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Tablo 3 : Kiralama Yolu Ġle Alınan Araçların Listesi 13 YIL 2015 MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ GEÇĠCĠ ĠġÇĠ TOPLAM 194 250 18 2 464 Tablo 4 : Efeler Belediyesi Personel Sayıları PERSONEL DAĞILIMI 2 18 194 250 MEMUR ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ GEÇĠCĠ ĠġÇĠ Grafik 1 : Efeler Belediyesi Personel Dağılım Grafiği T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 14 MEMUR/ĠġÇĠ ÖĞRENĠM DURUMU EĞĠTĠM SAYI ĠLKOKUL 150 ORTAOKUL 34 LĠSE 145 ÖN LĠSANS 53 LĠSANS 76 YÜKSEK LĠSANS 6 TOPLAM 464 Tablo 5 : Efeler Belediyesi Personel Öğrenim Durumu MEMUR/ĠġÇĠ ÖĞRENĠM DURUMU 150 145 76 34 53 6 Grafik 2 : Memur – ĠĢçi Personel Öğrenim Durumu Dağılımı Grafiği T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 15 HĠZMET SINIFLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI SINIFLAR SAYI Genel Ġdari Hizmetler 141 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 4 Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 1 Teknik Hizmetler Sınıfı 41 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 5 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 SözleĢmeli Personel 18 Toplam 212 Tablo 6 : Efeler Belediyesi Hizmet Sınıfları Dağılımı MEMUR DAĞILIMI MEMUR 160 140 120 100 80 60 40 20 0 141 41 4 1 5 2 18 Grafik 3 : Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı Grafiği T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 16 Stratejik yönetimin Belediyemizde Belediyemiz de kurumsallaĢmasını teminen 2016 yılı performans programı hazırlama çalıĢmaları, Mayıs ayında program dönemi öncelikleri belirlenerek baĢlamıĢtır. Performans Programı çalıĢmaları Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan „‟Performans Programı Hazırlama Rehberi „‟ esas alınarak hazırlanmıĢtır. Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, baĢlı baĢına bir bütünlük oluĢturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler Ģeklinde tanımlanmıĢ ve faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiĢtir. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan iliĢkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınmıĢtır. Doğrudan iliĢkilendirilebilen maliyetler, faaliyetin gerçekleĢtirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiĢ olup, diğer bir deyiĢle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet Ģeklinde algılanması istenmiĢtir. Performans Göstergeleri Ġçin AĢağıdaki Kurallar BelirlenmiĢtir: - Performans hedeflerine ulaĢıp ulaĢılmadığını ölçebilmelidir, - Ölçülebilir, ulaĢılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır, - Hem geçmiĢ dönemlerde hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karĢılaĢtırılabilir olmalıdır, - Verilerin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır. Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaĢmak amacıyla gerçekleĢtirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluĢmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe iliĢkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı tablolarda gösterilmiĢtir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile iliĢkilendirilmesi tercih edilmiĢ, ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile iliĢkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak Ģekilde performans hedefleriyle iliĢkilendirilmesi sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Faaliyetler belirlenirken aĢağıdaki kurallara dikkat edilmiĢtir. Ġdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iĢ ve hizmetleri yansıtmalıdır, Performans hedeflerini gerçekleĢtirmeye yönelik olarak belirlenmelidir, Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çeliĢmemeli, hedefin gerçekleĢmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır, Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taĢıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir, Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir, Hedefin gerçekleĢmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır, Uygulanabilir olmalıdır, Maliyetlendirilebilmelidir, Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmelidir. T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 17 PERFORMANS BĠLGĠLERĠ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 18 STRATEJĠK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ STRATEJĠK HEDEF 1.1 Plan, Program Ve Bütçe Ġle Mali Raporlama Kapasitesinin GeliĢtirilerek, Saydamlık Ve Hesap Verilebilirlik Ġlkelerinin Tam Uygulanabilmesi Ġçin Mali Yönetim Ġle Ġç Kontrolün Güçlenmesinin Sağlanması STRATEJĠK HEDEF 1.2 Yönetim Bilgi Sisteminin GeliĢtirilmesi, Karar Verme Süreçlerinde Katılımcılığın Arttırılması ve Ġyi YönetiĢim Uygulamalarının Ortaya Konulması STRATEJĠK HEDEF 1.3 Bilgi Sistemlerinin „‟Birlikte ÇalıĢılabilirlik‟‟ Standartları Doğrultusunda GeliĢtirilmesi, Bilgi ve Teklonojik Olanaklardan Etkin Faydalanılması ve e- Belediyecilik Uygulamalarının YaygınllaĢtırılması STRATEJĠK HEDEF 1.4 ÇalıĢanların; Kapasitesini, Verimliliğini ve Motivasyonnunu Yükseltmek suretiyle, Ġnsan kaynakları Yönetiminin GeliĢtirilmesi STRATEJĠK HEDEF 1.5 Destek hizmetlernin Etkin Yürütülmesi STRATEJĠK HEDEF 1.6 Hukuk Süreçlerinin Etkin ÇalıĢması STRATEJĠK HEDEF 1.7 Kayıt ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi STRATEJĠK HEDEF 1.8 Zabıta Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi STRATEJĠK HEDEF 1.9 Basın, yayın, Halkla iĠliĢkiler Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi STRATEJĠK HEDEF 1.10 Diğer Kurum ve KuruluĢlarla ĠĢ birliği Yapılması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müd. Mali Hizmetler Müd. Ġmar ve ġehircilik Müd. Zabıta Müd. Zabıta Müdürlüğü Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müd. Tüm Müdürlükler 19 STRATEJĠK AMAÇ 2: YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK STRATEJĠK HEDEF 2.1 Belediye Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi için Hizmet Bina ve Tesislerinin Yapılması STRATEJĠK HEDEF 2.2 Geri Dönüşümü Esas Alan Bir Anlayışla, Çevrenin ve Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak, Katı Atık Yönetiminin Geliş. STRATEJĠK HEDEF 2.3 Çevrenin ve Halk Sağlığının İyileştirilmesinin ve Korunmasının Sağlanması STRATEJĠK HEDEF 2.4 Yeşil Alanların Kalitesini Arttırarak, Her Yaştan Gruba Hitap Edebilecek Görsel ve Fonksiyonel Açıdan Daha Çağdaş Yeşil Alanların Oluşturulması, Mevcut Park ve Yeşil Alanların Revize Edilmesi, Etkili ve Rasyonel Kullanılması STRATEJĠK HEDEF 2.5 Altyapının ve Üstyapının İhtiyaçlar Doğrultusunda Geliştirilmesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Tarihi Varlıklara Sahip Çıkarak, Tarihle İnsanın Buluşturulması Ġmar ve ġehircilik Müd. Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müd. STRATEJĠK HEDEF 2.7 İlçenin Her Türlü Doğal Afete Karşı Hazırlıklı Olmasının Sağlanması Ġmar ve ġehircilik Müd. Sivil Savunma Uzmanlığı STRATEJĠK HEDEF 2.8 Prestij Projelerini Başarılı Şekilde Uygulayarak, Prestij Aksların Yüksek Kentsel Standartlarla Geliştirilmesi STRATEJĠK HEDEF 2.6 STRATEJĠK HEDEF 2.9 Halk Sağlığı İçin Kaliteli, Ulaşılabilir ve Sürdürülebilir Hizmetlerin Sunulması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Fen ĠĢleri Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 20 STRATEJĠK AMAÇ 2: YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK STRATEJĠK HEDEF 2.10 “Hayvan Dostu Kent” Bilincini GeliĢtirerek, Hayvan Sevgisini AĢılamak Konusunda Örnek Belediye Olmak ve Hayvanlardan Kaynaklanan Olumsuzlukların Giderilmesi STRATEJĠK HEDEF 2.11 Ġmar Uygulama Planlarının Yapılması ve Ġmar Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi STRATEJĠK HEDEF 2.12 Tarım ve Hayvancılığın Desteklenmesi STRATEJĠK HEDEF 2.13 Yerel ekonomik Kalkınma Sağlanması STRATEJĠK HEDEF 2.14 Mezarlık Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müd. Fen ĠĢleri Müdürlüğü Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müd. Mezarlıklar Müdürlüğü 21 STRATEJĠK AMAÇ 3: KÜLTÜR, TARĠH, TURĠZM, SANAT ve SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ STRATEJĠK HEDEF 3.1 Katılımcı Bir AnlayıĢla, Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Düzenlenmesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü STRATEJĠK HEDEF 3.2 Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe TaĢınması Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü ÇağdaĢ Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılığı Algılanan EFELER Markasının Yaratılması Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü STRATEJĠK HEDEF 3.3 STRATEJĠK HEDEF 3.4 STRATEJĠK HEDEF 3.5 STRATEJĠK HEDEF 3.6 STRATEJĠK HEDEF 3.7 Kültür ve Sanat Mekanlarının Sayı ve Kapasitelerinin Arttırılması Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü HemĢehrilik Bilincini GeliĢtirerek ÇalıĢmaların Yapılması Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Spora Her Türlü Desteği Vererek, Ġlçede “HerYaĢtan Herkese Spor” Ġlkesini Uygulayacak Olanakların GeliĢtirilmesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü KardeĢ Kentlerle Kültür EtkileĢimi Sağlanması Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 22 STRATEJĠK AMAÇ 4: SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ STRATEJĠK HEDEF 4.1 Ġlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hane Kalmamasının Sağlanması Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü STRATEJĠK HEDEF 4.2 Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Belediyemiz Yetki ve Sorumlulukları Çerçevesinde Kırılgan Grupların; Hukuki, Sosyal ve Kültürel Açıdan GeliĢimlerine Destek Olunması Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Hızlı KentleĢmenin Yarattığı Sorunlarla Mücadele Edilmesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü STRATEJĠK HEDEF 4.3 STRATEJĠK HEDEF 4.4 STRATEJĠK HEDEF 4.5 Efeler‟in Eğitim ve Öğretim Kapasitesinin GeliĢtirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü 23 ĠDARENĠN TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYAÇLARI 1335 5693 19423 54523 6683 5028 4592 31016 3819 5842 2325 1993 Mali Hizmetler 905 2208 1074 807 Mezarlıklar Sağlık ĠĢleri Özel Kalem Destek Hizmetleri Ġnsan Kaynakları Yazı ĠĢleri Hukuk ĠĢleri Basın Yayın Emlak Ġstimlak Fen ĠĢleri Ġmar ve ġehircilik Kültür ve Sosyal ĠĢler Park ve Bahçeler Temizlik ĠĢleri Veteriner ĠĢleri Zabıta T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 3194 24 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 25 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 252.000,00 28.000,00 625.000,00 905.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 905.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.9 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 % 100 %100 Ulusal Basında Çıkan Haber Sayısı - - 25000 Yerel Basında Çıkan Haber Sayısı - - 30000 1.9.2 Yapılan kamuoyu araĢtırma sayısı (yılda/adet) 1 3 1 1.9.3 Düzenlenen etkinlik sayısı (yılda/adet) 2 2 2 1.9.4 VatandaĢın Belediye hizmetlerine iliĢkin yaptığı istek ve Ģikâyetlerin değerlendirilme çalıĢmaları (%) % 100 % 100 %95 1.9.5 Düzenlenen etkinlik sayısı (yılda/adet) 2 2 2 1.9.6 KardeĢ ġehir sayısı (5 yılda/adet) 2 1 1 1 2 20 3 1 1 %0 % 100 %100 2014 GERÇEKLEġME Belediye Hizmetlerinin Tanıtım Faaliyetleri (%) 1.9.1 1.9.7 1.9.8 1.9.9 Hazırlanan kitap, dergi, gazete, bülten, kaset ve cd‟lerin basımının yapılması/ yayınlanması (Adet) Efeler Belediyesi ve BaĢkanına iliĢkin tanıtım filmlerinin hazırlanması (yılda/adet) Anket sonuçlarının paylaĢılması (%) T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 26 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.9.6 1.9.7 1.9.8 1.9.9 Bütçe Belediye hizmetlerini yürüten tüm birimlerin gerçekleĢtirdiği etkinlik ve organizasyonların vatandaĢlar tarafından bilinmesi için çeĢitli tanıtım çalıĢmalarının yürütülmesi, yazılı ve görsel basın yayın organlarının haber, yorum ve köĢe yazılarının takip edilmesi Halkın Belediye yönetimine karĢı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düĢüncelerinin, yönetimden beklentilerinin tespit edilmesine yönelik kamuoyu araĢtırması yapmak ÇeĢitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar, gruplar ile belediye yönetiminin belirli dönemlerde buluĢarak, belediye hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonların düzenlenmesi Belediye hizmetlerinden yararlanan kiĢi ve kuruluĢların yazılı ve sözlü dilek, istek ve Ģikâyetlerini alarak, en kısa sürede baĢvuruda bulunana tatmin edici bilginin ulaĢtırılması Sosyal yaĢamı zenginleĢtirici ve geliĢtirici yarıĢmalar, sempozyumlar, toplantılar ve gezi programlarının düzenlenmesi, önemli yazar, Ģair, sanatçı, gazeteci, bilim adamalarının Ģehrimiz ve belediyemizi ziyaretlerinin sağlanması Yurt içindeki ve yurt dıĢındaki belediyeler ve mahalli idareler birlikleri ile karĢılıklı iĢbirliği yaparak kardeĢ Ģehir iliĢkilerinin kurulması Gerekli görülen dönemlerde kitap, dergi, gazete, bülten, kaset ve CD‟lerin basımının yapılaması, yaptırılması ve yayımlanması Efeler Belediyesi ve BaĢkanın tanıtımına yönelik plan ve uygulamalarda bulunarak billboard, afiĢ, davetiye çalıĢmalarının ve tanıtım filmlerinin hazırlanması YaĢam kalitesine katkı sağlayacak hizmet çeĢitliliğinin zenginleĢtirilmesi için; vatandaĢların istek, ihtiyaç ve beklentilerinin doğru ve eksiksiz Ģekilde bilimsel yöntemlerle tespit edilerek, elde edilen verilerin ilgili birimlerle paylaĢılması TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 55.501,00 55.501,00 122.000,00 122.000,00 76.000,00 76.000,00 23.000,00 23.000,00 100.099,00 100.099,00 61.000,00 61.000,00 30.000,00 30.000,00 76.000,00 76.000,00 50.000,00 50.000,00 593.600,00 593.600,00 27 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.10 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILMASI DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1 2014 GERÇEKLEġME Düzenlenen Etkinlik Sayısı (%) % 100 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.10.1 Bütçe Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapılması Bütçe DıĢı Toplam 31.400,00 31.400,00 TOPLAM 31.400,00 31.400,00 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI 625.000,00 625.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 280.000,00 280.000,00 GENEL TOPLAM 905.000,00 905.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 28 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 29 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 585.000,00 106.000,00 842.000,00 400.000,00 1.933.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 1.933.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.5 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ DESTEK HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ DESTEK HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 1.5.1 Müdürlüklerden gelen talep doğrultusunda yapılan Doğrudan Temin sayısı 581 310 750 1.5.2 Ambara giriĢi yapılan mal/malzeme miktarı(kalem) 148 140 150 1.5.3 Ambardan çıkıĢı yapılan mal/malzeme miktarı(kalem) 148 140 110 1.5.4 Ambardaki mal/malzeme miktarı(kalem) 55 0 40 1.5.5 Destek verilen ihale sayısı T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Açık ihale sayısı 25 Pazarlık usulü sayısı 10 Belirli istekliler arasındaki ihale sayısı Birimlerin memnuniyet oranı (%) 20 20 0 %100 30 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1.5.1 Stoklama, ambarda bulunacak taĢınırların standardını ve uygulama sürekliliğini sağlamak, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek etkin piyasa araĢtırması yapmak. 144.650,00 144.650,00 1.5.2 Stok ve depolama iĢlemlerinin çağdaĢ belediyecilik anlayıĢına uyarak ihtiyaçlarının optimal düzeyde karĢılanması. 57.860,00 57.860,00 1.5.3 Ambarda bulundurulacak taĢınırların standardını oluĢturmak, düzenli sayım yaparak aylık rapor çıkarmak. 14.465,00 14.465,00 1.5.4 Ambar sayım tutanakları, cetvelleri, yıllık raporlarını çıkarmak. 28.930,00 28.930,00 1.5.5 Müdürlükler ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda benzer mal ve malzemeleri standartlaĢtırarak toplu alım(ihale) yapmak, satın alımlarda tasarruf sağlamak. 996.095,00 996.095,00 1.242.000,00 1.242.000,00 691.000,00 691.000,00 1.933.000,00 1.933.000,00 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ GENEL TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 31 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 32 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 484.000.00 74.000.00 516.000.00 1.074.000.00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 1.074.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.6 PERFORMANS HEDEFĠ KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ HUKUK SÜREÇLERĠNĠN ETKĠN ÇALIġTIRILMASI BELEDĠYENĠN HUKUKĠ FAALĠYETLERĠNĠ YÜRÜTMEK AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 1.6.1 Adli ve idari dava sayısı 412 354 400 1.6.2 Ġcra takip sayısı 42 50 55 27 4 90 1.6.3 1.6.6 Hukuksal görüĢ talep sayısı Yazılı hukuki görüĢ sayısı Sözlü hukuki görüĢ sayısı Hukuki konularda eğitim verilmesi 1.6.2 1.6.3 1.6.4 2 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.6.1 150 Bütçe Belediyenin lehine ve aleyhine açılan davalarda temsil edilmesi Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iĢlemlerin yapılması Birimlerden talep edilen hukuki görüĢlere cevap verilmesi Açılan davalar ile ilgili ve belge istenmesi T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 425.000,00 425.000,00 91.000,00 91.000,00 - - - 33 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.6.5 1.6.6 Bütçe Hukuki danıĢmanlık hizmetlerinin etkili ve verimli olarak sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmet alımları ile yasal giderlerin gerçekleĢtirilmesi Hukuki konularda personel ve birimler bazında eğitim amaçlı toplantılar TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam - - - - 516.000,00 516.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 4 STRATEJĠK HEDEF 4.3 SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ BELEDĠYEMĠZĠN YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE KIRILGAN GURUPLARIN; HUKUKĠ VE SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN GELĠġĠMLERĠNE DESTEKTE BULUNMASI BELEDĠYEMĠZĠN YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE KIRILGAN GURUPLARIN; HUKUKĠ VE SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN GELĠġĠMLERĠNE DESTEKTE BULUNMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME Belediyemizin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde kırılgan gurupların; hukuki ve sosyal ve kültürel açıdan geliĢimlerine destekte bulunması (%) 4.3.1 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 % 100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 4.3.1 % 100 2015 Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Belediyemizin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde kırılgan gurupların; hukuki ve sosyal ve kültürel açıdan geliĢimlerine destekte bulunması - - TOPLAM - - PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 4 SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ STRATEJĠK HEDEF 4.4 HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.4.1 2014 GERÇEKLEġME Hızlı kentleĢmenin yarattığı sorunlarla mücadele edilmesi, adli makamlarda ilgili sorunların hukuki takibin yapılması (%) T.C. EFELER BELEDĠYESĠ %100 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 % 100 34 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 4.4.1 Bütçe Hızlı kentleĢmenin yarattığı sorunlarla mücadele edilmesi, adli makamlarda ilgili sorunların hukuki takibin yapılması Bütçe DıĢı Toplam - - - - PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI 516.000,00 516.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 558.000,00 558.000,00 1.074.000,00 1.074.000,00 TOPLAM GENEL TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 35 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 36 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 2.204.000,00 434.000,00 2.352.000,00 38.000,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 5.028.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 5.028.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.6 YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK TARĠHĠ VARLIKLARA SAHĠP ÇIKARAK TARĠHLE ĠNSANIN BULUġTURULMASI TARĠHĠ VARLIKLARA SAHĠP ÇIKARAK TARĠHLE ĠNSANIN BULUġTURULMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.6.1 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 0 10000 500 0 1000 1000 0 5 1 2014 GERÇEKLEġME TaĢınmaz kültür varlıklarına iliĢkin broĢür sayısı(adet) Kültür envanterinin dağıtıldığı kiĢi sayısı (kiĢi) Kültür varlıklarının tanıtımına iliĢkin etkinlik sayısı T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 37 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 Bütçe TaĢınmaz kültür varlıklarına iliĢkin broĢür hazırlamak Koruma, uygulama ve denetim kapsamındaki kültür varlıklarının envanter çalıĢmaları sonuçlarının çeĢitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulması, Tarihi ve kültürel varlıkların turizm potansiyelinin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalara destek verilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması Efeler‟in tarihi ve kültürel dokusuna iliĢkin farkındalığın arttırılmasına yönelik, kültürel projeler ile sempozyum, seminer ve gösteri gibi etkinliklerin yapılması Efeler‟de yaĢamıĢ kültür ve sanat insanlarının tanıtımı, toplum tarafından sahiplenilmesi amacıyla etkinlikler düzenlenmesi, yaĢadıkları mekânların araĢtırılması, toplumu bilgilendirmek amacıyla mekânlarda, ilgili kiĢilerin biyografilerinin hazırlanarak asılması TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.13 PERFORMANS HEDEFĠ YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK YEREL EKONOMĠK KALKINMA SAĞLANMASI YEREL EKONOMĠK KALKINMA SAĞLANMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.13.1 2.13.2 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 0 25 50 0 15 2 2014 GERÇEKLEġME Yöresel ürünlerin satıĢ noktasındaki katılımcı sayısı (kiĢi) Sanat Sokağındaki etkinlik çeĢitliliği (adet) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 2.13.1 Yöresel ürünlerin satıĢ noktası 10.000,00 10.000,00 2.13.2 Sanat sokağı etkinlikleri 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 38 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ STRATEJĠK HEDEF 3.1 KATILIMCI BĠR ANLAYIġLA, KÜLTÜR VE SANAT ETKĠNLĠKLERĠNĠN DÜZENLENMESĠ KATILIMCI BĠR ANLAYIġLA, KÜLTÜR VE SANAT ETKĠNLĠKLERĠNĠN DÜZENLENMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 2 2 25 0 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 12 8 0 5 7 2014 GERÇEKLEġME Kültürel ve sanatsal içerikli eğitim çalıĢmaları, seminerler, sempozyumlar ve konferansların sayısı(yılda/adet) Belediyece kurulacak olan kültür merkezi sayısı(adet) Düzenlenen kültürel organizasyonların sayısı (yılda/adet) Ustalara saygının, belgesel ve diğer yollarla yapılan kültürel çeĢitliliğin sayısı (yılda/adet) Kültür ve sanat içerikli hazırlanan yayın sayısı (yılda/adet) Ġlçemizde, tiyatro, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak yapılan yarıĢmaların ve festivallerin sayısı(adet) Sosyokültürel uyum sorunlarını azaltıcı önlemlerde büyük reklam panoları, afiĢ, pankartlarla duyuru sayısı (yılda/adet) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Kültürel ve sanatsal içerikli eğitim çalıĢmaları, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlenmesi Belediyece kurulacak olan kültür merkezinin uygun koĢullarda toplumun kullanımına açılması Etkin ve verimli kültürel organizasyonlar düzenlenmesi Ustalara saygı, belgesel ve diğer yollarla kültürel çeĢitliliğin arttırılması 15.000,00 15.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 3.1.5 Kültür ve sanat içerikli yayın hazırlanması 15.000,00 15.000,00 3.1.6 Ġlçemizde, tiyatro, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak yarıĢma ve festivaller düzenlemek 400.000,00 400.000,00 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 39 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 3.1.7 Bütçe Göç çarpık kentleĢme neticesinde ortaya çıkan sosyokültürel uyum sorunlarını azaltıcı önlemler alınması TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam 20.000,00 20.000,00 620.000,00 620.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 STRATEJĠK HEDEF 3.2 KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ FARKLI KÜLTÜRLERĠN GELENEKSEL MĠRASLARININ GELECEĞE TAġINMASI FARKLI KÜLTÜRLERĠN GELENEKSEL MĠRASLARININ GELECEĞE TAġINMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.2.1 3.2.2 Kültürel değerlerle ilgili yapılan etkinlik sayısı (yılda/adet) Kültürel özelliklerin tanıtımındaki broĢür, CD sayısı (adet) 3.2.2 2016 TAHMĠN HEDEF 1 1 3 1000 1000 1000 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 3.2.1 2015 2014 GERÇEKLEġME Bütçe Unutulan tarihi ve kültürel değerlerle ilgili festival, toplantı, seminer veya konferans gibi özel etkinliklerin yapılması Kültürel özelliklerin yansıtan broĢür, CD gibi tanıtım verilerinin ortaya konulması ve dağıtılması TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam 150.000,00 150.000,00 30.000,00 30.000,00 180.000,00 180.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 STRATEJĠK HEDEF 3.3 PERFORMANS HEDEFĠ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ÇAĞDAġ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKĠNLĠKLERLE, FARKLILIĞI ALGILANAN „‟EFELER‟‟ MARKASININ YARATILMASI ÇAĞDAġ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKĠNLĠKLERLE, FARKLILIĞI ALGILANAN „‟EFELER‟‟ MARKASININ YARATILMASI 40 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.3.1 3.3.2 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 2 2 2 2 2 2 2014 GERÇEKLEġME Efeler markasının belirlenmesi ve geliĢtirilmesinde afiĢ ve broĢür sayısı (yılda/ adet) Kamuoyunu bilgilendirme afiĢ sayısı (yılda/ adet) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 3.3.1 3.3.2 Bütçe Kurumsal kimlik çalıĢmalarıyla, “Efeler” markasının unsurlarını belirlenmesi ve geliĢtirilmesi Efeler için kentsel kimlik çalıĢmasının sürekli geliĢtirilmesi ve kamuoyunun bilgisine sunulması TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 60.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 STRATEJĠK HEDEF 3.4 KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ KÜLTÜR VE SANAT MEKANLARININ SAYI VE KAPASĠTELERĠNĠN ARTTIRILMASI KÜLTÜR VE SANAT MEKANLARININ SAYI VE KAPASĠTELERĠNĠN ARTTIRILMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.4.1 3.4.2 3.4.3 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 0 2 2 0 3 3 0 3 3 2014 GERÇEKLEġME Kültür merkezi açılma sayısı (5 yılda/adet) Açılan eğitim merkezi sayısı (5 yılda/adet) Düzenlenen mekânı sayısı (5 yılda/adet) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Bütçe Yeni kültür merkezi açılması 4-14 yaĢ grubuna yönelik sanat eğitim merkezi kurulması, Kültür merkezlerinin sosyal buluĢma mekânı olarak düzenlenmesi TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 155.000,00 155.000,00 41 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 STRATEJĠK HEDEF 3.5 KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ HEMġEHRĠLĠK BĠLĠNCĠNĠ GELĠġTĠRECEK ÇALIġMALARIN YAPILMASI HEMġEHRĠLĠK BĠLĠNCĠNĠ GELĠġTĠRECEK ÇALIġMALARIN YAPILMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.5.1 3.5.2 3.5.3 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 0 3 4 0 2 3 0 2 3 2014 GERÇEKLEġME Bilgilendirme toplantı sayısı (yılda/adet) Düzenlenen eğitim seminerleri sayısı (yılda/adet) Kampanya sayısı (yılda/adet) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 3.5.1 Kente yeni taĢınanlara uyum projesi 20.000,00 20.000,00 3.5.2 Katılımcı bireylerin oluĢturulması 20.000,00 20.000,00 3.5.3 Ġhtiyacı olan hemĢerilerimize destek kampanyaları düzenlemek 35.000,00 35.000,00 TOPLAM 75.000,00 75.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 STRATEJĠK HEDEF 3.6 PERFORMANS HEDEFĠ KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ SPORA HER TÜRLÜ DESTEGĠ VEREREK,ĠLÇEDE „‟HER YAġTAN HERKESE SPOR‟‟ ĠLKESĠNĠ UYGULAYACAK OLANAKLARIN GELĠġTĠRĠLMESĠ SPORA HER TÜRLÜ DESTEGĠ VEREREK,ĠLÇEDE „‟HER YAġTAN HERKESE SPOR‟‟ ĠLKESĠNĠ UYGULAYACAK OLANAKLARIN GELĠġTĠRĠLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.6.1 3.6.2 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 12 4 5 0 6 5 2014 GERÇEKLEġME Düzenlenen etkinlik sayısı (yılda/adet) Müsabaka sayısı (yılda/adet) T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 42 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Faaliyetler 3.6.1 3.6.2 3.6.3 Bütçe DıĢı Toplumsal spor etkinlikleri 60.000,00 düzenlenmesi ÇeĢitli yaĢ grupları için spor programları 40.000,00 hazırlanması Gençlerimizin amatör spor kulüpleri Ģemsiyesi altında spor yapmalarının 100.000,00 teĢvik edilmesi Toplam 60.000,00 40.000,00 100.000,00 TOPLAM 200.000,00 200.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 STRATEJĠK HEDEF 3.7 PERFORMANS HEDEFĠ KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ KARDEġ KENTLERLE KÜLTÜR ETKĠLEġĠMĠ SAĞLAMAK KARDEġ KENTLERLE KÜLTÜR ETKĠLEġĠMĠ SAĞLAMAK AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.7.1 3.7.2 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 0 2000 3000 4 2 2 2014 GERÇEKLEġME Tanıtımda Kullanılan AfiĢ BroĢür Sayısı (Adet) Ziyaret Sayısı (Yılda/Adet) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 3.7.1 KardeĢ Kentin Tanıtımı 20.000,00 20.000,00 3.7.2 KardeĢ Kentle Kültürel ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi Ve ĠĢbirliği Alanların Belirlenmesi 20.000,00 20.000,00 TOPLAM 40.000,00 40.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 4 STRATEJĠK HEDEF 4.1 PERFORMANS HEDEFĠ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN BĠR ġEKĠLDE YÜRÜTÜLMESĠ ĠLÇE SINIRLARI DAHĠLĠNDE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA HANE KALMAMASININ SAĞLANMASI ĠLÇE SINIRLARI DAHĠLĠNDE MUTLAK YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA HANE KALMAMASININ SAĞLANMASI 43 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 4.1.1 Proje Sayısı (yılda/adet) 0 2 3 4.1.1 Hizmet Merkezi Sayısı (adet) 0 1 1 4.1.2 Düzenlenen Eğitim Seminer Sayısı (yılda/adet) 0 1 3 4.1.3 Yardım Sayısı (adet) 1 1 1 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Faaliyetler 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 Türkiye ĠĢ Kurumu ile ortak hizmet projelerinin uygulanması, Mesleki eğitimler düzenlenmesi, Bütçe DıĢı Toplam 20.000,00 20.000,00 65.000,00 65.000,00 121.000,00 121.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 TOPLAM 256.000,00 256.000,00 Mutlak yoksulluk sınırının altında bulunan hanelere, yetkilerimiz çerçevesinde ayni yardım yapılması, Efeler ilçesi mutlak yoksulluk analiz raporunun hazırlanması ve güncel halde tutulması, Mutlak yoksullukla mücadele yöntemlerini geliĢtirerek, iĢbirliği alanlarının yaratılması, PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 4 STRATEJĠK HEDEF 4.2 PERFORMANS HEDEFĠ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN BĠR ġEKĠLDE YÜRÜTÜLMESĠ MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK POLĠTĠKALARI ĠLE AZALTILMASI MEVCUT YOKSULLUĞUN, UYGULANAN SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK POLĠTĠKALARI ĠLE AZALTILMASI 44 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 4.2.1 Yapılan Etkinlik Sayısı (yılda/adet) 0 1 3 4.2.2 Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı (yılda/adet) 0 2 3 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Faaliyetler 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Sosyal Yardım Programı oluĢturulması Göreli yoksulluğun standartlarının belirlenmesi ve saha çalıĢmalarının yapılması, Meslek edinme, el emeği değerlendirme ve çeĢitli yetenek geliĢtirme eğitimleri verilmesi, TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam 15.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 55.000,00 55.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 4 STRATEJĠK HEDEF 4.3 PERFORMANS HEDEFĠ SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN BĠR ġEKĠLDE YÜRÜTÜLMESĠ BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE; KIRILGAN GURUPLARIN, HUKUKĠ, SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN GELĠġĠMLERĠNE DESTEK OLUNMASI BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE; KIRILGAN GURUPLARIN, HUKUKĠ, SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN GELĠġĠMLERĠNE DESTEK OLUNMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 2015 2016 TAHMĠN HEDEF %0 % 100 % 100 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 20 20 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2014 GERÇEKLEġME Bilgi bankası kurulması çalıĢmaları (%) Düzenlenen spor müsabakaları sayısı(yılda/adet) Yapılan Kadın sığınma evi sayısı (5 yılda/adet) Aile danıĢma merkez sayısı (5 yılda/adet) Yardım sayısı (kiĢi) Yapılan 0-6 yaĢ engelli çocuk yaĢam merkezi sayısı (5 yılda/adet) Düzenlenen seminer ve panellerin sayısı(yılda/adet) Engelli danıĢma merkezi sayısı (5 yılda/adet) T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 45 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.3.8 Kurslara ve eğitim seminerlerine katılan kiĢi sayısı (kiĢi) Çocuk ve gençlik merkezi sayısı (5 yılda/adet) 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 2016 TAHMĠN HEDEF 0 50 100 0 1 1 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 4.3.1 2015 2014 GERÇEKLEġME Bütçe Bütçe DıĢı Efeler ‟de yaĢayan engelli hemĢerilerimizle ilgili bilgi bankası 30.000,00 kurulması, Engelli hemĢehrilerimizin spor yapabilmesi özel spor müsabakaları 50.000,00 düzenlenmesi, Kadın sığınma evi kurulması, 50.000,00 Aile danıĢma merkezleri oluĢturulması, kadın sağlığı, aile 50.000,00 planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlenmesi YaĢlılar için ev iĢlerine destek ekipleri kurulması ve yaĢlılara 50.000,00 yönelik evde bakım hizmetlerinin desteklenmesi, YaĢlılarımız, çocuklarımız ve kronik hastalarımız için özel programlar 50.000,00 oluĢturulması, Engellilere yönelik mesleki kurslar 36.000,00 düzenlenmesi, Çocuklara eğitim ve geliĢimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol 20.000,00 göstermeye yönelik ücretsiz eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri sunulması, TOPLAM 336.000,00 Toplam 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 36.000,00 20.000,00 336.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 4 STRATEJĠK HEDEF 4.4 PERFORMANS HEDEFĠ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN BĠR ġEKĠLDE YÜRÜTÜLMESĠ HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ 46 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.4.1 4.4.2 Düzenlenen seminer ve paneller sayısı (5 yılda/adet) Açılan tedavi ve destek merkezi sayısı (5 yılda/adet) Faaliyetler 4.4.1 4.4.2 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 0 3 5 0 1 1 2014 GERÇEKLEġME Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Aile danıĢma merkezleri oluĢturulması, kadın sağlığı, aile planlaması vb. 50.000,00 konularda seminer ve paneller düzenlenmesi, Çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi 108.000,00 ve destek merkezi kurulması TOPLAM 158.000,00 Toplam 50.000,00 108.000,00 158.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ 4 STRATEJĠK HEDEF 4.5 PERFORMANS HEDEFĠ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN BĠR ġEKĠLDE YÜRÜTÜLMESĠ EFELER‟ĠN EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK HER TÜRLÜ DESTEĞĠN SAĞLANMASI EFELER‟ĠN EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK HER TÜRLÜ DESTEĞĠN SAĞLANMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 0 0 2 10 3 20 0 2 1 0 5 10 2014 GERÇEKLEġME Yapılan etkinlik sayısı (yılda/adet) Yardım sayısı (yılda/adet) Açılan kütüphane sayısı ( 5 yılda /adet) Açılan kurs sayısı (yılda/adet) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler Bütçe 4.5.3 Okullar arası çevre konulu Ģiir, kompozisyon, resim yarıĢmaları düzenlenmesi, ödüller verilmesi, Resmi okulların teknolojik olanaklarının geliĢtirilmesi, Öğrencilere yönelik kütüphane yapılması, 4.5.4 Eğitime destek kursları açılması, 4.5.1 Bütçe DıĢı Toplam 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 21.000,00 21.000,00 16.000,00 97.000,00 16.000,00 97.000,00 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI 2.352.000,00 2.352.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 2.676.000,00 2.676.000,00 GENEL TOPLAM 5.028.000,00 5.028.000,00 4.5.2 TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 47 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 48 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 477.000,00 93.000,00 237.000,00 807.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 807.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.4 PERFORMANS HEDEFĠ KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ÇALIġANLARIN KAPASĠTESĠNĠN, VERĠMLĠLĠĞĠNĠ VE MOTĠVASYONUNU YÜKSELTMEK SURETĠ ĠLE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ KAPASĠTE, VERĠMLĠLĠK VE MOTĠVASYONU ARTTIRMAK AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 % 100 %100 1.4.2 Personelin özlük iĢ ve iĢlemlerinin elektronik ortamda takibi (%) Bilgi ve iletiĢim teknolojisinden faydalanma (%) % 100 % 100 %100 1.4.3 Personel planlamasının yapılması (%) % 100 % 100 %100 Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Adet) 2 1 2 Memnuniyet oranı (%) - - %85 Eğitimci performans baĢarı oranı (%) - - %85 Personelin özel günlerinin takibi (%) % 100 % 100 %100 Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı (Adet) 2 2 2 Katılımcıların memnuniyet oranı (%) - - %85 1.4.1 1.4.5 1.4.6 1.4.7 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 49 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.4.1 Bütçe Personelin özlük haklarının takibinin personelin tüm özlük iĢlemlerinin elektronik ortamda takibinin yapılaması Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılması Ġnsan kaynakları planlaması yaparak, hizmetin gerektirdiği personelin kurum içinde sağlanması Risk odaklı hizmet içi eğitim yönergesinin hazırlanması Personele yönelik eğitim programları uygulanması Personelin özel günlerinin takip edilmesi ve paylaĢılması ÇalıĢanlar arasındaki iliĢkileri pekiĢtirmek üzere personele yönelik sosyal aktivitelerin düzenlenmesi Bütçe DıĢı Toplam 45.000,00 45.000,00 49.000,00 49.000,00 37.000,00 37.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 22.000,00 22.000,00 24.000,00 24.000,00 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI 237.000,00 237.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 570.000,00 570.000,00 GENEL TOPLAM 807.000,00 807.000,00 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 50 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 51 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme Yedek Ödenek 3.010.000,00 516.000,00 720.000,00 37.010.000,00 13.267.000,00 54.523.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 54.523.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFĠ 1.1.1 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PLAN, PROGRAM VE BÜTÇE ĠLE MALĠ RAPORLAMA KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLEREK, SAYDAMLIK VE HESAP VERĠLEBĠLĠRLĠK ĠLKELERĠNĠN TAM UYGULANABĠLMESĠ ĠÇĠN MALĠ YÖNETĠM ĠLE ĠÇ KONTROLÜN GÜÇLENMESĠNĠN SAĞLANMASI DENK BÜTÇE POLĠTĠKASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.1.1 2014 GERÇEKLEġME Her yıl bütçe artıĢı (%) %0 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 20 %5 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1.1.1.1 Gelir gider dengesinin sağlanması 22.800,00 22.800,00 1.1.1.2 Kamu kurum ve kuruluĢ ödemelerinin düzenli yapılması 78.000,00 78.000,00 1.1.1.3 Yedek ödenek kullanımının azaltılması 34.200,00 34.200,00 TOPLAM 135.000,00 135.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 52 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFĠ 1.1.2 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PLAN, PROGRAM VE BÜTÇE ĠLE MALĠ RAPORLAMA KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLEREK, SAYDAMLIK VE HESAP VERĠLEBĠLĠRLĠK ĠLKELERĠNĠN TAM UYGULANABĠLMESĠ ĠÇĠN MALĠ YÖNETĠM ĠLE ĠÇ KONTROLÜN GÜÇLENMESĠNĠN SAĞLANMASI GELĠRĠN ARTTIRILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.1.2 2014 GERÇEKLEġME 2015 2016 TAHMĠN HEDEF Kaçakların azaltılması (%) % 50 % 80 %85 Güncellemenin arttırılması (%) %0 % 100 %100 Yoklama arttırılması (%) % 50 % 100 %100 Programla denetim (%) % 100 % 100 %100 Ġç kontrollerin gerçekleĢtirilmesi (%) % 100 % 100 %85 Gayrimenkül gelirleri için düzenli takip sistemi (%) % 50 % 100 %85 Yeni kurulan iĢ yerlerinin tespiti (%) % 50 % 100 %100 Emlak beyanı ve tahakkuk sayısı Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 95000 Bütçe Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçaklarını % 20 azaltma Tapu Sicil Md.'den tapu kayıtlarının alınması, alım satım yapanlara iliĢkin bilgilerin vergi mükererliğinin engellenmesi Ġlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması kaçakların önlenmesi Bütçe DıĢı Toplam 55.700,00 55.700,00 8.550,00 8.550,00 17.100,00 17.100,00 1.1.2.4 Vergi kayıp ve kaçağının azaltılması 14.250.,00 14.250.,00 1.1.2.5 Öz geliri arttırıcı mali durumu iyileĢtirici düzenlemeler yapmak 11.400,00 11.400,00 1.1.2.6 Tasarruflu davranılması - - 1.1.2.7 Katılım paylarının arttırılması yeni kaynakların oluĢturulması TOPLAM 107.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 107.000,00 53 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.2 PERFORMANS HEDEFĠ 1.2.1 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ, KARAR VERME SÜREÇLERĠNDE KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI VE ĠYĠ YÖNETĠġĠM UYGULAMALARININ ORTAYA KONULMASI STRATEJĠK YÖNETĠM UYGULAMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.2.1 2014 GERÇEKLEġME 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5 2016 TAHMĠN HEDEF Hedeflerle yönetim (Adet) 1 1 - Stratejik plan hazırlanması (Adet) 1 - - Performans Programı hazırlanması (Adet) 1 1 1 Faaliyet raporu hazırlanması (Adet) 1 1 1 Ġç kontrol eylem planı hazırlanması (Adet) 1 - 1 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.2.1.1 2015 Bütçe Stratejik plan hazırlanması Performans programı ve performansa dayalı bütçe yapılması Faaliyet raporu hazırlanması Ġzleme ve değerlendirme sistemi Ġç kontrol eylem planının hazırlanması TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 54 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ STRATEJĠK HEDEF 1.3 BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN "BĠRLĠKTE ÇALIġABĠLĠRLĠK" STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ, BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK OLANAKLARDAN ETKĠN FAYDALANILMASI VE E-BELEDĠYECĠLĠK UYGULAMALARININ YAYGINLAġTIRILMASI PERFORMANS HEDEFĠ 1.3.1 BĠLGĠ GÜNCELLENMESĠ VE YENĠ BĠNALARIN VE KĠġĠ BĠLGĠLERĠNĠN ADRES BĠLGĠLERĠYLE BĠRLĠKTE GÜNCELLENMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME Sonuçlanan istek/Ģikayet (%) 1.3.1 1.3.1.2 1.3.1.3 2016 TAHMĠN HEDEF %100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.3.1.1 % 100 2015 Bütçe Birimine vatandaĢların mutlaka temasını sağlayarak bilgi güncelleme yapmak Görevli personel sağlanarak sahadan kiĢi ve hane bilgilerinin toplanıp sisteme entegrasyonun sağlanması Yeni yapılan binaların mah./cad./sok. bağımsız bölüm bazında bilgilerini sahadan toplayarak sisteme entegre etmek TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam - - - - - - - - PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.3 PERFORMANS HEDEFĠ 1.3.2 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN "BĠRLĠKTE ÇALIġABĠLĠRLĠK" STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ, BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK OLANAKLARDAN ETKĠN FAYDALANILMASI VE E-BELEDĠYECĠLĠK UYGULAMALARININ YAYGINLAġTIRILMASI T-BELEDĠYE UYGULAMALARI ĠLE VATANDAġLARIMIZIN HER TÜRLÜ ĠSTEK VE ġĠKÂYETLERĠNĠN TAKĠBĠNĠN YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.3.2 2014 GERÇEKLEġME Donanım sayısı lisanslı programlar sayısı (%) 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler 1.3.2.1 % 100 2015 T-belediye‟de kullanılan irtibat tel. Numaralarının vatandaĢlara daha iyi bir Ģekilde duyurulması ve sistemin tanıtılması Birimler arası t-belediye hk. Bilgi verilerek sistemin daha hızlı ve kontrollü iĢler hale getirilmesi Genel istek ve Ģikayetlerle ilgili yöneticilere raporlar ve analizler hazırlanması Mesai saatlerinin içerisinde sürekli bir E hat oluĢturulması TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 34.000,00 34.000,00 59.000,00 59.000,00 37.000,00 37.000,00 130.000,00 130.000,00 55 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 1.3 BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN "BĠRLĠKTE ÇALIġABĠLĠRLĠK" STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ, BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK OLANAKLARDAN ETKĠN FAYDALANILMASI VE EBELEDĠYECĠLĠK UYGULAMALARININ YAYGINLAġTIRILMASI 1.3.3 BĠLGĠ ĠġLEM BĠRĠMĠNDEKĠ DONANIMLARIN YENĠLENMESĠ VE EK CĠHAZLARIN ALINARAK BELEDĠYENĠN VE VATANDAġLARIN DAHA HIZLI VE SAĞLIKLI HĠZMET ALMALARINI SAĞLAMAK. AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.3.3 2014 GERÇEKLEġME Donanım sayısı Lisanslı Programlar sayısı (%) %100 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1.3.3.1 MIS Server olarak kullanılan bilgisayarın çift iĢlemcili çalıĢır hale getirilmesi veya yeni makine alınması 25.000,00 25.000,00 1.3.3.2 GIS Server alınması 25.000,00 25.000,00 1.3.3.3 Projeksiyon cihazının yenilenmesi 4.000,00 4.000,00 1.3.3.4 Mevcut hizmet binasında yönetilebilir switchler alınması ve belediye hizmet binasının taĢınması durumunda birimler arası kullanılan ve servera bağlantılarını sağlayan fiber optik switchlerin alınması 15.000,00 15.000,00 TOPLAM 69.000,00 69.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 1.3 BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN "BĠRLĠKTE ÇALIġABĠLĠRLĠK" STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ, BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK OLANAKLARDAN ETKĠN FAYDALANILMASI VE EBELEDĠYECĠLĠK UYGULAMALARININ YAYGINLAġTIRILMASI 1.3.4 BĠLGĠ ĠġLEM BĠRĠMĠNDEKĠ YAZILIMLARIN YENĠLENMESĠ VE EK CĠHAZLARIN ALINARAK BELEDĠYENĠN VE VATANDAġLARIN DAHA HIZLI VE SAĞLIKLI HĠZMET ALMALARINI SAĞLAMAK T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 56 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.3.4 2014 GERÇEKLEġME 2015 2016 TAHMĠN HEDEF E- belediye uygulama (%) % 100 % 100 %100 Donanımların sayısı ve hizmete girmesi (%) % 100 % 100 %100 Web sitesi üyelik sayısı (kiĢi) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.3.4.1 1.3.4.2 1.3.4.3 1800 Bütçe GIS server olarak kullanılacak yeni bilgisayarlarda lisans alınması Sistemin iĢlerliğini sağlamak için Belediyemiz ortam ve harita uygulamalarının arızalarını gidermek için bakım anlaĢması yapılması Sistemin iĢlerliğini sağlamak için Belediyemiz içinde kullanılan tüm donanım ve diğer yazılım arızalarının giderilmesi için bakım anlaĢması yapılması TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.10 PERFORMANS HEDEFĠ KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILMASI DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1 2014 GERÇEKLEġME Kurum sayısı (%) 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.10.1 % 100 2015 Bütçe Diğer Kurum ve KuruluĢlarla iĢ birliği yapılması TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 57 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.13 PERFORMANS HEDEFĠ 2.13.1 YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK YEREL EKONOMĠK KALKINMA SAĞLANMASI YEREL KAYNAKLARIN ETKĠN TEMĠNĠ, VERĠMLĠ KULLANIMI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.13.1 2014 GERÇEKLEġME 2.13.1.2 2.13.1.3 2.13.1.4 2.13.1.5 2016 TAHMĠN HEDEF Ödeme emri sayısı (Adet) 6324 6500 6500 Ġcra sayısı (Adet) 277 400 420 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.13.1.1 2015 Bütçe Tahsilat oranlarının arttırılması Bütçe DıĢı Toplam - - - - 22.800,00 22.800,00 34.200,00 34.200,00 TOPLAM 57.000,00 57.000,00 Tahakkuk etmiĢ alacakların tahsili için otomasyon sisteminde birimlere sayfa açılması TaĢınır mal yönetmeliğine göre taĢınırın barkod kodlanması ve atılların iĢlerliği Borçların zamanında ödenmesi icra ve faiz yükünden kurtulma Kaynakların verimli kullanımı PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.13 PERFORMANS HEDEFĠ 2.13.2 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK YEREL EKONOMĠK KALKINMA SAĞLANMASI VATANDAġLARA ÜCRETSĠZ OLARAK DUYURU VE BĠLGĠLENDĠRME YAPILMASI 58 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.13.2 2014 GERÇEKLEġME 2.13.2.2 2016 TAHMĠN HEDEF Web sitesin güncellenmenin yapılması (%) % 10 % 100 %100 Üye sayısı (%) % 100 % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.13.2.1 2015 Bütçe Belediyemizin internet sitesinin geliĢtirilmesi, güncel tutulması, Belediyeye ait her türlü karar, haber, faaliyet ve ilanların giriĢinin yapılması Üyelik sisteminin geliĢtirilmesi ve bununla ilgili vatandaĢlara bilgi verilip duyurulması TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam - - - - - - PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.13 PERFORMANS HEDEFĠ 2.13.3 YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK YEREL EKONOMĠK KALKINMA SAĞLANMASI VAtANDAġLAR BELEDĠYEYE GELMEDEN ĠNTERNET ÜZERĠNDEN BĠLGĠLERĠN TAKĠBĠNĠ YAPABĠLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ Üye sayısı (Adet) 2.13.3 E-Belediye hizmetinin çalıĢırlık oranı (%) 2.13.3.2 2016 TAHMĠN HEDEF 399 1500 1800 % 100 % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.13.3.1 2015 2014 GERÇEKLEġME Bütçe Belediyemiz internet sitesinden gerekli tüm bağlantı ve ayarları yaparak beyan ve tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin sağlanması E-Belediyenin iĢlerliğinin sağlanması Belediyenin tüm hizmetlerinin internet üzerinden takibinin yapılması TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam - - - - - 59 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.13 PERFORMANS HEDEFĠ 2.13.4 YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK YEREL EKONOMĠK KALKINMA SAĞLANMASI ĠNTERNET ÜZERĠNDEN VATANDAġLARIN KREDĠ KARTI ĠLE ÖDEME YAPILABĠLMESĠNĠN SAĞLANMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 1 Banka Sayısı (Adet) 2 Kredi kartı ve E-Belediye ödeme sayısı (Adet) 2.13.4.2 2.13.4.3 2.13.4..4 2016 TAHMĠN HEDEF 5 5 3500 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.13.4.1 3 2015 Bütçe Ġnternet sitesinden gerekli düzenlemelerin yapılması Güvenlikle ilgili gerekli SSL sertifikası vb. 59.000,00 tedbirlerin alınması Bankalar ile görüĢülerek gerekli sanal POS anlaĢmalarının yapılması Yapılan ödemelerin sisteme otomatik atılarak makbuz kayıtlarının yapılması TOPLAM 59.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 59.000,00 59.000,00 60 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.13 PERFORMANS HEDEFĠ 2.13.5 YEREL EKONOMĠK KALKINMA SAĞLANMASI ĠNTERNETTEN KENTE AĠT ADRES, BĠNA, TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ VE RESĠMLERĠNE HARĠTA VE UYDU FOTOĞRAFI ĠLE ULAġABĠLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.13.5 2014 GERÇEKLEġME Kent rehberinin kullanılması (%) 2.13.5.2 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 - Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.13.5.1 %100 2015 Bütçe Ġnternet Sitesinde gerekli düzenlemelerin yapılması Ġlgili yazılım firmasıyla görüĢerek gerekli yazılım altyapısının sağlanması üyelik sisteminin geliĢtirilmesi ve bununla ilgili vatandaĢlara bilgi verilip duyurulması Toplam - - - - 720.000,00 720.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 53.803.000,00 53.803.000,00 GENEL TOPLAM 54.523.000,00 54.523.000,00 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı 61 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 62 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 773.000,00 55.000,00 497.000,00 1.000.000,00 2.325.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 2.325.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ STRATEJĠK HEDEF ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 1.2 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ, KARAR VERME SÜREÇLERĠNDE KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI VE ĠYĠ YÖNETĠMĠN UYGULANMALARININ ORTAYA KONULMALARI YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ, KARAR VERME SÜREÇLERĠNDE KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASI VE ĠYĠ YÖNETĠMĠN UYGULANMALARININ ORTAYA KONULMALARI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 4 4 5 4 4 5 2 2 2 1 1 1 % 100 % 100 %100 2 2 3 9 12 12 3 3 3 4 1 1 % 100 % 100 %100 2014 GERÇEKLEġME STK‟lar ile toplantılar düzenlenmesinin sağlanması (Adet) Muhtarlar ve dernekler ile toplantılar düzenlenmesinin sağlanması (Adet) Resmi kurum ve kuruluĢlarla daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaĢamı sağlamak için ortak etkinlikler düzenlenmesini sağlamak (Adet) VatandaĢların yönetime katılımlarının sağlanması amacı ile anket yaptırılması (Adet) VatandaĢların BaĢkanlık Makamı‟nın programları ve belediye hizmetleri ile ilgili bilgilendirilmesi (%) Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile personel arasında toplantılar düzenlenmesi (Adet) BaĢkan, BaĢkan Yardımcıları Ve Müdürler arasında her ay iĢ ilerleme toplantıları düzenlenmesi (Adet) KardeĢ Kent iliĢkileri kurulması için çalıĢmalar yapılması (5 Yılda/Adet) Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda baĢarı elde eden hemĢerilerimizin ödüllendirilmesi (Adet) VatandaĢlarla görüĢmelerin organize edilmesi (%) T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 63 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 Bütçe STK‟lar ile toplantılar düzenlenmesinin sağlanması Muhtarlar ve dernekler ile toplantılar düzenlenmesinin sağlanması Resmi kurum ve kuruluĢlarla daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaĢamı sağlamak için ortak etkinlikler düzenlenmesini sağlamak VatandaĢların yönetime katılımlarının sağlanması amacı ile anket yaptırılması VatandaĢların BaĢkanlık Makamı‟nın programları ve belediye hizmetleri ile ilgili bilgilendirilmesi Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile personel arasında toplantılar düzenlenmesi BaĢkan, BaĢkan Yardımcıları Ve Müdürler arasında her ay iĢ ilerleme toplantıları düzenlenmesi KardeĢ Kent iliĢkileri kurulması için çalıĢmalar yapılması Düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarda baĢarı elde eden hemĢerilerimizin ödüllendirilmesi VatandaĢlarla görüĢmelerin organize edilmesi TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 190.000,00 190.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.7 YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK ĠLÇENĠN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETE KARġI HAZIRLIKLI OLMASININ SAĞLANMASI ĠLÇENĠN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETE KARġI HAZIRLIKLI OLMASININ SAĞLANMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.7.6 2014 GERÇEKLEġME Doğal afetlerle mücadele T.C. EFELER BELEDĠYESĠ % 100 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 % 100 64 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.7.6 Bütçe Bütçe DıĢı Efeler Ġlçesi Ölçeğinde Doğal Afetler Ġle Ġlgili Planları Yapmak, Efeler Belediyesine Bağlı Tüm Hizmet Binalarının Yangın, 50.000,00 Sabotaj Ve Her Türlü Tehlikelere Ve Doğal Afetlere KarĢı Korumak TOPLAM 50.000,00 Toplam 50.000,00 50.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 STRATEJĠK HEDEF 3.1 KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ KATILIMCI BĠR ANLAYIġLA, KÜLTÜR VE SANAT ETKĠNLĠKLERĠNĠN DÜZENLENMESĠ KATILIMCI BĠR ANLAYIġLA, KÜLTÜR VE SANAT ETKĠNLĠKLERĠNĠN DÜZENLENMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Faaliyetler 3.1.1 3.1.2 3.1.3 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 2014 GERÇEKLEġME GerçekleĢtirilecek olan kültür ve sanat etkinliklerine katılan misafir ve protokol ağırlanmasının sağlanması (%) BaĢkan‟ın kültür ve sanat organizasyonlarına katılımın sağlanması (%) VatandaĢlara Kültür Ve Sanat Etkinliklerinin Bilgilendirilmesi (%) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe GerçekleĢtirilecek olan kültür ve sanat etkinliklerine katılan misafir ve protokol 50.000,00 ağırlanmasının sağlanması BaĢkan‟ın kültür ve sanat 25.000,00 organizasyonlarına katılımın sağlanması VatandaĢlara Kültür Ve Sanat 7.000,00 Etkinliklerinin Bilgilendirilmesi TOPLAM 82.000,00 Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 25.000,00 7.000,00 82.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 STRATEJĠK HEDEF 3.3 PERFORMANS HEDEFĠ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ÇAĞDAġ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKĠNLĠKLERLE, FARKLILIĞI ALGILANAN EFELER MARKASININ YARATILMASI ÇAĞDAġ KÜLTÜRÜ YANSITAN ETKĠNLĠKLERLE, FARKLILIĞI ALGILANAN EFELER MARKASININ YARATILMASI 65 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.3.1 3.3.2 ÇağdaĢ toplumu yansıtacak festival çalıĢmaları yapılmasını sağlamak (Adet) Düzenlenecek olan etkenliklere ulusal ve uluslararası tanımıĢlık seviyesinde kiĢileri davet ederek ülkemizde efeler belediyesi oluĢmasını sağlamak (Adet) 3.3.2 2016 TAHMĠN HEDEF 2 1 2 1 1 1 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 3.3.1 2015 2014 GERÇEKLEġME Bütçe Bütçe DıĢı ÇağdaĢ toplumu yansıtacak festival 25.000,00 çalıĢmaları yapılmasını sağlamak Düzenlenecek olan etkenliklere ulusal ve uluslararası tanımıĢlık seviyesinde kiĢileri 50.000,00 davet ederek ülkemizde efeler belediyesi oluĢmasını sağlamak TOPLAM 75.000,00 Toplam 25.000,00 50.000,00 75.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 STRATEJĠK HEDEF 3.7 PERFORMANS HEDEFĠ KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ KARDEġ KENTLERLE KÜLTÜR ETKĠLEġĠMĠ SAĞLANMASI KARDEġ KENTLERLE KÜLTÜR ETKĠLEġĠMĠ SAĞLANMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 2 1 1 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 1 1 1 2014 GERÇEKLEġME KardeĢ Kent ĠliĢkisi Kurmasını Sağlamak (5 Yılda/Adet) KardeĢ Kentlerimizden Gelen Misafirlerin Ağırlanmasını Sağlamak (%) KardeĢ Kentlerimizle Kültürel, Sosyal Ve Ekonomik ĠĢbirliği ÇalıĢmaları Yapmak. (%) KardeĢ Kentlerimize Kültür Gezileri Düzenlenmesini Sağlamak.(Adet) T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 66 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Faaliyetler 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 KardeĢ Kent ĠliĢkisi Kurmasını Sağlamak 50.000,00 KardeĢ Kentlerimizden Gelen Misafirlerin 15.000,00 Ağırlanmasını Sağlamak KardeĢ Kentlerimizle Kültürel, Sosyal Ve 25.000,00 Ekonomik ĠĢbirliği ÇalıĢmaları Yapmak. KardeĢ Kentlerimize Kültür Gezileri 10.000,00 Düzenlenmesini Sağlamak. TOPLAM 100.000,00 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 100.000,00 497.000,00 497.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 1.828.000,00 1.828.000,00 GENEL TOPLAM 2.325.000,00 2.325.000,00 67 ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 68 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 3.478.000,00 735.000,00 379.000,00 4.592.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 4.592.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.7 PERFORMANS HEDEFĠ KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ KAYIT VE DOSYALAMA FAALĠYETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ KAYIT VE DOSYALAMA FAALĠYETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 540 500 500 1.7.2 ArĢiv kayıtlarının dijital ortama aktarılması (taranacak dosya adedi) Taleplerin dijital verilmesi adedi 300 300 350 1.7.3 Müracaatların bilgisayar ortamında yapılması (Adet) 1000 1000 1200 1.7.1 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 Bütçe ArĢiv kayıtlarının dijital ortama aktarılması, güvenilir uzun ömürlü arĢiv sistemi oluĢturulması VatandaĢ taleplerinin dijital ortamda verilmesi Müdürlük birimlerinin çalıĢmalarının dijital ortama aktarılması bilgi ve belgelerin kolay eriĢiminin sağlanması Veri güncellemelerinin yapılması TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam - - - - - - - - - 69 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.10 PERFORMANS HEDEFĠ KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILMASI DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.10.1 2014 GERÇEKLEġME Ġlgili kurum ve kuruluĢlarla toplantı yapılması (Adet) Faaliyetler 1.10.1 TOPLAM 2016 TAHMĠN HEDEF 1 3 2 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapılması 2015 Bütçe DıĢı Toplam - - - - PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.7 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK ĠLÇENĠN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETE KARġI HAZIRLIKLI OLMASININ SAĞLANMASI ĠLÇENĠN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETE KARġI HAZIRLIKLI OLMASININ SAĞLANMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.7.2 2014 GERÇEKLEġME Zemin etüt kontrolü T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 315 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 300 350 70 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.7.1 2.7.2 2.7.3 Bütçe Bütçe DıĢı BüyükĢehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla bağlantılı Deprem Master Planı hazırlanması Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde Ġmar Planlarına Esas Jeolojik 48.000,00 Etütlerin tamamlanması ĠnĢaata baĢlanacak parsellerin Jeolojik Jeoteknik Raporlarının ve sondajların yerinde denetlenmesi TOPLAM 48.000,00 Toplam 48.000,00 48.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.11 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK ĠMAR UYGULAMA PLANLARININ YAPILMASI VE ĠMAR HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ ĠMAR UYGULAMA PLANLARININ YAPILMASI VE ĠMAR HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 2.11.1 Ġmar uygulama Kontrol sayısı (Adet) 180 200 220 2.11.2 Meclise sunulan parsel sayısı (Adet) 51 30 70 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4 2.11.5 Bütçe Belediye ve mücavir alan sınırları içinde planlı ĢehirleĢmeyi sağlamak amacı ile imar uygulamalarının yapılması ve yapılmıĢ imar uygulamalarının kontrolü Ġmar planına göre kamulaĢtırma iĢlemlerinin yapılması Ġmar planının aksayan yönlerini gidermek ve ihtiyaçları karĢılamak üzere imar planı değiĢikliği yapılması ve alternatif ulaĢım sistemlerine altyapı hazırlanması Belediye sınırları içersinde halihazır harita yapılması veya ihale ile yaptırılması Ġmar planları yapımı ve revizyonu sırasında plana esas Jeolojik Etüt Raporlarının ihale ile yaptırılması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 56.000,00 56.000,00 100.000,00 100.000,00 71 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.11.6 2.11.7 2.11.8 2.11.9 Bütçe Deprem yönetmeliği, yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileĢtirilmesi Periyodik aralıklarla belediye gayrimenkullerinin denetlenmesi Sokak ve alan bilgileri güncelleĢtirmelerini yapmak Dijital arĢiv oluĢturulması Bütçe DıĢı Toplam 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 TOPLAM 331.000,00 331.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ STRATEJĠK HEDEF ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 4 4.3 PERFORMANS HEDEFĠ SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE KIRILGAN GRUPLARIN; HUKUKĠ, SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN GELĠġĠMLERĠNE DESTEK OLUNMASI BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE KIRILGAN GRUPLARIN; HUKUKĠ, SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN GELĠġĠMLERĠNE DESTEK OLUNMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.3.1 2014 GERÇEKLEġME 2016 TAHMĠN HEDEF ĠnĢaat ruhsat dosyalarındaki zemin etütlerinin kontrolü (Adet) Yapı denetim hak ediĢ düzenleme (Adet) 315 300 350 926 1000 1250 Verilen inĢaat ruhsatı sayısı (Adet) 248 300 325 Verilen iskân ruhsatı sayısı (Adet) 221 200 250 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler 4.3.1 2015 Kırılgan grupların ruhsat alacak binalarda daha kaliteli yaĢam sürdürebilmeleri için yasal Ģartların yerine getirilmesinin sağlanması, binalara ruhsat verilmesinde ilgili yasal zorunlulukların kontrol edilmesi TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ - - - - 72 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 4 STRATEJĠK HEDEF 4.4 SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.4.2 4.4.3 2014 GERÇEKLEġME 4.4.2 4.4.3 2016 TAHMĠN HEDEF ĠnĢaat ruhsat dosyalarındaki zemin etütlerinin kontrolü (Adet) Yapı denetim hak ediĢ düzenleme (Adet) 315 300 350 926 1000 1250 Verilen inĢaat ruhsatı sayısı (Adet) 248 300 350 Verilen iskân ruhsatı sayısı (Adet) 221 200 250 Meclise sunulan plan değiĢikliği dosya sayısı 23 30 35 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler 4.4.1 2015 Hızlı kentleĢmeden kaynaklı kaçak yapılaĢmanın önüne duyurularla geçilebilmesi için sesli ve ya görsel duyurular yapılması Yapı kontrol ekipleri arttırılarak denetimler sıklaĢtırılmalı Ġmar planları düzenlenerek altyapısı tamamlanan arsa stoklarının arttırılması TOPLAM PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI T.C. EFELER BELEDĠYESĠ - - - - - - - - 379.000,00 379.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 4.213.000,00 4.213.000,00 GENEL TOPLAM 4.592.000,00 4.592.000,00 73 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 74 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 1.651.000,00 349.000,00 1.819.000,00 3.819.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 3.819.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.14 PERFORMANS HEDEFĠ YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠ,R KENT YARATMAK MEZARLIK HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ MEZARLIK HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.14.1 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 2 Merkez 61 Mahalle Mezarlığı 12000 12000 771 4500 4500 Taleplerin KarĢılanma Oranı - - %100 Verilen Memnuniyet Oranı - - %90 Taziye Hizmet Sayısı - - 450 Bakım Ve Temizlikleri Yapılan Mezarlık Sayı Ve Alanları 2 Merkez 61 Mahalle Mezarlığı 117 120 Ġl DıĢına Cenaze Nakli Ġçin Gelen Taleplerin Günün 24 Saati KarĢılanması. 200 200 250 Taleplerin karĢılanma oranı - - %100 Cenaze Nakil Araç Sayısı - - 8 2014 GERÇEKLEġME Tüm Defin Bilgilerinin Elektronik Olarak Kayıt Altına Alınarak, GeçmiĢe Dönük Verilerin Aktarımı Tüm Defin Hizmetlerinin KarĢılanması 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5 2.14.6 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 75 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.14.7 2.14.8 2014 GERÇEKLEġME 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2016 TAHMĠN HEDEF Mezar Hazırlanması 8000 8000 12000 Mezar Kazımı 1000 1000 1500 - - 6000 Cenaze Ve Defin Malzemeleri Sayısı Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.14.1 2015 Bütçe Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm mezarlıkların bilgilerinin elektronik olarak kayıt altına alınarak, geçmiĢe dönük verilerin aktarımının sağlanması Defin müracaatlarının alınarak, tüm kayıt iĢ ve iĢlemleri yapıldıktan sonra; cenazenin ev yada hastaneden mezarlığa nakline kadar tüm hizmetlerin gerçekleĢtirilmesi Cenaze evlerine taziye ziyaretlerinde bulunulması Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, ihtiyaçlarının giderilmesi Ġl dıĢına cenaze nakli için gelen taleplerin günün 24 saati karĢılanması Tüm gelecek taleplerin karĢılanabilmesi için cenaze nakil aracı sayısının arttırılması BüyükĢehir Belediyesi Fen ve Ġmar Daire BaĢkanlığı ile koordinasyon sağlanarak mezarlık alanlarının kamulaĢtırılması ve mezar yapım iĢinin takibi Def‟in Ve Cenaze Malzemelerinin Temin Edilmesine Yönelik ÇalıĢmaların Yönetilmesi Bütçe DıĢı Toplam 1.050.000,00 1.050.000,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 350.000,00 319.000,00 319.000,00 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI 1.819.000,00 1.819.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 2.000.000,00 2.000.000,00 GENEL TOPLAM 3.819.000,00 3.819.000,00 2.14.5 2.14.6 2.14.7 2.14.8 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 76 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 77 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 1.649.000,00 326.000,00 17.448.000,00 19.423.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 19.423.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.10 PERFORMANS HEDEFĠ KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILMASI DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1 2014 GERÇEKLEġME Yapılacak iĢ birliği çalıĢmaları sayısı Adet) 2016 TAHMĠN HEDEF 5 3 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler 1.10.1 1 2015 Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği yapılması TOPLAM - - - - PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, CAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK STRATEJĠK HEDEF 2.2 GERĠ DÖNÜġÜMÜ ESAS ALAN BĠR ANLAYIġLA, ÇEVRENĠN VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINI SAĞLAYACAK, KATI ATIK YÖNETĠMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ KATI ATIK YÖNETĠMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 78 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2014 GERÇEKLEġME 2.2.2 2.2.3 2016 TAHMĠN HEDEF Toplanacak katı atık miktarı (Ton) - - 100.000 Yapılan duyuru sayısı (Adet) 0 3 2 Düzenlenen sempozyum sayısı (Adet) - - 1 Atık pi toplanması (Kg) - - 2000 Temizlenecek Pazar yeri sayısı - - 624 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.2.1 2015 Bütçe Bütçe DıĢı Katı atık yönetimi etkinleĢtirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıĢtırma, toplama, taĢıma, geri kazanım ve bertaraf sahaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliĢtirilecek, bilinçlendirmenin 16.198.000,00 ve kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesine öncelik verilmesi. geri dönüĢtürülen malzemenin üretimde kullanılmaya özendirilmesi Geri dönüĢüm projesi kapsamında halk bilinçlendirilmeli, katı atık evlerde ayrıĢtırılmalı. Yazılı ve görsel medyada 6 ayda bir duyuru yapılması, yılda bir 100.000,00 kez olmak üzere halkın katılımı sağlanmak suretiyle sempozyum düzenlenmesi Pazar yerlerinin temizlenmesi ve 500.000,00 yıkanması TOPLAM 16.798.000,00 Toplam 16.198.000,00 100.000,00 500.000,00 16.798.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.3 PERFORMANS HEDEFĠ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, CAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK ÇEVRENĠN VE HALK SAĞLIĞININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI ÇEVRENĠN VE HALK SAĞLIĞININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI 79 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 2.3.2 Ġlaçlanacak bidon ve konteyner sayısı (Adet) 2.3.3 Ceza uygulaması yapılan vakaa sayısı (Adet) 2.3.4 Evlerin kapısına yapıĢtırılacak sticker sayısı (Adet) 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2016 TAHMĠN HEDEF 300 400 5 1000 10000 1000 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.3.1 100 2015 Bütçe Çöp bidonlarının ve konteynerlerinin yer altına alınması Özellikle sıcağın arttığı günlerde çöplerin kokmaması ve sağlığı tehdit etmemesi günlük olarak çöplerin toplanması ve çöp bidonları ile konteynerlerin ilaçlanması Bazı bölgelere moloz dökülmesi önlenmesi. Moloz döken kiĢi, kurum ve kuruluĢlara belirlenecek miktar üzerinden yaptırım uygulanması Çöp toplama saatleri düzenlenmesi. Her evin kapısına bu konuda uyarıcı ve çöp toplama gün ve saatlerini gösteren stickerler yapıĢtırılması Ekonomik ve sosyal geliĢme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin arttırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak Ģekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır. Çevre konulu afiĢ hazırlanması ve sempozyum düzenlenmesi TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 250.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.9 YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, CAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK HALK SAĞLIĞI ĠÇĠN KALĠTELĠ ULAġILABĠLĠR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR HĠZMETLERĠN SUNULMASI HALK SAĞLIĞI ĠÇĠN KALĠTELĠ ULAġILABĠLĠR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR HĠZMETLERĠN SUNULMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.9.1 2014 GERÇEKLEġME ĠletiĢim araçları ile duyuru yapılması sayısı (Adet) T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 1 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 3 3 80 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.9.1 2.9.2 Bütçe Bütçe DıĢı Efeler halkının, halk sağlığı konusunda bilincinin arttırılmasına yönelik yazılı ve görsel iletiĢim araçlarından faydalanmak suretiyle çalıĢmalar ve duyurular yapılması. 50.000,00 Bu konuda gerekli duyuru ve ilanlar yapılmalı ayrıca her altı ayda birde bu konuda seminer düzenlenerek halkın katılımı sağlanması Kentçilik bilincinin oluĢması için eğitim verilmeli aksi davranıĢta bulunanlara 50.000,00 yaptırım uygulanması TOPLAM 100.000,00 Toplam 50.000,00 50.000,00 100.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 4 STRATEJĠK HEDEF 4.4 SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADELE EDĠLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.4.2 2014 GERÇEKLEġME Personel sayısı (Adet) 390 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 390 390 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Faaliyetler 4.4.1 4.4.2 4.4.3 KentleĢme ile birlikte katı atık toplama planlarının güncellenmesi. Katı atık miktarındaki artıĢ olacağı hesaplanmak suretiyle ĠĢ kapasitesinin artmasına paralel olarak personel ve ekipmanların arttırılması Orta ve uzun vadede katı atık aktarma istasyonunun modernleĢtirilmesi TOPLAM 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 1.975.000,00 GENEL TOPLAM 19.423.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Toplam 100.000,00 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI 17.448.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ Bütçe DıĢı 17.448.000,00 1.975.000,00 19.423.000,00 81 VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 82 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 931.000,00 203.000,00 201.000,00 1.335.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 1.335.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ STRATEJĠK HEDEF 2 2.10 PERFORMANS HEDEFĠ YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, CAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK “HAYVAN DOSTU KENT” BĠLĠNCĠNĠ GELĠġTĠREREK, HAYVAN SEVGĠSĠNĠ AġILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDĠYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLI OLUMSUZLUKLARIN GĠDERĠLMESĠ “HAYVAN DOSTU KENT” BĠLĠNCĠNĠ GELĠġTĠREREK, HAYVAN SEVGĠSĠNĠ AġILAMAK KONUSUNDA ÖRNEK BELEDĠYE OLMAK VE HAYVANLARDAN KAYNAKLI OLUMSUZLUKLARIN GĠDERĠLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.10.1 2.10.2 Faaliyetler 2.10.1 2.10.2 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 0 1 1 0 2 2 0 20 25 0 30 35 2014 GERÇEKLEġME VatandaĢları bilgilendirme semineri düzenlemek(adet) Seminere katılacak personel sayısı(adet) Düzenlenecek seminere katılacak vatandaĢ sayısı (Adet) Agresif mizaçlı hayvanların daha güvenli bölgelere nakledilmesi(5 Yılda/Adet) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Sorumluluğumuzdaki alanlarda yaĢayan insanlara çevremizde yaĢayan diğer canlılara 10.000,00 10.000,00 daha iyi niyetli daha sıcak davranmaları için bilgilendirme çalıĢmaları yapmak Her canlı gibi doğada yaĢamaya hakkı olan agresif mizaçlı hayvanların, insanlara ve diğer 20.000,00 20.000,00 hayvanlara zarar vermemeleri için daha güvenli bölgelere nakledilmeleri TOPLAM 30.000,00 30.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 83 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.12 PERFORMANS HEDEFĠ YAġANABĠLĠR, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, CAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ Mezbaha tesislerimizde kesilen büyükbaĢ hayvan(adet) Mezbaha tesislerimizde kesilen küçükbaĢ hayvan(adet) Hayvan pazarına giriĢ yapan hayvan(adet) 2.12.1 Hayvan pazarında satılan hayvan.(adet) Mezbaha tesislerimizde üretilen et miktarı(kg) 2.12.2 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 4293 3700 3710 4514 3900 3920 7021 7000 7100 1555 5600 5620 1215563 750000 751.000 2014 GERÇEKLEġME Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.12.1 2.12.2 Bütçe Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren hayvan pazarlarına giriĢ yapan hayvanların gerekli kontrol ve canlı muayenelerinin yapılması, dıĢarıdan gelen alıcı sayısını 26.000,00 arttırarak bölge hayvancılarına girdi sağlamak, hayvan pazarında satılan hayvan miktarını arttırmak Müdürlüğümüz mezbaha tesislerinde Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlerde hem bölge üreticisini, hem bölge esnafını, hem de ülke tüketicilerinin haklarını koruyarak, sağlıklı ve hijyenik koĢullarda et 145.000,00 üretmek, mezbahada vatandaĢlarımıza daha iyi hizmet vererek üretilen et miktarını arttırarak halkımıza sağlıklı hijyenik koĢullarda et yedirmek TOPLAM 171.000,00 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 201.000,00 Bütçe DıĢı Toplam 26.000,00 145.000,00 171.000,00 201.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 1.134.000,00 1.134.000,00 GENEL TOPLAM 1.335.000,00 1.335.000,00 84 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 85 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 1.463.500,00 275.000,00 469.500,00 2.208.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 2.208.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.7 PERFORMANS HEDEFĠ KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ KAYIT VE DOSYALAMA FAALĠYETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ KAYIT VE DOSYALAMA FAALĠYETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.7.1 1.7.2 2015 2016 TAHMĠN HEDEF - - 5 - - 3 2014 GERÇEKLEġME Meclis gündeminin hazırlanma süresi (Gün) Gündemin meclis üyelerine ve halka duyurulması (Gün) 1.7.3 Tamamlanma günü - - 5 1.7.4 Tamamlanma günü - - 7 1.7.5 Birimlere gönderilme gün sayısı - - 15 1.7.6 Gün sayısı 1.7.7 Gün sayısı - - 2 1.7.8 Gün sayısı - - 7 1.7.9 Gün sayısı - - 5 1.7.10 Evrakların arĢivlenmesini sağlamak(gün) - - 10 1.7.11 Puantaj cetvellerinin hazırlanma süresi (Gün) - - 5 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 3 86 PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 2015 2016 23000 23000 12500 250 250 - 700 700 1060 Dilekçe iĢlemleri (Adet) - - 6500 DıĢ evrak posta iĢlemleri (Adet) - - 8000 Nikah iĢlemleri takibinin ve gerekli iĢlemlerin yapılması (Adet) - - 2500 1.7.13 UlaĢtırma zamanı (Gün) - - 2 1.7.14 Evlendirme dosyasının hazırlanması(gün) - - 2 1.7.15 Memnuniyet oranı (%) - - 80 1.7.16 Kurumlar arası yazıĢmaların sağlanması (Gün) - - 3 1.7.17 Nikah dosyalarının arĢivlenmesi (Gün) - - 10 1.7.18 Müracaatların cevaplanma süresi (Gün) - - 15 Genel evrak kayıt iĢlemleri (Adet) 1.7.12 Meclis karar iĢlemlerinin yürütülmesi (Adet) Encümen karar iĢlemlerinin yürütülmesi (Adet) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7 1.7.8 1.7.9 Bütçe Meclis gündeminin hazırlanmasının sağlanması Gündemin meclis üyelerine ve halka duyurulmasının sağlanması Meclis kararlarının, meclis toplantı tutanaklarının ve meclis karar defterinin yazılmasının ve imzalarının tamamlatılmasının sağlanması KesinleĢen meclis kararlarının, büyükĢehir belediyesi ile mülki idare amirliğine iletilmesinin ve halka duyurulmasının sağlanması Meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtımın yapılması Encümen gündeminin oluĢturulması Gündemin encümen üyelerine ve müdürlüklere iletilmesinin sağlanması Encümen kararlarının, encümen karar defterinin yazılmasının ve imzalarının tamamlatılmasının sağlanması Encümen kararlarının ilgili birimlere dağıtımının sağlanması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 37.500,00 37.500,00 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 27.000,00 27.000,00 13.000,00 13.000,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 9.000,00 87 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler Bütçe 1.7.18 Meclis ve Encümen karar evraklarının dosyalanması ve arĢivlenmesinin 5.000,00 sağlanması Meclis toplantıları, encümen toplantıları ve ihtisas komisyonu toplantılarının puantajının 1.000,00 tutulması Gelen ve Giden evrakların kayıt altına 4.000,00 alınması Evrakların ilgili birimlere ulaĢtırılmasının 2.000,00 sağlanması Evlenme taleplerinin alınmasının ve evlenme dosyasının hazırlanmasının 200.000,00 sağlanması Evlilik akdinin sorunsuz bir Ģekilde 75.000,00 sağlanması Evlilik akdiyle ilgili gerekli yazıĢmaların 10.000,00 sağlanması Nikâh dosyalarının titizlikle saklanmasının 5.000,00 sağlanması BĠMER iĢlemlerinin yürütülmesi 2.000,00 1.7.19 ArĢiv sisteminin kurulması ve iĢletilmesi 1.7.10 1.7.11 1.7.12 1.7.13 1.7.14 1.7.15 1.7.16 1.7.17 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 5.000,00 1.000,00 4.000,00 2.000,00 200.000,00 75.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 - - 469.500,00 469.500,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 1.738.500,00 1.738.500,00 GENEL TOPLAM 2.208.000,00 2.208.000,00 88 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 89 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 3.344.000,00 520.000,00 1.829.000,00 5.693.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 5.693.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.7 PERFORMANS HEDEFĠ KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ KAYIT VE DOSYALAMA FAALĠYETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠNĠN SAĞLANMASI KAYIT VE DOSYALAMA FAALĠYETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.7.1 1.7.2 1.7.3 Her birimin kendi kayıt ve dosyalama sistemini oluĢturmasının sağlanması (%) Tüm kayıt ve arĢiv hizmetlerinin yönergeye uygun yürütülmesinin sağlanması (%) Evrak kayıt sisteminin tamamen veri tabanı üzerinden yürütülmesinin sağlanması (%) Faaliyetler 1.7.1 1.7.2 1.7.3 2015 2016 TAHMĠN HEDEF %80 %100 %100 %80 %100 %100 %80 %100 %100 2014 GERÇEKLEġME Her birimin kendi kayıt ve dosyalama sisteminin oluĢturulması Tüm kayıt ve arĢiv hizmetlerinin yönergeye göre yürütülmesinin sağlanması Evrak kayıt sisteminin tamamen veri tabanı üzerinden yürütülmesinin sağlanması TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 37.540,00 37.540,00 49.460,00 49.460,00 - - 87.000,00 87.000,00 90 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.8 PERFORMANS HEDEFĠ KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ZABITA HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ ZABITA HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ AÇIKLAMALAR 1.8.9 Mülkiyeti Aydın BüyükĢehir Belediyesine Ait Olan Efekent Ve Fatih Pazar Yerlerinin Belediyemize Devri Halinde Uygulanacaktır. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 50 % 70 %80 ĠĢ yeri ruhsat verme sayısı - - 800 Denetim ekibi sayısı - - 1 %0 % 70 - % 40 % 70 - % 70 % 80 - % 100 % 70 %100 2014 GERÇEKLEġME Yönetmeliğe uygunluğun sağlanması oranı (%) 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 Gürültü ölçüm ile ilgili personelin sertifikasının aldırılması, yetki devri ile denetimlere baĢlanılmasının sağlanması (%) ĠĢ yeri ilan reklam ve tabela müracaatlarının ve denetimlerinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesinin sağlanması (%) Hafriyat atıkları ile ilgili ayrı bir ekip oluĢturularak denetimin sağlanması (%) ġikayetleri karĢılama oranı Hizmet içi eğitim sayısı 1.8.6 1 Eğitici personel baĢarı oranı (%) % 70 % 70 %85 1.8.7 Norm kadronun %50 yaklaĢtırılması % 80 % 100 %30 1.8.8 VatandaĢ memnuniyet oranı % 50 % 70 %70 1.8.9 Pazar yeri nakil sayısı (%) %0 % 60 - 1.8.10 Güvenlik hizmeti sağlanma oranı(%) % 100 % 100 %100 1.8.11 Mal, teçhizat ve hizmet alım oranı Faaliyetler 1.8.1 ĠĢ yeri ruhsat birimleri ve denetim ekiplerinin oluĢturularak, ruhsat verme ve sonraki süreçlerde yönetmeliklere uygun olmasının sağlanması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam - - - 91 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Faaliyetler 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.8.8 1.8.9 1.8.10 1.8.11 Gürültü ölçüm ile ilgili personelin eğitiminin ve sertifikasının alınıp, yetki devri ile denetimlere baĢlanması ĠĢyeri ilan reklam ve tabela müracaatlarının ve denetimlerinin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi Hafriyat atıkları ile ilgili ayrı bir ekip oluĢturularak döküm konusunda denetimin sağlanması Zabıtaya gelen sözlü ve yazılı Ģikayetleri yasal süresinden önce vatandaĢ memnuniyetini de sağlayarak yanıtlama Zabıta personeline TBB yada benzeri kuruluĢlardan hizmet içi eğitim konusunda 10.000,00 hizmet alımı yapılması Personel kadrosunun norm kadronun %50‟ sine yakın olması Pazar yerlerinin, Pazar yeri yönetmeliğine uygun olarak vatandaĢın kaliteli hizmet 15.000,00 alabileceği, vatandaĢa ve esnafa yakıĢan yerler haline getirilmesi Bazı pazar yerlerinin mevcut ya da oluĢturulacak kapalı Pazar yerlerine naklinin sağlanılması ya da birleĢtirilmesi Efeler belediyesi hizmet binaları ve özel güvenlik izni alınmıĢ binalarda güvenlik 1.232.000,00 hizmeti alımı Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi için 485.000,00 mal, teçhizat ve hizmet alımı yapılması TOPLAM 1.742.000,00 Bütçe DıĢı Toplam - - - - 10.000,00 - 15.000,00 - 1.232.000,00 485.000,00 1.742.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.10 PERFORMANS HEDEFĠ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILMASI DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA Ġġ BĠRLĠĞĠ YAPILMASI 92 AÇIKLAMALAR Ġlçe Tarım Müdürlüğü ve Çevre ġehircilik Ġl Müdürlüğü Ġle Yapılan YazıĢmalarda Yeterli Ekipleri Olmadığından Ortak ÇalıĢma Yapılamamaktadır. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.10.1 1.10.2 Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġlçe Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde; Hayvan barınakları baĢta olmak üzere, özellikle sıhhi iĢyerlerinin denetlenmesi için ortak çalıĢmalar yapılmasının sağlanması (%) Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ile Gürültü ve Kirlilik konusunda yapılacak denetleme ve Ģikayetleri değerlendirme konusunda ortak çalıĢmalar yapılmasının sağlanması (%) 2016 TAHMĠN HEDEF %0 % 80 - %0 % 80 - Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 1.10.1 2015 2014 GERÇEKLEġME Bütçe Bütçe DıĢı Toplam - - - - - - Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapılması TOPLAM PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.3 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK ÇEVRENĠN VE HALK SAĞLIĞININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ VE KORUNMASININ SAĞLANMASI BELĠRTĠLEN PERFORMANS GÖSTERGELERĠ HEDEFLERĠNE ULAġILMASI KONUSUNDA, PERSONELĠN EĞĠTĠLMESĠ VE STANDARTLARA ULAġILMASININ SAĞLANMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.3.1 2.3.2 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 %100 % 100 % 75 %100 2014 GERÇEKLEġME Konu ile ilgili gelen ihbarların süratle ve zamanında ilgili diğer müdürlüklere iletilmesinin sağlanması (%) Halk sağlığını tehdit edecek her türlü konunun yerinde tespiti ve süratle giderilmesi konusunda gerekli denetimleri yapmak ve aksaklığı gidermek (%) T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 93 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.3.1 2.3.2 Bütçe Bütçe DıĢı Toplam - - - - - - - - - Konu ile ilgili gelen ihbarların, süratle ve zamanında ilgili diğer müdürlüklere iletilmesinin sağlanması Halk sağlığını tehdit edecek her türlü konunun yerinde tespiti ve süratle giderilmesi konusunda çalıĢmalar yapmak TOPLAM PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.9 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK HALK SAĞLIĞI ĠÇĠN KALĠTELĠ, ULAġILABĠLĠR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR HĠZMETLERĠN SUNULMASI. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI ĠġLEMLERLE ĠLGĠLĠ DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA, KOORDĠNELĠ BĠR ġEKĠLDE GÖREV PLANLAMASI YAPABĠLMESĠ, SONUCA YÖNELĠK ORTAK ÇALIġMALARDA BULUNABĠLMESĠ. PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.9.1 2.9.2 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gıda üretim ve satıĢı yapılan yerlerin denetlenmesinin ve tespit edilen aksaklıkların giderilmesinin sağlanması (%) Halk Sağlığı ile ilgili Zabıtaya ulaĢan Ģikayetlerin, baĢka birimlerle ve Müdürlüklerle ilgili olanını süratle bildirilmesinin sağlanması (%) 2.9.2 2016 TAHMĠN HEDEF % 20 % 75 %100 % 100 % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.9.1 2015 2014 GERÇEKLEġME Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gıda üretim ve satıĢı yapılan yerlerin denetlenmesinin sağlanması Halk Sağlığı ile ilgili Zabıtaya ulaĢan Ģikayetlerin, baĢka birimlerle ilgili olanını süratle ilgili birime iletilmesinin sağlanması TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe Bütçe DıĢı Toplam - - - - - - - - - 94 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.10 PERFORMANS HEDEFĠ YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK HAYVAN DOSTU KENT BĠLĠNCĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ HAYVAN DOSTU KENT BĠLĠNCĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME ġikayetlerin karĢılanma oranı (%) 2.10.1 2.10.2 2.10.2 2016 TAHMĠN HEDEF % 70 %100 Gelen Ģikayet sayısı (Adet) 150 Müdürlüklerle iĢ birliği yapılma oranı % 100 %100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.10.1 % 70 2015 Bütçe Bütçe DıĢı Toplam - - - - - - - - - Evlerde hayvan besleme ile ilgili gelen Ģikayetlerde, öncelikle vatandaĢı bilinçlendirecek Ģekilde yaklaĢımda bulunmak BaĢıboĢ sokak köpek ve kedilerinin barınaklara alınabilmesi için ilgili birimlere bildirimde bulunarak gerekirse destek olunmasının sağlanması TOPLAM PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.12 PERFORMANS HEDEFĠ YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ TARIM VE HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ Denetim yapılması (%) 2.12.1 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 50 % 75 %80 - - 40 2014 GERÇEKLEġME Ruhsat verme sayısı (Adet) T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 95 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.12.1 Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Tarım ve Hayvancılık iĢletmeciliği yapıp ruhsatsız olan iĢletmelerin, iĢ yeri sahiplerini de bilgilendirerek, süratle ruhsatlı iĢletmeler haline getirilip denetimlerinin yapılmasının sağlanması - - - TOPLAM - - - PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI 1.829.000,00 1.829.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 3.864.000,00 3.864.000,00 GENEL TOPLAM 5.693.000,00 5.693.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 96 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 97 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 3.775.000,00 510.000,00 7.183.000,00 19.548.000,00 31.016.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 31.016.000,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK STRATEJĠK HEDEF 2.1 BELEDĠYE HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ ĠÇĠN HĠZMET BĠNA VE TESĠSLERĠNĠN YAPILMASI 2.1.1 DAHA HIZLI, DAHA KOLAY VE DAHA VERĠMLĠ HĠZMETĠN VERĠLEBĠLECEĞĠ, TÜM BĠRĠMLERĠN TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAĞI YENĠ BELEDĠYE HĠZMET BĠNASININ YAPILMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.1.1 2014 GERÇEKLEġME Yeni Belediye Hizmet Binası yapılması (adet) 0 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 1 1 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Faaliyetler 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 Projenin hazırlanması 300.000,00 Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve 5.000,00 sonuçlandırılması ĠnĢaat ve kontrol 5.695.000,00 TOPLAM 6.000.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 300.000,00 5.000,00 5.695.000,00 6.000.000,00 98 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.1 PERFORMANS HEDEFĠ 2.1.2 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK BELEDĠYE HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ ĠÇĠN HĠZMET BĠNA VE TESĠSLERĠNĠN YAPILMASI ĠÇĠNDE ĠDARĠ BĠNALARIN, MAKĠNE PARKININ, MAKĠNE BAKIMONARIM ATÖLYELERĠNĠN, AKARYAKIT ĠSTASYONUNUN VE ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN BULUNDUĞU ġANTĠYE ALANININ YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.1.2 2014 GERÇEKLEġME 2.1.2.3 2016 TAHMĠN HEDEF Ġdari binaların yapılması (adet) 0 1 1 Makine parkının yapılması (adet) 0 1 1 Makine bakım-onarım atölyelerinin yapılması (adet) Akaryakıt istasyonunun yapılması (adet) 0 1 1 0 1 1 Üretim tesislerinin yapılması (adet) 0 1 1 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.1.2.1 2.1.2.2 2015 Projenin hazırlanması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması ĠnĢaat ve kontrol T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe 300.000,00 Bütçe DıĢı Toplam 300.000,00 5.000,00 5.000,00 3.695.000,00 3.695.000,00 TOPLAM 4.000.000,00 4.000.000,00 99 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK STRATEJĠK HEDEF 2.5 ALT YAPININ VE ÜST YAPININ ĠHTĠYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ 2.5.6 BETON PARKE KAPLAMA, BORDÜR VE KALDIRIM YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.5.6 2014 2015 2016 Yol ve kaldırım yapılması (yüklenici m2) 18000 190000 237.500 Yol ve kaldırım yapılması (ekip m2) 6000 50000 62.500 Bordür (m) 5000 24000 30.000 0,3 yık elenmiĢ kum (ton) 1085 10000 12.500 0,5 yık. ElenmiĢ kum (ton) 0 10000 12.500 0,7 kırma taĢ tozu (ton) 3000 40000 50.000 5-15 kırma taĢ tozu (ton) 2500 10000 12.500 15-25 kırma taĢ tozu (ton) 0 5000 6.250 5-15 kırma mıcır (ton) 0 20000 25.000 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler Bütçe 2.5.6.3 ĠĢ makinesi ile yolun hazırlanması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol 2.5.6.4 Hammadde alımı 2.5.6.5 ĠĢ makinesi bakım ve onarımı 2.5.6.1 2.5.6.2 Toplam 250.000,00 250.000,00 5.000,00 5.000,00 4.145.000,00 4.145.000,00 2.091.000,00 2.091.000,00 300.000,00 300.000,00 TOPLAM 6.791.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı 6.791.000,00 100 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK STRATEJĠK HEDEF 2.5 ALT YAPININ VE ÜST YAPININ ĠHTĠYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ 2.5.7 YOL BAKIM VE ONARIMI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.5.7 2014 GERÇEKLEġME 2135 Yol bakım ve onarımı (m2) 2016 TAHMĠN HEDEF 50000 62.500 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.5.7.1 2015 Bütçe Yapım ve kontrol Bütçe DıĢı Toplam 875.000,00 875.000,00 TOPLAM 875.000,00 875.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK STRATEJĠK HEDEF 2.5 ALT YAPININ VE ÜST YAPININ ĠHTĠYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ 2.5.8 ĠSTĠNAT DUVARLARI YAPIMI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.5.8 2014 GERÇEKLEġME Ġstinat duvarı yapımı (Ġhtiyaca göre) 2.5.8.2 2.5.8.3 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.5.8.1 %0 2015 Projenin hazırlanması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması ĠnĢaat ve kontrol T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe 50.000,00 5.000,00 1.375.000,00 TOPLAM 1.430.000,00 Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 5.000,00 1.375.000,00 1.430.000,00 101 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.5 PERFORMANS HEDEFĠ 2.5.9 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK ALT YAPININ VE ÜST YAPININ ĠHTĠYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ DEKORATĠF AYDINLATMA YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 2.5.9 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.5.9.1 %0 Dekoratif aydınlatma yapılması (ihtiyaca göre) 2015 Bütçe Ġhale iĢlemleri ve yapımı TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.5 PERFORMANS HEDEFĠ 2.5.10 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK ALT YAPININ VE ÜST YAPININ ĠHTĠYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ ARAÇ FĠLOSUNUN ĠHTĠYACI KARġILAYACAK ġEKĠLDE GENĠġLETĠLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.5.10 2014 GERÇEKLEġME Araç filosunun geniĢletilmesi (Ġhtiyaca göre) %0 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler 2.5.10.1 Ġhtiyacın belirlenmesi - - 2.5.10.2 Yatırım TeĢvik Belgesinin alınması - - 2.5.10.3 Kredi iĢlemlerinin tamamlanması - - 2.5.10.4 Satın alma 950.000,00 950.000,00 TOPLAM 950.000,00 950.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 102 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK STRATEJĠK HEDEF 2.5 ALT YAPININ VE ÜST YAPININ ĠHTĠYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELĠġTĠRĠLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ 2.5.11 YAPILARIN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.5.11 2014 GERÇEKLEġME Yapıların bakım ve onarımlarını yapmak (Ġhtiyaca göre) %0 2.5.11.2 2.5.11.3 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.5.11.1 2015 Bütçe Projenin hazırlanması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması ĠnĢaat ve kontrol Bütçe DıĢı Toplam 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 395.000,00 395.000,00 TOPLAM 420.000,00 420.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.6 TARĠHĠ VARLIKLARA SAHĠP ÇIKARAK, TARĠHLE ĠNSANIN BULUġTURULMASI PERFORMANS HEDEFĠ 2.6.1 TARĠHĠ YAPILARIN TARĠHĠ DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDĠLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.6.1 2014 GERÇEKLEġME Tarihi yapıların tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesi (adet) 2.6.1.2 2.6.1.3 2016 TAHMĠN HEDEF 1 3 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.6.1.1 0 2015 Bütçe Projenin hazırlanması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 400.000,00 400.000,00 5.000,00 5.000,00 3.195.000,00 3.195.000,00 TOPLAM 3.600.000,00 3.600.000,00 103 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 3 STRATEJĠK HEDEF 3.4 PERFORMANS HEDEFĠ 3.4.1 KÜLTÜR, TARĠH, SANAT VE SOSYAL YAġAMIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ KÜLTÜR VE SANAT MEKANLARININ SAYI VE KAPASĠTELERĠNĠN ARTTIRILMASI MAHALLE KONAKLARININ YAPILMASI, KÜLTÜR EVLERĠNĠN OLUġTURULMASI VE BU YÖNDE KULLANILABĠLECEK YAPILARIN TADĠLATLARININ YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.4.1 2014 GERÇEKLEġME Mahalle konaklarının yapılması, kültür evlerinin oluĢturulması ve bu yönde kullanılacak yapıların tadilatlarının yapılması (adet) 3.4.1.2 2016 TAHMĠN HEDEF 1 1 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 3.4.1.1 0 2015 Bütçe Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 5.000,00 5.000,00 1.495.000,00 1.495.000,00 TOPLAM 1.500.000,00 1.500.000,00 104 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ 4 STRATEJĠK HEDEF 4.3 BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE,KIRILGAN GRUPLARIN;HUKUKĠ, SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN GELĠġĠMĠNE DESTEK OLUNMASI PERFORMANS HEDEFĠ 4.3.1 HER TÜRLÜ YAPININ, SOKAK VE CADDELERĠN ENGELLĠLERE UYGUN OLARAK YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.3.1 2014 GERÇEKLEġME Her türlü yapının, sokak ve caddelerin engellilere uygun olarak yapılması (Ġhtiyaca göre) 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 4.3.1.1 %0 2015 Yapım ve kontrol Bütçe 200.000,00 TOPLAM 200.000,00 Bütçe DıĢı Toplam 200.000,00 200.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 4 STRATEJĠK HEDEF 4.3 PERFORMANS HEDEFĠ 4.3.2 SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ BELEDĠYEMĠZ YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ÇERÇEVESĠNDE,KIRILGAN GRUPLARIN;HUKUKĠ, SOSYAL VE KÜLTÜREL AÇIDAN GELĠġĠMĠNE DESTEK OLUNMASI MEVCUT YAPILARIN, SOKAK VE CADDELERĠN ENGELLĠLERĠN KULLANIMINA UYGUN HALE GETĠRĠLMESĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.3.2 2014 GERÇEKLEġME Mevcut yapıların, sokak ve caddelerin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 4.3.2.1 %0 2015 Yapım ve kontrol T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe 200.000,00 TOPLAM 200.000,00 Bütçe DıĢı Toplam 200.000,00 200.000,00 105 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 4 SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ STRATEJĠK HEDEF 4.4 HIZLI KENTLEġMENĠN YARATTIĞI SORUNLARLA MÜCADE EDĠLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ 4.4.1 KAÇAK YAPILARIN YIKILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.4.1 2014 GERÇEKLEġME Kaçak yapıların yıkılması (Ġhtiyaca göre) 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 4.4.1.1 %0 2015 Bütçe Kontrollu yıkımın yapılması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 200.000,00 200.000,00 TOPLAM 200.000,00 200.000,00 106 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 4 SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ STRATEJĠK HEDEF 4.5 EFELER ĠLÇESĠNDE EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK HER TÜRLÜ DESTEĞĠN SAĞLANMASI PERFORMANS HEDEFĠ 4.5.3 OKULLARIN BAKIM ONARIMLARININ YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.5.3 2014 GERÇEKLEġME Okulların bakım-onarımlarının yapılması (Talebe göre) % 100 2015 2016 TAHMĠN HEDEF %100 %100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Faaliyetler 4.5.3.1 4.5.3.2 Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol TOPLAM PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ GENEL TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 5.000,00 5.000,00 495.000,00 495.000,00 500.000,00 500.000,00 26.731.000,00 26.731.000,00 4.285.000,00 4.285.000,00 31.016.000,00 31.016.000,00 107 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 108 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 362.000,00 60.000,00 2.772.000,00 3.194.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 3.194.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.3 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK ÇEVRENĠN VE HALK SAĞLIĞININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI ÇEVRENĠN VE HALK SAĞLIĞININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠNĠN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME Kullanılan Ġlaç Miktarıı 2.3.1 Ġlaçlama Tur Sayısı T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 2015 2016 TAHMĠN HEDEF Kemirgen (Kg) - - 500 Hamamböceği (Tüp) - - 250 Uçkun (Lt) - - 1500 Pire (Lt) - - 100 Sivrisinek Larvasit (Lt) Karasinek Larvasit (Lt) Karasinek Ergin (kg) Kemirgen (Yılda/Tur) Hamamböceği ( Yılda/Tur) - - 1500 - - 200 - - 1000 - - 2 - - 2 Uçkun (Tur) - - 44 109 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 2.3.2 2016 TAHMĠN HEDEF Pire (Adet) - - 150 Sivrisinek Larvasit (Yılda-Tur) Karasinek Larvasit (Yılda-Tur) Karasinek Ergin (6 Ay-Tur) - - 52 - - 52 - - 12 ULV Cihazı - - 8 Pikap - - 8 Pikap - - 3 Araç Üstü Lavra Mücadelesinde Pülverizatör Kullanılan Ekip Ve Ekipman Sırt Pülverizatörü Sayısı - - 2 - - 42 Motorlu Sırt Pülverizatörü Vektörlerle kültürel mücadele kapsamında; broĢür, afiĢ ve el ilanları ile halkı bilinçlendirilmesi.(adet) - - 1 5000 5000 5000 Ġlaçlama Tur Sayısı 2.3.1 2015 Geceleri Yapılan Uçkun Mücadelesinde Kullanılan Araç Ve Ekipman Sayısı 2.3.3 Kullanılan dezanfektan Miktarı (Lt) - - 25 2.3.4 Kurum içi insan sağlığını tehdit eden alkol, sigara, uyuĢturucu (tiner, bali, bonzai vb.) zararlı maddeler karĢı eğitim ve seminerler verilmesi (adet) 0 2 1 Faaliyetler 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Belediyemiz sınırları içerisinde; Sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği, vb. vektörlerle mücadele kapsamında göl, 2.738.000,00 2.738.000,00 bataklık, sazlık, dere, kanal, fosseptik, kanalizasyon ve durgun sularda periyodik olarak mücadele yapılması Vektörlerle Kültürel Mücadele Kapsamında; BroĢür, AfiĢ Ve El Ġlanları Ġle Halkı 5.000,00 5.000,00 Bilinçlendirilmesi. Salgın ġeklinde Halk Sağlığını Tehdit Eden Hastalıklarda; Etkene KarĢı, Halkın Ortak 3.000,00 3.000,00 YaĢam Alanlarının Dezenfekte Edilmesi Kurum Ġçi Ġnsan Sağlığını Tehdit Eden Alkol, Sigara, UyuĢturucu (Tiner, Bali, Bonzai Vb.) Zararlı Maddeler KarĢı Eğitim Ve Seminerler Verilmesi. TOPLAM 2.746.000,00 2.746.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 110 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.9 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK HALK SAĞLIĞI ĠÇĠN KALĠTELĠ, ULAġILABĠLĠR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRHĠZMETLERĠN SUNULMASI HALK SAĞLIĞI ĠÇĠN KALĠTELĠ, ULAġILABĠLĠR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRHĠZMETLERĠN SUNULMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.9.1 2.9.2 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 0 600 - 0 3500 - 2014 GERÇEKLEġME Efeler Belediyesi Sınırları Ġçerisinde GerçekleĢen Evde Ölüm Olaylarında; “ Ölüm Belgesi”(defin Ruhsatı) Düzenlenmesi Ve ġehir DıĢına Çıkacak Cenazeler Ġçin “ Yol Ġzin Belgesi ”Verilmesi (Adet) Hasta Nakil Ambulansı Ġle Yürüyemeyecek Durumda Olan Hasta VatandaĢlara, Gerek Evinden Hastaneye, Gerekse Hastaneden Evine Nakillerinin Sağlanması. (KiĢi) 2.9.3 Periyodik Muayeneden Geçen Personel Sayısı 0 260 240 2.9.4 Denetlenmesine Mesleki Destek Sağlanan ĠĢyeri Sayısı 0 100 100 2.9.5 Tedavi gören personel sayısı (Adet) Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 750 Bütçe Efeler belediyesi sınırları içerisinde gerçekleĢen evde ölüm olaylarında; “ Ölüm Belgesi”(Defin Ruhsatı) düzenlenmesi ve Ģehir dıĢına çıkacak cenazeler için “ yol izin belgesi ”verilmesi Hasta nakil Ambulansı ile yürüyemeyecek durumda olan hasta vatandaĢlara, gerek evinden hastaneye, gerekse hastaneden evine nakillerinin sağlanması. Kurumumuzun 4857 sayılı iĢ kanunu kapsamında çalıĢmakta olan personellerin periyodik muayenelerin yapılması. Zabıta müdürlüğü tarafından 2‟nci ve 3‟üncü sınıf gayrisafi müesseslerin ruhsatlanma çalıĢmalarına destek verilmesi Belediye personelinin poliklinik ve acil müdahale iĢlemlerinin yapılması TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam - - - - 3.000,00 3.000,00 - - 8.000,00 8.000,00 11.000,00 11.000,00 111 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.10 PERFORMANS HEDEFĠ KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILMASI DĠĞER KURUM VE KURULUġLARLA ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME Sağlık Bakanlığı, Efeler Kaymakamlığı, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Merkez Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı, Efeler Toplum Sağlığı Merkezi, Aydemelektrik Dağıtım A.ġ 10 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 50 20 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Faaliyetler 1.10.1 Sağlık Bakanlığı, Efeler Kaymakamlığı, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Merkez Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı, Efeler Toplum Sağlığı Merkezi, Aydemelektrik Dağıtım A.ġ TOPLAM PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ Toplam 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2.772.000,00 2.772.000,00 422.000,00 422.000,00 GENEL TOPLAM 3.194.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı 3.194.000,00 112 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 11 3 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2015 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 2.823.000,00 636.000,00 3.174.000,00 50.000,00 6.683.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 6.683.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK 2 STRATEJĠK HEDEF 2.4 PERFORMANS HEDEFĠ 2.4.1 YEġĠL ALANLARIN KALĠTESĠNĠ ARTTIRARAK HER YAġTAN GRUBA HĠTAP EDEBĠLECEK GÖRSEL VE FONKSĠYONEL AÇIDAN ÇAĞDAġ YEġĠL ALANLARIN OLUġTURULMASI MEVCUT PARK VE YEġĠL ALANLARIN REVĠZE EDĠLMESĠ ETKĠLĠ VE RASYONEL KULLANILMASI SORUMLULUĞUMUZDAKĠ ALANLARDA; MEVCUT PARKLARIN BAKILMASI, KALĠTESĠNĠN VE FĠZĠKSEL DOKUSUNUN GELĠġTĠRĠLMESĠ, KENTSEL KONFORUN SAĞLANMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2014 GERÇEKLEġME 2015 2016 TAHMĠN HEDEF Bakımı, onarımı yapılan park sayısı (adet) 2.4.1 Merkez mahalle 235 236 239 Belde mahalle 18 19 19 Köy mahalle 56 59 60 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.4.1.1 2.4.1.2 Bütçe Mevcut Parkların Bakılması, Kalitesinin ve Fiziksel Dokusunun GeliĢtirilmesi Hizmet Ġhalesi ĠĢin Kontrol Edilmesi T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 1.593.000,00 1.593.000,00 TOPLAM 1.593.000,00 1.593.000,00 114 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ STRATEJĠK HEDEF PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2 2.4 2.4.2 PERFORMANS HEDEFĠ 2.4.3 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK YEġĠL ALANLARIN KALĠTESĠNĠ ARTTIRARAK HER YAġTAN GRUBA HĠTAP EDEBĠLECEK GÖRSEL VE FONKSĠYONEL AÇIDAN ÇAĞDAġ YEġĠL ALANLARIN OLUġTURULMASI MEVCUT PARK VE YEġĠL ALANLARIN REVĠZE EDĠLMESĠ ETKĠLĠ VE RASYONEL KULLANILMASI YENĠ PARKLAR, OYUN ALANLARI, MEYDAN, ÇEVRE DÜZENLEMELERĠ VE MESĠRE ALANLARI YAPILMASI YEġĠL GERDANLIK PROJESĠ (KÖY MAHALLERĠ ULAġIM PARKURU ÜZERĠNDE SEYĠR TERASLARI, SPOR/ DĠNLENME TERAS VE MEKANLARI YAPILMASI) 2.4.4 ÖNEMLĠ AKSLARININ KENTSEL TASARIMI VE DÜZENLENMESĠ 2.4.5 ENGELLĠ PARKI YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.4.2 2014 GERÇEKLEġME Yeni Parklar, Oyun Alanları, Meydan, Çevre Düzenlemeleri ve Mesire alanları, Seyir Terasları, Spor/ Dinlenme Teras Ve Mekanları Yapılması Bütçe 2.4.5.1 Yeni Parklar, Oyun Alanları, Meydan, Çevre 800.000,00 Düzenlemeleri ve Mesire alanları Yapılması YeĢil Gerdanlık Projesi (Köy mahalleri ulaĢım Parkuru Üzerinde Seyir Terasları, 100.000,00 Spor/ Dinlenme Teras Ve Mekanları Yapılması) Önemli Akslarının Kentsel Tasarımı Ve 50.000,00 Düzenlenmesi Engelli Parkı Yapılması 200.000,00 2.4.5.2 ĠĢin Kontrol Edilmesi 2.4.3.1 2.4.4.1 2016 TAHMĠN HEDEF 5 5 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.4.2.1 1 2015 TOPLAM 1.150.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ Bütçe DıĢı Toplam 800.000,00 100.000,00 50.000,00 200.000,00 1.150.000,00 115 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ STRATEJĠK HEDEF PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2 2.4 2.4.6 PERFORMANS HEDEFĠ 2.4.7 2.4.8 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK YEġĠL ALANLARIN KALĠTESĠNĠ ARTTIRARAK HER YAġTAN GRUBA HĠTAP EDEBĠLECEK GÖRSEL VE FONKSĠYONEL AÇIDAN ÇAĞDAġ YEġĠL ALANLARIN OLUġTURULMASI MEVCUT PARK VE YEġĠL ALANLARIN REVĠZE EDĠLMESĠ ETKĠLĠ VE RASYONEL KULLANILMASI SES, GÜRÜLTÜ VE TOZ KĠRLĠLĠĞĠNĠN ENGELLENMESĠ AMACIYLA YEġĠL KUġAK OLUġTURULMASI, EFELER BELEDĠYE SINIRLARINDA DĠKĠLEN AĞAÇ SAYISININ ARTIRILMASI. HAVA KALĠTESĠNĠN ARTTIRILMASI ĠÇĠN AĞAÇLANDIRMA ÇALIġMALARI YAPILMASI KENTĠN ÖZGÜN YAPISI VE POTANSĠYELĠ DĠKKATE ALINARAK BĠTKĠLENDĠRMEDE ÇEġĠTLĠLĠĞĠN SAĞLANMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.4.6 2.4.8 Dikilen Ağaç Sayısı Dikilen Çalı/Çiçek Sayısı 2.4.7.1 2.4.8.1 2016 TAHMĠN HEDEF 2311 7500 7500 12023 20000 20000 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.4.6.1 2015 2014 GERÇEKLEġME Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Ağaç satın alınması 141.000,00 141.000,00 Çalı/çiçek satın alınması 100.000,00 100.000,00 Dikim, bakımı ve sulamalarının yapılması 150.000,00 150.000,00 TOPLAM 391.000,00 391.000,00 2.4.6.2 2.4.7.2 2.4.8.2 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 116 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI AMAÇ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ 4 STRATEJĠK HEDEF 4.5 PERFORMANS HEDEFĠ 4.5.1 EFELER ĠLÇESĠ'NĠN EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KAPASĠTESĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK HER TÜRLÜ DESTEĞĠN SAĞLANMASI SORUMLULUĞUMUZDAKĠ ALANLARDA; BÜTÇE VE ĠMKANLAR DAHĠLĠNDE, OKUL, SAĞLIK OCAĞI, CAMĠLERĠN BAHÇE BAKIMLARININ YAPILMASI AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 4.5.1 2014 GERÇEKLEġME Bakımı yapılan okul, sağlık ocağı, cami sayısı 87 2015 2016 TAHMĠN HEDEF 150 150 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Faaliyetler 4.5.1.1. Sorumluluğumuzdaki alanlarda; bütçe ve imkanlar dahilinde, okul, sağlık ocağı, camilerin bahçe bakımlarının yapılması TOPLAM Bütçe DıĢı Toplam 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI 3.224.000,00 3.224.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 3.459.000,00 3.459.000,00 GENEL TOPLAM 6.683.000,00 6.683.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 117 EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 118 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2016 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 607.000,00 91.000,00 244.000,00 4.900.000,00 5.842.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 5.842.000,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 1 STRATEJĠK HEDEF 1.1 KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ KAYIT VE DOSYALAMA FAALĠYETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ KAYIT VE DOSYALAMA FAALĠYETLERĠNĠN ETKĠN YÜRÜTÜLMESĠ PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1 2 3 2014 GERÇEKLEġME 2015 2016 TAHMĠN HEDEF ArĢiv kayıtlarının dijital ortama aktarılması (taranacak dosya adedi) Taleplerin dijital verilmesi adedi 500 Müracaatların bilgisayar ortamında yapılması (Adet) 100 100 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler 1.1.1 ArĢiv kayıtlarının dijital ortama aktarılması, güvenilir uzun ömürlü arĢiv sistemi oluĢturulması 37.000,00 37.000,00 1.1.2 Bilgisayar yazılım alımları 150.000,00 150.000,00 1.1.3 Müdürlük birimlerinin çalıĢmalarının dijital ortama aktarılması bilgi ve belgelerin kolay eriĢiminin sağlanması - - 1.1.4 Veri güncellemelerinin yapılması - - 1.1.5 Kırtasiye alımları ve büro malz alımları 57.000,00 57.000,00 TOPLAM 244.000,00 244.000,00 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 119 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.1 PERFORMANS HEDEFĠ YaĢanılabilir, Sürdürülebilir, ÇağdaĢ ve Sağlıklı Bir Kent Yaratmak Tarihi Varlıklara Sahip Çıkılarak, Tarihle Ġnsanın BuluĢturulması Tarihi Varlıklara Sahip Çıkılarak, Tarihle Ġnsanın BuluĢturulması AÇIKLAMALAR 2.1.1 Efeler Belediyesi sınırları içerisindeki tarihi binaların kamulaĢtırılarak halka açılması 2.1.2 Tarihi Kentler Birliği üyeliği PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1 2 2014 GERÇEKLEġME KamulaĢtırma Tarihi Kentler Birliği üyeliği 2016 TAHMĠN HEDEF 3 1 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler 2.1.1 Tarihi bina kamulaĢtırma yapılması 2.1.2 Tarihi Kentler Birliği üyeliği 2.1.3 2015 3.900.000,00 3.900.000,00 1.000,00 1.000,00 Belediye hizmet binası ve diğer tesisler için mevcut belediye parsellerinin değerlendirilmesi, ihtiyacın 999.000,00 karĢılanamadığı durumda kamulaĢtırma iĢlemlerinin yapılması TOPLAM 4.900.000,00 PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ GENEL TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 999.000,00 4.900.000,00 5.144.000,00 5.144.000,00 698.000,00 698.000,00 5.842.000,00 5.842.000,00 120 SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 121 Ekonomik Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2015 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 790,92 263.64 50.000,00 51.054,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt Ġçi Yurt DıĢı Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı Toplam Kaynak Ġhtiyacı 51.054,00 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU ĠDARENĠN ADI SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI AMAÇ 2 STRATEJĠK HEDEF 2.7 YAġANABĠLĠ,R, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR, ÇAĞDAġ VE SAĞLIKLI BĠR KENT YARATMAK ĠLÇENĠN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETE KARġI HAZIRLIKLI OLMASININ SAĞLANMASI ĠLÇENĠN HER TÜRLÜ DOĞAL AFETE KARġI HAZIRLIKLI OLMASININ SAĞLANMASI PERFORMANS HEDEFĠ AÇIKLAMALAR Sivil Savunma Uzmanlığı Bütçesi Özel Kalem Müdürlüğünce KarĢılanmaktadır. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2015 2016 TAHMĠN HEDEF % 100 % 100 %100 Alınan YSC miktarı (adet) - - - YSC dolumu miktarı - - 20 - - 1 % 10 % 10 - 2014 GERÇEKLEġME Defin hizmetleri yerel düzey operasyon planın revizyonu (%) Yangın alarm sisteminin kurulması ve bakımı (Adet) Belediyemiz sorumluluk alanındaki dezavantajlı mahallerin yangın ve soba zehirlenmelerini oranını azaltmak T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 122 AÇIKLAMALAR PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 (t-1) (t) (t+1) Yangın tatbikatı yapılması - - 1 Tahliye tatbikatı yapılması - - 1 Halk eğitimi düzenlenmesi 2 2 - % 100 % 100 - 1 - - Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planları yapmak, efeler belediyesine bağlı tüm hizmet binalarının yangın, sabotaj ve her türlü tehlikelere ve doğal afetlere karĢı korumak. Efeler Belediyesi hizmet binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karĢı merkezi kamera sistemiyle izlemek 2.7.8 Yangın alarm sistemi kurulması - 1 1 2.7.9 Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planları yapmak 1 1 1 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Faaliyetler 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 Kentimizde meydana gelebilecek yangın ve diğer afetlere karĢı gerekli önlemlerin aldırılarak, hazırlıkların yapılıp risklerin en aza indirilerek olası afet sırasında en kısa sürede müdahalenin yapılması, mağdur olanların kurtarılması, yaralıların tedavisi, rehabilitasyonu, barınmaları, beslenmeleri, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karĢılanması, afet sonrası afet raporlarının hazırlanarak ilerideki çalıĢmaları kaynak oluĢturularak yeniden hazırlıkların yapılması ve uygulanması Belediyemiz sorumluluk alanındaki resmi ve özel tüm binalarda KBRN, yangın ve patlama tehlikelerine karĢı önlemlerin aldırılmasını sağlayarak yangınların sayısal olarak çıkıĢ oranlarını artırmak. Belediyemiz sorumluluk alanındaki dezavantajlı mahallerin yangın ve soba zehirlenmelerini oranını azaltmak Afet sırasında en kısa sürede müdahalenin yapılabilmesi için hazırlıklı olunmasının sağlanması. Afetlerden en az zararla kurtulabilmek için afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere iliĢkin olarak çeĢitli kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği içerisinde halk eğitimleri düzenlemek. T.C. EFELER BELEDĠYESĠ - - - - - - - - - - 123 Kaynak Ġhtiyacı (2016) TL Faaliyetler 2.7.6 Bütçe Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planları yapmak, efeler belediyesine bağlı tüm hizmet binalarının yangın, sabotaj ve her türlü tehlikelere ve doğal afetlere karĢı korumak. Efeler Belediyesi hizmet binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karĢı merkezi kamera sistemiyle izlemek Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri yaptırtmak. Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planları yapmak. Bütçe DıĢı Toplam 50.000,00 50.000,00 - - - - - - PERFORMANS HEDEFLERĠ MALĠYETLERĠ TOPLAMI 50.000,00 50.000,00 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 1.054,56 1.054.56 GENEL TOPLAM 51.054,00 51.054,00 2.7.7 2.7.8 2.7.9 T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 124 TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 12 5 EFELER BELEDĠYESĠ BÜTÇE ĠÇĠ STRATEJĠ K HEDEF STRATEJĠ K AMAÇ ĠDARE ADI TL PAY % 1.1 Plan, program ve bütçe ile mali raporlama kapasitesinin geliĢtirilerek, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin tam uygulanabilmesi için mali yönetim ile iç kontrolün güçlenmesinin sağlanması 486.000,00 1.2 Yönetim bilgi sisteminin geliĢtirilmesi, karar verme süreçlerinde katılımcılığın Arttırılması ve iyi yönetiĢim uygulamalarının ortaya konulması BÜTÇE DIġI TL PAY% 0,33 486.000,00 0,33 220.000,00 0,15 220.000,00 0,15 1.3 Bilgi sistemlerinin “birlikte çalıĢabilirlik” standartları doğrultusunda geliĢtirilmesi, bilgi ve teknolojik olanaklardan etkin faydalanılması ve ebelediyecilik Uygulamalarının yaygınlaĢtırılması 299.000,00 0,20 299.000,00 0,20 1.4 ÇalıĢanların; kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek Suretiyle, insan kaynakları yönetiminin geliĢtirilmesi 237.000,00 0,16 237.000,00 0,16 1.5 Destek hizmetlerinin etkin yürütülmesi 1.242.000,00 0,84 1.242.000,00 0,84 1.6 Hukuk süreçlerinin etkin çalıĢması 516.000,00 0,35 516.000,00 0,35 1.7 Kayıt ve dosyalama faaliyetlerinin etkin yürütülmesi 556.500,00 0,38 556.500,00 0,38 1.8 Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi 1.742.000,00 1,19 1.742.000,00 1,19 1.9 Basın, yayın, halkla iliĢkiler hizmetlerinin etkin yürütülmesi 593.600,00 0,40 593.600,00 0,40 1.10 Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği yapılması 79.400,00 0,05 79.400,00 0,05 5.971.500,00 4.05 5.971.500,00 4.05 1 TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ TL PAY % TOPLAM 126 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 EFELER BELEDĠYESĠ BÜTÇE ĠÇĠ STRATEJĠK HEDEF STRATEJĠK AMAÇ ĠDARE ADI Belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi için hizmet bina ve tesislerinin yapılması Geri dönüĢümü esas alan bir anlayıĢla, çevrenin ve halk sağlığının korunmasını sağlayacak, katı atık yönetiminin geliĢ. Çevrenin ve halk sağlığının iyileĢtirilmesinin ve korunmasının sağlanması YeĢil alanların kalitesini arttırarak, her yaĢtan gruba hitap edebilecek görsel ve fonksiyonel açıdan daha çağdaĢ yeĢil alanların oluĢturulması, mevcut park ve yeĢil alanların revize edilmesi, etkili ve Rasyonel kullanılması Altyapının ve üstyapının ihtiyaçlar doğrultusunda geliĢtirilmesi Tarihi varlıklara sahip çıkarak, tarihle Ġnsanın buluĢturulması Ġlçenin her türlü doğal afete karĢı hazırlıklı olmasının sağlanması Prestij projelerini baĢarılı Ģekilde uygulayarak, prestij aksların yüksek Kentsel standartlarla geliĢtirilmesi Halk sağlığı için kaliteli, ulaĢılabilir ve sürdürülebilir hizmetlerin sunulması “Hayvan dostu kent” bilincini geliĢtirerek, hayvan sevgisini aĢılamak konusunda örnek belediye olmak ve hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi Ġmar uygulama planlarının yapılması ve imar hizmetlerinin etkin yürütülmesi Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi Yerel ekonomik kalkınma sağlanması Mezarlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ BÜTÇE DIġI TL PAY % 14.900.000,00 TL PAY % TOPLAM TL PAY% 10,14 14.900.000,00 10,14 16.798.000,00 11,43 16.798.000,00 11,43 2.996.000,00 2,04 2.996.000,00 2,04 3.134.000,00 2,13 3.134.000,00 2,13 10.516.000,00 7,16 10.516.000,00 7,16 3.700.000,00 2,52 3.700.000,00 2,52 98.000,00 0,07 98.000,00 0,07 111.000,00 0,08 111.000,00 0,08 45.000,00 0,03 45.000,00 0,03 331.000,00 0,23 331.000,00 0,23 171.000,00 0,12 171.000,00 0,12 136.000,00 0,09 136.000,00 0,09 1.819.000,00 1,24 1.819.000,00 1,24 54.755.000,00 37.28 54.755.000,00 127 37.28 EFELER BELEDĠYESĠ BÜTÇE ĠÇĠ STRATEJĠK HEDEF STRATEJĠK AMAÇ ĠDARE ADI TL PAY % 3.1 Katılımcı Bir AnlayıĢla, Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Düzenlenmesi 702.000,00 3.2 Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe TaĢınması 3.3 ÇağdaĢ Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılığı Algılanan EFELER Markasının Yaratılması BÜTÇE DIġI PAY % TL PAY% 0,48 702.000,00 0,48 180.000,00 0,12 180.000,00 0,12 135.000,00 0,09 135.000,00 0,09 1.655.000,00 1,13 1.655.000,00 1,13 3.5 HemĢehrilik Bilincini GeliĢtirerek ÇalıĢmaların Yapılması 75.000,00 0,05 75.000,00 0,05 3.6 Spora Her Türlü Desteği Vererek, Ġlçede “Her YaĢtan Herkese Spor” Ġlkesini Uygulayacak Olanakların GeliĢtirilmesi 200.000,00 0,14 200.000,00 0,14 3.7 KardeĢ Kentlerle Kültür EtkileĢimi Sağlanması 140.000,00 0,10 140.000,00 0,10 3.087.000,00 2,11 3.087.000,00 2,11 3.4 3 Kültür ve Sanat Mekanlarının Sayı ve Kapasitelerinin Arttırılması TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ TL TOPLAM 128 EFELER BELEDĠYESĠ BÜTÇE ĠÇĠ STRATEJĠ K HEDEF STRATEJĠ K AMAÇ ĠDARE ADI TL PAY % 4.1 Ġlçe Sınırları Dahilinde Mutlak Yoksulluk Sınırının Altında Hane Kalmamasının Sağlanması 256.000,00 4.2 Mevcut Yoksulluğun, Uygulanan Sosyal Belediyecilik Politikalarıyla Azaltılması 4.3 Belediyemiz Yetki ve Sorumlulukları Çerçevesinde Kırılgan Grupların; Hukuki, Sosyal ve Kültürel Açıdan GeliĢimlerine Destek Olunması 4 4.4 4.5 Hızlı KentleĢmenin Yarattığı Sorunlarla Mücadele Edilmesi Efeler‟in Eğitim ve Öğretim Kapasitesinin GeliĢtirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması TOPLAM GENEL TOPLAM T.C. EFELER BELEDĠYESĠ BÜTÇE DIġI TL PAY % TOPLAM TL PAY% 0,17 256.000,00 0,17 55.000,00 0,04 55.000,00 0,04 736.000,00 0,50 736.000,00 0,50 658.000,00 0,45 658.000,00 0,45 687.000,00 0,46 687.000,00 0,46 2.392.000,00 1,62 2.392.000,00 1,62 66.205.500,00 45,06 66.205.500,00 45,06 129 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetlerin Etkin Yürütülmesi FAALĠYETLER Belediye hizmetlerini yürüten tüm birimlerin gerçekleĢtirdiği etkinlik ve organizasyonların vatandaĢlar tarafından bilinmesi için çeĢitli tanıtım çalıĢmalarının yürütülmesi, yazılı ve görsel basın yayın organlarının haber, yorum ve köĢe yazılarının takip edilmesi Halkın belediye yönetimine karĢı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düĢüncelerinin, yönetimden beklentilerinin tespit edilmesine yönelik kamuoyu araĢtırması yapmak ÇeĢitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar, gruplar ile belediye yönetiminin belirli dönemlerde buluĢarak, belediye hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonların düzenlenmesi Belediye hizmetlerinden yararlanan kiĢi ve kuruluĢların yazılı ve sözlü dilek, istek ve Ģikâyetlerini alarak, en kısa sürede baĢvuruda bulunana tatmin edici bilginin ulaĢtırılması Sosyal yaĢamı zenginleĢtirici ve geliĢtirici yarıĢmalar, sempozyumlar, toplantılar ve gezi programlarının düzenlenmesi, önemli yazar, Ģair, sanatçı, gazeteci, bilim adamalarının Ģehrimiz ve belediyemizi ziyaretlerinin sağlanması Yurt içindeki ve yurt dıĢındaki belediyeler ve mahalli idareler birlikleri ile karĢılıklı iĢbirliği yaparak kardeĢ Ģehir iliĢkilerinin kurulması SORUMLU BĠRĠM BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER Gerekli görülen dönemlerde kitap, dergi, gazete, bülten, kaset ve cd‟lerin basımının yapılaması, yaptırılması ve yayımlanması Efeler belediyesi ve baĢkanın tanıtımına yönelik plan ve uygulamalarda bulunarak billboard, afiĢ, davetiye çalıĢmalarının ve tanıtım filmlerinin hazırlanması YaĢam kalitesine katkı sağlayacak hizmet çeĢitliliğinin zenginleĢtirilmesi için; vatandaĢların istek, ihtiyaç ve beklentilerinin doğru ve eksiksiz Ģekilde bilimsel yöntemlerle tespit edilerek, elde edilen verilerin ilgili birimlerle paylaĢılması Resmi kurum ve kuruluĢlarla daha kaliteli, sağlıklı bir kent sağlamak için ortak etkinlikler düzenlemesini sağlamak Kırtasiye Ve Büro Malzemeleri Alımı Su Ve Temizlik Malzemeleri Alımları Müteahhit/HaberleĢme/Ġlan Ve Kiralar Destek Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi Yiyecek Ve Ġçecek Alımları GĠYĠM/KuĢam Ve Özel Malzeme Alımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Yurt Ġçi Sürekli/Geçici Görev Yollukları Ve Yasal Giderleri Büro Ve ĠĢ yeri Mal Ve Malzeme Alımları Bakım Ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 130 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ Belediyenin Hukuki Faaliyetlerini Yürütmek FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM Belediyenin lehine ve Aleyhine açılan davalarda temsil edilmesi Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iĢlemlerin yapılması Birimlerden talep edilen hukuki görüĢlere cevap verilmesi Belediyemiz Yetki Ve Sorumlukları Çerçevesinde Kırılgan Grupların Belediyemiz yetki ve sorumlukları çerçevesinde kırılgan grupların hukuki sosyal ve kültürel açıdan geliĢimlerine destek olunması Hukuki Sosyal Ve Kültürel Açıdan GeliĢimlerine Destek Olunması HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Personelin özlük haklarının takibinin personelin tüm özlük iĢlemlerinin elektronik ortamda takibinin yapılaması Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılması Kapasite, Verimlilik Ve Motivasyonu Arttırmak. Ġnsan kaynakları planlaması yaparak, hizmetin gerektirdiği personelin kurum içinde sağlanması Risk odaklı hizmet içi eğitim yönergesinin hazırlanması Personele yönelik eğitim programları uygulanması Personelin özel günlerinin takip edilmesi ve paylaĢılması ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇalıĢanlar arasındaki iliĢkileri pekiĢtirmek üzere personele yönelik sosyal aktivitelerin düzenlenmesi Personel destek hizmet alımı Evrak Kayıt, Meclis Encümen Ve Evlendirme Memurlarında Kullanılmak Üzere Kırtasiye Ve Büro Malzeme Alımları Ġle Evlendirme Cüzdanlarının Alınması Yazı ĠĢlerinin Su, Elektrik, Temizlik Malzemeleri Alınma Ve ĠĢçi Hizmetli Vb. Elemanların Giyim Ve Benzeri Alımlarının Yapılması Personelin Bilgi Ve Eğitiminin GeliĢtirme Amacıyla Eğitim Kurslara Görevli Olarak Gönderilmesi Genel Evrak Kayıt Servisince Gönderilen Posta Ve Telgraf Kayıt Ve ĠĢlemlerinin Yapılmasının Bina Kira Giderleri Dosyalama YAZI ĠġLERĠ Müdürlüğümüzce Evraklarının Dağıtımı Takibi Ve Görevlendirmelerde Faaliyetlerinin Etkin MÜDÜRLÜĞÜ TaĢıt Kiralanması ĠĢi Ve Gerektiğinde Bina Kiralama Ve Kira Giderleri Yürütülmesi Belediyemiz Yazı ĠĢlerinin Takibin Yapılması Amacıyla Büro Ve Makin Teçhizat Alımlarının Temini Kanun Ve Yönetmeliklerin Takibinin Yapılması Amacıyla Bülten, Dergi, Kitap, Bilgisayar, Yazılım Alımları Yazı ĠĢlerinin Yürütülmesi Amacıyla Büro Malzemelerinin, TaĢıtların, Birim Binasının, Bakım Ve Onarım Giderlerinin Yapılması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 131 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ Halkımıza Hayvan Bilincini AĢılamak Sorumluluğumuzdaki Alanlarda YaĢayan Ġnsanlara Çevremizde YaĢayan Diğer Canlılarla Ġlgili Bilgilendirmek, Agresif Mizaçlı Hayvanlar Konusunda Yardımcı Olmak FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM Düzenlenecek Seminer Ġçin Duyuru Yapılması Seminer Ġçin Konu ÇalıĢmaları Yapılması Agresif Mizaçlı Hayvanların Toplatılması Ġçin BüyükĢehir Belediyesi Ġle Ortak ÇalıĢma Yapılması VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Mezbaha Tesislerinde Kullanılan Makinelerin Ve Soğuk Hava Odalarının Bölgemiz Hayvancılığına Modernize Edilmesi Ekonomisine Katkıda Mezbaha Tesislerinin Ġdari Bina, Kesim Salonunun Bakım, Onarımının Bulunmak , Sağlıklı Ve Yapılıp Halkımıza Daha Sağlıklı KoĢullarda Hizmet Verilmesi Hijyenik KoĢullarda Et Üretimi Yapmak Hayvan Pazarı Binalarında Ve Hayvan SatıĢ Padoklarında ĠyileĢtirmeler Yapılarak Bölge Ekonomisine Katkıda Bulunmak. Diğer Kurum Ve KuruluĢlarla ĠĢ Birliği Yapılması Geri DönüĢümü Esas Alan Bir AnlayıĢla, Çevrenin Ve Halk Sağlığının Korunmasını Sağlayacak, Katı Atık Yönetiminin GeliĢtirilmesi Diğer Kurum Ve KuruluĢlarla ĠĢ Birliği Yapılması Katı atık yönetimi etkinleĢtirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıĢtırma, toplama, taĢıma, geri kazanım ve bertaraf sahaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliĢtirilecek, bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesine öncelik verilmesi. geri dönüĢtürülen malzemenin üretimde kullanılmaya özendirilmesi Geri dönüĢüm projesi kapsamında halk bilinçlendirilmeli, katı atık evlerde ayrıĢtırılmalı. Yazılı ve görsel medyada 6 ayda bir duyuru yapılması, yılda bir kez olmak üzere halkın katılımı sağlanmak suretiyle sempozyum düzenlenmesi Çöp Bidonlarının Ve Konteynerlerin Yer Altına Alınması Çevrenin Ve Halk Sağlığının ĠyileĢtirilmesinin Ve Korunmasının Sağlanması Çöp Toplanması Ve Ġlaçlama Faaliyetleri TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Moloz Dökülmesinin Önlenmesi Faaliyetleri Çöp Toplama Gün Ve Saatlerle Ġlgili Stickerler YapıĢtırmak AfiĢ Ve Sempozyum Düzenlemek Halk Sağlığı Ġçin Kaliteli UlaĢılabilir Ve Sürdürülebilir Hizmetlerin Sunulması Hızlı KentleĢmenin Yarattığı Sorunlarla Mücadele Edilmesi Duyuru Ve Ġlanlarda Bulunulması Ve Seminerler Vermek Kültürel Eğitimlerin Verilmesi Planların Güncellenmesi Personel Ve Ekipman Alımı Katı Atı Aktarma Ġstasyonlarının ModernleĢtirilmesi T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 132 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM Sağlık Bakanlığı, Efeler Kaymakamlığı, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Diğer Kurum Ve Aydın Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Halk KuruluĢlarla ĠĢ Birliği Sağlığı Müdürlüğü, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Merkez Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı, Efeler Toplum Sağlığı Merkezi, Yapılması Aydemelektrik Dağıtım A.ġ Çevrenin Ve Halk Sağlığının ĠyileĢtirilmesinin Ve Korunmasının Sağlanması Belediyemiz sınırları içerinde; sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği, vb. Vektörlerle mücadele kapsamında göl, bataklık, sazlık, dere, kanal, fosseptik, kanalizasyon ve durgun sularda periyodik olarak mücadele yapılması ve ilaç alımı Vektörlerle kültürel mücadele kapsamında; broĢür, afiĢ ve el ilanları ile halkı bilinçlendirilmesi. Salgın Ģeklinde halk sağlığını tehdit eden hastalıklarda; etkene karĢı, halkın ortak yaĢam alanlarının dezenfekte edilmesi Kurum içi insan sağlığını tehdit eden alkol, sigara, uyuĢturucu (tiner, bali, bonzai vb.) Zararlı maddeler karĢı eğitim ve seminerler verilmesi. SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Efeler belediyesi sınırları içerisinde gerçekleĢen evde ölüm olaylarında; “ ölüm belgesi”(defin ruhsatı) düzenlenmesi ve Ģehir dıĢına çıkacak cenazeler için “ yol izin belgesi ”verilmesi Halk Sağlığı Ġçin Kaliteli, UlaĢılabilir Ve Sürdürülebilir Hizmetlerin Sunulması Hasta nakil ambulansı ile yürüyemeyecek durumda olan hasta vatandaĢlara, gerek evinden hastaneye, gerekse hastaneden evine nakillerinin sağlanması. Kurumumuzun 4857 sayılı iĢ kanunu kapsamında çalıĢmakta olan personellerin periyodik muayenelerin yapılması. Zabıta müdürlüğü tarafından 2‟nci ve 3‟üncü sınıf gayrisafi müesseslerin ruhsatlanma çalıĢmalarına destek verilmesi Projenin hazırlanması ġantiye Alanlarının Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapılması ĠnĢaat ve kontrol Fidanlık Yapılması Fidanlık inĢaatı FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Projenin hazırlanması Kadın Sağlığı Merkezi OluĢturmak Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması ĠnĢaat ve kontrol T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 133 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM Projenin hazırlanması ġantiye Alanlarının Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapılması ĠnĢaat ve kontrol Fidanlık Yapılması Fidanlık inĢaatı Projenin hazırlanması Kadın Sağlığı Merkezi OluĢturmak Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması ĠnĢaat ve kontrol Çevre Düzenlenmesi, Yapılması Ve Reaksiyon Alanların OluĢturulması Sıcak Asfalt Ġle Kaplama Yapılması YürüyüĢ Ve Bisiklet Yollarının OluĢturulması Projenin hazırlanması ĠnĢaat ve kontrol Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Projenin hazırlanması Yapım ve kontrol Projenin hazırlanması Sanat Sokağının OluĢturulması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması ĠnĢaat ve kontrol ĠĢ makinesi ile yolun hazırlanması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Beton Parke, DöĢeme Bordür Ve Kaldırım Yapılması Yapım ve kontrol Hammadde alımı Akaryakıt ve yağ alımı ĠĢ makinesi bakım ve onarımı T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 134 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM Yol Bakım Ve Onarımı Yapım ve kontrol Ġstinat Duvarları Yapımı Dekoratif Aydınlatma Yapılması Projenin hazırlanması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması ĠnĢaat ve kontrol Ġhale iĢlemleri ve yapımı Ġhtiyacın belirlenmesi Araç Filosunun GeniĢletilmesi Yatırım TeĢvik Belgesinin alınması Kredi iĢlemlerinin tamamlanması Satın alma Projenin hazırlanması Yapıların Bakım Ve Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Onarımının Yapılması ĠnĢaat ve kontrol FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi Yapıların Tarihi Projenin hazırlanması Dokusuna Uygun Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Olarak Restore Edilmesi Yapım ve kontrol Köy Meydanı Ve Çevre Düzenlemesi Tarım Ve Hayvancılığa Destek Olunması Yöresel Ürün SatıĢ Noktaları Yapılması Projenin hazırlanması Yapım ve kontrol Projenin hazırlanması Yapım ve kontrol Projenin hazırlanması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 135 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ Ekmek SatıĢ Noktalarının OluĢturulması FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol Mahalle Konaklarının Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapılması, Kültür Evlerinin OluĢturulması Ve Bu Yönde Yapım ve kontrol Kullanılabilecek Yapılarının Kullanılması Projenin hazırlanması Kültür Ve Sanat Merkezi Yapılması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol Projenin hazırlanması Tiyatro Yapılması Salonu Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol Projenin hazırlanması Sergi Salonu Yapılması FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol Projenin hazırlanması Açık Ve Kapalı Spor Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Merkezleri Yapılması Yapım ve kontrol Projenin hazırlanması Futbol Sahalarının Yapılması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol Projenin hazırlanması Basket Sahalarının Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapılması Yapım ve kontrol Projenin hazırlanması Halı Sahalarının Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapılması Yapım ve kontrol T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 136 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM Projenin hazırlanması Yüzme Havuzu Yapılması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol Her Türlü Yapının, Sokak Ve Caddelerin Engellilere Uygun Olarak Yapılması Mevcut Yapıların, Sokak Ve Caddelerin Engellilere Uygun Olarak Yapılması Yapım ve kontrol Yapım ve kontrol YaĢam Evleri Yapmak Projenin hazırlanması Konuk Evlerin Yapılması Kaçak Yapıların Yıkılması Güvenli Yapıların Yapılması, Kentsel DönüĢüm Projesi Yapılması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol Kontrolü yıkımın yapılması FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Projenin hazırlanması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol Projenin hazırlanması Öğrenci Konuk Evlerinin Yapılması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol Projenin hazırlanması Mahalle KreĢlerinin Yapılması Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol Okul Bakım Onarımlarının Yapılması Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Ġle Koordineli, Yönetmeliğe Uygun Olarak Birimlerin YazıĢma Standartlarını Sağlamak, ArĢiv Hizmetlerini Sağlıklı Yapmak Ġhale iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi ve sonuçlandırılması Yapım ve kontrol Zabıta hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan ofis malzemeleri alımları ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Menkul mal alımları ve bürolara makine ve teçhizat alımları T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 137 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ile Zabıta hizmetlerinin yürütülebilmesi için koordineli, yönetmeliğe gerekli olan ofis malzemeleri alımları uygun olarak birimlerin yazıĢma standartlarını sağlamak, arĢiv Menkul mal alımları ve bürolara makine ve teçhizat alımları hizmetlerini sağlıklı yapmak Zabıta hizmetlerinin, kanun ve yönetmeliklere uygun bir Ģekilde yürütülebilmesi için, birimlerin oluĢturularak, standartlara süratle ulaĢmak amacı ile gerekli çalıĢmaların yapılmasının sağlanması Zabıta Müdürlüğünün yaptığı iĢlemlerle ilgili diğer kurum ve kuruluĢlarla, koordineli bir Ģekilde görev planlaması yapabilmesi, Sonuca yönelik ortak çalıĢmalarda bulunabilmesi Çevrenin ve Halk Sağlığının ĠyileĢtirilmesi ve Korunmasının Sağlanması Zabıta Müdürlüğünün yaptığı iĢlemlerle ilgili diğer kurum ve kuruluĢlarla, koordineli bir Ģekilde görev planlaması yapabilmesi, Sonuca yönelik ortak çalıĢmalarda bulunabilmesi. Performans göstergesindeki oranlara ulaĢılmasının sağlanması Hizmet Ġçi eğitim (azami 15 personel) Zabıta personel kadrosunun sayısının asgari (55) kiĢiye ulaĢtırılması Pazar yerlerinin düzenlenmesi yeni pazarların açılması Güvenlik hizmetleri ihalesi kapsamında personele ödenecek yaklaĢık tutar Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġlçe Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde; hayvan barınakları baĢta olmak üzere, özellikle sıhhi iĢyerlerinin denetlenmesi için ortak çalıĢmalar yapılmasının sağlanması Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ile gürültü ve kirlilik konusunda yapılacak denetleme ve Ģikâyetleri değerlendirme konusunda ortak çalıĢmalar yapılmasının sağlanması ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Konu ile ilgili gelen ihbarların süratle ve zamanında ilgili diğer Müdürlüklere iletilmesinin sağlanması Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gıda üretim ve satıĢı yapılan yerlerin denetlenmesinin ve tespit edilen aksaklıkların giderilmesinin sağlanması Halk Sağlığı ile ilgili Zabıtaya ulaĢan Ģikâyetlerin, baĢka birimlerle ve Müdürlüklerle ilgili olanını süratle bildirilmesinin sağlanması Evlerde hayvan besleme ile ilgili gelen Ģikâyetlerde, öncelikle vatandaĢı bilinçlendirecek Ģekilde yaklaĢımda bulunulmasının sağlanması BaĢıboĢ sokak köpek ve kedilerinin barınaklara alınabilmesi için ilgili Müdürlüklere bildirimde bulunarak gerekirse destek olunmasının sağlanması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 138 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ Kayıt Dosyalama Faaliyetlerin Etkin Yürütülmesi Ġlçenin Her Türlü Doğal Afete KarĢı Hazırlıklı Olmasını Sağlanması Mezarlık Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi Yönetim Bilgi Sisteminin GeliĢtirilmesi, Karar Verme Süreçlerinde Katılımcılığın Artırılması Ve Ġyi Yönetimin Uygulanmalarının Ortaya Konulmaları FAALĠYETLER Kırtasiye ve büro malzemesi alımları Bilgisayar yazılım alımları Kentimizde meydana gelebilecek yangın ve diğer afetlere karĢı gerekli önlemlerin aldırılarak, hazırlıkların yapılıp risklerin en aza indirilerek olası afet sırasında en kısa sürede müdahalenin yapılması, mağdur olanların kurtarılması, yaralıların tedavisi, rehabilitasyonu, barınmaları, beslenmeleri, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karĢılanması, afet sonrası afet raporlarının hazırlanarak ilerideki çalıĢmaları kaynak oluĢturularak yeniden hazırlıkların yapılması ve uygulanması Belediyemiz sorumluluk alanındaki resmi ve özel tüm binalarda KBRN, yangın ve patlama tehlikelerine karĢı önlemlerin aldırılmasını sağlayarak yangınların sayısal olarak çıkıĢ oranlarını artırmak. Belediyemiz sorumluluk alanındaki dezavantajlı mahallerin yangın ve soba zehirlenmelerini oranını azaltmak Afet sırasında en kısa sürede müdahalenin yapılabilmesi için hazırlıklı olunmasının sağlanması. Afetlerden en az zararla kurtulabilmek için afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere iliĢkin olarak çeĢitli kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği içerisinde halk eğitimleri düzenlemek Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planları yapmak, efeler belediyesine bağlı tüm hizmet binalarının yangın, sabotaj ve her türlü tehlikelere ve doğal afetlere karĢı korumak. Efeler Belediyesi hizmet binalarının hırsızlık ve sabotaj olaylarına karĢı merkezi kamera sistemiyle izlemek Belediye hizmet binalarında yangın algılama sistemleri yaptırtmak. Efeler ilçesi ölçeğinde doğal afetlerle ilgili planları yapmak Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, ihtiyaçlarının giderilmesi. Tüm defin hizmetlerinin karĢılanması Ġl dıĢına cenaze nakli için gelen taleplerin günün 24 saati karĢılanması (2 adet cenaze nakil aracı alımı) Mezarlık alanlarının kamulaĢtırılmasının takibi ile mezar yapım iĢi için büyükĢehir belediyesi ile koordine sağlanması Toplantılar planlamak ve uygulamak Etkinlikler oluĢturmak Anket çalıĢmaları yapmak KardeĢ kentlerle iletiĢim kurmak ve geziler düzenlemek Etkinlik ve organizasyonlarda hem Ģehirlerimizin ödüllendirilmesi VatandaĢlara internet ortamında da ulaĢabilmek SORUMLU BĠRĠM ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Etkinlikler için ilanda bulunmak T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 139 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI PERFORMANS HEDEFĠ Katılımcı Bir AnlayıĢla, Kültür Ve Sanat Etkinliğin Düzenlenmesi ÇağdaĢ Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Farklılığı Algılanan Efeler Markasının Yaratılması EFELER BELEDĠYESĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM Festival çalıĢmaları planlamak ve uygulamak Ulusal ve uluslararası tanınmıĢ kiĢilere davette bulunmak Misafir ve protokol ağırlanmasının sağlanması Protokollerde tören ve sosyal faaliyetlerini icra etmek VatandaĢları etkinliklerle ilgili bilgilendirmek ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BaĢkanın organizasyonlara katılımı KardeĢ kentimizle sosyal ve ekonomik iĢbirliği kurmak KardeĢ Kentlerle Kültür KardeĢ kente geziler düzenlemek EtkileĢimi Sağlanması KardeĢ kentten gelen misafirlerimizi en iyi Ģekilde karĢılamak Sorumluluğumuzdaki Mevcut parkların bakılması, kalitesinin ve fiziksel dokusunun Alanlarda; Mevcut geliĢtirilmesi hizmet ihalesi Parkların Bakılması, Kalitesinin Ve Fiziksel Dokusunun ĠĢin kontrol edilmesi GeliĢtirilmesi, Kentsel Konforun Sağlanması Yeni parklar, oyun alanları, meydan, çevre düzenlemeleri ve mesire Yeni Parklar, Oyun alanları yapılması Alanları, Meydan, YeĢil Gerdanlık Projesi (köy mahalleri ulaĢım parkuru üzerinde seyir Çevre Düzenlemeleri terasları, spor/ dinlenme teras ve mekânları yapılması) Ve Mesire Alanları Önemli akslarının kentsel tasarımı ve düzenlenmesi Yapılması -YeĢil Gerdanlık Projesi Engelli parkı yapılması (Köy Mahalleri UlaĢım Parkuru Üzerinde Seyir Terasları, Spor/ Dinlenme Teras Ve Mekânları Yapılması) ĠĢin kontrol edilmesi -Önemli Akslarının Kentsel Tasarımı Ve Düzenlenmesi -Engelli Parkı Yapılması PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Ağaç satın alınması Ses, Gürültü Ve Toz Kirliliğinin Engellenmesi Çalı/çiçek satın alınması Amacıyla YeĢil KuĢak OluĢturulması, Efeler Belediye Sınırlarında Dikimin yapılması Dikilen Ağaç Sayısının Artırılması. Hava Kalitesinin Arttırılması Ġçin Ağaçlandırma ÇalıĢmaları Yapılması Bakımlarının ve sulamalarının Yapılması Kentin Özgün Yapısı Ve Potansiyeli Dikkate Alınarak Bitlendirmede ÇeĢitliliğin Sağlanması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 140 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER Efeler Belediyesi Park Fidanlık ve Hizmet Binaları OluĢturulması Ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı OluĢturulması Fidanlık ve Hizmet Binaları Bakımı Sorumluluğumuzdaki Alanlarda; Bütçe Ve Ġmkanlar Dahilinde, Sorumluluğumuzdaki alanlarda; bütçe ve imkanlar dahilinde, okul, sağlık Okul, Sağlık Ocağı, ocağı, camilerin bahçe bakımlarının yapılması Camilerin Bahçe Bakımlarının Yapılması SORUMLU BĠRĠM PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Gelir gider dengesinin sağlanması Denk Bütçe Politikası Kamu kurum ve kuruluĢ ödemelerinin düzenli yapılması Yedek ödenek kullanımının azaltılması Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçaklarını % 20 azaltma Tapu Sicil Md.'den tapu kayıtlarının alınması, alım satım yapanlara iliĢkin bilgilerin vergi mükerrerliğinin engellenmesi Gelirlerin Arttırılması Ġlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması kaçakların önlenmesi Vergi kayıp ve kaçağının azaltılması Öz geliri arttırıcı mali durumu iyileĢtirici düzenlemeler yapmak Tasarruflu davranılması Katılım paylarının arttırılması yeni kaynakların oluĢturulması Ulusal Ve Uluslararası Fonlardan Yararlanma Dernek, birlik, kurum ve kuruluĢlara vb. ödemelerin düzenini sağlamak Fon takip ekibinin kurularak projelerle ilgili fon temin edilmesi Stratejik plan hazırlanması Performans programı ve performansa dayalı bütçe yapılması Stratejik Yönetim Uygulaması MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet raporu hazırlanması Ġzleme ve değerlendirme sistemi Ġç kontrol eylem planının hazırlanması Bilgi Güncellemesi Ve Yeni Binaların Ve KiĢi Bilgilerinin Adres Bilgileriyle Birlikte Güncellenmesi Birimine vatandaĢların mutlaka temasını sağlayarak bilgi güncelleme yapmak Görevli personel sağlanarak sahadan kiĢi ve hane bilgilerinin toplanıp sisteme entegrasyonun sağlanması Yeni yapılan binaların mah./cad./sok./bağımsız bölüm bazında bilgilerini sahadan toplayarak (resim, bina tür ve özellikleri) sisteme entegre etmek T-Belediye de kullanılan irtibat telefon numaralarının vatandaĢlara daha E-belediye Uygulamaları iyi bir Ģekilde duyurulması ve sistemin tanıtılması Birimler arası T-Belediye hk. Bilgi verilerek sistemin daha hızlı ve Ġle VatandaĢlarımızın kontrollü iĢler hale getirilmesi Her Türlü Ġstek Ve ġikâyetlerinin Takibinin Genel istek ve Ģikâyetlerle ilgili yöneticilere raporlar ve analizler hazırlanması Yapılması Mesai saatlerinin içerisinde sürekli bir E hat oluĢturulması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 141 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER Bilgi ĠĢlem Birimindeki Donanımların Yenilenmesi Ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin Ve VatandaĢların Daha Hızlı Ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak MIS Server olarak kullanılan bilgisayarın çift iĢlemcili çalıĢır hale getirilmesi veya yeni makine alınması GIS Server alınması Projeksiyon cihazının yenilenmesi Bilgi ĠĢlem Birimindeki Yazılımların Yenilenmesi Ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin Ve VatandaĢların Daha Hızlı Ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak GIS server olarak kullanılacak yeni bilgisayarlarda lisans alınması Sistemin iĢlerliğini sağlamak için Belediyemiz ortam ve harita uygulamalarının arızalarını gidermek için bakım anlaĢması yapılması Diğer Kurum Ve KuruluĢlarla ĠĢ Bilrliği Yapılması SORUMLU BĠRĠM Mevcut hizmet binasında yönetilebilir switchler alınması ve belediye hizmet binasının taĢınması durumunda birimler arası kullanılan ve servera bağlantılarını sağlayan fiber optik switchlerin alınması Sistemin iĢlerliğini sağlamak için Belediyemiz içinde kullanılan tüm donanım ve diğer yazılım arızalarının giderilmesi için bakım anlaĢması yapılması Diğer Kurum ve KuruluĢlarla iĢbirliği yapılması Tahsilat oranlarının arttırılması Tahakkuk etmiĢ alacakların tahsili için otomasyon sisteminde Yerel Kaynakların Etkin birimlere sayfa açılması Temini Verimli TaĢınır mal yönetmeliğine göre taĢınırın barkod kodlanması ve Kullanımı atılların iĢlerliği Borçların zamanında ödenmesi icra ve faiz yükünden kurtulma Kaynakların verimli kullanımı Belediyemizin internet sitesinin geliĢtirilmesi, güncel tutulması, VatandaĢlara Ücretsiz Belediyeye ait her türlü karar, haber, faaliyet ve ilanların giriĢinin Olarak Duyuru Ve yapılması Bilgilendirme Yapılması Üyelik sisteminin geliĢtirilmesi ve bununla ilgili vatandaĢlara bilgi verilip duyurulması VatandaĢlara Belediyemiz internet sitesinden gerekli tüm bağlantı ve ayarları Belediyeye Gelmeden yaparak beyan ve tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin Ġnternet Üzerinden sağlanması Bilgilerinin Takibini E-Belediyenin iĢlerliğinin sağlanması Belediyenin tüm hizmetlerinin Yapabilmesi internet üzerinden takibinin yapılması Ġnternet Üzerinden VatandaĢların Kredi Kartı Ġle Ödeme Yapabilmesinin Sağlanması Ġnternet sitesinden gerekli düzenlemelerin yapılması Güvenlikle ilgili gerekli SSL sertifikası vb. tedbirlerin alınması Bankalar ile görüĢülerek gerekli sanal POS anlaĢmalarının yapılması Ġnternetten Kente Ait Adres, Bina, TaĢınmaz Bilgileri Ve Resimlerine Harita Ve Uydu Fotoğrafı Ġle UlaĢabilme Ġnternet sitesinde gerekli düzenlemelerin yapılması MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan ödemelerin sisteme otomatik atılarak makbuz kayıtlarının yapılması Ġlgili yazılım firmasıyla görüĢerek gerekli yazılım altyapısının sağlanması üyelik sisteminin geliĢtirilmesi ve bununla ilgili vatandaĢlara bilgi verilip duyurulması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 142 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM TaĢınmaz Kültür Varlıklarına ĠliĢkin BroĢür Hazırlamak Koruma, Uygulama Ve Denetim Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Envanter ÇalıĢmaları Sonuçlarının ÇeĢitli Araçlarla Kamuoyunun Bilgisine Sunulması, Tarihi Varlıklara Sahip Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Turizm Potansiyelinin Çıkarak Tarihle GeliĢtirilmesine Yönelik ÇalıĢmalara Destek Verilmesi Ve Tanıtım Ġnsanın Faaliyetlerinin Yapılması BuluĢturulması Efeler‟ Ġn Tarihi Ve Kültürel Dokusuna ĠliĢkin Farkındalığın Arttırılmasına Yönelik, Kültürel Projeler Ġle Sempozyum, Seminer Ve Gösteri Gibi Etkinliklerin Yapılması Efeler‟ De YaĢamıĢ Kültür Ve Sanat Ġnsanlarının Tanıtımı, Toplum Tarafından Sahiplenilmesi Amacıyla Etkinlikler Yöresel ürünlerin satıĢ noktası Yerel Ekonomik Kalkınma Sağlanması Sanat Sokağı etkinlikleri Unutulan tarihi ve kültürel değerlerle ilgili festival, toplantı, seminer veya konferans gibi özel etkinliklerin yapılması Kültürel özelliklerin yansıtan broĢür, CD gibi tanıtım verilerinin ortaya konulması ve dağıtılması Kültürel ve sanatsal içerikli eğitim çalıĢmaları, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlenmesi Belediyece kurulacak olan kültür merkezinin uygun koĢullarda toplumun kullanımına açılması KÜLTÜR VE Katılımcı Bir Etkin ve verimli kültürel organizasyonlar düzenlenmesi SOSYAL ĠġLER AnlayıĢla, Kültür Ve Ustalara saygı, belgesel ve diğer yollarla kültürel çeĢitliliğin MÜDÜRLÜĞÜ Sanat Etkinliklerinin arttırılması Düzenlenmesi Kültür ve sanat içerikli yayın hazırlanması Ġlçemizde, tiyatro, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak yarıĢma ve festivaller düzenlemek Göç çarpık kentleĢme neticesinde ortaya çıkan sosyokültürel uyum sorunlarını azaltıcı önlemler alınması Kurumsal Kimlik ÇalıĢmalarıyla, “Efeler” Markasının Unsurlarını ÇağdaĢ Kültürü Yansıtan Etkinliklerle, Belirlenmesi Ve GeliĢtirilmesi Farklılığı Algılanan Efeler Ġçin Kentsel Kimlik ÇalıĢmasının Sürekli GeliĢtirilmesi Ve “Efeler” Markasının Kamuoyunun Bilgisine Sunulması Yaratılması Farklı Kültürlerin Geleneksel Miraslarının Geleceğe TaĢınması KardeĢ Kentlerle Kültür EtkileĢimi Sağlanması Kültür Ve Sanat Mekânlarının Sayı Ve Kapasitelerinin Arttırılması HemĢerilik Bilincini GeliĢtirecek ÇalıĢmaların Yapılması KardeĢ Kentin Tanıtımı KardeĢ Kentle Kültürel ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi Ve ĠĢbirliği Alanların Belirlenmesi Yeni kültür merkezi açılması 4-14 yaĢ grubuna yönelik sanat eğitim merkezi kurulması, Kültür merkezlerinin sosyal buluĢma mekânı olarak düzenlenmesi Kente yeni taĢınanlara uyum projesi Katılımcı bireylerin oluĢturulması Ġhtiyacı olan hemĢerilerimize destek kampanyaları düzenlemek T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 143 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI PERFORMANS HEDEFĠ Spora Her Türlü Desteği Vererek, Ġlçede “Her YaĢtan Herkese Spor” Ġlkesini Uygulayacak Olanakların GeliĢtirilmesi EFELER BELEDĠYESĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM Toplumsal spor etkinlikleri düzenlenmesi ÇeĢitli yaĢ grupları için spor programları hazırlanması Gençlerimizin amatör spor kulüpleri Ģemsiyesi altında spor yapmalarının teĢvik edilmesi Türkiye ĠĢ Kurumu ile ortak hizmet projelerinin uygulanması, Mesleki eğitimler düzenlenmesi, Ġlçe Sınırları Dâhilinde Sosyal yardımların daha etkin olması için belediye hizmet merkezi Mutlak Yoksulluk oluĢturulması Sınırının Altında Hane Mutlak yoksulluk sınırının altında bulunan hanelere, yetkilerimiz Kalmamasının çerçevesinde ayni yardım yapılması, Sağlanması Efeler ilçesi mutlak yoksulluk analiz raporunun hazırlanması ve güncel halde tutulması, Mutlak yoksullukla mücadele yöntemlerini geliĢtirerek, iĢbirliği alanlarının yaratılması, Mevcut Yoksulluğun, Sosyal Yardım Programı oluĢturulması Uygulanan Sosyal Göreli yoksulluğun standartlarının belirlenmesi ve saha Belediyecilik çalıĢmalarının yapılması, Politikalarıyla KÜLTÜR VE Meslek edinme, el emeği değerlendirme ve çeĢitli yetenek Azaltılması geliĢtirme eğitimleri verilmesi, SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Efeler‟de yaĢayan engelli hemĢerilerimizle ilgili bilgi bankası kurulması, Engelli hemĢehrilerimizin spor yapabilmesi özel spor müsabakaları düzenlenmesi, Kadın Sığınma Evi kurulması, Belediyemiz Yetki Ve 0-6 YaĢ Engelli Çocuk YaĢam Merkezi kurulması Aile DanıĢma Merkezi kurulması Sorumlulukları Çerçevesinde; Çocuk Ve Gençlik Merkezi oluĢturulması Kırılgan Grupların, Engelli DanıĢma Merkezi oluĢturulması Hukuki, Sosyal Ve Aile DanıĢma Merkezleri oluĢturulması, kadın sağlığı, aile Kültürel Açıdan planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlenmesi, GeliĢimlerine Destek YaĢlılar için Ev ĠĢlerine Destek Ekipleri Kurulması ve yaĢlılara Olunması yönelik evde bakım hizmetlerinin desteklenmesi, YaĢlılarımız, çocuklarımız ve kronik hastalarımız için özel programlar oluĢturulması, Engellilere yönelik mesleki kurslar düzenlenmesi, Çocuklara eğitim ve geliĢimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik ücretsiz eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri sunulması, Aile DanıĢma Merkezleri oluĢturulması, kadın sağlığı, aile Hızlı KentleĢmenin planlaması vb. konularda seminer ve paneller düzenlenmesi, Yarattığı Sorunlarla Çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi ve destek merkezi Mücadele Edilmesi kurulması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 144 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER Efeler‟in Eğitim Ve Öğretim Kapasitesinin GeliĢtirilmesine Yönelik Her Türlü Desteğin Sağlanması Okullar arası çevre konulu Ģiir, kompozisyon, resim yarıĢmaları düzenlenmesi, ödüller verilmesi, Resmi okulların teknolojik olanaklarının geliĢtirilmesi, Kayıt Ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Yürütülmesi Diğer Kurum Ve KuruluĢlarla ĠĢ Birliği Yapılması Kırtasiye ve büro malzemeleri Öğrencilere yönelik kütüphane yapılması, SORUMLU BĠRĠM KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Eğitime destek kursları açılması, Bilgisayar yazılım alımları Veri güncelleme Bilgilendirme toplantıları yapılması (haberleĢme giderleri) Halihazır harita yapımı ve alımı Ġmar uygulama dosyalarının hazırlanması, tescilinin tamamlanması Ġmar uygulamaları kontrolörlük, doküman, Tapu Müdürlüğü döner sermaye ücretleri Belediye Hizmetlerinin Ġmar planı düzenlemesi Etkin Yürütülmesi Ġçin Hizmet Bina Ve KamulaĢtırma yapılması Tesislerinin Yapılması Hizmet binası bakım onarım Menkul mal alım giderleri Bakım onarım giderleri Kiralamalar YeĢil Alanların Kalitesini Arttırarak, Her YaĢtan Gruba Hitap Edebilecek Görsel Ve Fonksiyonel Açıdan Daha YeĢil Alanların OluĢturulması, Mevcut Park Ve YeĢil Alanların Revize Edilmesi, Etkili Ve Rasyonel Kullanılması Halihazır harita alımı Ġmar planına esas zemin etüdü yapılması Ġmar planını değiĢikliği yapılması ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ KamulaĢtırma yapılması Tarihi Varlıklara Sahip 1 adet tarihi bina kamulaĢtırma yapılması Çıkılarak, Tarihle Ġnsanın BuluĢturulması Tarihi Kentler Birliği üyeliği Teknik gezi kurs katılım harcamaları Yurt içi görev yollukları Ġlçenin Her Türlü Doğal Kaçak yapı ile mücadele için araç kiralanması ve taĢıt alımı Afete KarĢı Hazırlıklı Olmasının Sağlanması Ġmar planına esas jeolojik etütlerin yapılması Master plan hazırlanması TaĢıma giderleri T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 145 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM Ġmar uygulaması yapılması ve hali hazır alımı Ġmar Uygulama Planlarının Yapılması Ve Ġmar Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi Tarım Hayvancılığın Desteklenmesi KamulaĢtırma ve altyapı hazırlama Ġmar planı revizyonu Sokak ve alan bilgisi güncellemesi ve gayrimenkul denetimi Dijital arĢiv oluĢturulması Ġmar uygulamaları kontrolörlük, doküman, Tapu Müdürlüğü döner sermaye ücretleri, yasal giderler Ve Ġmar uygulamaları kontrolörlük, doküman, Tapu Müdürlüğü döner sermaye ücretleri Kültür Ve Sanat Mekanlarının Sayı Ve Kapasitelerinin Arttırılması KamulaĢtırma giderleri Hali hazır harita alımı Plan değiĢikliğinin sağlanması Spora Her Türlü Hali hazır harita alımı Desteği Vererek, Ġlçede “Her YaĢtan Herkese Spor” Ġlkesini Uygulayacak Plan değiĢikliğinin sağlanması Olanakların GeliĢtirilmesi ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Yetki Ve Projelerin yönetmeliklere uygunluğunun denetlenmesi Sorumlulukları Çerçevesinde Ruhsat alacak inĢaatların projelere uygunluğunun Kırılgan Grupların; denetlenmesi Hukuki, GeliĢtirilmesi Ġmar uygulaması yapılması ve hali hazır alımı Diğer hizmet alımları (yıkım vb.) Zemin etüt yapılması Hızlı KentleĢmenin Yarattığı Sorunlarla Mücadele Edilmesi Ġmar planı yapılması Tarifeye bağlı ödemeler(Ġlan giderleri, vb.) Yol yapımı için bina ve arazi kamulaĢtırmaları Ġmar uygulaması yapılması ve hali hazır alımı Diğer hizmet alımları (yıkım vb.) T.C. EFELER BELEDĠYESĠ 146 FAALĠYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BĠRĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ĠDARE ADI EFELER BELEDĠYESĠ PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠM ArĢiv kayıtlarının dijital ortama aktarılması, güvenilir uzun ömürlü arĢiv sistemi oluĢturulması Kayıt Ve Dosyalama Faaliyetlerinin Etkin Bilgisayar yazılım alımları Yürütülmesi Müdürlük birimlerinin çalıĢmalarının dijital ortama aktarılması bilgi ve belgelerin kolay eriĢiminin sağlanması Veri güncellemelerinin yapılması Kırtasiye alımları ve büro malz alımları Tarihi bina kamulaĢtırma yapılması Tarihi Varlıklara Tarihi Kentler Birliği üyeliği Sahip Çıkarak, Belediye hizmet binası ve diğer tesisler için mevcut belediye Tarihle Ġnsanın parsellerinin değerlendirilmesi, ihtiyacın karĢılanamadığı BuluĢturulması durumda kamulaĢtırma iĢlemlerinin yapılması T.C. EFELER BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 147
Benzer belgeler
Files/sunumlar_calıstay/1. calistay/proje_genel
Bu çalışma grubunda yer alan Türk meslektaşlar, RIVM ve/veya Hollanda’daki bir veya iki büyükşehirdeki
hava kirliliğinin değerlendirilmesi konusunda çalışan uzmanlar tarafından ilgili konularda etk...