BOZKURT BELKEDĐYESĐ 2008 YILI ĐDARĐ FALĐYET RAPORU
Transkript
BOZKURT BELKEDĐYESĐ 2008 YILI ĐDARĐ FALĐYET RAPORU
BOZKURT BELKEDĐYESĐ 2008 YILI ĐDARĐ FALĐYET RAPORU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ĐÇĐNDEKĐLER 1.GENEL BĐLGĐLER ........................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 1 A- Misyon-Vizyon ......................................................................................................................... 1 B-Yetki Görev ve Sorumluluk ........................................................................................................ 1 C-Đdareye Đlişkin Bilgiler ............................................................................................................... 3 1.Fiziksel Yapı ......................................................................................................................... 3 2.Örgüt Yapısı ......................................................................................................................... 4 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları ................................................................................................. 5 4.Đnsan Kaynakları……………………………………………………………………… 5.Sunulan Hizmetler………………………………………………………… … 6.Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi……………………………………… D-Diğer Hususlar 5 5 9 2.AMAÇ VE HEDEFLER ................................................................................................................... 9 A-Đdari Amaç ve Görevler………………………………………………………………………... ................................ 9 B-Temel Politikalar ve Öncelikler…………………………………………… 10 C-Diğer Husular 3.FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A-Mali Bilgiler .............................................................................................................................. 10 1.Bütçe Uygulama Sonuçları.................................................................................................... 10 2.Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar .............................................................................. 11 3.Mali Denetim Sonuçları……………………………………………………………. 4. Diğer Hususlar B-Performans Bilgileri ………………………………………………………………… 22 22 4.KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A-Üstün Yönler………………………………………………………………………… B-Zayıflıklar…………………………………………………………………………… C-Değerlendirme……………………………………………………………………… 39 40 40 ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU Bozkurt Belediye Başkanlığı olarak 2008 yılı Đdari faaliyet raporunu bilgilerinize sunuyorum. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde başkanlığımızca mutat çalışmalara devam edilmiştir.Mutat çalışmalar yanında büyük projelerimizden olan Çok amaçlı Park Projesi bitirilmiş, park alanı içindeki müze projesi yapma çalışmaları ise sürmektedir.Bu tür projelerden Beton Parke Yol projesinin yapımı Ezine Caddesi 2008 yılı içinde, Hastane caddesi ve çevresi 2009 yılı şubat ayı içinde tamamlanmıştır. Bunun yanında sosyo-kültürel faaliyetlere öncülük edilmiş, sergi ve fuarlara katılım sağlanmıştır.Belediyemizin faaliyetleri ile ilgili ayrıntılara belediyemiz birimleri itibari ile icraatlar olarak aşağıda değinilicektir. 2009 yılı ve daha sonraki yıllarda da kıt imkanlara rağmen hizmetlerimizin en iyi şekilde ve halkımıza en yakın yerde sunulacağını bildirir, hepinize saygılar sunarım. Engin CANBAZ Kastamonu-Bozkurt Belediye Başkanı -1- 1.GENEL BĐLGĐLER A-Misyon ve Vizyon Misyon: Avrupa Birliği ve ileri dünya ülkeleri düzeyinde hizmet kalitesini sunmak, halk ile iç içe katılımcı bir şekilde, halkın isteklerine cevap verebilen yerel bir yönetim tarzı oluşturmaktır. Belediye sınırları içerisindeki belde sakinlerinin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda şehrimize zorunlu ya da gezi amaçlı gelenlerin gereksinimlerini ve karşılaşacağı problemleri çözmek. Bu amaçla 5393 sayılı belediye kanununun verdiği görev ve yetkiler dahilinde 14 ve 15. maddelerde ayrıntılı olarak belirtilen imar, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemi ,çevre ve çevre sağlığı, katı atık zabıta, itfaiye, acil yardım ve kurtarma,ambulans, defin ve mezarlık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar vb. hizmetleri Bozkurt halkına sunmaktır.Đlçe halkının kültürel sosyal, ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunup, paydaşlarının gereksinimleri ve sosyal haklarını üst seviyede sağlamaya çalışarak aktiviteli, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan, içinde yaşayanların keyif aldığı, gurur duyduğu dışardan gelenlerin imrendiği bir merkez yapmaktır. Katılımcılığı ve birlikteliği sağlayarak hizmetlerin kaliteli ve kalıcı olmasını, memnuniyet arz etmesini sağlamak, eğitime destek vererek eğitim düzeyi yüksek insanların yetişmesini sağlamak ve teknoloji ile uyumlu bir belde yaratmaktır. Vizyon: Belediyecilik hizmetlerinde kalifiye elemanların çalıştığı, teknolojiyi takip eden, yenilikleri öğrenen, araştırmacı, şeffaf, katılımcı, adil bir belediye yönetimi ile kentin fiziki, sosyal, kültürel, ve ekonomik kalkınmasını sağlayıcı AB normlarını yakalamaya yakın çalışmalarda bulunmaktır. B-Yetki Görev ve Sorumluluklar Belediyemizin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. -2Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. -3- o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Đçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Đl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Đçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet Đhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C-Đdareye Đlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Bozkurt Belediyesi 2002 yılından bu tarafa Merkez Mahallesi, Hürriyet Caddesinde 200 m2 lik alan üzerinde kurulu 1 zemin, 3 kattan oluşan hizmet binasında; Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı Đşleri Müdürlüğü, Fen Đşleri, Zabıta ve bağlı hizmet birimleri ile görev yapmakta olup, Đtfaiye, Ulaştırma ve Garaj hizmetleri ise Yeni sanayi Sitesindeki Hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.Bunun yanında terminal ve istihdam amaçlı binalar, misafirhane binaları, spor ve sosyo-kültürel amaçlı tesisler v.b. de bulunmaktadır. 3 adet binek, 16 adet hizmet aracı ve iş makineleri ile hizmet edilmeye çalışılmakta olup, araç parkının imkanlar ölçüsünde yenilenmesine ihtiyaç vardır. -42-Örgüt Yapısı BELEDĐYE MECLĐSĐ : 9 ÜYE BELEDĐYE BAŞKANI BELEDĐYE ENCÜMENĐ MÜDÜRLÜKLER : 5 ÜYE : 6 ADET BOZKURT HALKI BELEDĐYE BAŞKANI BELEDĐYE MECLĐSĐ BELEDĐYE ENCÜMENĐ BELEDĐYE ŞĐRKETĐ BELEDĐYE BAŞKAN YARDIMCISI ĐDARĐ YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĐYE BAŞKAN YARDIMCISI TEKNĐK MALĐ HĐMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALĐZASYON ĐŞLERĐ MÜD. FEN ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ ĐŞLETME VE ĐŞTĐRAKLER MÜD. ZABITA BĐRĐMĐ KÜLTÜR VE SOSYAL ĐŞLER MÜD. ĐTFAĐYE BĐRĐMĐ ULAŞTIRMA BĐRĐMĐ -5- 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemizde tüm birimler yerel ağ bağlantılı internetten yararlanmaktadır, bunun dışında birimlerimizde netcad, dialog, oska ihale paket proğramları ile Linux işletim sistemli ve Wındows tabanlı Olgu Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Şirketine ait belediye programları kullanılmaktadır.1 Adet Ana Makine(server) 9 Adet masa üstü ve 1 adet taşınabilir bilgisayar, su saat üzerlerini yazmak üzere 2 adet el terminali mevcuttur. Tahsilat işlemlerini kolaylaştırmak üzere Ziraat Bankası ile anlaşma yapılarak Post makinesi üzerinden kredi kartı ile tahsilat işlemleri başlatılmıştır. 2009 yılında e-belediye sistemine geçiş planlanmaktadır. Đlçemize ve belediyemize ait haberler internet üzerinden ve cep mesaj sistemi yolu ile duyurulmaktadır. Kentte yayınlanmakta olan yerel gazetelerden ve üye olunan süreli yayınlardan bütün birimler faydalanmaktadır. 1 Adet santral, 1 Adet cep telefonu , 14 Adet dış hatlı telefon, 3 adet telsiz kullanılmaktadır. 4-Đnsan Kaynakları Bozkurt Belediyesi 2008 yılı itibariyle; 3 Geçici işçi, 22 kadrolu işçi olmak üzere toplam 25 işçi ve 18 memurdan oluşan 43 personeli ile hizmet vermektedir. 5-Sunulan Hizmetler 1-YAZI ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ: Yazı Đşleri Müdürlüğü’nün temel görevi Başkanlık,Belediye Meclisi ve Encümeni’nin sekretaryası, genel evrak hizmetlerini yürütmektir.Bunun yanında evlenme ve ihale yoluyla alım ve satım hizmetleri de gerçekleştirilmektedir.Norm kadro çalışmaları tamamlanarak geçici işçiler de kadroya geçirilmişlerdir.2008 yılında 31 çiftin evlendirme işlemleri, 2007 – 2008 eğitim ve öğretim yılında yüksek öğretim kurumlarında okuyan ihtiyaç sahibi 18 öğrenciye 8 ay süreyle 50’şer YTL, bandomuzda gönüllü olarak yer alan öğrencilere eğitim yardımı, düzenlenen Yetimler Haftasında hayırseverlerin de katkıları ile 63 yetime giyim yardımı yapılmış, yine sigara ve içki bırakma kampanyası ile 28 kişiye takım elbise ödülü verilmiş, fakir ve muhtaçlara yiyecek iaşe yardımları her yıl olduğu gibi devam ettirilmiştir. 2008-2009 eğitim sezonunda Anayasa Mahkemesine açılan bir davanın sonucu olarak belediyemize başvuran 28 üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapılamamıştır. Bunun yanında ilçemizin tanıtımını amaçlayan ve bu amaçla bastırılan kitap ve broşürlerin dağıtımı devam etmiş, yeni broşür ve kitap basımına ihtiyaç duyulmuştur.Yeni kitap ve broşür bastırma hazırlıkları ise devam etmektedir.T.R.T 4 televizyon ekibi ilçemize davet edilerek ilçemizden canlı müzik programı gerçekleştirilerek ilçemizin tanıtımına katkıda bulunulmuştur.Bunun yanında ramazan ayında hafta sonlarında Tasavvuf musikisi ve mehter takımı davet edilerek ramazan akşamlarında halkımıza konser verilmiştir.Ankara ve Đstanbul’da düzenlenen fuar ve sergilere esnaflarımızın katılımı sağlanmıştır. Emekliler, esnaflar, hanımlar ve gençlerle bilgilendirme ve istişare toplantılarına devam edilmiş, Geleneksel olarak Ramazan ve Kurban Bayramının 3 ncü günü düzenlenen pilav şöleni esnaflarımızın katkılarıyla yapılmıştır. Her yıl temmuz ayının 3 ncü haftası gerçekleştirilen Bozkurt-Yakaören Kültür ve Deniz şenlikleri Bozkurt Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte gerçekleştirilmiş, Köy ve mahalle dernekleri tarafından düzenlenen Göynük Dağı piknik ve 3 nci Koçcuvaz Yayla şenliklerine katkıda bulunulmuştur. -6Okul öğrencilerinin de katıldığı temizlik kampanyalarına devam edilmiş, plastik, cam ve kağıt türevli atıkların farklı çöp konteynırlarına konarak çöplerin ayrı ayrı atılarak toplanması için özendirme faaliyetleri yapılmıştır. Spor Faaliyetlerinde ise; 2008 yılında ekonomik kriz ve sponsorların reklam vermekten vazgeçmeleri üzerine sezon zor şartlarda bitirilmiştir.Takımımız Aroma Erkekler 1 nci ligindeki ikinci sezonunda ligi 10 ncu sırada tamamlamış, bu sezonda yaptığı 3 maçın Dspor, Fenerbahçe ve Galatasaray televizyonlarından naklen canlı yayını gerçekleşmiş, ilçemizin tanıtımına katkıda bulunulmuştur.Aroma Voleybol ligi 2009 yılı Mart ayı içinde futbolda olduğu gibi Đddaa tahmin proğramına alınarak Yüzde 10 isim hakkı payı olarak yeni sezonda maç başı 20.000,00 - 50.000,00 tl civarında voleybol takımımıza hasılat geleceği tahmin edilmekte olup, forma reklamı bulma çalışmaları devam etmektedir. Futbolda; 1 nci amatör kümede 2007-2008 sezonunda takımız ligi 2 nci sırada tamamlamıştır. Yıldız futbol takımı ve A gençler de ligi 2 nci sırada bitirmişlerdir. AB projeleri ve belediyecilikle ilgili toplantı ve seminerlere katılınmış ve gerektiğinde personel görevlendirilmiştir. 4 ayrı kameradan bir merkezde toplanan görüntülerle belediyemize ait www.bozkurtbelediyesi.com internet adresinden ilçemizden 24 saat canlı yayın gerçekleştirilmekte, yapılan ve yapılacak olan etkinlikler, haber ve duyurular, bunlarla ilgili görüntüleri internet sitemize üye Türkiye ve dünyadaki tüm hemşehrilerimiz izleme imkanına sahip bulunmaktadır.Bunun haricinde www.kastamonu-bozkurt.bel.tr adlı ikinci bir internet sitemiz daha mevcuttur. Meclis Çalışmaları: Belediye Meclisi, 2008 yılında her ayın ilk haftası toplantısını yapmış ve 2008 yılı içinde 13 oturum ,13 birleşim gerçekleşmiş, bu toplantılarda 27 adet karar alınmıştır. Encümen Çalışmaları: Belediye Encümeni, 2008 yılı içersinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri dairesinde genellikle pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada 2 gün, senede 24 toplantı yapmış, bu toplantılarda 57 karar alınmıştır. Umumi Evrak Đşleri: 2008 yılı içersinde Belediyemize muhtelif daire ve müesseselerden 297 adet evrak gelmiş, kayıt muameleleri yapıldıktan sonra ilgili servislere sevk edilmiştir. Buna mukabil diğer dairelere ve müesseselere Belediyemiz tarafından 335 adet evrak gönderilmiştir. Hukuk işleri: Belediyemize ait davalar; norm kadromuzda Avukat kadrosu bulunmadığından dava başı anlaşma sistemi ile yürütülmektedir.Davalarımıza şu an için Av.Hüseyin Ölçer, Av.Aykut Göksel tarafından bakılmaktadır.Bazı idari davalar ise personelimiz eliyle takip edilmektedir.Norm kadromuzda Avukat kadrosunun olmaması sebebi ile sıkıntılarla karşılaşılmakta olup, birim müdürlükleri kadrosunun bir tanesinin veyahut şeflik kadrolarının bir tanesinin yerine Avukat kadrosu verilmesi halinde belediyemizin ve dolayısiyle halkımızın hak kaybına uğraması engellenecektir. -7Đlköğretim Okulu ve Çok Programlı Lise öğrencilerinden oluşturduğumuz Belediye Bandomuz resmi bayram günlerinde ve belediyemiz etkinlikleri ile diğer belediye ve kuruluşların etkinliklerinde de hizmetini sürdürmektedir.Bandoda sürekli değişen öğrenci sirkülasyonu sebebi ile öğrencilerin sürekli eğitime ihtiyaçları olup, hocası nezaretinde çalışmalar devam etmektedir. 2-MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ: Bütçe harcama ve gelirlerle ilgili bilgiler; 2008 YILI TAHMĐNĐ BÜTÇEMĐZ(GELĐR-GĐD.) : 3.220.000,00 YTL. 2008 MALĐ YILI HARCAMALARIMIZ TOPLAM GĐDERLER (Personel Giderleri Dahil) : 2.640.156,99 YTL. YATIRIM GĐDERLERĐ PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GĐDERLERĐ MAL VE HĐZMET ALIM GĐD. CARĐ VE SERMAYE TRANSFERLERĐ FAĐZ GĐDERLERĐ ĐMHA EDĐLEN ÖDENEK TOPLAMI TOPLAM BÜTÇE GELĐRLERĐMĐZ NET VERGĐ GELĐRLERĐ TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET GELĐRLERĐ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL. (BELDES DAHĐL) DĐĞER GELĐRLER (ĐLLER BANKASI HĐSSESĐ DAHĐL) SERMAYE GELĐRLERĐ 2009 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI : 432,775,21 YTL. % 17 794.858,65 YTL. % 31 : 1.303.644,30 YTL. : 93.280,11 YTL : 6.724,72 YTL. : 579.843,01 YTL : : : : 2.827.778,55 YTL : 378.686,71 YTL 944.943,34 YTL 406.683,00 YTL : : : 2009 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETĐ : ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GELĐR SAY.BÜT.EM: DÖNEM OLUMLU FAALĐYET SONUCU 820.319,21 YTL 277.146,29 YTL 270.441,03 YTL 487.621,96 YTL 89.708,84 YTL : 211.258.82 YTL olarak gerçekleşmiştir.Bütçe emaneti içinde oransal olarak Hastanelere olan borçlar, sokak aydınlatmaları (152.000,00 TL) ile ilgili borçlar büyük yer tutmaktadır.Sosyal güvenlik kurumlarından emekli sandığına borç olup, s.s.k, maliye ve diğer kuruşlara belediyemizin herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Gelirler olarak da gelirleri tahsil etme zorluğu devam etmekte olup, çözüm bulma arayışları sürmektedir.Norm kadroda acil Avukat kadrosuna ihtiyaç duyulmakta, verildiği taktirde sözleşmeli Avukat çalıştırabilme imkanına sahip olunabilecektir.Yine tahsilatı hızlandırabilmek için kredi kartı ile tahsilat için post makinesi kurulmuş, abonelere ön ödemeli su sayacı taktırma çalışmaları hızlandırılmış, bugüne kadar 365 adet elektronik su sayacı taktırılmıştır.Vergi gelirlerinde tahsilat oranı 2007 yılında % 86 iken 2008 yılında % 89 a çıkmış, su tahsilat oranı ise % 85 den % 79 a gerilemiştir.Gelirlerin tümündeki tahsilat oranı ekonomik kriz ve diğer sebebler ile % 97 (2007) den 2008 yılı sonu itibari ile % 90 a gerilemiştir.Bunun yanında belediyemiz borçlarını gösteren bütçe emanetleri hesabı 2007 yılına göre % 11 artış göstermiştir. -8- Akaryakıtta, inşaat sanayinde ve diğer girdilerde meydana gelen artışlar, belediye gelirlerinin artırılmasına paralel olarak giderlerin artması, bütçe içindeki yatırım payının azalmasına, hizmetlerin zorlukla yürütülmesine sebep olmaktadır. Belediyemizde Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır malların tamamına yakını taşınır mallar hesabına kaydedilmiş, mal-malzeme araç-gereç, taşıt giriş ve çıkışları daha kontrollü hale getirilmiştir.. 3-ZABITA BĐRĐMĐ: Zabıta birimi bünyesinde 1 Zabıta komiseri, 2 Zabıta Memuru, 1 adet işçi ile beldenin ve belde halkının sağlık ve huzur ortamını sağlamak amacıyla çalışılmaktadır. Đlçemizde bulunan işyerleri özellikle halk sağlığını yakından ilgilendiren lokanta,kahvehane, pastane,fırın, kasap, balıkçı, berber, vb. gibi yerler sürekli denetim altında tutulmakta ikaz edilmekte veya yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü gibi kurumlarla koordineli çalışmalar yapılarak, kurulan komisyonlarla ortak hareket edilerek denetimler sürdürülmektedir. Zabıta ekiplerimiz tarafından şehir içinde işyerleri, araçlar ve seyyar satıcılarla ilgili gerekli tertip ve düzeni sağlamak için çalışmalar yapılmakta, kusurlu işyerleri, uygunsuz yerlerde satış yapan seyyar satıcılar uyarılmakta, uymayanlara işlem yapılmaktadır.2008 yılı içinde 21 işyerine Đşyeri açma ruhsatı, 40 işyerine Hafta tatili çalışma ruhsatı düzenlenmiş, 15 adet zabıt varakası tutulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile görev ve sorumluluklarımız daha da artmış bulunmaktadır. Đlçemizde ikâmet edip oğlu veya eşi askerde olan maddi durumu iyi olmayan 3 kişiye 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun’a göre maaş bağlanması için gerekli tahkikat yapılarak maaş bağlanması sağlanmıştır. 2 adet Çöp kamyonu 1 adet vidanjör ve 6 personel ile temizlik hizmeti verilmektedir.Gereken yerlere çöp konteynırları ve bidonları, sigara izmarit kutuları, uyarı levhaları konulmuş, yaz döneminde poşetle çöp toplama uygulaması yapılmıştır. Adresle ilgili sorulara gereken cevaplar verilmiştir. 4-ĐTFAĐYE BĐRĐMĐ: Đtfaiye biriminde Đtfaiye onbaşı olarak 1 adet personel bulunmakta, şöför ve işçi personel birlikte sıra ile nöbet tutmakta ve bu şekilde yangınlara müdahale edilmektedir.Belediyemize norm kadro ile verilen itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları boş bulunmaktadır.Birimde 2 adet itfaiye aracı ile hizmet verilmektedir.2008 yılında 7 si bina 1 i baca olmak üzere 8 yangına müdahale edilmiş, gerekli raporlar tanzim edilmiştir.Kazalara karşı acil müdahale malzemelerine ihtiyaç olup, bütçe imkanları doğrultusunda temin edilmeye çalışılacaktır. 10-FEN ĐŞLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ: 2008 yılında Fen işlerince 33 inşaat ruhsatı 18 adet iskan ruhsatı verilmiş bulunmaktadır.Bu inşaatların kanalizasyon ve su bağlantıları da yapılmıştır.Gerekli imar plan tadilatları yapılarak düzenlemeler sayısal ortama aktarılmıştır. Şen mahalleden 1,5 km. uzaklıktan yeni su getirilerek, sınarcıkta bulunan taş ocağı yanına yeni depo yapılmış, bu depodan cazibe ile şehir şebekesine su verilmiştir. Bazı yerlerde su ve kanalizasyon hatları, rögarlar revize edilerek alt yapıdan kaynaklanan sorunlar giderilmeye çalışılmıştır. Küresel ısınmadan ve hızlı yapılaşmadan kaynaklanabilecek ve ileride yaşanabilecek susuzluğu önleyebilmek amacı ile su arama çalışmaları yapılmış, ilçemizde dört mevkide sondaj için sismik araştırmalar yaptırılmıştır.Bu araştırmalar neticesinde Mollahasan türbe mevkii yakınlarında sondaj yaptırılmasına karar verilmiştir.Sondajı ise 2009 yılı içinde planlanmaktadır. -9Şehiriçi ve mahalle yollarındaki stabilize olan bölümlere yeni malzeme dökülerek tesfiye edilmiş, asfalt ve parke olan bölümlerde ise gerekli düzeltmeler yapılarak, Şen mahalle yoluna 2 km. asfalt, Yeni mahalleye 1 km beton yol düzenlemesi yapılmıştır. Mahalle aralarındaki cadde ve sokakların bazılarına hanımların bir araya gelerek el sanatlarını geliştirmeleri ve üretime katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacıyla ahşap malzemeden kameriyalar yapılmıştır. Çok Amaçlı Parkta sosyal tesis, yürüyüş yolları ve gölet tamamlanarak gerekli çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır.Park içine yapılacak olan müze binası, küçük lunapark, fitness spor alanı ve pergola gibi diğer işler maddi imkansızlıklar nedeni ile bitirilememiş, 2009 ve 2010 yıllarında bitirilmesi planlanmıştır. Çok Amaçlı Park içindeki gölete maraz çayından su getirilmiş, park içine gerekli süs bitkilerinin dikimi sağlanmıştır. Türk Tarih Meydanına beton mozaik saksılar alınarak içlerine lale fidanı dikilmiştir. Đlçemizde diğer park ve yeşil alanlara süs bitkileri diktirilerek gerekli çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Sınarcık, Sakarya ve Ezine caddelerine ıhlamur, kestane ve zeytin fidanları dikilmiş, halkımıza gül fidanı dağıtılmaya devam edilmiştir. Çocukların cadde ve sokaklarda trafik güvenliğini aksatacak şekilde oynamalarını engellemek, bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak ve sporu geliştirmek maksadı ile yapılan Yapay Çimli Semt Sahası tamamlanarak hizmete alınmıştır. Yüksek mahallede stabilize yeni yol açılmış ve yapımı tamamlanan sosyal tesis binasının (seyir terası) mefruşat ve malzemeleri alınarak hizmete girmiştir. Beldes projesi kapsamında yapımına başlanan Ezine Caddesi Beton Parke Yol projesi tamamlanmış olup, Hastane caddesi ve çevresi beton parke yol projesinin yapımına 2008 yılı sonlarında başlanmış, 2009 yılı şubat ayı içinde ise hizmete alınmıştır. Bütün bunların yanında; pazaryeri yanına Bayramyeri, Şehir girişindeki terminal alanına ilçenin kuruluşu münasebeti ile 55 nci Yıl Anıtı ve aynı gün konser ve halka ikram, kültür merkezi binasının Adliye Sarayı yapılmak üzere Adalet Bakanlığı’na tahsisi, Emniyet Amirliği’ne yeni araç tahsisi gerçekleştirilmiştir.Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere büyük kısmı iş adamlarımızın bağışlarıyla karşılanan cenaze aracı hizmete alınmıştır. 2009 yılı ve sonrasında yapılması düşünülen hizmetler; Adliye Sarayı, Bağ-kur bürosuna ek olarak S.S.K ve Emekli sandığı bürolarının açılması, Halkbank pilot şubesin açılması, Yüksekokul ve lise ek binası ile ilgili çalışmalar, şehir girişi ile ilgili düzenlemeler, arıtma tesisi, mezbaha projesi ve yılmaz köprüsüne ek köprü yapımı sayılabilir. 6-Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereği belediyelerde iç ve dış denetim yapılması gerekli olup, bizim gibi küçük belediyelerde Đç denetçi kadrosu verilmediğinden iç denetim; meclis denetim komisyonu tarafından yaptırılmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından seçtiği 3 kişilik denetim komisyonu oluşturulmuş, hazırladıkları raporu mart ayı sonuna kadar meclis başkanlığına sunmuştur. Belediyemizin; 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003 yıllarını kapsayan idari hesap, iş ve işlemleri Đçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Yaşar SÜMER tarafından 2004 yılında, 21.12.2004-28.07.2008 tarihleri arası dönem belediyemiz Đdari Đş ve Đşlemlerinin teftişi Đçişleri Bakanlığı Kontrolörü Emin BARDAKÇI tarafından 2008 yılı temmuz ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz harcamaları ve gelirlerine ait defter ve cetveller Yönetim dönemi hesabı adı altında Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 416 ve 450 nci maddeleri gereğince her yıl şubat-mart aylarında Sayıştay Başkanlığı’na incelenmek üzere gönderilmiştir. 2. AMAÇ VE HEDEFLER A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri Bozkurt Belediyesi olarak misyon vizyon ve ilkelerimiz doğrultusunda aşağıda belirtilen 15 alanda belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. -10o o o o o o o o o o o o o o o B- Temel o o o o o o o Katılımcı Yönetim Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi Ulusal ve Uluslar arası Fonlar Belediye Mali Yapısı Đnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Altyapı Çalışmaları Kentsel Dönüşüm Sosyal Belediyecilik Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Đletişimin Geliştirilmesi Ulaşım Kültürel Faaliyetler Bilişim Teknolojisi Eğitim Kentlilik ve Çevre Bilinci Vizyon Projeleri Politikalar ve Öncelikler Kararlarında ve uygulamalarında açık belediyecilik anlayışı, Đnsan hakları çerçevesinde sosyal belediyecilik, Đhtiyaca uygun prensibinden hareketle etkin ve verimli belediyecilik, Uygulama ve karar almada hukuka uygun belediyecilik, Teknolojiye ayak uydurabilen yenilikçi belediyecilik, Halkımızın her şeyin en iyisine layık olduğu düşüncesi ile kaliteli belediyecilik, Hizmet etmede üretken ve çalışkan belediyecilik 3.FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN VERĐLER VE MALĐ TABLOLAR A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2008 YILI TAHMĐNĐ BÜTÇEMĐZ(GELĐR-GĐD.) : 3.220.000,00 YTL. 2008 MALĐ YILI HARCAMALARIMIZ TOPLAM GĐDERLER (Personel Giderleri Dahil) : 2.640.156,99 YTL. YATIRIM GĐDERLERĐ PERSONEL VE SOS.GÜV.KUR. GĐDERLERĐ MAL VE HĐZMET ALIM GĐD. CARĐ VE SERMAYE TRANSFERLERĐ FAĐZ GĐDERLERĐ ĐMHA EDĐLEN ÖDENEK TOPLAMI TOPLAM BÜTÇE GELĐRLERĐMĐZ NET VERGĐ GELĐRLERĐ TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET GELĐRLERĐ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÖZ.GEL. (BELDES DAHĐL) DĐĞER GELĐRLER (ĐLLER BANKASI HĐSSESĐ DAHĐL) SERMAYE GELĐRLERĐ 2009 YILINA DEVREDEN ALACAK TOPLAMI : 432,775,21 YTL. % 17 794.858,65 YTL. % 31 : 1.303.644,30 YTL. : 93.280,11 YTL : 6.724,72 YTL. : 579.843,01 YTL : : : : 2.827.778,55 YTL : 378.686,71 YTL 944.943,34 YTL 406.683,00 YTL : : : 2009 YILINA DEVREDEN BÜTÇE EMANETĐ : ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GELĐR SAY.BÜT.EM: DÖNEM OLUMLU FAALĐYET SONUCU 820.319,21 YTL 277.146,29 YTL 270.441,03 YTL 487.621,96 YTL 89.708,84 YTL : 211.258.82 YTL -112-Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar 2008 YILI TAHAKUK ve TAHSILATINA ĐLĐŞKĐN TABLO Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.37.09 BOZKURT ĐLÇE BELEDĐYESĐ Gelirin Kodu I II 01 III Açıklama IV 01 2 01 3 VERGĐ GELĐRLERĐ MÜLKĐYET ÜZERĐNDEN ALINAN VERGĐLER DAHĐLDE ALINAN MAL VE HĐZMET VERGĐLERĐ 01 6 HARÇLAR 01 9 B.YERDE.SIN.VER. TEŞEBBÜS VE MÜLKĐYET GELĐRLERĐ 03 Bütçe Đle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku 2008 Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk 2008 Yılı Tahsilatı 2008 Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk 2008 Tahsil Oranı (%) 432.345,00 31.259,80 347.426,91 378.686,71 336.205,33 336.205,33 42.481,38 89 96.038,00 24.406,73 79.136,62 103.543,35 70.250,75 70.250,75 33.292,60 68 207.937,00 6.481,98 53.084,94 59.566,92 50.676,52 50.676,52 8.890,40 85 128.370,00 0,00 215.203,63 215.203,63 215.203,63 215.203,63 0,00 100 1,72 372,81 74,43 74,43 298,38 20 371,09 1.272.131,00 167.991,78 776.951,56 944.943,34 718.773,83 718.773,83 226.169,51 76 3 4 KURUMLAR HASILATI 926.137,00 85.304,54 439.217,50 524.522,04 422.247,74 422.247,74 102.274,30 81 03 6 195.994,00 82.687,24 170.872,83 253.560,07 129.664,86 129.664,86 123.895,21 51 04 KĐRA GELĐRLERĐ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ĐLE ÖZEL GELĐRLER 322.282,00 0,00 406.683,00 406.683,00 406.683,00 406.683,00 0,00 100 05 DĐĞER GELĐLER 1.010.253,00 1.945,92 818.373,29 820.319,21 818.529,07 818.529,07 1.790,14 100 06 SERMAYE GELĐRLERĐ 184.124,00 0,00 277.146,29 277.146,29 277.146,29 241.446,29 0,00 100 TOPLAM 3.220.000,00 201.197,50 2.626.581,05 2.827.778,55 2.557.337,52 2.521.637,52 270.441,03 90 -12- 2008 BÜTÇE GĐDERLERĐNE ĐLĐŞKĐN TABLO Kurum Kodu : Kurum Adı : Kurumsal Kod 46.37.09 BOZKURT ĐLÇE BELEDĐYESĐ Fonksiyo nel Kod Fins Eko . nomik Kod Kod u 46.37.09.02 01.1.1.00 5 46.37.09.02 01.1.1.00 5 46.37.09.02 01.1.1.00 5 46.37.09.02 01.1.1.00 5 46.37.09.02 01.1.1.00 5 46.37.09.02 01.1.1.00 5 46.37.09.02 01.1.1.00 5 46.37.09.02 01.1.1.00 Hesap Adı 2008 Geçen Yıldan Devreden Ödenek DĐĞER 01.05 PERSONEL TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.02 ALIMLARI Bütçe Đle Verilen Ödenek Ek ve Olağa nüstü Verile n Ödene k 0,00 60.763,00 0,00 0,00 32.068,00 0,00 0,00 4.327,00 0,00 Aktarmayla Eklenen Düşülen (+) (-) 3.550,00 Net Bütçe Ödeneği Toplamı Ödene Bütçe Gideri Ödenen Bütçe k Üstü Toplamı Gideri Harca ma Đptal Edilen Ödenek 0,00 64.313,00 61.450,80 61.450,80 0,00 2.862,20 15.000,00 5.000,00 42.068,00 41.398,48 41.398,48 0,00 669,52 0,00 2.200,00 0,00 6.527,00 6.491,78 6.491,78 0,00 35,22 437,00 0,00 0,00 400,00 437,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 11.857,00 0,00 0,00 1.500,00 10.357,00 5.952,05 5.952,05 0,00 4.404,95 0,00 54.637,00 0,00 74.500,00 0,00 129.137,00 128.559,83 128.559,83 0,00 577,17 0,00 21.855,00 0,00 3.000,00 8.000,00 16.855,00 11.516,51 11.516,51 0,00 5.338,49 5 03.03 YOLLUKLAR GÖREV 03.04 GĐDERLERĐ HĐZMET 03.05 ALIMLARI TEMSĐL VE TANITMA 03.06 GĐDERLERĐ MENKUL MAL, GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 03.07 GĐDERLERĐ PERSONEL YEDEK 09.01 ÖDENEĞĐ 0,00 10.927,00 0,00 0,00 5.750,00 5.177,00 0,00 0,00 0,00 5.177,00 46.37.09.02 01.1.1.00 5 09.06 YEDEK ÖDENEK 0,00 10.927,00 0,00 0,00 10.000,00 927,00 0,00 0,00 0,00 927,00 46.37.09.30 04.9.9.00 5 0,00 56.267,00 0,00 48.947,00 0,00 105.214,00 98.372,60 98.372,60 0,00 6.841,40 46.37.09.30 04.9.9.00 5 0,00 841,00 0,00 0,00 0,00 841,00 0,00 0,00 0,00 841,00 46.37.09.30 04.9.9.00 5 01.03 ĐŞÇĐLER GEÇĐCĐ 01.04 PERSONEL SÖZLEŞMELĐ 02.02 PERSONEL 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.37.09.30 04.9.9.00 5 46.37.09.30 04.9.9.00 5 46.37.09.30 04.9.9.00 5 46.37.09.30 04.9.9.00 5 46.37.09.30 04.9.9.00 5 46.37.09.30 05.2.0.00 5 02.03 ĐŞÇĐLER ÜRETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.01 ALIMLARI TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.02 ALIMLARI HĐZMET 03.05 ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRĐ MADDĐ 03.07 HAK ALIM, MENKUL SERMAYE ÜRETĐM 06.02 GĐDERLERĐ 0,00 20.434,00 0,00 16.922,91 14.059,40 23.297,51 23.004,76 23.004,76 0,00 292,75 0,00 70.229,00 0,00 59,40 18.912,88 51.375,52 51.375,52 51.375,52 0,00 0,00 0,00 25.217,00 0,00 5.909,00 0,00 31.126,00 31.125,72 31.125,72 0,00 0,28 0,00 8.858,00 0,00 0,00 4.019,75 4.838,25 4.838,25 4.838,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.311,50 1.688,50 1.688,50 1.688,50 0,00 0,00 0,00 22.947,00 0,00 0,00 9.948,78 12.998,22 12.063,75 12.063,75 0,00 934,47 46.37.09.30 06.2.0.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 18.737,00 0,00 600,00 0,00 19.337,00 16.869,10 16.869,10 0,00 2.467,90 46.37.09.30 06.2.0.00 5 01.03 ĐŞÇĐLER 0,00 158.699,00 0,00 0,00 0,00 158.699,00 143.293,14 143.293,14 0,00 15.405,86 46.37.09.30 06.2.0.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 7.480,00 0,00 0,00 2.500,00 4.900,00 2.118,82 2.118,82 0,00 2.811,18 46.37.09.30 06.2.0.00 5 0,00 30.312,00 0,00 13.155,00 9.262,87 34.204,13 32.752,57 32.752,57 0,00 1.451,56 46.37.09.30 06.2.0.00 5 02.03 ĐŞÇĐLER TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.02 ALIMLARI 0,00 10.507,00 0,00 0,00 5.000,00 5.507,00 3.716,10 3.716,10 0,00 1.790,90 46.37.09.30 06.2.0.00 5 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 46.37.09.30 06.2.0.00 5 0,00 8.741,00 0,00 5.000,00 0,00 13.741,00 12.014,48 12.014,48 0,00 1.726,52 46.37.09.30 06.2.0.00 5 0,00 69.787,00 0,00 163.349,00 4.371,00 228.765,00 226.694,32 226.694,32 0,00 2.070,68 46.37.09.30 06.2.0.00 5 0,00 28.368,00 0,00 14.000,00 2.500,00 39.868,00 36.400,03 36.400,03 0,00 3.467,97 46.37.09.30 06.2.0.00 5 0,00 2.734,00 0,00 2.500,00 0,00 5.234,00 176,86 176,86 0,00 5.057,14 46.37.09.30 06.2.0.00 5 03.03 YOLLUKLAR GÖREV 03.04 GĐDERLERĐ HĐZMET 03.05 ALIMLARI GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 03.08 GĐDERLERĐ TEDAVĐ VE CENAZE 03.09 GĐDERLERĐ MAMUL MAL 06.01 ALIMLARI 0,00 4.371,00 0,00 8.000,00 4.000,00 8.371,00 5.434,61 5.434,61 0,00 2.936,39 MENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ GAYRĐMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA SI GAYRĐMENKUL SERMAYE ÜRETĐM GĐDERLERĐ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ GAYRĐMENKUL BÜYÜK ONARIM GĐDERLERĐ YURT ĐÇĐ SERMAYE TRANSFERLERĐ PERSONEL YEDEK ÖDENEĞĐ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞĐ 46.37.09.30 06.2.0.00 5 06.02 46.37.09.30 06.2.0.00 5 06.04 46.37.09.30 06.2.0.00 5 06.05 46.37.09.30 06.2.0.00 5 06.06 46.37.09.30 06.2.0.00 5 06.07 46.37.09.30 06.2.0.00 5 07.01 46.37.09.30 06.2.0.00 5 09.01 46.37.09.30 06.2.0.00 5 09.03 46.37.09.30 06.2.0.00 5 46.37.09.30 06.3.0.00 5 46.37.09.30 06.3.0.00 5 46.37.09.32 01.1.2.00 5 09.06 YEDEK ÖDENEK ÜRETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.01 ALIMLARI TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.02 ALIMLARI TÜKETĐME YÖNELĐK MAL 03.02 VE MALZEME 46.37.09.32 01.1.2.00 5 04.02 DĐĞER ĐÇ BORÇ 0,00 28.160,00 0,00 810,00 5.000,00 23.970,00 22.808,92 22.808,92 0,00 1.161,08 0,00 81.534,00 0,00 18.463,00 45.000,00 54.997,00 43.181,50 43.181,50 0,00 11.815,50 0,00 195.093,00 0,00 22.054,87 11.000,00 206.147,87 199.668,71 199.668,71 0,00 6.479,16 0,00 4.203,00 0,00 0,00 4.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.163,00 0,00 0,00 32.681,00 126.482,00 125.432,00 125.432,00 0,00 1.050,00 0,00 6.304,00 0,00 0,00 5.000,00 1.304,00 0,00 0,00 0,00 1.304,00 0,00 21.855,00 0,00 0,00 17.000,00 4.855,00 0,00 0,00 0,00 4.855,00 0,00 8.472,00 0,00 0,00 8.000,00 742,00 0,00 0,00 0,00 742,00 0,00 21.855,00 0,00 0,00 21.000,00 855,00 0,00 0,00 0,00 855,00 0,00 1.093,00 0,00 0,00 512,00 581,00 0,00 0,00 0,00 581,00 0,00 43.121,00 0,00 512,00 0,00 43.633,00 42.047,25 42.047,25 0,00 1.585,75 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.622,00 0,00 0,00 15.000,00 18.622,00 6.704,72 6.704,72 0,00 11.897,28 FAĐZ GĐDERLERĐ 46.37.09.32 01.1.2.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 GELĐRLERDEN AYRILAN 05.08 PAYLAR 01.01 MEMURLAR SÖZLEŞMELĐ 01.02 PERSONEL 02.01 MEMURLAR SÖZLEŞMELĐ 02.02 PERSONEL TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.02 ALIMLARI 03.03 YOLLUKLAR GÖREV 03.04 GĐDERLERĐ HĐZMET 03.05 ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 03.07 GĐDERLERĐ GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 03.08 GĐDERLERĐ TEDAVĐ VE CENAZE 03.09 GĐDERLERĐ GÖREV 05.01 ZARARLARI MAMUL MAL 06.01 ALIMLARI GAYRĐ MADDĐ 06.03 HAK ALIMLARI GAYRĐMENKUL 06.04 ALIMLARI VE 0,00 51.358,00 0,00 15.000,00 0,00 66.358,00 62.707,61 62.707,61 0,00 3.650,39 0,00 138.067,00 0,00 7.000,00 0,00 145.067,00 109.316,68 109.316,68 0,00 35.750,32 0,00 9.179,00 0,00 0,00 0,00 9.179,00 0,00 0,00 0,00 9.179,00 0,00 49.933,00 0,00 0,00 18.500,00 31.433,00 15.331,26 15.331,26 0,00 16.101,74 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 68.914,00 0,00 55.000,00 11.258,00 112.656,00 87.489,06 87.489,06 0,00 25.166,94 0,00 2.186,00 0,00 6.000,00 0,00 8.186,00 5.552,92 5.552,92 0,00 2.633,08 0,00 19.669,00 0,00 777,00 1.373,00 19.073,00 11.370,71 11.370,71 0,00 7.702,29 0,00 83.476,00 0,00 21.726,00 0,00 105.202,00 61.029,55 61.029,55 0,00 44.172,45 0,00 5.971,00 0,00 14.605,00 0,00 20.576,00 17.869,70 17.869,70 0,00 2.706,30 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 546,00 0,00 3.339,00 0,00 20.800,00 0,00 24.139,00 20.165,11 20.165,11 0,00 3.973,89 0,00 12.608,00 0,00 0,00 0,00 12.608,00 0,00 0,00 0,00 12.608,00 0,00 18.975,00 0,00 6.000,00 0,00 24.975,00 16.546,72 16.546,72 0,00 8.428,28 0,00 7.355,00 0,00 0,00 0,00 7.355,00 7.139,00 7.139,00 0,00 216,00 0,00 23.115,00 0,00 0,00 13.000,00 10.115,00 0,00 0,00 0,00 10.115,00 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 01.3.9.00 5 46.37.09.34 09.9.9.00 5 46.37.09.34 09.9.9.00 5 46.37.09.34 09.9.9.00 5 46.37.09.34 09.9.9.00 5 46.37.09.34 09.9.9.00 5 46.37.09.36 03.1.3.00 KAMULAŞTIRMA SI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 06.06 GĐDERLERĐ YURT ĐÇĐ SERMAYE 07.01 TRANSFERLERĐ PERSONEL YEDEK 09.01 ÖDENEĞĐ 0,00 8.931,00 0,00 0,00 4.415,00 4.516,00 0,00 0,00 0,00 4.516,00 0,00 11.474,00 0,00 0,00 0,00 11.474,00 8.874,00 8.874,00 0,00 2.600,00 0,00 21.855,00 0,00 0,00 3.500,00 18.355,00 0,00 0,00 0,00 18.355,00 09.06 YEDEK ÖDENEK SÖZLEŞMELĐ 01.02 PERSONEL 0,00 32.782,00 0,00 0,00 30.862,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 327,00 0,00 0,00 0,00 327,00 0,00 0,00 0,00 327,00 02.03 ĐŞÇĐLER TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.02 ALIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 05.03 TRANSFERLER 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 327,00 0,00 0,00 200,00 327,00 0,00 0,00 0,00 327,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00 328,00 0,00 4.371,00 0,00 0,00 0,00 4.371,00 0,00 0,00 0,00 4.371,00 5 09.06 YEDEK ÖDENEK TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.02 ALIMLARI 0,00 2.732,00 0,00 0,00 2.500,00 232,00 0,00 0,00 0,00 232,00 46.37.09.36 03.1.9.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 79.112,00 0,00 601,00 0,00 79.713,00 47.309,20 43.309,20 0,00 32.403,80 46.37.09.36 03.1.9.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 19.669,00 0,00 0,00 6.601,00 13.068,00 6.479,18 6.479,18 0,00 6.588,82 46.37.09.36 03.1.9.00 5 0,00 1.094,00 0,00 1.000,00 0,00 2.094,00 1.070,50 1.070,50 0,00 1.023,50 46.37.09.36 03.1.9.00 5 0,00 2,00 0,00 5.000,00 0,00 5.002,00 3.887,00 3.887,00 0,00 1.115,00 46.37.09.36 03.1.9.00 5 03.03 YOLLUKLAR TEDAVĐ VE CENAZE 03.09 GĐDERLERĐ PERSONEL YEDEK 09.01 ÖDENEĞĐ 0,00 10.927,00 0,00 0,00 0,00 10.927,00 0,00 0,00 0,00 10.927,00 46.37.09.36 03.1.9.00 5 09.06 YEDEK ÖDENEK 0,00 24.586,00 0,00 0,00 24.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.37.09.36 05.1.0.00 5 03.02 46.37.09.36 05.1.0.00 5 03.05 46.37.09.36 05.1.0.00 5 03.07 46.37.09.36 05.1.0.00 5 05.02 46.37.09.38 03.2.0.00 5 46.37.09.38 03.2.0.00 5 46.37.09.38 03.2.0.00 5 46.37.09.38 03.2.0.00 5 46.37.09.38 03.2.0.00 5 46.37.09.38 03.2.0.00 5 46.37.09.38 03.2.0.00 5 46.37.09.38 03.2.0.00 5 46.37.09.38 03.2.0.00 TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI HĐZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ MAHALLĐ ĐDARE YARDIMLARI 0,00 16.391,00 0,00 0,00 0,00 16.391,00 16.391,00 16.391,00 0,00 0,00 0,00 2.732,00 0,00 0,00 0,00 2.732,00 0,00 0,00 0,00 2.732,00 0,00 13.113,00 0,00 0,00 10.500,00 2.613,00 0,00 0,00 0,00 2.613,00 0,00 5.254,00 0,00 0,00 5.000,00 254,00 0,00 0,00 0,00 254,00 01.01 MEMURLAR 0,00 17.032,00 0,00 591,00 0,00 17.623,00 14.401,09 14.401,09 0,00 3.221,91 02.01 MEMURLAR TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.02 ALIMLARI 0,00 7.975,00 0,00 0,00 2.800,00 7.975,00 2.126,93 2.126,93 0,00 5.848,07 0,00 8.009,00 0,00 0,00 0,00 8.009,00 7.744,02 7.744,02 0,00 264,98 0,00 437,00 0,00 500,00 0,00 937,00 253,36 253,36 0,00 683,64 0,00 2.623,00 0,00 0,00 591,00 2.032,00 304,25 304,25 0,00 1.727,75 0,00 20.552,00 0,00 0,00 5.000,00 15.552,00 3.785,51 3.785,51 0,00 11.766,49 0,00 2,00 0,00 2.500,00 0,00 2.502,00 908,05 908,05 0,00 1.593,95 0,00 21.855,00 0,00 0,00 21.000,00 855,00 0,00 0,00 0,00 855,00 5 03.03 YOLLUKLAR HĐZMET 03.05 ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 03.07 GĐDERLERĐ TEDAVĐ VE CENAZE 03.09 GĐDERLERĐ MAMUL MAL 06.01 ALIMLARI PERSONEL YEDEK 09.01 ÖDENEĞĐ 0,00 5.464,00 0,00 0,00 21.000,00 855,00 0,00 0,00 0,00 855,00 46.37.09.38 03.2.0.00 5 09.06 YEDEK ÖDENEK 0,00 19.123,00 0,00 0,00 0,00 19.123,00 0,00 0,00 0,00 19.123,00 46.37.09.40 04.5.1.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 114.273,00 0,00 2.150,00 0,00 116.423,00 88.933,47 88.933,47 0,00 27.489,53 46.37.09.40 04.5.1.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 36.058,00 0,00 0,00 13.702,00 22.356,00 12.659,75 12.659,75 0,00 27.489,53 46.37.09.40 04.5.1.00 5 46.37.09.40 04.5.1.00 5 46.37.09.40 04.5.1.00 5 46.37.09.40 04.5.1.00 5 46.37.09.40 04.5.1.00 5 46.37.09.40 04.5.1.00 5 46.37.09.40 04.5.1.00 5 46.37.09.40 04.5.1.00 5 46.37.09.40 04.5.1.00 5 46.37.09.40 04.5.1.00 TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.02 ALIMLARI 0,00 294.314,00 0,00 40.000,00 0,00 334.314,00 332.896,85 332.896,85 0,00 1.417,15 0,00 10.507,00 0,00 2.000,00 0,00 12.507,00 8.623,89 8.623,89 0,00 3.883,11 0,00 2.732,00 0,00 0,00 0,00 2.732,00 483,57 483,57 0,00 2.248,43 0,00 3.825,00 0,00 0,00 391,22 3.433,78 3.433,78 3.433,78 0,00 0,00 0,00 86.157,00 0,00 20.000,00 13.800,00 92.357,00 84.467,62 84.467,62 0,00 7.889,38 0,00 2,00 0,00 12.357,00 0,00 12.359,00 12.358,22 12.358,22 0,00 0,78 0,00 124.571,00 0,00 0,00 123.413,78 1.157,22 500,00 500,00 0,00 657,22 0,00 9.456,00 0,00 0,00 9.000,00 456,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 21.855,00 0,00 0,00 0,00 21.855,00 0,00 0,00 0,00 21.855,00 5 03.03 YOLLUKLAR GÖREV 03.04 GĐDERLERĐ HĐZMET 03.05 ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 03.07 GĐDERLERĐ TEDAVĐ VE CENAZE 03.09 GĐDERLERĐ MAMUL MAL 06.01 ALIMLARI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 06.06 GĐDERLERĐ PERSONEL 09.01 YEDEk YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 09.03 ÖDENEĞĐ 0,00 10.927,00 0,00 0,00 10.900,00 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 46.37.09.40 04.5.1.00 5 09.06 YEDEK ÖDENEK 0,00 27.318,00 0,00 0,00 27.300,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 46.37.09.42 04.2.1.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 14.686,00 0,00 0,00 0,00 14.686,00 0,00 0,00 0,00 14.686,00 46.37.09.42 04.2.1.00 5 0,00 100.758,00 0,00 4.142,00 0,00 104.900,00 99.038,00 99.038,00 0,00 5.862,00 46.37.09.42 04.2.1.00 5 01.03 ĐŞÇĐLER SÖZLEŞMELĐ 02.02 PERSONEL 0,00 30.050,00 0,00 0,00 29.000,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 46.37.09.42 04.2.1.00 5 0,00 2.732,00 0,00 19.781,68 0,00 22.513,68 21.401,30 21.401,30 0,00 1.112,38 46.37.09.42 04.2.1.00 5 02.03 ĐŞÇĐLER TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.02 ALIMLARI 0,00 6.009,00 0,00 1.500,00 325,68 7.183,32 3.837,20 3.837,20 0,00 3.346,12 46.37.09.42 04.2.1.00 5 03.07 MENKUL MAL, 0,00 3.278,00 0,00 0,00 0,00 3.278,00 2.550,75 2.550,75 0,00 727,25 GAYRĐMADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ GAYRĐMENKUL BÜYÜK ONARIM 06.07 GĐDERLERĐ PERSONEL YEDEK 09.01 ÖDENEĞĐ 0,00 10.927,00 0,00 0,00 10.000,00 927,00 0,00 0,00 0,00 927,00 0,00 21.855,00 0,00 0,00 5.598,00 16.257,00 0,00 0,00 0,00 16.257,00 09.06 YEDEK ÖDENEK TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME 03.02 ALIMLARI HĐZMET 03.05 ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRĐMADDĐ 03.07 HAK 0,00 16.391,00 0,00 0,00 7.914,00 8.477,00 0,00 0,00 0,00 8.477,00 0,00 8.742,00 0,00 0,00 0,00 8.742,00 6.721,00 6.721,00 0,00 2.021,00 0,00 6.010,00 0,00 445,00 0,00 6.455,00 6.455,00 6.455,00 0,00 0,00 0,00 1.639,00 0,00 0,00 445,00 1.194,00 0,00 0,00 0,00 1.194,00 0,00 6.010,00 0,00 0,00 0,00 6.010,00 0,00 0,00 0,00 6.010,00 0,00 1.051,00 0,00 0,00 0,00 1.051,00 0,00 0,00 0,00 1.051,00 5 09.06 YEDEK ÖDENEK TEDAVĐ VE CENAZE 03.09 GĐDERLERĐ HANE HALKINA YAPILAN 05.04 TRANSFERLER 0,00 29.314,00 0,00 1.782,00 0,00 31.096,00 30.572,50 30.572,50 0,00 532,50 5 09.06 YEDEK ÖDENEK 0,00 6.010,00 3.220.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.228,00 700.789,86 700.789,86 4.228,00 2.640.156,9 9 0,00 0,00 1.782,00 3.220.000,0 0 2.640.156,99 0,00 579.843,01 46.37.09.42 04.2.1.00 5 46.37.09.42 04.2.1.00 5 46.37.09.42 04.2.1.00 5 46.37.09.44 07.4.0.00 5 46.37.09.44 07.4.0.00 5 46.37.09.44 07.4.0.00 5 46.37.09.44 07.4.0.00 5 46.37.09.44 10.7.0.00 5 46.37.09.44 10.7.0.00 46.37.09.44 10.7.0.00 TOPLAM 0,00 -22- 3-Mali Denetim Sonuçları 2004-2005-2006-2007 ve 2008 Yılı hesaplarına ilişkin olarak Denetim Komisyonu denetimi dışında Mahalli Đdareler Yönetmeliği’nin 416-450 nci maddeleri gereğince Yönetim Dönemi Hesabına ait defter ve cetveller incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.Ayrıca Belediyemiz Đdari Đş ve Đşlemlerinin teftişi 2004 yılından 2008 yılı temmuz ayına kadar Đçişleri Bakanlığı Kontrolörü Emin BARDAKÇI tarafından yapılmıştır. B-Performans Bilgileri 1. KATILIMCI YÖNETĐM : HEDEFLER ve FAALĐYETLER: 1.1. Kent Konseyi kurulması. ( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLEER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Kent Konseyi kurulması. Kurulması 2008 PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Kurulamadı 1.2. Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının yapılması.( Yazı Đşleri) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Kamuoyu yoklaması 1 Kere/Yıl Gerektiğinde lokal kamuoyu yoklaması yapılması Đhtiyaç durumunda yapılacaktır. Sayısı Yapılmadı Kamuoyu yoklaması gerektirecek proje olmadığından yapılmamıştır. Nüfus hareketleri ve Adrese dayalı nüfus kayıtlarının eksik olup olmadığına dair bir anket çalışması yaptırılmıştır. Đhtiyaç görülmemiştir. 1.3.Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi. (Yazı Đşleri ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Kurumlar arası altyapıya yönelik toplantı yapılması Sosyal işlerle ilgili kurumlar arası toplantı Đdari işlerle ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantılarının yapılması • Vilayet-Belediye • Tapu KadastroBelediye • Đlgili STK-Belediye • Muhtarlık-Belediye • Halkı bilgilendirme toplantıları 1 Kere/Yıl Sayı Yapıldı 10 Kere/Yıl Sayı Yapıldı 2 Kere/Yıl 2 Kere/Yıl Sayı Sayı Yapıldı Yapıldı 3 Kere/Yıl 2 Kere/Yıl Sayı Sayı Yapıldı Yapıldı 4 Kere/Yıl Sayı Yapıldı 4 Kere/Yıl Sayı Yapıldı 2. KENT EKONOMĐSĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ : 2.1. Yatırımcı kurum ve kuruluşların teşviki.( Fen Đşleri ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Arsa temini Plan düzenlemelerinin yapılması Altyapı yatırım desteği sağlanması 3. PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Gerektiğinde Đhtiyaca Göre Revizyon Arsa temininde sıkıntı var. Gerekli imar plan tadilatları yapıldı Gerektiğinde Herhangi bir yatırımcı kuruluş tarafından talep olmamıştır. ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR : 3.1. Proje geliştirme çalışmalarının yapılması. .(Tüm Birimler ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Proje havuzu oluşturulması 3 Proje / Yıl 1-Çok Amaçlı Park Projesinin tamamlanması 2-Beldes projesi kapsamında Ezine cad.Beton Parke Yol Projesinin tamamlanması 3-Hastane cad.ve çevresi Beton Parke yol projesi Sayısı 3.2. Çalışma ekibinin belirlenmesi. ( Başkan ve Birim Amirleri) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Görevlendirme Adem ATATEPE-Ramazan AKÇINAR Tüm Projeler Oranı %100 3.3. Uluslar arası fonlardan yararlanma.( Proje Sorumluları) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Fon kullanılan proje sayısı PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 2008 Sorumluların tespiti STK ve diğer kurumlarla koordinasyonun sağlanması PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Proje/ Yıl Sayısı PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Uluslar arası fonlara proje sunulmuş fakat sonuç alınamamıştır. 4. BELEDĐYE MALĐ YAPISI : 4.1. Yerel kaynakların etkin temini. ( Mali hizmetler ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Tahakkuk kayıplarının azaltılması Tahsilat oranlarının artırılması %5 Oran %4 Oran Đcra Takip Sisteminin Geliştirilmesi Her Yıl % 2 Oranında Artırılması Oranı Adli Đcra Takip Sistemi 2008 Kurulması Kurulması 4.2. Yeni kaynakların oluşturulması. ( Hesap Đşleri, Gelir ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Suda tahakkuk kaybı %10 azaltılmıştır. 2008 yılında ekonomik kriz sebebi ile tahsilat oranı artırılamamıştır. Henüz iyi bir takip çalışması kurulamamıştır. PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanma 1Fon/Yıl Sayısı 2008 yılında Bayındırlık Bakanlığı Afet Đşleri Bşk.lığı kaynaklı proje karşılığı olan fonlardan cüz-i şekilde Yap-Đşlet-Devret Modelinin 1 Yatırım/Yıl Sayısı kullanılması 4.3. Denk bütçe politikası. ( Hesap Đşleri, Gelir ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS faydalanılmıştır. 2008 yılında kullanılmadı 2009 yılı için düşünülmektedir. PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Gelir gider dengesinin sağlanması Her yıl %100 Oranı Bütçe % 82 Oranında gerçekleşmiştir.Gelirin gideri karılama oranı % 107 dir. 5. ĐNSAN KAYNAKLARININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ : 5.1. Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Kütüphane kurulması PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 2008 Kurulması Kulüplerin kurulması • Kitap klübü • Fotoğraf ve sergi klübü • Spor klübü etkinliği 2008 2008 Kurulması Kurulması Oluşturulmadı Belediye girişinde oluşturuldu. 5Faaliyet/Yıl Sayısı 1-Voleybolda Türkiye Aroma Erkekler 1 nci ligini başarıyla 6 ncı tamamladı. 2-Futbolda 1 nci amatör kümede 2 ncilik 3-Genç erkeklerde Voleybolda Kastamonu şampiyonluğu 5.2. Hizmet içi eğitim.( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLER YIL Eğitim talep analizinin yapılması Yıllık eğitim programlarının hazırlanması Her Yıl PERFORMANS KRĐTERĐ Talep Formu/Personel Sayısı Her yıl Hazırlanması 2 Eğitim/Yıl Kişi başı yıllık eğitim Eğitim kalitesinde memnuniyet Sayısı % 70 Eğitimin katılımında disiplinin %90 sağlanması Memnuniyet oranı Katılım/Katılması Gereken PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapılamadı 5.3. Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi. .( Yazı Đşleri, Mali Hizmetler ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ 2/Yıl Sosyal aktiviteler Katılan sayısı/Topl.Personel Öneri-ödüllendirme 1Ödüllendirme/ Yıl Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi • Nikah • Yeni doğum • Emekli personele veda yemeği ve plaket verilmesi PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapıldı.Personel katkıları ile mobeseye benzer güvenlik kameraları alındı ve sistem kuruldu Yapıldı Sayısı Sayısı Tüm personel Yapıldı. 3 Doğum,1 Evlendirme işlemi gerçekleşti. 1 defa/ yıl %15 Mesleki seminer desteği Gerçekleşmedi. Oranı 6. ALTYAPI ÇALIŞMALARI : 6.1. Altyapı işlerinin yapılması. ( Fen Đşleri) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ % 70 Yol asfaltlama Oranı 2008 Asfalt Plenti Kurulması Kurulması % 100 Oranı %25 oranında tamamlandı. Bordür-tretuvar % 100 Oranı %25 Oranında gerçekleşti. Đstinat duvarı-Sanat yapıları. % 100 Oranı %100 Oranında gerçekleşti. Parke yapımı Hizmet binalarının bakım onarım ve ihtiyaçları Đçme suyu Arıtma Tesisi Đçme suyu Yapım Onarım Atık su-Kanalizasyon Đmar yollarının açılması %100 Oranında gerçekleşti. Đhtiyaca göre %100 (2006-2008) %90 (2006-2009) %90 (2006-2009) ve % 100 Oranı Đçme su arıtmasına gerek bulunmamaktadır. % 95 oranında gerçekleşti. Oranı % 90 oranında gerçekleşti. Oranı %80 Oranında gerçekleşti. Bazı yerlerde kamulaştırma işlemlerinin tamamlanamaması. Yağmur suları kanalizasyon hattına verilmiştir. %100 Oranında gerçekleşti. mevcut yolların bakım onarımı. Yağmur suyu şebekesi %90 (2006-2009) mezarlıkların % 100 Oranı Mevcut Oranı iyileştirilmesi ve bakımı. Đhtiyaca göre Makine ve Ekipman Alımı Su kuyularına moto-pomp ve toz klor chazı alındı. 6.2. Kişi başı aktif yeşil alanların artırılması, fonksiyonel kullanımın temini, geliştirilmesi ve korunması. ( fen işleri) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ 1 adet/ Yıl Kişi başı aktif yeşil alanın artırılması. Gerçekleşti. Oranı Park sayısı Çok Amaçlı Park 1 Adet/Yıl Park/Oyun grubu Sayısı Sayısı Đlave ve tamirat yapıldı Sayısı Gerçekleşti. 1 adet/Yıl Ağaçlandırma ve yeşillendirme 3 Adet/Yıl çalışması • Refüj, kaldırım, park çevre düzenlemesi. Mevcut parkların bakım, Gerçekleşti. Her yıl % 5 Yenileme onarımı. 7. KENTSEL DÖNÜŞÜM : 7.1. Planların tamamlanması. ( Đmar ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ 2007-2008-2009 Đhtiyaca göre Plan revizyonu Đlave imar planı yapımı 2008 Yapılmadı. Sayısı 7.2. Plana uygun yapılaşmanın sağlanması.( Đmar, Zabıta ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Denetimler Rutin Gerçekleşti. 7.3. Đmar uygulamalarının devamı. .( fen işleri ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Đmar uygulaması 2008 Sayısı Kamulaştırma 2008 M2/ Gerçekleşme oranı 2008 Đhtiyaca göre PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ • Yol, park, otopark Halihazır 7.4. Sorunlu alanların önceliklerinin tespiti ve uygulanabilir dönüşüm projelerinin geliştirilmesi. .(Fen Đşleri) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Dönüşüm projeleri Projenin tamamlanması. 2008 2009 FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Cadde düzenleme 8 Cadde Sayısı Projeleri hazırlanmaktadır. Cephe düzenleme 1 Cadde Sayısı Projeleri hazırlanmaktadır. 7.5. Kentsel dönüşüm çalışmalarında sosyal ve kültürel sorunları kapsayan projeler geliştirilmesi. .( Başkan, Birim amairleri ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Bilinçlendirme çalışmaları Toplantı Gerçekleşmesi Gerçekleşti. Mevcut durum analizi 20082009 Yapılması 2009 den itibaren çalışmalar devam edecektir. Katılımcı yönetim Durum çalışmaları ile ilgili tarafların görüş ve önerilerinin alınması Yerinde koruyarak çözüm Tamamı Sayısı 8. SOSYAL BELEDĐYECĐLĐK : 8.1. STK’larla işbirliği. ( Yazı işl. ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS Envanter çalışmalarının 2008 Tamamlanması. Gerçekleşti. 2008 Belirlenmesi Gerçekleşti. Her Yıl Yapılması 2008 Tamamlanması PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Yapılması (STK sınıflandırılması) Önceliklerin belirlenmesi • Revizyon Đşbirliği standartlarının Gerçekleşti. belirlenmesi 8.2. Sosyal faaliyetlerde entegrasyonun sağlanması. Yazı işl. ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Kamu kurumlarıyla PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Gerçekleşti. entegrasyon • Đl Özel Đdaresi • STK • Vakıflar Bölge Md. • Muhtarlar • Gönüllüler 2/Yıl Sayısı Bilgi havuzunun Çalışmalar devam ediyor oluşturulması • Yoksulluk haritasının çıkarılması 2008 Tamamlanması Tüm Yardım Alanlar Denetimin etkinleştirilmesi • Standartların Gerçekleşti. Denetim/Yıl belirlenmesi 8.3. Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapılabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi. (Yazı işl.Mali Hizm. ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Bilgi havuzundan Gerçekleşti. envanter çıkarılması 2008 Gerçekleştirilme Yardım konuları • Gıda • Yakacak • Eğitim • Sağlık • Eşya • Malzeme 100 kişi/Yıl Sayısı 10 öğrenci/yıl Sayısı Poliklinik Sayısı 18 öğrenciye burs verilmekte Belediye doktoru bulunmamaktadır. Đhtiyaca Göre & Đhtiyaca Göre Sayısı Ekipman • Gerçekleşti. 35 çocuk/ Yıl Giyim(sünnet) Đhtiyacı olanlara malzeme yardımı yapıldı.Yetimler haftası.Sigara ve içki bırakma kampanyası Yapılmadı. Kadın Sığınma Evi • Malzeme Ekipman Alımı 2008 Kurulması ve 2007-2008-2009 Đhtiyaca göre FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Tesisleşme • Kreş • Semt sahaları. 2008(Yeni Hizmet Binasında) (Basket-Voleybol) • Havuz • Tenis • Bisiklet • Tracking Kurulmadı Geliştirme 2008 Geçilmesi PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 9. KURUMSAL YÖNETĐMĐN VE KURUMSAL ĐLETĐŞĐMĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ :9.1. Toplam kalite yönetimi anlayışının geliştirilmesi.( Tüm Birimler ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ • Sürekli Toplam kalite Devamı Gerçekleşti yönetimi anlayışının geliştirilmesi 9.2. Performans yönetimi.( Başkan, Birim Amirleri, Personel ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ • Çalışanların 1 Kere/Yıl Değerlendirilmesi Değerlendirildi 1 Kere/Yıl Değerlendirilmesi Değerlendirildi 1 Kere/Yıl Değerlendirilmesi Değerlendirildi performansı • Birimlerin Performansı • Kurumun Performansı 9.3. Hedeflerle yönetim. .( Başkan, Birim Amirleri ) FAALĐYETLER YIL Tüm birimlerin hedeflerinin belirlenmesi Her Yapıldı Her Yapılması Yapıldı Her Yapılması Yapıldı Yıl Dönem sonu değerlendirme PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapılması Yıl Belediye hedeflerinin belirlenmesi PERFORMANS KRĐTERĐ Yıl 9.4. Birimler arası ve birim içi koordinasyon.( Başkan ve Tüm Birimler ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Başkan-Birim Amirleri haftada 1 Yapıldı Sayısı Birim Md.-Elemanlar Her Hafta Sayısı Yapıldı Müdürler Her Ay Sayısı Yapıldı Yönetimin gözden 1/Yıl Sayısı Yapıldı geçirilmesi 9.5. Đş güvenliğinin sağlanması.(Tüm Birimler ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Đş güvenliği için gerekli Sürekli Yapıldı Devamı önlemlerin alınması Đş güvenliği eğitiminin verilmesi 1/yıl Sayısı 2008 yılı işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak bilgiler verildi. 9.6. Đnternetin devamlılığının sağlanması.(Kurum Đçi) (Mali hizm.) FAALĐYETLER YIL Đnternet sisteminin PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapımı Yapıldı.Veb sitesinden 24 saat canlı yayın 2007-2008-2009 geliştirilmesi Donanım ve Đhtiyaca göre Yapıldı ekipmanlarını geliştirme Eğitim 10 Kişi/ 1 Kurs Sayısı Daire içinde proğramcı kuruluş tar.verildi. 9.7. Đletişim kanallarından etkin yararlanma.(Mali hizm.Yazı işl.) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Olumlu haber olma Gerçekleşmesi Gerçekleşti Dergiler Olumlu haber olma Gerçekleşmesi Gerçekleşti Tv- Yerel radyolar Olumlu haber olma Gerçekleşmesi Gerçekleşti Anons sistemi Rutin Belediye web sayfası 1600 tıklama/gün Sayısı Gerçekleşti Bozkurtluların Belediye % 97 Oran Gerçekleşti Ulusal ve yerel gazeteler Devam etmektedir. faaliyetlerinden haberdar olması 9.8. Norm Kadro çalışması yapılması.( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Norm Kadro çalışması yapılması. 2008 Yapılması Yapıldı 10. ULAŞIM : 10.1. Ulaşımda iyileştirme çalışması yapılması.( Fen Đşleri, ) FAALĐYETLER YIL Mevcut yolların Đhtiyaca göre PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapıldı iyileştirilmesi Durak iyileştirme 2/Yıl Yapıldı Sayısı Otopark yapımı, 2008 proje Otogaraj ve 2008-2009 yürüyüş yolu. Yapım Özel halk Rutin otobüslerinin denetimi Sayısı Yürüyüş yolu yapımı tamamlandı. Toplu taşıma ve 2008 Yapımı ulaşım hizmetleriyle ilgili ulaşım ana planı yapmak 10.2. Ulaşım ihtiyacının geleceğe dönük tespiti. (Fen işl. ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Ulaşım ihtiyacının geleceğe 2008 Yapılması dönük tespiti. Özelleştirilen ulaşım hattının 2008 Yapılması yeniden ihalesi yada süre uzatımı 10.3. Ulaşım master planının yapılması. (Fen işl. ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Ulaşım master planının 2010 Yapılması yapılması. 10.4. Kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması. (Yazı işl. ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Kurumlararası iletişimin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması için toplantılar • TCK • Özel Halk Otobüsü 1/Yıl Sayısı 2/Yıl Sayısı Birliği FAALĐYETLER Mevcut akslarda sinyalizasyon ihtiyacının belirlenmesi YIL 2008-20092010 PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapımı Şehir girişinde ihtiyaç oluşabilir. Mevcut sinyalizasyonların bakım Đhtiyaca göre ve onarımı Doğalgaz çalışmalarından doğacak hasar tespiti ve onarımı. Gerektiğinde Geometrik düzenleme ihtiyacı Đhtiyaca göre Geçici trafik sirkülasyonu Gerektiğinde • Alternatif güzergahların Yapımı Yapımı Gerçekleşti. tabela ile gösterilmesi 11. KÜLTÜREL FAALĐYETLER : 11.1. Kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi.( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Gün ve geceler • 5/Yıl Sayısı Yetimler Yetimler haftası düzenlenerek bağış sistemi destekli 18 yaşından küçük yetimler giydirildi. haftası • Şenlikler • Sünnet Bozkurt-Yakaören kültür ve deniz şenlikleri gerçekleştirildi.Göynük dağı ve Koçcuvaz yayla şenliklerine destek verildi. Yapılmadı. Sigara ve içki bırakma kampanyası düzenlendi Şöleni • Halil Đbrahim Sofrası Diğer etkinlikler • Đhtiyaca göre Temizlik kampanyalarına devam edildi. Đlçemizi tanıtıcı broşürler bastırılarak dağıtımı yapıldı.Mesleki dergiler alınarak personelin mesleki bilgileri artırılmaya çalışıldı.Gazete alımına devam edildi. Kitap, Dergi,Broşür Gerektiğinde ve afiş basımı • Sürekli gazete alımı Sanatsal sergiler 1/Yıl Belediyemiz ve Kaymakamlıkça desteklenen Fatma AKAR tarafından Halk Eğitimi Merkezinde yağlı boya ve guaj boya, eskiz resimlerini içeren sergi açılması sağlandı. Sayısı 11.2. STK’larla birlikte çalışılması. .(Yazı işl. ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Ortak organizasyon Đhtiyaca göre /Yıl Esnaf Odası ve esnaflarla ortak sergi ve fuaralara katılım sağlandı.(Ankara-Đstanbul) 11.3. Festival ve fuarlara katılım. .( Yazı işl.Mali hizm.) FAALĐYETLER YIL Festival ve fuarlara katılım. 2/Yıl PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Gerçekleşti. Sayısı 12. BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ : 12.1. Bilişim alt yapısının geliştirilmesi. (Mali hizm.) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Yedekleme sisteminin kontrolu Ekipman alımı Rutin Gerçekleşti. Đhtiyaca göre Gerçekleşti. Yıllık bakım Rutin Gerçekleşti. 12.2. Personel eğitimi. (Mali hizm.) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Kullanıcı eğitimi Personel eğitimi Gerçekleşti. Gerçekleşti. Đhtiyaca göre Đhtiyaca göre 12.3. e-belediye çalışması. (Mali hizm.Yazı işl. ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Telefon belediyeciliği Kredi kartı ile ödeme Sorgulama Gerçekleşti. Gerçekleşti. Çalışmalar devam ediyor. 2008 2008 2008 12.4. Kent bilgi siteminin kurulması.( Fen işleri.Mali hizmetler ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Kent bilgi siteminin kurulması 2009 Adres bilgi sistemi Numarataj yenileme 2008 2008 Kurulması Oluşturulması Bitirilmesi Devam ediyor Bitirildi. 12.5. Diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim. ( Yazı işleri) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Muhtarlıklar Tapu 2009 Hukuki Düzenlemeyi Takip Eden Yıl Nüfus 2008 Yeni nüfus açıklandı.4584 13. EĞĐTĐM : 13.1. Dar gelirli ailelere yönelik eğitim desteği sağlanması. .( Yazı Đşleri) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ KRĐTERĐ Burs 15 öğrenci/Yıl Yılda 18 öğrenci Sayısı Kırtasiye yardımı 10 öğrenci/Yıl Sayısı 13.2. STK ve özel teşebbüslerle işbirliği. ( Mali Hizmetler ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Yardımların STK kanallardan temini ve özel Her yıl Oranı PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yapıldı.Bazı yardımların % 80-90 ı diğer kanallardan sağlandı. 14. KENTLĐLĐK VE ÇEVRE BĐLĐNCĐ : 14.1.STK ve Üniversite işbirliği.( Yazı Đşleri) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Panel- konferans 1 adet/ yıl Sayısı 1 adet broşür/ yıl Sayısı PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yayın Kastamonu Sanatçılar Albümü adlı kitabın sponsorluğuna ortak olundu 14.2. Kent hukukunun oluşturulması. ( Yazı Đşleri ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Yönetmeliklerin 2008 Gerçekleşmesi 2008 Sayısı PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ hazırlanması. Kitapçık 14.3. Kent sağlığı ve temizliği.( Zabıta, Fen Đşleri, ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Mevcut katı atık alanının 2006-2008 Yapılması ıslahı Katı atık bertaraf tesisi 2006 proje- PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Islah çalışmalarına 2006 yılında başlanmıştır. Yapılması Projesi 2006 yılında tamamlanmıştır.Şu an yapımına başlanamamıştır. 2006-2008 Yapılması Gerçekleşti. 10 Defa (4 Ay) Sayısı Gerçekleşti. 2007 –20082009 yapım NOT:Projesi AB tarafından, Đnşaat maliyetinin %70’i AB fonu%30’u Kastamonu Mahalli Đdareler Birliği tarafından karşılanacaktır. Kentteki başı boş hayvanlarla ilgili çalışmalar Dere ve durgun suların ilaçlanması. Karla mücadele çalışmaları Her yıl Gerektiğinde Özelleştirilen temizlik Sürekli Devamı hizmeti çalışması • Eleman Hizmet alımı Devamı Gerçekleşti • Malzeme Her yıl ihtiyaca göre Yeni genel wc yapımı ve mevcut genel wclerin Yapıldı. Đhtiyaca göre bakım onarımı. FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 2005 Projesi Bitirilmesi Bitirildi.Müzeye başlanamadı. Yapımı 2010 yılında başalanması planlandı. Çok Amaçlı Park Projesi Mezbaha 2007 Projesi, 2008-2009 Yapım Ezine Beton Parke 2007 Projesi Yapımı 2007 yılında başlandı,2008 yılında bitirildi. 2008 projesi yapımı 2008 yılında başlandı,2009 yılı başında bititrildi. yol Hastane cad.ve bağlantılı cadde ve sokak beton parke yol FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Fizibilitenin hazırlanması Her Proje / Đlgili Yıl Oranı Proje sorumlularının belirlenmesi Her Proje / Đlgili yıl Belirlenmesi Proje tanıtımı Her Proje / Đlgili yıl Oranı PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 15.YATIRIMCILARIN ÖZENDĐRĐLMESĐ 15.1. Yatırımcıların özendirilmesi. ( Yazı işleri ) FAALĐYETLER YIL PERFORMANS KRĐTERĐ Tanıtım Đhtiyaca Göre Yatırımcılarla görüşme 5 Kişi/Yıl Oranı 4.KURUMSAL KAABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A-Üstünlükler Numaratajın ve norm kadro çalışmalarının tamamlanması Plan ve kadastral paftaların sayısal ortamda bulunması PERFORMANS DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Gerçekleşti. Gerçekleşti. Yeni imar alanlarında imar uygulamalarının kısmen yapılıyor olması Kurumun köklü geçmişe sahip olması,kuruluş 1922-ilçe oluş 1953 Đlçe altyapı envanterinin hazırlanıyor olması Belediye hizmet birimlerinin bir arada olması Đlçemizin su depolarının yeterli olması Đmar uygulamalarında gelinen seviye Yönetim kadrosunun 1984 den beri aynı olması(başkan) Kurumun maddi varlık yapısı ve internetten 24 saat canlı yayın Bürokrasi ve kırtasiyenin düşük düzeyde olması Ulusal ve yerel gelişmeleri izleme Uluslararası, ulusal ve yerel yönetimle ilgili birliklere üyelik Makine parkının olması Cadde ve sokakların oluşturulması, isim ve kodlarının verilmesi Kurumun diğer kurumlara rutin ödemeler dışında borcunun bulunmaması Yıllık faaliyetlerin her sene başı brifing toplantılarıyla değerlendirilmesi Stratejik planlama ve performans plan çalışmalarının başlamış olması Kurum içi iletişim ve karar alma mekanizmasının hızlı işliyor olması Kurum içi ve dışı eğitim seminerlerine katılımın yüksek olması Çalışanların genel memnuniyeti Kültürel faaliyetlerin olması, spor alanında büyük başarı Yeni hizmet binasının kısa vadede tamamlanmış olması Personelin seminerler aracılığıyla eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyor olması Sosyal güvenlik kurumlarıyla sorgulama protokolünün yapılmış olması B-Zayıflıklar Kalifiye eleman yetersizliği Kurum içi eğitimin yetersiz olması Şehir merkezinde altyapı çalışmasının zor olması Emekli olacak personel olması ve personel yetersizliği Belediye yönetmeliklerinin bazılarının yeni yasaya göre güncellenmemiş olması Yeterli otopark alanının oluşturulamaması Görev tanımlarının yetki ve sorumlulukların belirlenmesi açısından yetersiz oluşu Kültürel tesislerin yetersiz olması Su ve kanalizasyon şebekesinin sayısallaştırılamamış olması Kurum içi sosyal etkinliklerin az olması Süreç yönetimindeki yetersizlikler C-Değerlendirme Bozkurt Belediyesi olarak Bozkurt’un kentsel gelişimi , halkının yaşam kalitesi ve kalkınmasını artırabilmek amacı ile çalışmalara devam edilmektedir.Fakat bu faaliyetlerimizi; hükümet proğramları, ülkedeki ekonomik, siyasi, hukuk ve sosyal alandaki gelişmeler direkt veya dolaylı olarak etkilemektedir.Bu gelişmelerin belediyemizi ve halkımızı olumlu olarak etkilemesini temenni ediyoruz. 2008 Yılı için gelir gider dengesinin %100 oranında sağlanması hedeflenmiş olup, gelirin gideri karşılama oranı % 107 olarak gerçekleşmiştir.Fakat bunun yanında dış etkenler, belediyemiz gelirlerinin yeterli seviyede artırılamaması sonucu yatırım giderinin Bütçe giderinin toplamına oranı her yıl düşmektedir. Ülkede şu an yaşanan küresel ekonomik kriz ortamı ileriye dönük tüm planları etkilemekte, uzun vadeli plan yapma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.Bu sebepten süreç yönetimindeki yetersizliklerin bir süre daha devam edeceği, belediyemiz açısından 2009 ve 2010 yıllarının yatırımlar açısından durağan seyredeceği tahmin edilmektedir.
Benzer belgeler
2007 faaliyet raporu
a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı,
temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir...